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会计拿到票后应该先做什么
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 左岸 发表的提问:
拿到税局代开的专票后,我们接下来需要做什么
做账,并给对方发票
286楼
2023-03-29 15:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
老师,请问9月份的时候计提了一些费用,12月拿到发票,应该怎么做帐?
收到发票时红冲估的分录 按发票金额入账
287楼
2023-04-02 17:27:50
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薇薇:回复玲老师 金额是一样的呢?
2023-04-02 17:45:52
玲老师:回复薇薇你好 一样的财务处理
2023-04-02 18:02:01
薇薇:回复玲老师 好的。谢谢
2023-04-02 18:17:18
玲老师:回复薇薇不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-04-02 18:42:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 玉子 发表的提问:
先收到发票,后几天才付的款,是不是要分开做会计凭证啊
你好,需要分开的
288楼
2023-04-02 17:49:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 铃铛love硕果 发表的提问:
从国外买进货物,已拿到进口关税缴款书,和进口增值税缴款书!会计拿到发票该怎么做账?是否要看付款记录?
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷应付账款等科目 需要看付款记录的,如果已经支付,取得发票贷方就是计入预付账款科目核算
289楼
2023-04-02 18:17:59
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铃铛love硕果:回复邹老师 那需要怎么认证呢?
2023-04-02 18:39:34
邹老师:回复铃铛love硕果你好,可以带上进口增值税专用缴款书去税局大厅扫描认证
2023-04-02 18:50:56
铃铛love硕果:回复邹老师 黑白打印出来的就可以认证是吧?
2023-04-02 19:06:00
邹老师:回复铃铛love硕果你好,需要取得原件去税局认证的
2023-04-02 19:19:16
铃铛love硕果:回复邹老师 现在没有原件都是网上打印出来的了?
2023-04-02 19:48:36
邹老师:回复铃铛love硕果你好,那就只能带上这个打印出来的去税局扫描认证了
2023-04-02 19:59:42
铃铛love硕果:回复邹老师 好的!多谢
2023-04-02 20:27:57
邹老师:回复铃铛love硕果不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-02 20:38:30
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 优雅的魔镜 发表的提问:
请问一下这笔会计分录该如何做?唐先久是法人,如果做其他应收款这笔钱以后还不进来该怎么办呢
你好,如果后期还不回来就会被认为分红了,需要交分红个税,借款分录是借其他应收款,贷银行存款
290楼
2023-04-03 14:43:32
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黑眼圈老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 芳芦荟 发表的提问:
老师您好!在会计学堂报考2020年9月初级管理会计师考试,考过了一直没拿到证,学堂应该给个说法,后续拿证都不懂找谁
同学留下你的学员账号可以吗,这边给您反馈到相关部门与您对接一下。
291楼
2023-04-03 14:58:32
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问:
取得收入并开发票后我会计分录,先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税,请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借:未交增值税 贷:银行存款
292楼
2023-04-03 15:11:58
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欧巴的长腿:回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2023-04-03 15:28:45
文文老师:回复欧巴的长腿再将转出未交与销项,做内部结转
2023-04-03 15:50:47
欧巴的长腿:回复文文老师 老师,内部结转是指分录不变,金额是负数吗?
2023-04-03 16:15:39
文文老师:回复欧巴的长腿借:销项 借:转出未交 贷:进项 金额为正
2023-04-03 16:29:39
欧巴的长腿:回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀?
2023-04-03 16:44:10
文文老师:回复欧巴的长腿这只是举例,因为进项正常来说,会形成借方余额,所以要贷方结转
2023-04-03 17:12:09
欧巴的长腿:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-04-03 17:29:32
文文老师:回复欧巴的长腿好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-04-03 17:47:11
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 杨培 发表的提问:
这个需要怎么做帐?然后拿到海关的发票应该怎么处理啊?认证,一整个流程是怎样的啊
你好,发一个邮箱地址过来,我给你一份操作指南!
293楼
2023-04-06 14:01:42
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杨培:回复老江老师 943171424@qq.com 谢谢老师了,没有接触过关税这方面的
2023-04-06 14:22:20
老江老师:回复杨培发你了,请查收!原理 是一样的,各地操作可能有差异,可以咨询当地12366
2023-04-06 14:44:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Happy 发表的提问:
如果公司先开给对方房屋租赁费的发票,以发票做了房租收入,在收到房租收入时做账需要开收据吗?开收据会不会重复呢?不开收据的话拿什么做账呢?
