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解交上月的增值税会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 要减肥的电灯胆 发表的提问:
某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为200万元,增值税额为26万元,当月认证增值税额26万元,但是只有20万元符合抵扣要求,另外6万元增值税未能通过认证。当月销售产品一批,取得不含税收入500万元,增值税税率13%。当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录: (1)购入原材料时分录 (2)认证后会计分录 (3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录
你好 (1)购入原材料时分录 借,原材料200 借,应交税费一应增进20 借,应交税费一待认证进项税额6 贷,银行存款226 (2)认证后会计分录 借,应交税费一应增进6 贷,应交税费一待认证进项税额6 (3)销售货物时会计分录 借,银行存款565 贷,主营业务收入500 贷,应交税费一应增销65 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10
61楼
2022-12-27 18:13:25
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
62楼
2022-12-27 18:29:59
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豆豆:回复言岩老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2022-12-27 19:14:46
言岩老师:回复豆豆你好。 1.月末结转时,凡有应交增值税的,均应从应交税费-应交增值税明细帐转到应交税费-未交增值税明细帐上。 转入未交增值税时:       借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税            贷:应交税费-未交增值税   交税时:       借:应交税费-未交增值税            贷:现金或银行存款 2、年度结转时,对应交增值税各明细科目余额,作结平处理。 平时每月的明细科目借贷方余额可不结平,在年底一次性结平各明细科目余额,结转前要看应交增值税科目是贷方余额还是借方余额.   2.1若应交增值税是贷方余额,则先按正常月份,结转到未交增值税科目,然后将增值税三级科目的余额作相反方向分录结转,结转后“应交增值税”科目余额为0。      借:应交税费-应交增值税-销项税额            贷:应交税费-应交增值税-进项税额                应交税费-应交增值税-转出未交增值税   2.2若应交增值税是借方余额,说明有留抵,则只留其余额作为进项税额科目余额到下年抵扣,剩余其他按原明细科目余额作相反方向分录结平。 3、如果年末没有在软件中做以上凭证进行对转结平,也可以在软件中直接将应交增值税的相关明细科目年初余额直接修改结平即可。
2022-12-27 19:33:05
豆豆:回复言岩老师 谢谢老师,万分感谢,辛苦了老师
2022-12-27 19:43:06
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快。
2022-12-27 20:07:17
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
63楼
2022-12-28 17:31:25
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嫣灵:回复宇飞老师 应交税费-转出未交增值税 的借方一直会有金额吗
2022-12-28 17:44:03
宇飞老师:回复嫣灵嗯,一直都有借方金额在那。
2022-12-28 18:03:36
嫣灵:回复宇飞老师 年底也不需要结转吗
2022-12-28 18:27:56
宇飞老师:回复嫣灵增值税不需要结转的
2022-12-28 18:57:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ k1 发表的提问:
已交上月的增值税和双附加和城市维护建设税,会计分录怎么做
你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—城建税,教育费附加,地方教育费附加 贷:银行存款 
64楼
2022-12-28 17:39:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_cTZHfChGxsji 发表的提问:
11月的会计分录:借:应交税费——未交增值税 649.51贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.5112月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额12月的交税的会计分录是不是下面这样做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28贷:应交税费——未交增值税 263.28
你好,如果进项大也结转了那就是对的
65楼
2022-12-28 17:57:07
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 做最好的自己 发表的提问:
缴纳上月增值税的会计分录怎么写?
