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解交上月的增值税会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小哥 发表的提问:
上季度增值税多交3分钱,会计分录怎么做
你好,留下这个月抵扣
91楼
2023-01-09 18:05:59
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小哥:回复庄老师 我们这个不存在抵扣
2023-01-09 18:17:06
庄老师:回复小哥你好,是小额的,,也要这样做的,
2023-01-09 18:43:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
您好 借:应交税费-未交增值税
92楼
2023-01-10 17:09:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 完美的蜗牛 发表的提问:
每个月的应交增值税该怎么做会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人缴纳增值税?
93楼
2023-01-10 17:29:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,请问,上个月计提少了增值税,已交税,这个月怎么出需要增加的增值税和减少的业务收入? 会计分录怎么出
你好,调整的分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税
94楼
2023-01-10 17:53:53
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 怕孤独的大雁 发表的提问:
简单会计分录问题 求全部解答 尤其是12题 (因为前面第一题没有提及增值税 不知道如何计算
好的,稍等发给你哈
95楼
2023-01-10 18:02:59
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桂龙老师:回复怕孤独的大雁同学你看一下吧。。
2023-01-10 18:59:53
桂龙老师:回复怕孤独的大雁奇怪了,上传不了??
2023-01-10 19:15:20
怕孤独的大雁:回复桂龙老师 是看不到
2023-01-10 19:34:41
桂龙老师:回复怕孤独的大雁好了,现在可以了,你看一下。
2023-01-10 20:03:29
怕孤独的大雁:回复桂龙老师 谢谢您!!
2023-01-10 20:31:09
桂龙老师:回复怕孤独的大雁不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评
2023-01-10 20:50:39
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
我们是小规模,上月开了2万的票,有做会计分录应交税费-应交增值税,可是不用交了,那这笔分录怎么办
借应交税费-应交增值税 贷营业外收入补贴收入
96楼
2023-01-11 17:21:26
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李思甜:回复李老师 老师,这个利润申报表本期是1月、2月、3月的合计,上期金额指的是什么啊
2023-01-11 17:49:18
李老师:回复李思甜就是上期 1 2 3 合计数字
2023-01-11 18:12:45
李思甜:回复李老师 那上期是指的15年吗
2023-01-11 18:25:22
李老师:回复李思甜是的
2023-01-11 18:45:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
97楼
2023-01-11 17:32:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 好运连连 发表的提问:
上年年末增值税12773.43元;请问一下这个分录写的是 借 应交税费- 应交增值税 -已交税金这个分录怎么理解
应当是 次月缴纳时 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 12773.43元
98楼
2023-01-11 17:40:07
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好运连连:回复邹老师 题是 交上年年末增值税12773.43
2023-01-11 17:52:55
邹老师:回复好运连连账务处理也是一样的
2023-01-11 18:11:07
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 羞涩的砖头 发表的提问:
7.某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为20万元,增值税额为3.4万元,当月认证增值税额2万元,该部分税额只有1.8万元符合抵扣要求,另外0.2万元增值税未能通过认证,其余增值税在下一个纳税期限内认证,当月销售产品一批,取得不含税收入100万元,增值税税率9%,当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录 (1)购入原材料时分录 (2)认证后会计分录 (3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 8.某企业为增值税一般纳税人,当月交纳上个月的消费税100万元和企业所得税500万元。请代该企业进行会计处理
你好 11)购入原材料时分录 借,原材料20 借,应交税费一应增进1.8 借,应交税费一待认证进项税管员 1.6 贷,银行存款23.4 (2)认证后会计分录 借,应交税费一应增进1.6 贷,应交税费一待认证时项税管员 1.6 (3)销售货物时会计分录 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销9 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10 8.某企业为增值税一般纳税人,当月交纳上个月的消费税100万元和企业所得税500万元。请代该企业进行会计处理 借,应交税费一应交消费税100 借,应交税费一应交所得税500 贷,银行存款600
99楼
2023-01-11 17:45:52
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逍遥老师
职称:中级会计师,初级会计师,中级会计师(金榜)
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 喵喵大神 发表的提问:
上月本税率应是16%,但计提应交增值税销项税额是6%、导致实缴增值税额大于计提应交增值税税额,这个会计分录在次月如何调整
做账务调整即可。。。。。借:营业收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税)
100楼
2023-01-11 18:02:59
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喵喵大神:回复逍遥老师 那当月的营业收入岂不是总额减少?
