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直接减免增值税的会计处理
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 哭泣的时光 发表的提问:
增值税免税,为什么不是发票税率直接填成0,而是申报时填减免税附表呢?
这个是税务总局的规定啊,便于申报管理
256楼
2023-03-21 14:43:23
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哭泣的时光:回复家权老师 那怎么其他公司发票税率那里可以填0或者免税或者不征税呢
2023-03-21 14:54:30
家权老师:回复哭泣的时光你这个是开票系统不是申报系统
2023-03-21 15:13:00
哭泣的时光:回复家权老师 是的,我是说开票系统的税率的,为什么免税开票时不能填0税率
2023-03-21 15:29:54
家权老师:回复哭泣的时光0税率是出口才用,免税是农产品,这个是税法的规定。记得就行了。
2023-03-21 15:51:23
哭泣的时光:回复家权老师 嗯,意思是不是这两种的就按正常税率开,申报时选择对应政策填减免附加表就可以了,对吧?
2023-03-21 16:14:00
家权老师:回复哭泣的时光是的,就是那个意思哈。
2023-03-21 16:24:19
哭泣的时光:回复家权老师 嗯,谢谢老师
2023-03-21 16:37:25
家权老师:回复哭泣的时光不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦
2023-03-21 16:47:34
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 老单 发表的提问:
新公司,购了税控系统,本期申报的时候填了减免增值税,这个会计怎么处理:比如,本来得出的未交增值税是10000,申报减免后是9520,我怎么再做一笔,让财务软件里面的未交增值税和申报的一致,借方做一个未交增值税,贷方是冲减当初的管理费用么
借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数 借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-减免税款
257楼
2023-03-21 15:00:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 消失在空气 发表的提问:
我公司是房地产公司,前期有预缴增值税,本期开具销售发票,有应交增值税,但是小于前期预缴增值税,直接抵减了,增值税抵减了,附加税也就抵减了,只交了水利建设基金,请问会计分录怎么做?账务如何处理?
抵减 借,应交税费~未交增值税 贷,应交税费~预缴增值税 附加税按实际需要缴纳的计提 借,税金及附加 贷,应交税费~附加税
258楼
2023-03-21 15:13:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 玉儿 发表的提问:
计提减免附加税的时候 直接按照要缴纳的减免金额计提吗?
减免之后的计提,不交不计提
259楼
2023-03-21 15:35:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
老师,税控设备维护费分录如何做,刚开始计入管理费用,如果一直不转到应交税费-应交增值税(减免税额),会影响当期损益的吧,怎么处理比较合适?
同学你好 如果不抵税,就不转入应交税费-应交增值税(减免税额),什么时候抵税再转;
260楼
2023-03-22 15:02:12
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ polaris 发表的提问:
小规模纳税人的税费如何处理?是直接计入未交增值税吗?
直接通过应交税费-应交增值税核算
261楼
2023-03-22 15:13:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
购买的金税盘填了减免报表,后面一直进项大于销项,现在年末了,应交税费-转出未交增值税借方有余额、应交增值税-减免税款借方有余额,我要怎么处理?是将减免税款转到转出未交增值税还是要改申报表
把减免税款红冲就可以 其他的不用动
262楼
2023-03-22 15:18:49
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香菇凉:回复郭老师 那申报表填了不用改吗
2023-03-22 15:39:07
郭老师:回复香菇凉实际抵扣,没有填写,不用修改。
2023-03-22 15:53:26
香菇凉:回复郭老师 就是之前已经填了那个减免税款的申报表,不用去作废吗
2023-03-22 16:03:32
郭老师:回复香菇凉实际抵扣你填写了吗?你不交税,实际抵扣没法填写吧。
2023-03-22 16:25:40
香菇凉:回复郭老师 这一项没有填写
2023-03-22 16:49:38
郭老师:回复香菇凉没有哪些,抵扣的分录不做
2023-03-22 17:05:45
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
老师。像每年那个金税盘年费280元,可以在申报增值税时减免了 增值税减了,那计提了的附加税要怎么处理
你好,这个是进项税的,怎么涉及附加税,附加税是按照实际缴纳的增值税计提的
263楼
2023-03-22 15:35:59
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莎莎吾见了:回复冉老师 那我当时计提了的附加税就是多计提了,。 那是不是可以在当月支付的月份那。把当月的计提附加税相应减少计提附加的金额?
2023-03-22 15:52:55
冉老师:回复莎莎吾见了如果多计提的话,本期直接冲回即可
2023-03-22 16:10:08
莎莎吾见了:回复冉老师 是直接冲掉,而不是要计入营业外收入
2023-03-22 16:31:53
冉老师:回复莎莎吾见了是的,你说的很对的,是直接冲掉
2023-03-22 16:57:29
莎莎吾见了:回复冉老师 那是不是同样进项税抵扣也是多计提冲减就可以?
