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预开发票未出库的会计处理
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 整齐的嚓茶 发表的提问:
你好老师,我今天开发票出现开票黄色预警怎么处理
同学您好 ,具体提示您什么
271楼
2023-03-22 14:49:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 扬帆远航 发表的提问:
1月29日,采购部交来入库单,从深圳启明科技有限公司购入集成电路一批,产品已验收入库,增值税发票未开,根据公司财务规定月末会计要作暂估入库处理,编制会计分录
 你好 ;     借库存商品 ; 贷应付账款-暂估 ;     
272楼
2023-03-22 15:01:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
收到业主的预付款,会计要怎么处理呀,谢谢建筑业小规模还没开发票
你好!借银行存款 贷预收账款。虽然建筑业一般是要求预收账款的时候就要确认收入。所以你可以确认收入
273楼
2023-03-22 15:26:59
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奔奔:回复宋生老师 要先预缴增值税吗
2023-03-22 15:48:03
宋生老师:回复奔奔你好!开发票就要交。不过是不是预缴要看工程是不是在当地
2023-03-22 16:11:16
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 学堂用户rmnytt 发表的提问:
.请详述预算收入和预算支出类科目期末结转的会计处理分为哪几类?分别怎么进行会计处理
同学你好,财政拨款预算收入,行政支出/事业支出转入财政拨款结转
274楼
2023-03-23 14:12:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 菊花 发表的提问:
1.货已发出,款已收,票未开,怎么做账务处理? 2.次月发票来,怎么做账务处理
你好 1. 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 做无票收入记得报税 2. 借次月开票 先做红冲 借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款 在根据开票做 : 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
275楼
2023-03-23 14:37:59
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菊花:回复meizi老师 老师,您看这4种情况的账务处理对不对
2023-03-23 14:59:57
meizi老师:回复菊花你好是的 是正确的分录 你收到直接做银行存款即可 也没必要去走应收账款
2023-03-23 15:14:10
菊花:回复meizi老师 老师,走应收账款一是为了知道哪家客户,而且为了避免银行流水出入
2023-03-23 15:40:26
meizi老师:回复菊花可以的 按你实际做就行了
2023-03-23 15:57:53
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 王姐 发表的提问:
会计出库产品做错了,出现了库存没有改产品的情况怎么处理呢?
你好,冲销做错分录再做正确的
276楼
2023-03-23 15:04:46
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ mark 发表的提问:
12月实际销售5000(库存也是5000),发票累计开出5500,现已跨年,票据应如何处理
必须按5500元确认收入,至于你多开500元的发票,这个肯定有具体的原因
277楼
2023-03-23 15:14:31
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阳光 发表的提问:
当期出库的产品未开具发票需要确认未开票收入么
您好,如果明确下期开具发票,就不需要确认未开票收入。否则,可以确认无票收入。
278楼
2023-03-23 15:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 义气的白羊 发表的提问:
企业实际已无库存,因会计未作账务处理,库存账上还有数字,这种情况该怎么作调账处理?
你好,企业实际已无库存,因会计未作账务处理,库存账上还有数字,这种情况这样做调整分录 借;主营业务成本等科目,贷;库存商品
279楼
2023-03-26 19:48:46
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义气的白羊:回复邹老师 老师,计入主营业务成本,就不征税了吧
2023-03-26 20:13:01
邹老师:回复义气的白羊你好,计入主营业务成本是不征税的,而且可以抵扣企业所得税
2023-03-26 20:27:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 热苏打 发表的提问:
我们公司承包的土石方工程,收到预收款项,工程尚未结束,发票已经开出,怎么进行账务处理,
你好,同学。 借 应收账款或银行存款 贷 工程结算 应交税费-增值税
280楼
2023-03-26 20:00:21
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热苏打:回复陈诗晗老师 收到的预收款确认收入吗?我们工程并没有完结,能不确认收入吗?
