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应付账款保理业务会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ~-~会飞的鱼 发表的提问:
账户收到老板一笔款项,后期老板要收回去,会计处理借银行存款,贷其他应付账款某某可以吗,老师
可以的,可以的,可以
241楼
2023-03-16 15:34:14
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 赵君 发表的提问:
供应商专票开了1020,公司实际付款1000,有20元的折让,要怎么账务处理?
借:应付账款1020贷财务费用20银行存款1000
242楼
2023-03-16 15:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 星⭐宝 发表的提问:
老师,请问齐老师的小微企业全套帐课程里面,收到银行付款通知支付社会保险费的账务处理有没有问题?小微企业工资社保应该也是需要提前计提的吧。 我觉得应该是上月计提了社保,然后当月会计分录应该是:借:应付职工薪酬-社保1659.15 其它应付款-代交社保 676.06 贷:银行存款 2335.21
你好,是需要在之前计提的
243楼
2023-03-19 17:34:06
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星⭐宝:回复邹老师 老师您回答的好简单啊,我说了那么多的话。麻烦回答下我说的分录正确与否?谢谢!
2023-03-19 17:45:27
邹老师:回复星⭐宝你好,是对的 有用其他应付款的 ,也有用其他应收款的
2023-03-19 18:05:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ YL 发表的提问:
1.商业保理,保理商会计分录如何做账呢2.应收账款回收期如何计算呢
您好,1,您说的是商业保险理财吗?如果是的话,购买时,借:交易性金融资产,贷:银行存款。2、应收账款回收期的计算公式如下: 应收帐款周转率=销售收入/平均应收账款 其中,平均应收帐款=1/2(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额); 应收帐款的周转天数(回收期)=360/应收账款周转率
244楼
2023-03-19 17:59:28
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 芳芳 发表的提问:
老师好!客户欠我公司货款5万元,5万己开票应收己入账入收入挂往来,客户付款只给48000元,有2000元客户不肯给了。就应该是相当于让利给客户,这2000怎么账务处理。
你好,如果是你们协商让利给客户的,可以计入财务费用
245楼
2023-03-19 18:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
处理预付账款会计录
你好,是之前预付了货款,现在取得相应发票的意思吗
246楼
2023-03-20 15:57:52
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四毛呀:回复邹老师 咨询一下,我们公司是家装的,然后外面找了工人帮我干活,这个工人的费用除了去税务局代开劳务发票还有其他方法可以解决我付了工人的钱但是没有发票的问题吗? 我们是一般纳税人的,以工资发放的话不是还要同步为他叫社保吗?
2023-03-20 16:19:10
四毛呀:回复邹老师 麻烦老师回复下 谢谢了
2023-03-20 16:32:49
邹老师:回复四毛呀你好,如果是工资,需要申报,并交纳社保 如果不是工资,就需要对方提供发票入账才是的
2023-03-20 16:58:47
四毛呀:回复邹老师 实习生和季节工呢也需要交社保的吗?
2023-03-20 17:11:39
邹老师:回复四毛呀你好,实习生不需要缴纳 季节性职工只要是雇佣关系,就需要缴纳的
2023-03-20 17:29:06
四毛呀:回复邹老师 工人的工资还有其他方法解决的吗?
2023-03-20 17:44:21
邹老师:回复四毛呀你好,工人工资只能是据实申报,然后用工资表入账啊
2023-03-20 17:56:19
四毛呀:回复邹老师 老师你再帮我看看有没有其他的方法了
2023-03-20 18:08:39
邹老师:回复四毛呀你好,一个就是按工资申报,需要缴纳社保 二就是让对方提供劳务费发票,只有这两种方式的
2023-03-20 18:36:43
四毛呀:回复邹老师 劳务费的话 我这边是不是个税系统申报劳务呀
2023-03-20 18:48:54
邹老师:回复四毛呀你好,对方提供了劳务费发票,你这边就只需要根据发票核算,不需要做劳务申报的
2023-03-20 19:07:55
四毛呀:回复邹老师  那我公司出面为工人去税务机关代开劳务发票,也不用劳务申报的吗?