1、可以给对方开具一个收款收据 2、不会重复 3、您可以以收款收据或银行回单作为附件。
294楼
2023-04-06 14:21:48
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问:
支付的个税是员工承担,是公司先代付,然后发工资时再扣掉,会计分录应该怎么做?
借应交税费-个税贷银存 扣除借应付职工薪酬贷应交税费-个税,银存
295楼
2023-04-06 14:40:09
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不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 这个不是应该计入其他应收款-个税?借:其他应收款-代扣个税 贷:银存 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-代扣个税?
2023-04-06 15:08:54
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼个税在应交税费里面核算的,这个是税
2023-04-06 15:20:38
不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 这个税是不是公司出,是个人承担啊,我这个分录有什么问题,不对?
2023-04-06 15:38:49
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼税一般通过应交税费里面,这个不是你单位直接交得,但也是出自你单位,你那样做也不错,可以看下学堂实操的课程,里面涉及到这个分录的
2023-04-06 15:53:02
不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 我可以不通过应交税费这个科目,直接做其他应收款,因为这个税是个人承担吧?
2023-04-06 16:20:09
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼不知道你做没做过一个题,题目答题是企业代扣代缴的个人所得税不通过应交税费核算,判断题,这个答案是错误的
2023-04-06 16:40:43
不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 没做过,我是问我上面的会计分录的那种做法可以可以
2023-04-06 16:51:44
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼正规的应交税费,这个是我给你回复的,其他的不建议你这么做
2023-04-06 17:14:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,上个月先从对公账户支付出去的货款,这个月收到对方开具的费用票,应该怎么做会计分录~~
你好 货款为啥开的费用发票 应开销售商品的发票 ?
296楼
2023-04-06 15:05:59
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月半弯:回复玲老师 就是相对应的发票,做成本的票,应该怎么做分录呢
2023-04-06 15:24:05
玲老师:回复月半弯你好 具体是什么业务发票,是采购商品的发票吗 是的话 借库存商品 贷预付账款等 
2023-04-06 15:49:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小樱 发表的提问:
老板拿了会议费50000专票报销,还应该附上什么资料
你好,需要附上会议记录,到会人员签名,会议文件
297楼
2023-04-09 15:59:34
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
老师,拿到购买金税盘的专用发票我们当期不抵扣以后再抵扣进项税额用做会计分录吗?分录是什么?
借:管理费用 贷:银行存款 以后需要抵减了 做 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 或可以将这两个分录一起做,是不是抵减,何时抵减在纳税申报表中体现《税款减免表》
298楼
2023-04-09 16:23:53
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坐看云起:回复张艳老师 明白了,谢谢刘老师,另外,我们收到的其他的进项抵扣联,若是后期才用于抵扣在收到时,是不是要将进项税额做进”应交税费--待抵扣进项税额“?
2023-04-09 16:51:33
坐看云起:回复张艳老师 还有刘老师,我做增值税减免税款是不是金税盘的全部价款(价、税合计的金额)都可以抵扣增值税?这张进项发票用不用做认证?
2023-04-09 17:04:40
张艳老师:回复坐看云起1、放到应交税费--待认证进项税额科目 2、是价税合计金额可以全额抵减应纳税额,这张发票不用认证,认证的话就只能抵扣进项税额了。
2023-04-09 17:18:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 神勇的荔枝 发表的提问:
卫生院购买药品,药品购买回来直接放在药房,开完处方给了药就等于出库,会计拿到发票做了支付,应该怎么做账
你好   借库存商品  进项税贷应付账款    借应付账款贷银行存款  
299楼
2023-04-09 16:40:37
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 自然的银耳汤 发表的提问:
公司买了一批钢材,合同约定,按合同约定明细进货,先付款后送货,收到供应商开具的发票后付款。可是到最后结算时货少送了,收到发票,付款后怎么做会计凭证?
你好是预付的金额多吗?收到发票少吗?
300楼
2023-04-09 16:59:59
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