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会计需要管帐上的余额吗?
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大卫
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ Guo 发表的提问:
账本登记本月合计后,开启新的9月需要写上期初余额吗?
你好,应该是有本月合计及本月累计两栏的。不用再登记期初余额,上月的本月累计栏就是期初余额了。
211楼
2023-03-01 15:44:28
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彭老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ M!吖 发表的提问:
上年,把临时工资计提了应付款,可是入帐时,临时入在管理费用。现在应付工资有剩余,需要如何把应付款的工资冲销
你好!将多计提的用红字冲回。
212楼
2023-03-01 16:11:59
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M!吖:回复彭老师 老师,红字冲回?是电子帐喔
2023-03-01 16:27:34
彭老师:回复M!吖你好!红字就是负数,冲回就可以了
2023-03-01 16:54:44
M!吖:回复彭老师 那么,借方,是什么科目呢
2023-03-01 17:23:24
彭老师:回复M!吖你以前计提临时工工资时是不是借费用贷应付职工薪酬
2023-03-01 17:50:56
M!吖:回复彭老师 是的,上年是,借:管理费用,貸:應付工資
2023-03-01 18:14:56
M!吖:回复彭老师 因为是结转了,上年了。现在借方是要以前年度损益吗
2023-03-01 18:25:28
彭老师:回复M!吖你好!在调整上年的差错的时候一般使用的以前年度损益调整这个科目,但是这个科目使用非常严格,除非是重大错误,重大的概念不是几万,想你这个错误只要借费用(负数)贷应付职工薪酬(负数)就可以了。其实就是去年多算了费用,本年少算费用,总量保持不变就可以了。
2023-03-01 18:50:34
M!吖:回复彭老师 好的谢谢老师
2023-03-01 19:12:40
彭老师:回复M!吖你好!感谢您的咨询
2023-03-01 19:35:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 顺心的老鼠 发表的提问:
1.新建公司建账套,还用设起期初余额吗? 2.不是新公司建帐套,有起初余额的,还需要建设初始吗?
 你好 1.  新公司期初都是0  。 你可以设置常用科目  然后期初是0 就行了。    2.    需要的。  你不录入期初 。比如你期初应收账款-张三是100元 。 你不录入。 后面收款了 你做账 会导致应收账款-张三不平衡的。   
213楼
2023-03-02 15:44:44
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 青儿 发表的提问:
公司业务需要划开了两部份业务,一部份业务要新建一个帐套做帐,从而部份余额要转到新建的帐套,那原来帐套的未分配利润余额怎么清掉呢?
您好,这未分配利润应该是不能直接清掉的,
214楼
2023-03-02 16:05:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 幸福的板栗 发表的提问:
T公司对坏帐损失的核算采用“备抵法”处理,具体方法是按照应收账款年末余额的 5%计提坏帐准备。该公司第一年年末的应收帐款余额为1200000 元;第二年发生坏帐 10000 元,年末应收帐款余额为 1600000 元。要求:计算各年应计提的坏账准备,并编制相应会计分录
借,信用减值损失60000 贷,坏账准备60000
215楼
2023-03-02 16:19:53
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陈诗晗老师:回复幸福的板栗借,坏账准备10000 贷,应收账款10000
2023-03-02 16:48:34
陈诗晗老师:回复幸福的板栗借,信用减值损失1600000×5%-60000+10000 贷,坏账准备
2023-03-02 17:05:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ liuhui123 发表的提问:
之前会计做账银行帐表余额一直对不上!一年多了余额都是不一致,之前得凭证什么的也找不到了,现在有什么方法使得帐表一致呢?
你好,凭证都没有了是无法查明是什么原因造成的差额的
216楼
2023-03-02 16:29:59
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liuhui123:回复邹老师 是得,总不能一直对不上吧!后面不是很有问题,总是要解决得,有什么调整办法呢老师
2023-03-02 16:47:07
邹老师:回复liuhui123你好,通常是做一笔现金取款或存款调整到一致
2023-03-02 17:03:41
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 冷酷的柠檬 发表的提问:
会计需要清楚的知道公司账户余额吗?要做什么用到这个数据
知道账户余额和发生额才能知道做的账是否有遗漏  
217楼
2023-03-05 17:09:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ . 发表的提问:
老师,月中旬换财务软件了,需要扎帐再录期末余额吗
输入期末?你根据之前那个软件期末余额输入到新软件期初中
218楼
2023-03-05 17:25:00
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咩老师
职称:,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 程思 发表的提问:
酒店服务业因为会计不管押金,以结帐单记帐,月头和月尾存在押金Pos机已入帐,帐末结,会计未入,一个月的银存结算金额和手续费对不上怎么办呢?