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
66楼
2022-12-28 18:09:12
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Akeke 发表的提问:
现新开的企业,老板进公司银行的钱,怎么做分录,本月交上月的增值税会计分录,及开出出口发票时,会计分录又如何做
1.老板进公司银行的钱 是什么意思 2.缴纳上月增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3.开出口发票可以确认收入 借:应收帐款 贷:主营业务收入
67楼
2022-12-28 18:26:59
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Akeke:回复赵老师 老板第一次投进公司银行账户的钱
2022-12-28 19:14:51
Akeke:回复赵老师 那出口退税的钱,又怎么做分录呢
2022-12-28 19:33:59
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
老师,一般纳税人月末结转增值税的分录和下月初结转的增值税分录缴交的会计分录怎么出
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、下月交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
68楼
2023-01-02 10:43:25
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画娥眉:回复江老师 那不是有个已交增值税的科目吗?要怎么用
2023-01-02 11:06:47
江老师:回复画娥眉如果是税,有“应交税费——应交增值税(已交税金)”这个一般是施工企业用。
2023-01-02 11:25:55
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_cTZHfChGxsji 发表的提问:
11月的会计分录: 借:应交税费——未交增值税 649.51 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.51 12月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额 12月的交税的会计分录是不是下面这样做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28 贷:应交税费——未交增值税 263.28
如果进项大你也做结转那么就是对的,正常有留抵不做账务处女理
69楼
2023-01-02 11:06:43
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kj_cTZHfChGxsji:回复吴月柳 老师,11月有留底,12月没有进项票,只有一个销项票263.28 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28 贷:应交税费——未交增值税 263.28 12月 的会计分录这样做对吗
2023-01-02 11:27:45
吴月柳:回复kj_cTZHfChGxsji对的
2023-01-02 11:41:04
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 项月 发表的提问:
增值税按1%减免,发生是应交增值税做会计分录按发票上的金额做分录吗?
你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
70楼
2023-01-02 11:15:00
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 芳卿 发表的提问:
交上个月增值税,多交了一部分,不打算退税,走营业外支出,怎么写会计分录
借营业外支出或管理费用—税金贷银行存款
71楼
2023-01-03 17:06:57
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芳卿:回复方老师 结转不
2023-01-03 17:38:24
方老师:回复芳卿要结转。 借本年利润贷营业外支出或管理费用
2023-01-03 18:05:14
芳卿:回复方老师 就差这一笔钱账不平,我不知道哪里的问题
2023-01-03 18:24:24
方老师:回复芳卿你是怎么处理的,是没结转吗
2023-01-03 18:50:31
芳卿:回复方老师 结转了,我在电脑上直接合计的时候少加了一笔营业外支出,谢谢老师
2023-01-03 19:08:07
方老师:回复芳卿不客气,满意请给老师五星好评哈!
2023-01-03 19:22:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
增值税进项税额上月有留底,本月进项税额+上月留底小于本月销项税额。请问怎么做会计分录(之前进项税额大于销项税额不交增值税就没有做会计分录)
您好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
72楼
2023-01-03 17:15:46
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建筑王老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ ~玲 发表的提问:
每月交增值税和附税的会计分录怎么做?
借应交税费未交增值税贷银行存款,附加税计提借税金及附加贷应交税费应交城建税等
73楼
2023-01-03 17:39:18
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建筑王老师:回复~玲交附加税借应交税费应交城建税等带银行存款
2023-01-03 17:51:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 橄榄树 发表的提问:
上交增值税时,既有一般计税的增值税,又有简易计税的增值税,会计分录应怎么处理
您好 借:应交税费——未交增值税 应交税费——简易计税 贷:银行存款
74楼
2023-01-03 18:05:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 生活需要心态的滋润 发表的提问:
上月进项发票忘抵扣,上月直接做应交税费---应交增值税(进项税)会计分录对吗?这个月在抵扣
你好,是没有认证做了进项税额吗
75楼
2023-01-03 18:17:58
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生活需要心态的滋润:回复邹老师 @邹老师:是的
2023-01-03 18:36:17
邹老师:回复生活需要心态的滋润你好,需要计入待抵扣进项税额明细核算才可以的
2023-01-03 18:56:32
生活需要心态的滋润:回复邹老师 @邹老师:不进待抵扣进项明细,直接应交税费---应交增值税(进项税)错在哪里?
2023-01-03 19:16:45
邹老师:回复生活需要心态的滋润你好,因为并没有认证抵扣,是不能计入进项税额的
2023-01-03 19:39:34

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