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预开发票未出库的会计处理
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男神刘老师
职称:上市公司财务经理,注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 心灵美的画板 发表的提问:
你好,我想问下,建筑企业,我司是承包方,我司开出的工程发票的税负是异地预缴的,挂靠方自行申报预缴的,我司的会计处理税负这块怎么处理呢,该税负是3%的
你好,这个税负是挂靠方承担,你司不用再交税的。
286楼
2023-03-28 14:43:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 柳宏 发表的提问:
餐饮企业客户预存充值会员卡,开发票如何处理?账务如何处理?
你好,借;银行存款等科目 贷;预收账款 充值是不需要开具发票的,只需要开具充值收款收据就可以,在消费的时候开具发票的
287楼
2023-03-28 14:51:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 2018823 发表的提问:
开出了应付账款的发票,但是还未付款,该怎么处理
先挂着往来账户就可以
288楼
2023-03-28 15:09:20
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2018823:回复暖暖老师 分录怎么做
2023-03-28 15:38:31
暖暖老师:回复2018823你开的发票应该是应收账款才对
2023-03-28 15:58:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
我们公司6月份有产品销售出库了,双方约定两个月后开票付款,是不是当月就要做未开具发票申报呀?如不用未开票申报账务怎么处理?
您好,不需要做未开具发票申报的,记入发出商品科目就行了,借;发出商品,贷:库存商品。
289楼
2023-03-28 15:18:38
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简简单单:回复王雁鸣老师 老师什么情况下要做未开具发票申报?
2023-03-28 15:36:14
王雁鸣老师:回复简简单单您好,就是收款了,也发货了,对方不要发票的情况下,做无票收入处理。
2023-03-28 16:01:50
朝暮老师
职称:中级会计师
4.91
解题: 0.08w
引用 @ 阳光 发表的提问:
其他用料,由使用部门提出申请,会计开票经总经理签批后,仓库方可发货。 会计开票是什么票呢
您好,开票是增值税专用发票,有普票、专票、电子发票
290楼
2023-03-28 15:23:59
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阳光:回复朝暮老师 您好,使用部门来领料,为什么会计要开票呢
2023-03-28 15:43:30
朝暮老师:回复阳光您好,内部公司领用有内部的开票单据,对外开具是增值税发票
2023-03-28 16:03:07
阳光:回复朝暮老师 您好,为什么部门领料会计需要开单据呢,不应该是仓管开单据吗
2023-03-28 16:23:24
朝暮老师:回复阳光您好,按照公司管理制度来
2023-03-28 16:48:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
10月有一笔出口、11月有一笔出口,都未申报也未开票?现在要怎么处理?会不会逾期罚款?
,不开票不申报不可以,会让你计提销项税金
291楼
2023-03-29 14:23:14
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장 신 영:回复暖暖老师 那我现在要怎么做?
2023-03-29 14:38:53
暖暖老师:回复장 신 영申报退税就可以啊
2023-03-29 14:56:22
장 신 영:回复暖暖老师 是不是要去国税开出口发票?
2023-03-29 15:23:04
장 신 영:回复暖暖老师 逾期申报没关系吗?
2023-03-29 15:34:10
暖暖老师:回复장 신 영自己开出口发票,不去国税开
2023-03-29 15:52:45
장 신 영:回复暖暖老师 逾期申 报没关系吗?
2023-03-29 16:14:55
暖暖老师:回复장 신 영不可以,逾期申报要计提销项税额
2023-03-29 16:35:08
장 신 영:回复暖暖老师 有样版吗?
2023-03-29 16:47:47
暖暖老师:回复장 신 영没,不好意思这里没有
2023-03-29 16:57:50
장 신 영:回复暖暖老师 那我要怎么处理呢
2023-03-29 17:25:09
暖暖老师:回复장 신 영开票确认收入,申请退税
2023-03-29 17:46:24
장 신 영:回复暖暖老师 晚了一两个月没关系对吧?
2023-03-29 18:03:59
暖暖老师:回复장 신 영只要在2019.4.15以前申请退税就没关系
2023-03-29 18:27:47
장 신 영:回复暖暖老师 全部在12月的生产企业免抵退税系统申报没关系的吧?
2023-03-29 18:42:56
暖暖老师:回复장 신 영没有关系,因为少,可以一次申请
2023-03-29 18:54:49
장 신 영:回复暖暖老师 那在415申报了生产企业免抵退税系统就不会有罚款的对吧?
2023-03-29 19:19:25
暖暖老师:回复장 신 영不会有罚款的,只会缴纳税金晚了
2023-03-29 19:46:41
장 신 영:回复暖暖老师 就是自己开了发票就要交税是吗?这个出口发票自己开可以,那应该是不用交税的对吧?
