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会计需要管帐上的余额吗?
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 清风拂面 发表的提问:
在账簿的登记要求里有结出余额是这样写的,凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在借或贷等栏内写明借或贷等字样,以示余额方向,什么样的帐户不需要结出余额
一般帐户都需要结出余额
256楼
2023-03-16 15:23:37
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清风拂面:回复庄老师 就是老师,这话给我绕懵了,哪有不需结出余额的啊
2023-03-16 15:42:21
庄老师:回复清风拂面总帐帐户按旬登记,一般只需在月末结出余额
2023-03-16 15:59:28
清风拂面:回复庄老师 哦哦,老师,库存商现金日记账登记有本日合计,它下面还用划单红线吗
2023-03-16 16:27:35
庄老师:回复清风拂面你好,划一条单红线
2023-03-16 16:56:14
清风拂面:回复庄老师 日结的也划啊?老师
2023-03-16 17:17:16
庄老师:回复清风拂面你好,是合计数要划一条红线
2023-03-16 17:46:35
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ M!吖 发表的提问:
应付工资,多计提。帐上有余额,如何冲销
借:应付职工薪酬--工资 贷:管理费用--工资 给反冲回来就是了。
257楼
2023-03-16 15:44:59
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M!吖:回复张艳老师 老师,可是跨年了
2023-03-16 16:04:23
张艳老师:回复M!吖借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2023-03-16 16:27:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 米丽 发表的提问:
以前的会计把老板往公户上打的钱,全部记入实收资本了,需要调帐吗?怎么做?
调吧,借:实收资本,贷:其他应付款--老板
258楼
2023-03-19 17:01:46
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米丽:回复袁老师 2016年的呢?
2023-03-19 17:14:26
袁老师:回复米丽一样调
2023-03-19 17:43:12
米丽:回复袁老师 老板想把存公司公户的钱放入实收资本,必须在进账单上写注资吗?我们如果做实收资本,需要什么原始凭证?
2023-03-19 17:58:48
袁老师:回复米丽以老板名义存入银行,注明投资款
2023-03-19 18:21:29
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问:
工会会计账月末需要结余吗?
工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时,一次性结转就可以,不用月月结转。 如果有经营业务的就要按月结转,涉及到税费,利润等等。
259楼
2023-03-19 17:17:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宛童 发表的提问:
老师,银行错付款退回重新付,会计可不可以就只做一笔付款凭证?但如果会计只做一笔付款凭证,发生额就对不上银行对账单,余额就对得上,会计做账需要对发生额的吗?
你好,建议按业务发生时间做凭证,就是3笔,付出、退回、再付出,期末和银行需要按发生额核对。
260楼
2023-03-19 17:28:30
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 俊秀的心锁 发表的提问:
公账向私帐转款,私帐需有等额以上的钱吗
你好,不用啊,没有这个规定
261楼
2023-03-19 17:44:49
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 红雁 发表的提问:
老师,个私协会购买的床上用品,计入管理费用――福利费,需要计提吗?
你好,有发票可以不用计提
262楼
2023-03-19 18:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 太阳花 发表的提问:
内帐和外帐,月底有哪些科目余额对的上,银行存款,往来账款应该对的上吗
银行存款的可以对上,其他的基本对不上
263楼
2023-03-20 15:35:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 机智的诺言 发表的提问:
会计需要建库存商品明细帐吗?
你好,是的
264楼
2023-03-20 15:41:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 刘家大小姐 发表的提问:
内账是用电子版的流水账,现在年中建帐,录入期初数据需要科目余额表,那我怎么编制科目余额表呢,公司是管理咨询有限公司
您好,一般情况下,要盘点全部资产,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来等,编制盘点表,来作为期初数据来建账的。
265楼
2023-03-20 15:55:29
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问:
本年利润明细帐余额每月合计后。下月余额累计吗
每月累计就是当月的合计数,当年累计数才把前几个月一起合计。
266楼
2023-03-20 16:14:58
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Simple dream. 发表的提问:
企业18年的本年利润科目是借方余额,还需要做会计处理吗?
你好 需要的 也需要转到未分配利润的
267楼
2023-03-21 14:42:20
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 毓宝儿 发表的提问:
老师,应收账款手工帐,在填账本的时候,是不是需要把上期的余额调到第一行,然后再写发生的业务,对吧?摘要那里写上期结转吗?
你好! 对的。
268楼
2023-03-21 14:50:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,我们有一家企业要关掉,现在需要把账上的科目余额都清0,请问其他应收款借方有余额,应付账款借方有余额,他们可以互相红冲吗?会计分录怎么做?
你好,都是借方余额是不能对冲的 其他应收款应当收回,如果无法收回,需要做坏账处理 应付账款借方余额就是预付账款,应当收回,如果无法收回,需要做坏账处理
269楼
2023-03-21 15:17:32
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妮妮:回复邹老师 那请问老师,应收账款的贷方和其他应收款的借方可以冲吗?
2023-03-21 15:48:50
妮妮:回复邹老师 写错了,是其他应收款的借方和应付账款的贷方可以冲吗?
2023-03-21 16:11:22
邹老师:回复妮妮你好,其他应收款借方与应付账款贷方是同一个明细吗?
2023-03-21 16:32:26
妮妮:回复邹老师 应付账款坏账怎么处理呀?
2023-03-21 16:51:28
邹老师:回复妮妮你好,应付账款借方余额就是预付账款,应当收回,如果无法收回,需要做坏账处理 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应付账款
2023-03-21 17:09:17
妮妮:回复邹老师 那其他应收款的借方和应付账款的贷方可以冲吗?
2023-03-21 17:30:43
邹老师:回复妮妮你好,其他应收款借方与应付账款贷方是同一个明细吗?
2023-03-21 17:56:44
妮妮:回复邹老师 其他应收款的借方和其他应收款贷方可以互相冲吗?
2023-03-21 18:17:20
邹老师:回复妮妮你好 1,如果是同一个明细,可以对冲 2,如果不是同一个明细,不可以对冲
2023-03-21 18:30:37
妮妮:回复邹老师 老师,还有其他应付款的贷方和应付账款的借方可以冲吗?现在领导要强制关掉,不分明细了
2023-03-21 18:45:59
邹老师:回复妮妮你好 1,如果是同一个明细,可以对冲 2,如果不是同一个明细,不可以对冲 不同明细不得直接对冲的
2023-03-21 18:56:03
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 刘子琪 发表的提问:
老师们好!今天接触家公司的帐他们年底应付职工薪酬贷方有余额,不是在帐上挂着就可以了?第二年发放冲抵不就行了?我看他们把贷方余额转到其他应付款了,我问他们会计的他们会计说是应付职工薪酬年底不允许有余额,是这样的吗老师?
你好,不会啊,应付职工薪酬年底计提的1月发放很正常呀
270楼
2023-03-21 15:32:59
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