2023-01-11 18:26:12
喵喵大神:回复逍遥老师 总额减少计提的销项税额也会变少?
2023-01-11 18:38:52
逍遥老师:回复喵喵大神你当时销项少了,多的进入了收入,,,所以应该调出来。
2023-01-11 18:59:05
喵喵大神:回复逍遥老师 知道,调了之后,这月的收入按实际收入做这月的销项税额还是按调出以后的收入做销项税额
2023-01-11 19:20:57
逍遥老师:回复喵喵大神不包含调整收入的实际收入做。。。。
2023-01-11 19:47:11
喵喵大神:回复逍遥老师 好哒,谢谢老师,辛苦了
2023-01-11 19:57:33
月亮老师
职称:注册会计师,中级会计师,审计师
4.92
解题: 0.08w
引用 @ 做我能做的 发表的提问:
建新账时有上个季度未交的增值税,本季度的第一个月交了,怎么做会计分录
你好,同学,分录如下: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
101楼
2023-01-27 18:17:56
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 傅少楠 发表的提问:
你好老师,每个月增值税销项税正常做会计分录,上交季度增值税的时候,是应该借应交税费-应交增值税-销项税,还是借应交税费-应交增值税-已交税金
同学你好!销项税/进项税  期末都要转入未交增值税的 实际交增值税的话 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款
102楼
2023-01-27 18:45:20
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傅少楠:回复许老师 老师帮我看下,如果这是一个正常业务流程,我的会计分录记的对不对
2023-01-27 19:15:35
许老师:回复傅少楠嗯嗯   处理正确的哦
2023-01-27 19:29:38
傅少楠:回复许老师 我们公司之前都没有像老师说的结转未交增值税,直接记已交税金,这样会不会造成销项税,进项税,和已交税金项目不平问题
2023-01-27 19:43:27
许老师:回复傅少楠这个可以把已交税金  转入未交增值税科目 然后    平账的哦
2023-01-27 20:00:35
傅少楠:回复许老师 谢谢老师,好不容易遇到像您解答问题这么清晰明了的老师,我再咨询您个问题,我们公司计提发放社保的会计分录这几年一直都是错的,如图这样记录,现在出现问题是应付职工薪酬社保个人部分借方一直有余额,余额17万多,像这个问题我怎么平账,写会计分录
2023-01-27 20:26:19
许老师:回复傅少楠个人承担的社保费部分   应当通过其他应收款  核算的
2023-01-27 20:43:59
傅少楠:回复许老师 对,现在知道是分录记错了,那怎么写会计分录平账
2023-01-27 20:54:53
许老师:回复傅少楠原来记入应付职工薪酬借方的   改为其他应收款的
2023-01-27 21:22:19
傅少楠:回复许老师 其它应收款最后怎么处理
2023-01-27 21:45:18
许老师:回复傅少楠其他应收款    这个是实际支付工资的时候 被冲减掉的  所以   实发比应发少的
2023-01-27 22:03:07
傅少楠:回复许老师 借管理费用-工资,贷其他应收款-带扣社保,借其他应收款-代扣社保,贷应付职工薪酬-社保个人部分,这样记分录对不对
2023-01-27 22:32:25
许老师:回复傅少楠嗯嗯    最后能平掉    就可以了
2023-01-27 22:43:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 端庄的钢笔 发表的提问:
上月银行交增值税回单上月没计提,这月如做分录
你好,是一般纳税人缴纳的增值税没有做计提分录吗?
103楼
2023-01-27 19:05:59
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恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 痴情的西牛 发表的提问:
计提本月应交增值税借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税解读这笔分录
1、每月将当期销项税额和进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 2、然后结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 3、交税时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
104楼
2023-01-28 16:33:17
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
申报表上的应交增值税和账面上的应交增值税数据对不上,而且十多年的账找不到原因、怎么办,如何做会计分录,因为有差额,所以我这个月交增值税时借己交税金,贷银行存款行吗?己交税金和未交增值税之间如何做分录
按你之前发给我做吧,还有就是不是本月交本月不使用这个已交税金这个科目。
105楼
2023-01-28 16:51:31
全部回复

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