2023-03-29 20:15:03
暖暖老师:回复장 신 영出口发票自己开,只要不逾期不缴税
2023-03-29 20:44:00
장 신 영:回复暖暖老师 415之前把免抵退税申报就可以申请退税了?
2023-03-29 20:57:48
暖暖老师:回复장 신 영是的,是这样处理的
2023-03-29 21:17:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 半夏晴天 发表的提问:
审计调整了两年前预付劳务但未开票的凭证,但是这个劳务的发票今天到了,应该怎么入账处理?
你好,同学。 你之前确认了收入没有
292楼
2023-03-29 14:40:15
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安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 个性的水蜜桃 发表的提问:
老师你好,我公司预付委托的研发公司20%的研发款如何会计处理,加计75%扣除吗
委托研发情形下,考虑到涉及商业秘密等原因,财税〔2015〕119号规定,除受托方与委托方存在关联关系情况外,委托方加计扣除时不再需要提供研发项目的费用支出明细情况。国家税务总局公告2015年第97号进一步明确,委托方发生的费用,可按规定全额税前扣除,加计扣除时按照委托方发生费用的80%计算加计扣除。同时特别强调,委托个人研发的,应凭个人出具的发票等合法有效凭证计算税前加计扣除。75%加计扣除
293楼
2023-03-29 14:53:19
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安与逸老师:回复个性的水蜜桃加计扣除无需账务处理。
2023-03-29 15:38:25
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 哦✌️ 发表的提问:
当月购买一笔材料已通过银行账户付全款,已入库,但未取的发票,会计分录怎么写,怎么做账务处理
你好,借:原材料-暂估 贷:银行存款
294楼
2023-03-29 15:02:34
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宇飞老师:回复哦✌️后面发票到了 如果金额一致 借:原材料 贷原材料-暂估
2023-03-29 15:27:03
哦✌️:回复宇飞老师 老师,那报企业所得税时,怎么填写,材料要不要放在成本里
2023-03-29 15:38:28
宇飞老师:回复哦✌️那看你材料是否有结转成本,如果还是库存,没有销售,那么就不用进成本
2023-03-29 15:51:47
哦✌️:回复宇飞老师 好的谢谢
2023-03-29 16:02:49
宇飞老师:回复哦✌️不客气,满意请给五星好评哈,谢谢。
2023-03-29 16:30:56
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 干净的草莓 发表的提问:
库存产品,捐赠给基金会,收到基金会开来的发票,账务如何处理呀?
你好,借营业外支出--捐赠,贷库存商品,应交税费--应交增值税
295楼
2023-03-29 15:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小巧的灯泡 发表的提问:
老师,您好!发出商品没开发票,会计要怎么做账务处理呢?
借;发出商品 贷;库存 商品
296楼
2023-04-02 17:51:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 甘草片 发表的提问:
以前供应商给开出发票被税务稽查,进项已经转出,以前会计挂对方的应付账款并未处理,这个怎么做账比较好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 填写申报表,做这个分录转出
297楼
2023-04-02 18:06:31
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甘草片:回复邹老师 谢谢老师上面的解释,很清晰,那关于应付账款怎么做呢?现在账面上还挂着欠对方的钱
2023-04-02 18:35:12
邹老师:回复甘草片你好,没有支付只能是挂账的
2023-04-02 18:47:19
甘草片:回复邹老师 对啊,现在是想怎么能下账,款也不能给支付了
2023-04-02 19:06:22
邹老师:回复甘草片你好,如果不需要支付,你可以转为营业外收入核算
2023-04-02 19:18:21
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 外向的路人 发表的提问:
个体户之前未做账但是销售货物的时候开票了,但是进项票和开出去的发票数量不符合,导致现在同一种商品库存是负库存,这个怎么处理一下
您好,那您是按发票做账还是按出入库做账?
298楼
2023-04-02 18:11:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贪玩的百褶裙 发表的提问:
产品12月出库,1月才开的发票,12月要怎么做账务处理?
你12月货款的所有权已经转让给对方了吗
299楼
2023-04-03 14:42:23
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贪玩的百褶裙:回复辜老师 是的,因为对方是要出口的,要等国外的厂家确认产品没问题了才能开票
2023-04-03 14:58:36
辜老师:回复贪玩的百褶裙那你12月就要确认收入的
2023-04-03 15:27:36
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 石头麻麻 发表的提问:
假如合同价是10万,预付款8万,收到发票时,支付尾款,怎样会计处理,突然短路了,不知道怎么做了
预付8万 借:预付帐款 8万 贷:银行存款 8万 收到发票 借:原材料等 10万 贷:预付帐款 8万 应付帐款 2万 付尾款 借:应付帐款 2万 贷:银行存款 2万
300楼
2023-04-03 15:05:58
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石头麻麻:回复赵老师 好的,谢谢您
2023-04-03 15:40:35
赵老师:回复石头麻麻不客气............
2023-04-03 16:08:43

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