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月底摊销应付工资会计分录
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 馨馨 发表的提问:
房租3个月付一次,收到发票会计分录怎么做?摊销的会计分录怎么做?
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
46楼
2022-12-23 17:47:20
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馨馨:回复小黎老师 就是说不用摊销到每个月是嘛?
2022-12-23 18:12:03
小黎老师:回复馨馨你好,是的,不需要每个月摊销
2022-12-23 18:41:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ suki 发表的提问:
我司员工,2月工资4045,其中2月上班工资1000,辞退赔偿3045,这个会计分录怎么写
你好,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——工资,辞退补偿 借;应付职工薪酬 ——工资,辞退补偿 贷;银行存款等科目
47楼
2022-12-23 18:13:57
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suki:回复邹老师 老师,我司支付给员工的年终奖50000,请问怎么做分录
2022-12-23 18:26:50
邹老师:回复suki你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2022-12-23 18:46:53
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 云云 发表的提问:
老师,每个月工资的会计分录怎么做
借:管理费用-工资  贷:应付职工薪酬   借:应付职工薪酬   贷:应交税费-应交个人所得税  借:应付职工薪酬  贷:银行存款
48楼
2022-12-23 18:35:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ㄍㄇㄌ 发表的提问:
5月工资没发,7月才发的工资 会计分录怎么写?
您好,没有发时不用做账,发的时候借应付职工薪酬贷银行存款
49楼
2022-12-24 17:51:47
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ㄍㄇㄌ:回复玲老师 老师 那需要计提的那些呢?
2022-12-24 18:13:35
玲老师:回复ㄍㄇㄌ您好,工资在当月实际发生时就计提了,后面发放时不用计提发放时只做发放的分录,
2022-12-24 18:36:05
ㄍㄇㄌ:回复玲老师 不明白。如果有相应计提或扣除的费用 直接记在7月? 还是5月 7月都记??
2022-12-24 19:05:01
玲老师:回复ㄍㄇㄌ您好,比如五月份的工资在五月末计提,然后五月的工资,七月份发放的,在七月份就做发工资的那个分录
2022-12-24 19:32:00
ㄍㄇㄌ:回复玲老师 不是不是,我不是这个意思 我想问那每个月都要扣的 个人所得税、各项社会保险费用、还有其他费用...... 这些呢???5月份的这些还写不写?
2022-12-24 19:49:39
玲老师:回复ㄍㄇㄌ您好,五月份是计提的,按照应发工资金额计提单位的社保部分需要计提,
2022-12-24 20:07:57
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 123456 发表的提问:
上月工资没领,在本月领了要怎么做会计分录呢。
那要看上个月有没有挂账啊,有挂账的话就冲账 然后贷:银行存款/现金
50楼
2022-12-24 18:14:02
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123456:回复Kim 没有挂账,本月还要领5000元,上月5000月,这个月就会领10000元的工资,个人企业小会计
2022-12-24 18:43:31
Kim:回复123456那就和本月一样入账,入费用做工资啊
2022-12-24 19:08:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!预支付员工钱下月工资会计分录应该是怎么样的?
你好! 1.预付 借:其他应收款 贷:银行存款
51楼
2022-12-24 18:35:59
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蒋飞老师:回复坚持2.发工资扣除 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2022-12-24 18:49:52
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上个月工资发多了,这个月补扣出来怎么做会计分录
这个月少计提工资即可
52楼
2022-12-25 17:26:26
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
预付房租会计分录,摊销怎么做,怎么摊销,为什么是预付,如果是后付
你好 预付款时 借,预付账款 贷,银行存款 摊销 借,管理费用等 贷,预付账款 后付 先计提费用 借,管理费用 贷,应付账款 付款 借,应付账款 贷,银行存款
53楼
2022-12-25 17:49:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 。。 发表的提问:
预付一年房租,如何做会计分录,如何摊销
你好,有取得房租发票吗?
54楼
2022-12-25 18:05:19
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。。:回复邹老师 1月份银行支付了,2月份取得发票
2022-12-25 18:25:02
邹老师:回复。。你好 1月份 借;预付账款 贷;银行存款 2月份借;长期待摊费用 贷;预付账款 然后按月平均摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2022-12-25 18:36:46
。。:回复邹老师 不是没有待摊费用了吗
2022-12-25 18:50:30
邹老师:回复。。你好,待摊费用 科目取消了,但是长期待摊费用科目没有取消 啊
2022-12-25 19:05:03
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 眼睛大的镜子 发表的提问:
老师您好!我公司是养殖业公司在10月份征地时支付植被恢复费150万,请问会计分录怎么做?摊销期限怎么定?谢谢!