2023-03-26 20:28:11
陈诗晗老师:回复热苏打可以的,这个不影响,工程本就不是开发票确认收入的
2023-03-26 20:50:26
热苏打:回复陈诗晗老师 不确认收入,就不计入利润,不计入利润是不是年底所得税汇算就不记那么多的应纳税额,老师工程方面的账务处理能多发一些吗?
2023-03-26 21:10:47
陈诗晗老师:回复热苏打你这工程是按完工进度确认收入, 借 主营业务成本 工程施工-合同 毛利 贷 主营业务收入 并不是根据开票来确认收入
2023-03-26 21:25:52
热苏打:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师解惑。
2023-03-26 21:38:35
陈诗晗老师:回复热苏打不客气,祝你工作愉快
2023-03-26 22:01:41
Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 孤独的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师你好,请问没有履行义务但开出了预收款的发票,请问开票的时候要做会计处理“借:应收账款 贷:合同负债”吗?还是开票不用处理,收款的时候记“借:银行存款 贷:合同负债”呢?
您好,税是税,会是会,不是开了票就一定要做会计处理,如果不符合应收账款的确认条件,就不必确认。如果确实收到钱了,借 银行存款 贷 预收账款或合同负债 应交税费应交增值税,如果没有收到钱,则借 其他应收款 贷 应交税费应交增值税 比较合适。
281楼
2023-03-26 20:26:39
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孤独的哈密瓜,数据线:回复Chen老师 好的 谢谢老师!
2023-03-26 20:44:50
Chen老师:回复孤独的哈密瓜,数据线如无问题,请给个好评,谢谢您。
2023-03-26 21:00:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ llc790421 发表的提问:
公司买了一批工具,款已付,发票未到,东西入库后已被领出,怎么处理?
借低值易耗品贷银存 领用借费用成本相关科目贷低值易耗品
282楼
2023-03-26 20:44:59
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llc790421:回复郭老师 发票未到
2023-03-26 21:10:58
郭老师:回复llc790421可以做的,要不你出库怎么出得来 发票到了红冲,然后按发票的做
2023-03-26 21:34:33
llc790421:回复郭老师 发票来了和暂估的金额不一致,出库的金额怎么调整
2023-03-26 21:55:56
郭老师:回复llc790421红冲借费用成本相关科目负数贷低值易耗品负数
2023-03-26 22:17:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无辜的口红 发表的提问:
增值税专用发票本月已认证未记账的会计处理
认证的记进项,借库存商品等 应交税费应交增值税进项税贷银行存款等
283楼
2023-03-27 15:21:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小美美眉*~* 发表的提问:
货物已入库,发票未到,估价入库,卖出去啦,结转成本,第二年发票到了,发现估价估少啦,怎么做账务处理
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 然后补结转成本,借;以前年度损益调整,贷;库存商品
284楼
2023-03-27 15:36:00
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小美美眉*~*:回复邹老师 以前年度损益调整,最后是不是转进未分配利润里了
2023-03-27 16:10:43
邹老师:回复小美美眉*~*你好,是的,需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润核算的
2023-03-27 16:35:44
小美美眉*~*:回复邹老师 可以不通过以前年度损益调整,直接入利润分配里么
2023-03-27 16:53:17
邹老师:回复小美美眉*~*你好,需要先通过以前年度损益调整科目核算,然后结转到利润分配——未分配利润科目才是的
2023-03-27 17:22:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 015 发表的提问:
上年中旬出纳用公户转给数个私人加工厂加工费,至今一直未处理,挂在预付账款上,大概是不会去大厅代开发票给我们,也不会做退回处理了,那这些就在账上挂着吗?还是有别的处理方法
你好,要转入营业外支出哦,交所得税
285楼
2023-03-27 15:50:59
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015:回复朴老师 就是把这些预账款都转入营业外支持,汇算清缴的时候调出对吧
2023-03-27 16:01:52
朴老师:回复015你现在计入营业外支出了,就现在交所得税了,不用等汇算清缴了
2023-03-27 16:23:05

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