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解交上月的增值税会计分录
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ start 发表的提问:
本月异地项目预交增值税会计分录
异地缴纳: 借:应交税费—预缴增值税 贷:银行存款 申报时: 借:应交税费—未缴增值税 贷:应交税费—预缴增值税 申报时,填写附表(四)税额抵减情况表抵减预缴的增值税。 预缴企业所得税,需要向所属税务机关申请抵缴报备,确认以后会在系统产生“已交税额”,实际申报时进行抵缴。 预缴时: 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
106楼
2023-01-28 17:12:30
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start:回复答疑-黄老师 怎么申请所得税抵缴报备呀 增值税不用吗
2023-01-28 17:33:36
start:回复答疑-黄老师 老师你看我举个例子 我写的会计分录及金额对不对
2023-01-28 17:50:41
start:回复答疑-黄老师 计提附加税是以哪个金额计提
2023-01-28 18:08:38
start:回复答疑-黄老师 以12万还是以15万呀
2023-01-28 18:35:01
答疑-黄老师:回复start您好 具体咨询下所属税局流程哈
2023-01-28 18:48:06
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 依梦 发表的提问:
上个月没有计提应交增值税,都是每个月交了费再计提可以吗?计提的分录是借应交税费 应交增值税,贷应交税费 未交增值税吗?
你好,这个可以的,只要最后总数一致就可以,甚至可以不用提(自己公司管理方便的话其实没必要,虽然理论上要,但是处理麻烦,非上市公司可以不做)。计提的分录是借应交税费 应交增值税,贷应交税费 未交增值税
107楼
2023-01-28 17:29:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问:
上个季度多交了增值税,怎么做会计分录
你好!你是小规模还是一般纳税人企业
108楼
2023-01-29 16:24:13
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会计:回复宋生老师 小规模
2023-01-29 16:51:36
宋生老师:回复会计你好!你多交的在应交税费-应交增值税的借方余额就可以了。
2023-01-29 17:13:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笑言 发表的提问:
每月做账的时候需要做 转出未交增值税的分录吗?为什么看到有的会计 把税交了,但是账上没这个分录
你好 月末的话 一般纳税人是需要结转下的 你们是不是没做结转
109楼
2023-01-29 16:45:07
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问:
本月增值税需要计提吗,怎么做会计分录,然后缴纳上月增值税又如何做分录呢
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
110楼
2023-01-29 17:05:19
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????檬宝麻麻????:回复晓海老师 增值税不是不用计提的吗
2023-01-29 17:40:42
晓海老师:回复????檬宝麻麻????一般税金都需要计提的,当月计提下月缴纳
2023-01-29 18:04:04
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 微笑 吕家传膏药代理 发表的提问:
前任会计2018年12月份末没有作“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ”这一会计分录,以前他是在次月交税时做“借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值税是该怎么作分录?
您在2019年1月份可以补做这笔分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
111楼
2023-01-29 17:18:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2.20 发表的提问:
你好,本月已交本月的增值税怎样进行会计分录?
您好,分录,借;应交税费-应交增值税-已交税金,贷:现金或者银行存款。
112楼
2023-01-29 17:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李同学 发表的提问:
上月可抵扣的增值税这个月怎么做会计分录
你好!没明白,上个月认证了吗?还是留底还是什么
113楼
2023-01-30 16:42:10
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 一路上有你 发表的提问:
小规模纳税人,缴纳上月增值税的会计分录
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
114楼
2023-01-30 16:58:54
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一路上有你:回复文文老师 科目余额表上余额在贷方负数
2023-01-30 17:11:02
文文老师:回复一路上有你是不是没有计提增值税。贷方负数表示多缴增值税或没有计提增值税
2023-01-30 17:40:03
一路上有你:回复文文老师 上月就是没有计提,这个月再补一张计提的凭证行不行,计提的话会计分录怎么写
2023-01-30 17:56:47
文文老师:回复一路上有你补计提分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2023-01-30 18:24:52
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ bean curd 发表的提问:
进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
直接在七月也可以结转到未交增值税里面去。 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
115楼
2023-01-30 17:26:58
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bean curd:回复李爱文老师 老师,如果6,7月进项税是2万,7月销项是1万,那是不是应该这样写:借:应交税费——应交增值税(销项税额)1万 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1万 底下应该怎么写啊,感觉我要写下去都不平了
2023-01-30 18:15:38
李爱文老师:回复bean curd假定7月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 20000 同时 借:应交税费——未交增值税 10000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 属于期末留抵增值税10000元
2023-01-30 18:43:00
bean curd:回复李爱文老师 老师我六月也认证了进项,但没有转出,7月初应该是有上个月六月的进项税留抵吧,如果6月认证进项税5000,7月认证5000,怎么做会计分录呢
2023-01-30 19:10:43
李爱文老师:回复bean curd6月份只有进项,没有销项税额吗?
2023-01-30 19:40:37
bean curd:回复李爱文老师 是的没有销项,只有进项
2023-01-30 19:51:36
李爱文老师:回复bean curd假定6月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 5000 同时 借:应交税费——未交增值税 5000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000
2023-01-30 20:16:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 留胡子的老师 发表的提问:
你好,增值税比账上多交一分钱怎么会计分录
借营业外支出贷应交税费 借应交税费贷银行
116楼
2023-01-31 16:59:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
117楼
2023-01-31 17:07:14
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萌佳佳:回复郭老师 对,一般纳税人
2023-01-31 17:27:51
郭老师:回复萌佳佳借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-01-31 17:51:12
萌佳佳:回复郭老师 什么时侯计提,什么时候结转
2023-01-31 18:14:07
郭老师:回复萌佳佳你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2023-01-31 18:32:46
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
本月交了616的增值税 应该怎么写会计分录
借应交税费--未交增值税贷银行存款
118楼
2023-01-31 17:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
老师我想请问月末、年末增值税会计分录是怎么做的,一般都有什么情形,老师给予解答。
你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
119楼
2023-02-01 16:27:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税会计分录:应交税金-增(销),应交增值税(已交)。 老会计来帮忙~
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
120楼
2023-02-01 16:45:21
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邹老师:回复爱笑的流沙根据你的分录来看应该是小规模 通过应交税费-应交增值税,贷方反应应纳税额,借方表示缴纳的增值税,不需要结转
2023-02-01 16:57:31

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