2023-03-22 17:10:39
冉老师:回复莎莎吾见了多计提的部分多要冲销掉
2023-03-22 17:34:39
莎莎吾见了:回复冉老师 那就是不管减免税。或者是进项税抵扣。增税税减少了申报的金额。附加税直接冲减了就可以
2023-03-22 17:55:29
冉老师:回复莎莎吾见了你好,是的,是这样的
2023-03-22 18:08:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ summer 发表的提问:
老师,企业录用重点人群减免增值税怎么做账务处理
同学您好,减免的增值税可以计入营业外收入或其他收益
264楼
2023-03-23 15:38:29
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summer:回复文老师 如何结转呢
2023-03-23 16:04:30
文老师:回复summer期末损益结转是吗
2023-03-23 16:24:49
summer:回复文老师 对,发生到结转,帮我写一下完整的分录
2023-03-23 16:40:00
文老师:回复summer增值税的正常做, 损益结转是时候借营业外收入贷本年利润
2023-03-23 17:08:54
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 陈强 发表的提问:
您好,请问一下小规模季度不超30万,减免增值税,那减免的时候直接做借减免贷营业外收入对吗?用先借销项贷减免,然后再借减免贷营业外吗?
直接按增值税转营业外收入
265楼
2023-03-23 15:50:26
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 繁荣的镜子 发表的提问:
这个季度就写增值税减免分录,我的数字怎么看,直接看九月底的本年累计余额吗
你是小规模的减免吗 可以的
266楼
2023-03-23 15:57:00
全部回复
繁荣的镜子:回复郭老师 是的,小规模减免,直接看余额填吗??? 借 应交税费 增值税 小规模应交增值税 贷 营业外收入 增值税减免 这样做分录吗???
2023-03-23 16:09:48
郭老师:回复繁荣的镜子可以 营业外收入-政府补助
2023-03-23 16:25:10
繁荣的镜子:回复郭老师 为什么我看增值税余额 再看主营业务收入 算得数字不一致
2023-03-23 16:44:57
郭老师:回复繁荣的镜子增值税能和主营业务收入一致吗 一个收入,一个税额
2023-03-23 16:58:16
繁荣的镜子:回复郭老师 收入*0.03不就算出税额吗。怎么不一致呢
2023-03-23 17:16:17
郭老师:回复繁荣的镜子你上期有余额吗
2023-03-23 17:37:40
繁荣的镜子:回复郭老师 有,可是我累计加的是789本期数啊
2023-03-23 17:51:47
郭老师:回复繁荣的镜子6月份有余额吗?看这期
2023-03-23 18:15:13
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 感性的小甜瓜 发表的提问:
应交税费应交增值税减免税款月末怎么处理
借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 减免税款
267楼
2023-03-26 19:52:28
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 燕子 发表的提问:
,印花税计提是直接计提减免后的金额还是减免之前的金额?
你好,印花税不用计提,按照实际缴纳计入税金及附加科目
268楼
2023-03-26 20:16:41
全部回复
燕子:回复徐阿富老师 如果计提呢,应该按哪个
2023-03-26 20:46:53
徐阿富老师:回复燕子你好,肯定是实际缴纳数呢
2023-03-26 21:16:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 木鱼虚心 发表的提问:
请问:增值税税控服务费抵减增值税的会计科目最终是“冲减管理费用”还是“其他收益”? 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:?
冲管理费用就可以的
269楼
2023-03-26 20:32:07
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ☀️^_^ 发表的提问:
那我9月份季报时,帐上没做税金减免直接冲回了,怎么处理呢?
您好!你说的冲回了,是怎么做的分录
270楼
2023-03-26 20:41:43
全部回复
☀️^_^:回复宋生老师 把789月份计提的附加税都做反向重回了。
2023-03-26 21:05:18
☀️^_^:回复宋生老师 附加税不是按照实际缴纳的计提吗?
2023-03-26 21:22:51
宋生老师:回复☀️^_^您好!是的。是按实际缴纳计提。如果做重了。你红字冲减错误的,再做正确的分录。
2023-03-26 21:36:39
☀️^_^:回复宋生老师 那如果实际缴纳的是0,之前计提是税金及附加,是不是要反向冲回?
2023-03-26 22:03:09
☀️^_^:回复宋生老师 也不用做税金减免,因为本来就不用缴税,是吗?
2023-03-26 22:21:21
宋生老师:回复☀️^_^你好!是的。可以反向冲。也可以计入营业外收入-税收减免
2023-03-26 22:35:56

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