2023-03-20 19:22:10
邹老师:回复四毛呀你好,是的,代开了劳务费发票,税局就会扣缴相应税款,就不需要再申报的
2023-03-20 19:46:28
四毛呀:回复邹老师 一般是几个点
2023-03-20 20:05:54
邹老师:回复四毛呀你好,个人所得税还是综合税负率
2023-03-20 20:17:29
四毛呀:回复邹老师 去代开扣的总费用
2023-03-20 20:27:31
邹老师:回复四毛呀你好,扣除是税款占发票金额在5%左右
2023-03-20 20:55:27
四毛呀:回复邹老师 个税也包括了吗?
2023-03-20 21:09:23
邹老师:回复四毛呀你好,包括增值税,附加税,个人所得税的
2023-03-20 21:36:07
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗?
2023-03-20 22:02:11
邹老师:回复四毛呀你好,是不是追问错了
2023-03-20 22:19:06
四毛呀:回复邹老师 没有的接着昨天的问的
2023-03-20 22:32:10
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗? 是这样的吗?
2023-03-20 22:49:12
邹老师:回复四毛呀你好,如果是开具了劳务费用发票,税局会扣缴个人所得税,不需要再申报的
2023-03-20 23:09:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 古无 发表的提问:
小规模企业对公银行账户转给个人账户用于报销个人替公司购买办公用品可以吗?不是说不能公转私吗?账务处理的会计分录怎么做。第一种: 借:管理费用 5000,贷:银行存款5000. 第二种做: 借:其他应收款-某某员工5000 贷:银行存款5000 等到收到发票再做 借:管理费用5000 贷:其他应付款-某某员工5000.两种那种比较好点
新年好 小规模企业对公银行账户转给个人账户用于报销个人替公司购买办公用品是可以的 符合规定用途是可以公转私的(比如报销费用,分红等) 账务处理是 借:其他应收款-某某员工5000 贷:银行存款5000 借:管理费用5000 贷:其他应收款-某某员工5000
247楼
2023-03-20 16:10:47
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古无:回复邹老师 “符合规定用途是可以公转私的(比如报销费用,分红等)”,这个有没什么文件指导,比如财税几几号问什么的,麻烦老师了
2023-03-20 16:39:41
邹老师:回复古无你好,这个没有具体文件规定到底哪些可以公转私,哪些不能公转私 实际工作中符合规定用途是可以公转私的(比如报销费用,分红,往来款等)
2023-03-20 16:53:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 对、 发表的提问:
施工单位已完成项目工程,我们单位尚未支付工程款 ,而且我们还没收到财政的专项应付款,这种情况怎么账务处理?
你好,先做应付账款 如果来了再冲减应付账款
248楼
2023-03-20 16:17:53
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对、:回复暖暖老师 收到财政拨款时 银行存款 和 其他应收款财政 ,那专项应付款科目什么时候使用?
2023-03-20 17:09:27
对、:回复暖暖老师 老师
2023-03-20 17:32:54
暖暖老师:回复对、收到时借应付账款贷专项应付款
2023-03-20 18:02:50
对、:回复暖暖老师 这么做可以吗?这样就不涉及专项应付款科目
2023-03-20 18:32:27
暖暖老师:回复对、这样也可以,其他应付款就核算了这个专项款
2023-03-20 19:01:10
对、:回复暖暖老师 那以后来检查项目款时没什么问题吧?
2023-03-20 19:13:04
暖暖老师:回复对、其他应付款你们有明细账就可以的
2023-03-20 19:25:01
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 一缕清风 发表的提问:
如果往期账务处理过程中,没有将公司缴纳的社保从职工薪酬中计提出来,就是以前的会计处理为:借:管理费用-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款那现在处理的话,还需要做调整分录么?如果要做,具体该怎么做呢?
中级要经过应付职工薪酬科目
249楼
2023-03-20 16:23:58
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一缕清风:回复暖暖老师 额...这是以前做的分录,现在问题是,以前没有经过应付职工薪酬科目,现在发现了这个问题,还需要处理这个漏洞吗?要的话,应该怎样处理会计分录呢?
