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会计拿到票后应该先做什么
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 长大了点点 发表的提问:
19年项目的成本 ,由于进项发票要年后才拿到,为了减少交所得税 需要暂估成本,减少利润。我应该怎么做会计分录。第一次做,老师仔细点讲。谢谢
你这个是建筑项目的吗?
226楼
2023-03-08 15:54:24
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长大了点点:回复郭老师 不是,是批发行业
2023-03-08 16:17:27
长大了点点:回复郭老师 我们先开票了出去了,进项发票后面才进来
2023-03-08 16:36:23
郭老师:回复长大了点点借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。 12月份做这个。
2023-03-08 16:52:26
郭老师:回复长大了点点发票到了,借应付贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借库存商品贷银行存款,借以前年度损益调整贷库存商品。
2023-03-08 17:14:09
长大了点点:回复郭老师 入库单也需要做对吗?金额是不含税价?
2023-03-08 17:25:19
长大了点点:回复郭老师 调整以前年度损益这个科目不用出现是吗?
2023-03-08 17:45:51
郭老师:回复长大了点点可以含税,也可以不含税。 以前年度损益调整给你做了。
2023-03-08 18:12:45
长大了点点:回复郭老师 发票来了,第二步,借库存商品 贷以前年度损益调整,与第四步的反正做这两个步骤没有理解
2023-03-08 18:40:25
郭老师:回复长大了点点红冲成本的 第三个入库的 第二个结转发票的成本
2023-03-08 19:07:32
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 孤独的摩托 发表的提问:
高校老师自己拉回来的横向课题,有时要提前借发票、财务会计以及预算会计应该分别怎么做账。以及金额到账后财务会计及预算会计应该怎么做账
提前借发票是什么意思?款项未收到需要提前开票?
227楼
2023-03-08 15:59:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 靓丽的龙猫 发表的提问:
老师,餐饮业客户先挂账后结账而且发票没有开该怎么做会计分录
你好同学,这样情况可以不记账的同学
228楼
2023-03-09 15:37:05
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靓丽的龙猫:回复何江何老师 然后等他那边结账我再做分录是不 那要是他结账了但是不要开发票呢这种情况我该怎么记账
2023-03-09 15:50:57
何江何老师:回复靓丽的龙猫你好同学他结了是他们的账与你无关的同学,
2023-03-09 16:08:15
靓丽的龙猫:回复何江何老师 可是我的银行存款增加了,不需要记账吗
2023-03-09 16:24:01
何江何老师:回复靓丽的龙猫你好同学,如果是这边增加借:银行存款 贷:预收账款 
2023-03-09 16:47:45
靓丽的龙猫:回复何江何老师 那他把之前挂账的钱结账了不需要开票 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 主营业务收入-未开票收入
2023-03-09 17:08:42
何江何老师:回复靓丽的龙猫你好同学,可以的同学这样是可以的
2023-03-09 17:24:54
靓丽的龙猫:回复何江何老师 那他现在没开票也没结账我就可以不用做任何分录喽
2023-03-09 17:48:14
何江何老师:回复靓丽的龙猫你好同学,是的同学不可以的
2023-03-09 18:15:00
靓丽的龙猫:回复何江何老师 老师,20年生活服务不是因为疫情原因出了第8号文件 无论开多少收入都是免税的嘛 那今年这个文件还适用吗 (江苏南通这边的)
2023-03-09 18:31:08
何江何老师:回复靓丽的龙猫你好同学,是的同学今年还执行
2023-03-09 18:55:43
靓丽的龙猫:回复何江何老师 好的 谢谢老师
2023-03-09 19:13:38
靓丽的龙猫:回复何江何老师 公户打给法人8万写的还款 可我不想记到其他应收款-法人 上面 因为没有票可以抵减 老师,这种情况还能记到其他地方吗
2023-03-09 19:34:16
何江何老师:回复靓丽的龙猫需要单独记在其他里面
2023-03-09 19:47:49
靓丽的龙猫:回复何江何老师 疑问??? 其他?是哪个会计分录
2023-03-09 20:09:52
何江何老师:回复靓丽的龙猫是其他应收款同学
2023-03-09 20:29:15
靓丽的龙猫:回复何江何老师 老师,具体分录怎么写能写出来不
2023-03-09 20:45:40
何江何老师:回复靓丽的龙猫借其他应收款贷银行存款,这个不能当费用,可以当负债
2023-03-09 21:08:23
靓丽的龙猫:回复何江何老师 除了其他应收款-法人 就没有其他的办法了吗 毕竟之前我其他应收款-法人底下记了很多钱了 我怕税务到时候会查账就麻烦了
2023-03-09 21:36:49
何江何老师:回复靓丽的龙猫这个目前只能记其他应收款里。
2023-03-09 22:03:21
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 思雨 发表的提问:
付的房租,但是还没拿到发票,应该记什么科目?