老师建议您这边押金做台账,方便核对
219楼
2023-03-05 17:49:47
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程思:回复咩老师 彭老师你好!因为我们酒店1
2023-03-05 18:17:27
程思:回复咩老师 因为我们1月份开业,预授权没办好,手续费有些乱,所以3月底才对账,我想每个月相差的金额及手续费,我单独做一张凭证冲减或增加,来保证帐面与银存帐面平,好做季报。从4月份开始隔天对帐。这样可以吗?
2023-03-05 18:34:43
程思:回复咩老师 老师?老师?
2023-03-05 18:51:54
咩老师:回复程思@程思:您好, 账账是一定要相符的哦,如果是外账的话,手续费数量不是很大直接走财务费用也问题不大的。
2023-03-05 19:06:19
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lovestonded 发表的提问:
新建帐套 设置起初数时就把上个月科目余额表中 期末余额填入期初余额,把本年累计数填入期初设置本年累计数就可以吗 上期科目余额表的期初余额填在哪里
可以的,这个不用填
220楼
2023-03-05 18:02:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ wlw 发表的提问:
在电脑账里面 科目余额表 比如 管理费用 会把多个二级科目列出来,分别列出余额。管理费用的总额,然后下面是对个二级科目的余额。。在手工账里面,需要这么做吗?还是直接记录管理费用的总额即可?
同学你好 这两个都可以的
221楼
2023-03-06 15:11:55
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wlw:回复朴老师 哪两个都可以,请老师明示
2023-03-06 15:40:02
朴老师:回复wlw管理费用的明细都列出来或者直接写总额
2023-03-06 16:03:46
wlw:回复朴老师 手工账 省事的方法 就是写总额呗,不会造成以后得不方便吧
2023-03-06 16:24:12
朴老师:回复wlw恩 这个没事 你还有明细账就行了
2023-03-06 16:37:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Angie 发表的提问:
公司之前都是手工帐,7月开始准备用U8 做帐,在期初余额录入的时候,只要录期初余额就好了,还是也要录入累计数的,累计数借贷都要录吗,
您好,要录入累计数的,借贷都要录入的。
222楼
2023-03-06 15:32:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 果果 发表的提问:
9月开始做帐,但引用之前银行,期初有余额,我9月期初设置要怎样保持借贷平衡呀,会计分录如何做?
你好,需要录入所有期初余额的,这样才可以保持平衡 然后在9月份之后根据业务作出分录
223楼
2023-03-06 15:49:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 也许 发表的提问:
用会计学堂Excel总帐做账,新一年怎么记录起初余额?
就是去年的期初,另保存一个表格就行了,录入上年的期末数
224楼
2023-03-06 16:02:58
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也许:回复朴老师 不行哦,会形成双倍
2023-03-06 16:27:22
朴老师:回复也许你保存一个空表,然后把上期的期末数计入这个期初数
2023-03-06 16:53:14
也许:回复朴老师
2023-03-06 17:03:53
也许:回复朴老师 老师好,右边的的按照您的方法做,但现金,银行存款之类的对不上
2023-03-06 17:24:11
朴老师:回复也许我的意思是你重新弄个表,然后把19年的期末数放进期初数接着做20年的账
2023-03-06 17:37:07
也许:回复朴老师 请问这个分录怎么写
2023-03-06 17:47:40
朴老师:回复也许期末数做今年的期初没有分录的
2023-03-06 18:01:21
也许:回复朴老师 您的意思是做复制一个新的空白表,将19年的复制粘贴过去,今年的接着后面写对吧?
2023-03-06 18:26:55
也许:回复朴老师 我就是这样,也不知道跟您说的是不是一样。我这做法的营业费用与实际发生的不符
2023-03-06 18:52:45
朴老师:回复也许对的,就是这样操作的,只是把19年的期末数拿过去
2023-03-06 19:14:43
也许:回复朴老师 可资产负债表不平呀
2023-03-06 19:30:02
朴老师:回复也许你看下你的取数不对的
2023-03-06 19:55:44
也许:回复朴老师 试过把科目余额表,利润表的期末数对应放过去形成余额双倍,然后把结转的本年利润分录粘贴过去,利润表的营业费用对的上,却不平
2023-03-06 20:22:44
朴老师:回复也许本年利润不要有数据
2023-03-06 20:42:07
也许:回复朴老师 我再试试看
2023-03-06 21:10:04
朴老师:回复也许嗯,如果还是不平,就把对应的数据填写在未分配利润那里
2023-03-06 21:23:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 心晴钟灵毓秀 发表的提问:
老师,前期外帐是代理记账做的,有一笔用私户付款,发票已取得,外帐会计按照发票写了,借:管理费用 贷:银行存款-公户银行,但是公户没有这笔,现在银行账对不上,还有几笔公户银行账他没有记上,我现在怎么调整使账上和银行账户余额对上,做分录需要附原始单据吗
你好!作调整分录借:银行存款 贷:其他应付款 写明原因做成正处理,补记的需要原始凭证支持
225楼
2023-03-07 15:41:05
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