2023-03-20 16:45:56
暖暖老师:回复一缕清风借:管理费用~社保单位 其他应付款~社保个人 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 其他应付款~个人部分 贷银行存款
2023-03-20 17:02:24
一缕清风:回复暖暖老师 那这样处理的话,不会影响本月的职工薪酬吗?没问题吗?
2023-03-20 17:30:49
暖暖老师:回复一缕清风不会的只是过渡科目
2023-03-20 17:53:06
一缕清风:回复暖暖老师 哦,好的,谢谢老师啊
2023-03-20 18:10:11
暖暖老师:回复一缕清风不客气麻烦给予五星好评
2023-03-20 18:28:41
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师, 付款时 多付了0.89, 怎么 账务处理
如果收不回的,计入营业外支出
250楼
2023-03-21 15:09:36
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天天向上:回复辜老师 能收回,下次扣掉
2023-03-21 15:39:07
辜老师:回复天天向上那就形成预付账款余额
2023-03-21 16:06:11
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 我是一个小包子 发表的提问:
商业企业营业期购买商品预付货款 商品验收入库后 余款尚欠 账务处理的贷方不能贷预付账款 预付部分 然后贷应付账款剩余货款吗
你好,什么意思就是欠款想用应付账款处理?
251楼
2023-03-21 15:28:35
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我是一个小包子:回复佟老师 就是这个业务的账务处理
2023-03-21 16:03:35
佟老师:回复我是一个小包子借库存商品 进项税额 贷预付账款 应付账款
2023-03-21 16:20:07
我是一个小包子:回复佟老师 答案是这样的哦  直接全部计入预付账款
2023-03-21 16:45:17
佟老师:回复我是一个小包子那就是他不用应付账款 只用预付账款反映
2023-03-21 17:09:42
我是一个小包子:回复佟老师 也是可以计入应付账款的哈  老师
2023-03-21 17:33:09
佟老师:回复我是一个小包子是的,我觉得做到预付贷方其实是违背这个科目定义的
2023-03-21 18:01:24
我是一个小包子:回复佟老师 好哒  谢谢老师
2023-03-21 18:12:51
佟老师:回复我是一个小包子不客气祝您学习愉快!
2023-03-21 18:26:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 夏果儿 发表的提问:
大坝损毁商业保险赔偿款的账务应该怎么处理?
借;其他应收款 贷;待处理财产损益 借;银行存款 贷;其他应收款
252楼
2023-03-21 15:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 行远 发表的提问:
计提单位社保、工会筹备金和垃圾处理费的账务处理
你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ; 借管理费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 借应付职工薪酬-工会筹备金贷银行存款 ;借:管理费用-城镇垃圾处理费 贷:银行存款
253楼
2023-03-22 14:42:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ぃ11⌒. 发表的提问:
应收应付账款抹零怎么做账务处理
你好 借应付账款贷营业外收入 应收账款年末一起来做坏账准备
254楼
2023-03-22 15:07:37
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ぃ11⌒.:回复meizi老师 例如,客户欠款12333.21 客户只打过来12333 还有0.21 收不回来 请问怎么做分录
2023-03-22 15:29:36
meizi老师:回复ぃ11⌒.你好 那你就做财务费用 即可
2023-03-22 15:40:37
ぃ11⌒.:回复meizi老师 能所得税税前扣除吗?
2023-03-22 16:09:01
meizi老师:回复ぃ11⌒.你好 这个金额不可以的 汇算调整
2023-03-22 16:19:26
ぃ11⌒.:回复meizi老师 可以计入营业外支出-其他吗?
2023-03-22 16:32:02
meizi老师:回复ぃ11⌒.你好 也可以的 反正汇算要调增
2023-03-22 17:00:29
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 水若之蓝 发表的提问:
公司付客户的保证金保证金在在应收款上进行抵扣,要怎么做账务处理?之前已经做了:借:应收账款 贷:主营业务收入 。
借,其他应付款,贷,应收账款
255楼
2023-03-22 15:33:08
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