计入预付账款科目
229楼
2023-03-09 15:51:32
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思雨:回复答疑苏老师 预付账款跟库存绑定了不好操作,用其他应付款行吗?明年再去开发票,
2023-03-09 16:07:01
答疑苏老师:回复思雨你好 这样也可以的
2023-03-09 16:25:59
思雨:回复答疑苏老师 其他应收应付过大,引起税务怀疑怎么办?
2023-03-09 16:40:07
答疑苏老师:回复思雨你好 这个应该没有影响的
2023-03-09 17:08:52
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问有些费用付款了,发票未到,可以先做为费用做账,待后面月份拿到发票再贴在之前月份凭证后面吗?
你好,可以是可以的,就是不太规范。
230楼
2023-03-09 15:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欢喜的小蚂蚁 发表的提问:
未开票,未确认收入时可否先结转营业成本?分录应该怎么做?如果不能先结转营业成本,那应该计入什么科目?
您好!确认收入才确认成本了。
231楼
2023-03-12 17:23:04
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欢喜的小蚂蚁:回复宋生老师 那我现在应该把该项目的成本先计入哪个科目中?
2023-03-12 17:53:06
宋生老师:回复欢喜的小蚂蚁你好!你想反了,你应该要去确认收入。而不是去把成本改做其他。
2023-03-12 18:13:31
欢喜的小蚂蚁:回复宋生老师 暂未开票,暂无法非常准确的计算出相应成本,如何确认收入?根据合同金额吗?只是在这个月发生了些该项目成本,那我应该怎么做呢?麻烦老师了
2023-03-12 18:27:10
宋生老师:回复欢喜的小蚂蚁您好!你们公司是做什么的了。
2023-03-12 18:37:35
欢喜的小蚂蚁:回复宋生老师 该项目是展览,并提供一些相关的展品还有运费
2023-03-12 19:07:11
欢喜的小蚂蚁:回复宋生老师 做模型的
2023-03-12 19:22:59
宋生老师:回复欢喜的小蚂蚁你好!如果你们不是建筑类的。做预收款就行了。不用确认收入和成本
2023-03-12 19:52:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ ????佳^_^… 发表的提问:
老师,你好!请问下能否先把3月份的抵扣联认证掉,发票联不拿给会计做账呢?或者是先把发票联给会计做账,抵扣联先不认证掉呢?
你给抵扣联给他就可以了,也可以都给他,你留复印件
232楼
2023-03-12 17:34:57
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????佳^_^…:回复朴老师 我的意思是是不是得同时进行,发票要给会计做账就必须认证掉,如果先不做账,抵扣联也不能当期认证吗?
2023-03-12 17:46:23
朴老师:回复????佳^_^…收到发票要做账,不抵扣的话就做待认证抵扣进项税
2023-03-12 18:08:10
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 等!! 发表的提问:
老板娘把钱转错到对公账户。后取现拿出来,应该怎么做账
借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金
233楼
2023-03-12 17:59:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小米粒 发表的提问:
老师,请问我们公司拿到这个票应该怎么做账
您好 借 管理费用-诉讼费 贷 银行存款等
234楼
2023-03-13 15:18:28
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小米粒:回复bamboo老师 老师,这个单据是可以直接入费用的吗?
