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银行退回管理费用会计凭证
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计凭证20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750,退回余款50元,该填什么凭证
出差报销凭证,,,,,
286楼
2023-03-28 14:46:56
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 时光无声 发表的提问:
老师你好,如果我们冲减费用,正常思路借银行存款贷管理费用,因为软件做账考虑结转,就借银行存款借管理费用红字吗,如果我们做错了一笔凭证,是不是就原凭证红字标识
是的,费用冲减要用借方红字显示
287楼
2023-03-28 14:58:43
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 冷艳的钢笔 发表的提问:
社保多缴费用退回企业怎么做凭证?
你好,按照退回的内容原路冲减之前计提的分录,如果是单位应交的部分,冲减费用,如果是个人应交的部分,就退给个人。
288楼
2023-03-28 15:20:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阿真 发表的提问:
赎回理财是什么?银行收赎回理财,银收凭证怎么做?
你好!借银行存款 贷其他应收款等 财务费用。
289楼
2023-03-28 15:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 包容的魔镜 发表的提问:
分录: 借:管理费用——社保费 4068.73 销售费用——社保费 2034.36 其他应收款——员工个人承担社保 3847.09 贷:银行存款——工商银行 9950.18 这个会计凭证在登记银行日记账时,对方科目有三个,怎么填?
你好,三个都写上
290楼
2023-03-29 14:38:19
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包容的魔镜:回复邹老师 有的老师说只写一个,写主要的那个,这个怎么要写三个呢,有点糊涂了
2023-03-29 14:53:19
邹老师:回复包容的魔镜把这个三个写上就可以了
2023-03-29 15:22:55
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 金子 发表的提问:
收到社保局退回的2019年失业金,冲减管理费用,这样写分录可以吗? 借:银行存款 贷:管理费用—社保
你好,对,借:银行存款 贷:管理费用—社保
291楼
2023-03-29 14:56:37
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金子:回复紫藤老师 老师,我还想问一下!建筑施工企业上个月开给甲方的发票,当时要求作废。我当时进行了账务处理,结果看到出纳是这个月作废的。我税都处理过来。怎么调账? 当时账上: 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—销项税 借:应收账款 —100万 贷:工程结算 负数 应交税费—销项税 负数
2023-03-29 15:08:06
金子:回复紫藤老师 尤其是税
2023-03-29 15:24:11
紫藤老师:回复金子你好,作废的话你做相反分录即可
2023-03-29 15:38:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
在租房那里业务是发生在9月,为什么把9-12月的房租40000全部做为当期管理费用做凭证
你好,需要按月摊销,而不是一次性计入的
292楼
2023-03-29 15:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 常艳杰 发表的提问:
之前会计上年度管理费用少记的1000元,我要补记怎么做凭证
借利润分配贷其他应付款。
293楼
2023-03-29 15:20:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 长风 发表的提问:
你好老师,工业会计实帐660205号凭证为什么不是借管理费用,贷银行存款,而要从应付职工薪资中转一下
福利费都建议先从应付职工薪酬-职工福利费中中转下。
294楼
2023-04-02 17:06:47
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长风:回复赵老师 这样做有什么好处呢
2023-04-02 17:44:25
长风:回复赵老师 目的是什么
2023-04-02 18:13:03
赵老师:回复长风方便福利费统一核算,准则规定福利费通过该科目中转,
2023-04-02 18:26:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A58同城~三亚人才网 发表的提问:
7月份的时候录了一笔报销款,借:管理费用差旅费,贷银行存款,这笔分录的银行存款并没有支出,是我拿出了另外一张银行回执单看错了,现在要如何改
冲掉这个重新做借银行 借管理费用差旅费, 负数,借管理费用 贷其他应付款,这个银行业务对应重新做
295楼
2023-04-02 17:31:50
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 相遇相知 发表的提问:
早上好老师,我公司有内外帐,请问外帐报销差旅费借管理费用一差旅费 贷银行存款;内帐会计凭证怎么做谢谢
内账也可以写借管理费用差旅费贷银行存款
296楼
2023-04-02 17:38:43
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相遇相知:回复玲老师 还老师,员工在外帐借2万元,报销时,借管理费用一差旅费 贷其他应收款;内帐会计凭让该怎么做谢谢
2023-04-02 18:01:30
玲老师:回复相遇相知你好,做和外账一样的凭证
2023-04-02 18:31:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
多付的费用退回,怎么做分录呢,上个月做了管理费用,贷银行存款,这个月发现并退回这个分录怎么写
你好,多付的费用退回 借:银行存款,贷:管理费用
297楼
2023-04-02 17:55:07
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
同一个报销办公费,分别是快递费、办公用品等,在填写记账凭证时,需要分开填写摘要,做分录吗? 比如说: XX报销快递费 管理费用 办公费 XX报销办公用品 管理费用 办公费 XX报销办公费 银行存款 还是? XX报销快递费、办公用品 管理费用 办公费
XX报销快递费、办公用品 管理费用 办公费 这样写就可以
298楼
2023-04-02 18:17:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 紫伊 发表的提问:
2月计提社保,借:管理费用-社会保险 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?2.同时又如何体现应付职工薪酬-社会保险 减少的部分的?
退回的直接红冲就可以了
299楼
2023-04-03 14:59:37
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紫伊:回复朴老师
2023-04-03 15:14:44
朴老师:回复紫伊直接原分录负数红冲
2023-04-03 15:41:43
紫伊:回复朴老师 这位老师,我写的这么详细,内容这么基础,一看就知道应该是初学者,所以如果按熟手会计的思路去解决的话,我也没必要提问题了。就是因为不熟才有这么基础的提问,为了便于让提问者理解,请按提问者的思路回答好?
2023-04-03 16:08:15
朴老师:回复紫伊借:管理费用-社会保险- 797.72 贷:应付职工薪酬-社会保险 - 797.72 这样负数原分录红冲
2023-04-03 16:30:51
紫伊:回复朴老师 那收到的退款银行存款的分录呢?
2023-04-03 16:49:27
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行负数
2023-04-03 17:11:10
紫伊:回复朴老师 银行收到钱是负数?
2023-04-03 17:22:22
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行正数或者贷银行存款负数
2023-04-03 17:49:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问:
老师,我存入银行多余现金,会计分录是借:银行存款 贷:库存现金 我回来不是得填写付款凭证,回单给会计呢,我填写付款凭证时候没有原始凭证附后面呀,不是回单给会计做帐了嘛,我再没有原始凭证了呀
你好,你先做出纳的存现分录,然后把这个粘贴在后面,把凭证给到会计就行了
300楼
2023-04-03 15:11:58
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慕小暖的小小梦想:回复邹老师 那这个凭证最好由会计保管了吗?还是说会计记完账再给我出纳呢?
2023-04-03 15:31:48
邹老师:回复慕小暖的小小梦想你好,出纳做完账给到会计处理就是了
2023-04-03 16:01:29
慕小暖的小小梦想:回复邹老师 好的,谢谢老师,不知道怎么评价呀,老师,非常谢谢您解答
2023-04-03 16:14:53
邹老师:回复慕小暖的小小梦想一般是在回答问题的下面,如果没有看到,你可以不用评价,系统会在4天之后自动给予好评 不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-04-03 16:35:34

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