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直接减免增值税的会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 谭玲莉 发表的提问:
老师,去年小规模增值税3%减按1%征收,我看前面会计做的,应交税费-应交增值税,按1%做的,后面又将2%的减免做为,借:现金 贷:营业外收入-减免增值税。这样做不对吧,公司又没有实际收到税局退回的钱,直接做一笔应交税费-应交增值税 1% 就可以了吧?后面的减免增值税还要做分录吗?
你好不需要做这个的减免的2%,忽略就可以,不需要做。
196楼
2023-02-27 15:06:26
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郭老师:回复谭玲莉按1%的应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2023-02-27 15:23:31
谭玲莉:回复郭老师 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 交完后 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 忽略2%减免,是这样吧
2023-02-27 15:48:34
郭老师:回复谭玲莉你好 是的 是这么做的
2023-02-27 16:07:44
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小太阳 发表的提问:
小规模增值税专票1%税率,附加税城建税优惠50%,另外两个附加税减免,如何会计处理
两个附加税减免,不需要计提的 城建税按需要缴纳的金额计提就可以
197楼
2023-02-27 15:23:47
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心随风动 发表的提问:
扣减增值税 借:应交税费--应交增值税(减免税款)贷:管理费用这个减免税款借方一直有余额吗?还要结转吗?
你好,可以结转,借应交税费一未交增值税,贷应交税费一应交增值税(减免税)
198楼
2023-02-27 15:45:10
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 纯真的翅膀 发表的提问:
直接减免的企业所得税、增值税、城建教育附加费,怎样做分录?
你好! 可以记入营业外收入科目
199楼
2023-02-27 15:55:44
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 4班 秋丽 发表的提问:
企业存货减值的相关会计处理
您好 计提 借 资产减值损失 贷 存货跌价准备 出售后结转 借 主营业务成本 借 存货跌价准备 贷 库存商品
200楼
2023-02-27 16:20:59
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4班 秋丽:回复bamboo老师 企业结转存货销售成本时 对已计提的存货跌价准备 可以一并结转?
2023-02-27 16:42:57
bamboo老师:回复4班 秋丽企业结转存货销售成本时 对已计提的存货跌价准备 可以一并结转
2023-02-27 16:53:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 蒋丽梅 发表的提问:
你好,老师我想问下税控设备减免增值税,增值税不是转成进项留底嘛,分录直接做成减免税款,怎样体现出增值税留底了呢
你好,体现在应交税费-应交增值税的借方余额
201楼
2023-02-28 16:06:29
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蒋丽梅:回复邹老师 那我做分录时是不是应该借:应交税费 应交增值税进项税 贷:营业外收入!但是当时交的时候是用现金交的丫,老师你能不能给我写下整个分录!谢谢了
2023-02-28 16:36:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 麻婆豆腐 发表的提问:
老师你好,请问金税盘抵税的时候,做了个一笔-借:应交税费-增值税-减免税额 贷:管理费用。然后减免税额一直在账上挂着,这个怎么处理
您好,把这个减免税额科目结转到转出未交增值税这个科目里,
202楼
2023-02-28 16:12:48
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麻婆豆腐:回复玲老师 那不又挂到未交增值税了
2023-02-28 16:33:42
玲老师:回复麻婆豆腐不是,,借应交税费应交增值税减免税额贷应交税费转出未交增值费,
2023-02-28 16:55:41
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 玖玖 发表的提问:
之前会计做的金税盘交费分录,造成减免税款科目一直有余额,该怎么处理?
这个减免税额是可以冲抵应交税款的,把分录冲红,到下月做账时冲抵应交税费「增值税」
203楼
2023-02-28 16:17:59
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玖玖:回复赵英老师 老师,这是以前年度做的,现在直接调可以?
2023-02-28 16:35:29
赵英老师:回复玖玖通过以前年度损益调整科目调营业外收入。
2023-02-28 16:53:51
玖玖:回复赵英老师 老师会计分录怎么
2023-02-28 17:07:36
赵英老师:回复玖玖借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2023-02-28 17:37:36
赵英老师:回复玖玖前面那笔分录可以直接冲红
2023-02-28 18:03:31
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 董会云 发表的提问:
小规模季度报税,增值税,附加税,所得税均没有到达缴纳标准,故全部减免,平时只计提了增值税,接下来如何账务处理
你好,增值税转入营业外收入里面的呢,其他的减免了可以不用计提的
204楼
2023-03-01 14:37:57
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董会云:回复王晶老师 就借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入 这个营业外收入需不需要加二级科目
2023-03-01 14:50:53
王晶老师:回复董会云可以加一个税费的呢
2023-03-01 15:06:53
董会云:回复王晶老师 然后需不需要做其他的
2023-03-01 15:35:22
王晶老师:回复董会云不用其他的没有了呢
2023-03-01 16:03:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 优秀的信封 发表的提问:
请问没有计提印花税,减半征收如何账务处理。直接交多少就多少,不需要反映减免金额吗?
你好,缴纳多少就做多少金额的分录就是了 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
205楼
2023-03-01 14:53:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
税控盘费用抵减增值税的会计分录怎么处理?
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
206楼
2023-03-01 15:22:29
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 眯眯眼的金针菇 发表的提问:
小规模月开票不超10万,当月月末直接增值税减免计入营业外收入,附加税也要计提然后转入营业外收入还是直接不计提?增值税减免是一个季度做一次分录还是每月不超10万就做?
附加税也要计提然后转入营业外收入 增值税减免是一个季度做一次分录
207楼
2023-03-01 15:47:52
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,应交税费-应交增值税-减免税款,交增值税是销项减进项,不涉及减免的,那这个科目后续怎么处理,还有在增值税申报表上怎么填写这个减免
你好,等年末再把这些明细结转为0,如果是金税盘的全额抵扣的填附表四
208楼
2023-03-01 16:14:59
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玲:回复吴月柳 老师,年末怎么结转?
2023-03-01 16:34:32
吴月柳:回复借:应这交税费~销项 进项转出 贷:应交税费~进项 减免 转出未交增值税
2023-03-01 16:48:22
玲:回复吴月柳 看不懂,老师。还有像应交税费-出口抵减内销产品应纳税额,是不是年底也要转啊
2023-03-01 17:13:09
吴月柳:回复就是平时在借方结转时在贷方,总之这些科目结为0就可以了
2023-03-01 17:24:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
月末增值税减免税款的账务处理怎么做的老师?借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税(减免税款)是这样吗?
你好,是什么情况减免的增值税
209楼
2023-03-02 15:32:02
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 买的金税盘
2023-03-02 15:51:12
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,是一般纳税人吗
2023-03-02 16:05:53
会计学堂辅导老师:回复邹老师 对的
2023-03-02 16:35:52
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,减免分录是 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-03-02 16:46:52
会计学堂辅导老师:回复邹老师 月末减免税款的科目一直有余额,最后还要再处理吗
2023-03-02 16:59:09
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,需要这样处理 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)
2023-03-02 17:25:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 学堂用户_ph212332 发表的提问:
技术转让收入,开了免增值税发票,之前发生的所有相关费用的进项已抵扣,增值税的会计处理?所得税会计处理?
同学你好 这个需要转出的 所得税的话还可以少交 因为进项转出了 有了更多的成本费用
210楼
2023-03-02 16:00:59
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