2023-03-13 15:47:22
bamboo老师:回复小米粒财政收据 可以直接计入费用
2023-03-13 16:06:24
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 活在当下 发表的提问:
外账会计需要从内账会计那里拿什么发票做账
发票原件都要做到外账里面,内账用复印件做账就可以了
235楼
2023-03-13 15:25:39
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活在当下:回复蒋飞老师 除了增值税专用发票做账外,还需要什么资料做在外账里面,
2023-03-13 15:38:21
蒋飞老师:回复活在当下普通发票和报销单,都需要放在外账里面的
2023-03-13 15:59:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
马上要到一个食品加工和销售一体的企业工作,她之前好几个月都没有会计,手工做账应该很乱,应该到企业先做些什么,怎样把账重新建立起来呢
老师没人回答我的问题吗
236楼
2023-03-13 15:45:42
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袁老师:回复乐乐注意收集单据吧 尽量齐全入账吧
2023-03-13 16:21:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
这笔会计分录如何做?会计凭证后面的附件应该有些什么?
借应交税费 贷;银行存款 就是这个银行扣款回执 或税局完税证明
237楼
2023-03-13 15:53:58
全部回复
the sunshine、:回复邹老师 就是要附税票复印件还有呢?
2023-03-13 16:22:20
邹老师:回复the sunshine、你好,是原件
2023-03-13 16:38:55
the sunshine、:回复邹老师 这笔是收到退税的进账单,并不是缴税。
2023-03-13 16:52:54
邹老师:回复the sunshine、你好,是什么情况下形成的退税
2023-03-13 17:17:01
the sunshine、:回复邹老师 错误申报造成多扣税金
2023-03-13 17:32:54
邹老师:回复the sunshine、借;银行存款 贷;应交税费
2023-03-13 17:49:31
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 开朗的可乐 发表的提问:
收到先征后返增值税30万元的会计分录是什么
借银行存款 贷营业外收入或其他收益
238楼
2023-03-14 14:35:39
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开朗的可乐:回复佟老师 请问在纳税调整中需要调加还是调减
2023-03-14 14:53:51
佟老师:回复开朗的可乐纳税调整不需要调增,直接反映到利润中了
2023-03-14 15:11:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ' 发表的提问:
会计拿到到领料单要怎么记账?首先,会计这边账务不设置材料二级科目,只有金额。仓库那边的领料单:只显示材料名称和数量。 所以,当会计拿到领料单,只能看到材料名称、数量,不知道材料的金额,应怎样做账?
你好 需要做账 看领用用途来做账 可以设置二级科目的根据你实际单位情况来就行;你在系统里面可以查到金额的话 根据系统里面的金额来做
239楼
2023-03-14 15:05:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Satisfying 发表的提问:
公司购买材料是从采购那里出的钱,采购每个月会从公司借一部分钱,拿到采购给这些单据之后我应该怎么做会计分录
您好!借原材料 贷其他应收款。
240楼
2023-03-14 15:29:56
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Satisfying:回复宋生老师 采购从我公司总账户这借款,我应该怎么给她做会计分录
2023-03-14 15:49:28
宋生老师:回复Satisfying您好!借其他应收款 贷银行存款。
2023-03-14 16:16:29
Satisfying:回复宋生老师 还有就是我给甲方开具我公司的发票之后,怎么做会计分录
2023-03-14 16:28:04
宋生老师:回复Satisfying您好!借应收账款 贷主营业务收入 应该税费-应交增值税
2023-03-14 16:50:19
Satisfying:回复宋生老师 还有由于我们是加工生产行业,如果加工做完一套产品,直接就运走了,这块儿我用做会计分录吗?怎么做?
2023-03-14 17:04:48
宋生老师:回复Satisfying您好!是你给别人加工吗?
2023-03-14 17:19:59

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