 借长期待摊费用 贷 银行存款,摊销3年以上
55楼
2022-12-25 18:32:59
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ Smile、 发表的提问:
老师,请问周转材料是在月底时一次领用,然后分月摊销么?会计分录怎么做的啊?
你好,周转材料设在库、在用、待摊三个明细科目,购入时:借周转材料--在库,贷银行存款,领用时;借:周转材料--在用,贷:周转材料--在库,摊销时:借:生产成本,贷:周转材料--摊销,可以一次摊销,也可以领用一次摊销一次。
56楼
2022-12-26 17:48:14
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Smile、:回复王利老师 老师,我有点不明白的是,低值易耗品属于周转材料。而那些价格高可以反复使用但没到达固定资产的也属于周转材料吧? 那如果我采用五五摊销法对于这两种都适用么?
2022-12-26 18:23:23
王利老师:回复Smile、你好,是这样的
2022-12-26 18:41:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
这个月工资怎么做会计分录
新年好 根据应付工资金额计提就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
57楼
2022-12-26 18:06:25
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为了当总监:回复邹老师 用不用发放?
2022-12-26 18:31:11
邹老师:回复为了当总监你好,最终是需要发放的
2022-12-26 18:51:28
为了当总监:回复邹老师 你好,就是我19年做账可以当月计提加发放不可以
2022-12-26 19:08:05
邹老师:回复为了当总监你好,可以当月计提,当月发放的
2022-12-26 19:22:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
员工预支本月工资 会计分录怎么写呢
借;其他应收款 贷;库存现金
58楼
2022-12-26 18:12:33
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
我想知道每个月工资怎么做会计分录/
1、企业计提工资时: 工资(含个人缴纳部分社保和公积金)先计提,计入相关费用 借:管理费用等——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、企业发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等 (实际发的工资) 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分的社保和公积金) 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分) 3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时: 借:管理费用——社保 (社保和公积金) 贷:应付职工薪酬——社保 (含公积金) 4、企业缴纳社保和公积金的时: 借:应付职工薪酬——社保 其他应付款——社保 贷:银行存款等
59楼
2022-12-26 18:30:00
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胖嘟:回复QQ老师 为什么扣除个人缴纳部分的社保和公积金为什么是其他应付款?个人缴不就是自己支付吗?
2022-12-26 18:45:57
QQ老师:回复胖嘟你好,是自己支付,但是一般是在公司里扣,他不是单独支付。是单位把单位承担部分和个人部分统一缴纳后在工资里扣职工的。
2022-12-26 19:15:10
胖嘟:回复QQ老师 那只是一个小公司,每个月支付工资怎么做会计分录呢?
2022-12-26 19:34:13
QQ老师:回复胖嘟你好,上面给你的分录就是企业正常的操作流程。
2022-12-26 19:44:54
胖嘟:回复QQ老师 那如果之前没有计提工资,后期职工预支1000元,怎么做会计分录?
2022-12-26 20:14:26
胖嘟:回复QQ老师 每个月可不可以不计提工资呢?
2022-12-26 20:31:04
QQ老师:回复胖嘟预支的记录其他应收款核算。按规定是要计提的。
2022-12-26 20:43:52
胖嘟:回复QQ老师 预支为什么用其他应收款?
2022-12-26 21:02:16
QQ老师:回复胖嘟你好!你先给职工钱,是单位的债权所以计入其他应收款,因为你们没有计提工资,如果计提了工资没有发,这里按发放1000元处理
2022-12-26 21:29:30
胖嘟:回复QQ老师 如果说1号预支1000元,10号计提工资,31号发放工资,各个分录怎么写?
2022-12-26 21:49:56
QQ老师:回复胖嘟借:其他应收款 1000 贷:现金 计提不影响非 发放时 借:应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款
2022-12-26 22:01:36
胖嘟:回复QQ老师 计提不影响什么/
2022-12-26 22:19:06
QQ老师:回复胖嘟提工资的时候按正常计提就可以在这里没有任何影响。
2022-12-26 22:46:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张怡 发表的提问:
提前预发两个月工资,怎么写会计分录
做借支处理 借其他应收款贷银行存款
60楼
2022-12-27 17:23:11
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