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月底摊销应付工资会计分录
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 花舞葬 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,首先你五月的时候是否计提了工资,如果没有计提,那么在发放工资的时候直接计入管理费用——工资,不用再通过应付职工薪酬计提了。所以,你要么做一笔计提的分录借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬;要么你就把付工资的分录直接记借:管理费用工资 贷:现金。
106楼
2023-01-27 19:05:59
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花舞葬:回复小小刘老师 老师,四月计提的。四月计提五月的,六月发五月的
2023-01-27 19:40:26
小小刘老师:回复花舞葬如果你已经计提了,那就直接做你已经做的分录就可以了,损益结转为0
2023-01-27 20:02:01
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 独特的河马 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,先计提就可以平了
107楼
2023-01-28 16:10:03
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独特的河马:回复暖暖老师 我已经在四月计提了,还计提?
2023-01-28 16:51:57
暖暖老师:回复独特的河马计提怎么不平会?应该是平的
2023-01-28 17:04:38
独特的河马:回复暖暖老师 应付职工薪酬是平了,损益呢
2023-01-28 17:28:28
暖暖老师:回复独特的河马损益你做到利润表里
2023-01-28 17:56:12
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 喜悦的摩托 发表的提问:
2012年4月1日,a工程领用红松板一批做跳板,成本为 13 000 元,预计使用一年,估计报速时的残值为 1000元。请作领用材料的分录;投分期摊销法计算每月的摊销额,并据以作每月摊销的会计分录。 (3) 2012年5月1日,甲工程计提不分跳放門摊销额为 1000 元,请据以作会计分录。
你好,学员。题目不完整
108楼
2023-01-28 16:32:27
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喜悦的摩托:回复冉老师 1 2012年4月1日,a工程领用红松板一批做跳板,成本为 13 000 元,预计使用一年,估计报速时的残值为 1000元。请作领用材料的分录;投分期摊销法计算每月的摊销额,并据以作每月摊销的会计分录。 2  2012年5月1日,甲工程计提不分跳放門摊销额为 1000 元,请据以作会计分录。
2023-01-28 16:53:43
冉老师:回复喜悦的摩托你哈,学员,发了吗,没看到
2023-01-28 17:22:14
喜悦的摩托:回复冉老师 老师您看一下
2023-01-28 17:49:20
冉老师:回复喜悦的摩托好的,学员,老师刷新一下
2023-01-28 18:17:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
摊销本月应当负担的保险费500,怎样做会计分录
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
109楼
2023-01-28 16:50:39
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
老师,工作服应该怎么分摊? 老师,按月摊销,摊销一年分录咋做?
你好!外账还是内账?内账每月摊销12分之一的金额,借 相关费用 贷 周转材料
110楼
2023-01-28 17:19:33
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
融资担保费会计分录,是否进行摊销。分几年摊销
您好!这你在发生的时候计入财务费用-服务费就可以了。
111楼
2023-01-28 17:29:58
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
融资担保费会计分录,是否进行摊销。分几年摊销
您好!这个直接计入财务费用就可以了。如果你收益时间很长,也是可以摊销的。在收益期间内进行摊销。
112楼
2023-01-29 16:13:49
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Jane kong 发表的提问:
无形资产摊销会计分录
借:管理费用 贷:累计摊销
113楼
2023-01-29 16:31:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师 支付工人人工费会计分录 借:应付职工薪酬-人工费 贷:库存现金 月底结转成本这样可以吗
你好,需要先计提,然后支付的
114楼
2023-01-29 16:47:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师 支付工人人工费会计分录 借:应付职工薪酬-人工费 贷:库存现金 月底结转成本这样可以吗
你好,个人建议先计提,然后支付
115楼
2023-01-29 17:11:52
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昏睡的树叶:回复邹老师 计提到那个科目啊
2023-01-29 17:23:21
邹老师:回复昏睡的树叶应付职工薪酬 的贷方
2023-01-29 17:40:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
公司是统一自己垫付,然后统一月底或下月底一起报销。假如员工拿招待费用的单子来等待报销,分录是借:销售费用100 贷:其他应付款100月底通过银行付给员工报销的招待费用分录是借:其他应付款100 贷:银行存款100我的问题是:拿单子过来时,有报销单原始单据附在了第一张分录上。那么等把100元钱支付给员工时,用什么来做原始凭证。还有计提当月工资时,工资表签字了,等第二个月发放工资时用什么做凭证,老板工资表只签一次字
您好!银行的付款单做原始凭证。 工资的都用工资表,复印一下就可以了。
116楼
2023-01-29 17:26:59
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祺:回复宋生老师 @宋老师:可是老板说支付报销费用时也要附报销原如单据,难道我也复印出来
2023-01-29 17:55:44
宋生老师:回复您好!如果老板这样要求就没办法,只能复印了。实际上付款有银行账单就可以了。
2023-01-29 18:15:58
祺:回复宋生老师 @宋老师:好,谢谢宋老师,那我不纠结了
2023-01-29 18:39:07
宋生老师:回复您好!不客气。
2023-01-29 18:54:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 暖心 发表的提问:
一次性租房付房租11800元,一年的,怎么做会计分录,需要摊销吗?摊销的会计分录怎么做
借;待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
117楼
2023-01-30 16:27:54
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暖心:回复邹老师 还支付了订金,这个是借预付账款吗
2023-01-30 16:40:49
邹老师:回复暖心你好,是的
2023-01-30 16:57:42
暖心:回复邹老师 这个待难费用是长期还是?
2023-01-30 17:19:53
邹老师:回复暖心你好,1年之内就是待摊
2023-01-30 17:45:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
无形资产摊销会计分录?
你好!借管理费用 贷累计摊销
118楼
2023-01-30 16:57:35
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 任性的酒窝 发表的提问:
摊销应由本月负担的保险费500元。会计分录应该怎么写?
你好 借 管理费用 贷 预付账款
119楼
2023-01-30 17:26:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ B.B.H 发表的提问:
我们预付4个月的租金 其中压了一个月的租金 会计分录这样对吗 借: 应付账款 贷:银行存款 每月摊销的时候: 借:长期待摊费用 贷:应付账款
摊销的时候 借管理费用贷应付账款。
120楼
2023-01-31 16:49:12
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