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解交上月的增值税会计分录
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
以银行存款缴纳上月应交增值税2880元 会计分录
借:应交税费-应交增值税(未交税金)2880 贷:银行存款 2880 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
31楼
2022-12-20 18:04:47
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默:回复晓海老师 为什么是未交啊 不是都扣了吗
2022-12-20 18:20:26
默:回复晓海老师 向武汉中新管理有限公司开具含税价为300000元的增值税专用发票一张,为应收的广告展板喷绘款。 会计分录
2022-12-20 18:37:13
晓海老师:回复你是2月交1月的增值税,对于一月份来说就是未交增值税。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项)
2022-12-20 19:05:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
上月的增值税已经做了结转,这个月该怎么做交税款的会计分录
借:应交税费--应交增值税(未交增值税)贷:银行存款
32楼
2022-12-20 18:22:49
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
老师我不理解这里:应交税费-未交增值税科目?例如我这个月交上个月增值税怎么做分录
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
33楼
2022-12-20 18:41:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 夏天 发表的提问:
预交增值税会计分录,月末转出未交增值税计算方法,包含本月已经预交的增值税吗
借应交税费-已交税费 贷银存 不含的 预缴结转到未交里面
34楼
2022-12-21 18:10:24
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
35楼
2022-12-21 18:16:15
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醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2022-12-21 18:42:30
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2022-12-21 18:56:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 霸气的大叔 发表的提问:
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
36楼
2022-12-21 18:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问:
上个月的应交税费-销项税会计分录做错了,这个月核对发现了,冲销重新做的会计分录是什么?上个月的增值税已经缴纳
你好,你错误的分录是什么,正确的应当是什么?
37楼
2022-12-22 17:55:44
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阳阳2014:回复邹老师 这三个分录有什么关系,为什么月末应交税费-增值税是-2258.41元,不是销项税减进项税吗?
2022-12-22 18:06:44
邹老师:回复阳阳2014你好,是不是明细科目搞错了 已交税金是当月缴纳当月的税款才用的
2022-12-22 18:18:38
阳阳2014:回复邹老师 当月计提下月15号之前缴纳的,缴纳用什么科目
2022-12-22 18:46:44
邹老师:回复阳阳2014期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-22 18:57:31
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上缴上月未上缴增值税102000的会计分录
上缴上月未上缴增值税102000的会计分录
38楼
2022-12-22 18:16:54
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罗老师:回复爱笑的流沙借 应交增值税-未交增值税 102000 贷 银行存款 102000
2022-12-22 18:27:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Aೄ?安然 发表的提问:
结转本月应交增值税的会计分录?
你好,是一般纳税人结转本月应交未交的增值税?
39楼
2022-12-22 18:22:29
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Aೄ?安然:回复邹老师 是的
2022-12-22 18:37:23
Aೄ?安然:回复邹老师 有凭证
2022-12-22 19:00:00
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-22 19:29:07
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写?
2022-12-22 19:57:54
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)323743.06 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)309818.75 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额)13924.31 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 13924.31 贷;应交税费-未交增值税13924.31
2022-12-22 20:12:32
Aೄ?安然:回复邹老师 有点复杂 结转增值税需要做几笔分录?
2022-12-22 20:32:34
邹老师:回复Aೄ?安然你好,需要做两笔分录 一笔是销项,进项税额对冲,差额计入转出未交增值税 然后从转出未交增值税结转到未交增值税
2022-12-22 20:57:42
Aೄ?安然:回复邹老师 计提固定资产折旧费
2022-12-22 21:14:00
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2022-12-22 21:34:09
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;管理费用(管理用固定资产折旧) 销售费用(销售部门固定资产折旧) 贷;累计折旧——某某固定资产折旧
2022-12-22 21:49:37
Aೄ?安然:回复邹老师 第19题
2022-12-22 22:00:49
Aೄ?安然:回复邹老师 要给凭证吗
2022-12-22 22:21:50
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税 (销项税额)
2022-12-22 22:40:37
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2022-12-22 22:58:03
Aೄ?安然:回复邹老师 结转利润分配
2022-12-22 23:19:04
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写
2022-12-22 23:36:11
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;利润分配——提取法定盈余公积 44978.93 贷;盈余公积——法定盈余公积 44978.93 借;本年利润404810.32 贷;利润分配——未分配利润 404810.32
2022-12-22 23:53:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应交增值税1776元,期末结转增值税的税的会计分录是不是这样。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1776 贷:应交税费-未交增值税1776下月 缴纳的会计分录借:应交税费-未交增值税1776 贷:银行存款1776
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
40楼
2022-12-22 18:32:31
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 薄荷之夜り微微涼 发表的提问:
一般计税施工项目 ,一般计税(11%),异地预交2%的会计分录怎么做,总机构次月汇总交纳上月应交纳的增值税,分录怎么做
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
41楼
2022-12-22 18:38:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 杨艳 发表的提问:
次月交增值税的会计分录是什么?
借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
42楼
2022-12-23 17:29:06
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杨艳:回复张艳老师 当月需要计提吗?附加税要计提是吧?
2022-12-23 17:46:54
张艳老师:回复杨艳增值税没有计提的说法。随着确认收入就确认增值税了。 附加税需要月末计提出来的。
2022-12-23 18:00:50
杨艳:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2022-12-23 18:11:25
张艳老师:回复杨艳不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星好评,非常感谢!
2022-12-23 18:26:23
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 机智的枕头 发表的提问:
你好,一般纳税人企业交上月增 值税时会计分录如何做
你好,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
43楼
2022-12-23 17:35:20
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机智的枕头:回复小云老师 就这样入帐就可以了吗
2022-12-23 17:52:20
小云老师:回复机智的枕头缴纳就是这样啊。
2022-12-23 18:12:27
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
上个月计提了增值税,这个月也做了交增值税1.0的分录,季度没达到9万是不要交增值税的,那分录怎?
你公司小规模纳税的身份吗?
44楼
2022-12-23 18:05:05
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
应交增增值税的会计分录怎么写,比如啊,上月未交2846.73,这月扣缴了,这月进项14518.3 销项15791.62
1、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15791.62-14518.3 贷:应交税费-未交增值税 15791.62-14518.3 2、借:应交税费-未交增值税 2846.73 贷:银行存款 2846.73
45楼
2022-12-23 18:10:38
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