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补交去年增值税的会计分录
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 李叶子 发表的提问:
补交的去年的增值税及附加税怎么做分录呢?
您好, 直接,借:应交税费-未交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。贷:现金或者银行存款。
31楼
2022-12-20 18:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
去年的原材料专票 今年税务局要求进项税转出,补交增值税和滞纳金 会计分录怎么做呀 去年已经认证抵扣
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外 支出 贷;银行存款
32楼
2022-12-21 18:23:57
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天天向上:回复邹老师 老师,原材料在去年已经加工成产品, 卖了,库存没有了,那这个借原材料怎样登记原材料明细帐
2022-12-21 18:36:30
邹老师:回复天天向上你好,根据转出的金额,数量,单价登记
2022-12-21 18:52:28
天天向上:回复邹老师 老师,有的说转到以前年度损益调整不知道对不对
2022-12-21 19:05:33
邹老师:回复天天向上你好,不对的
2022-12-21 19:19:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师 去年的增值税 今年补交,怎么做分录呢?老师
你好 借应交税费 贷银行存款 
33楼
2022-12-21 18:34:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ kk 发表的提问:
补上年度的收入301000,相对应的补交增值税18060,会计分录各怎么做
你好 借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060 借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
34楼
2022-12-21 18:44:59
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kk:回复邹老师 那我应收账款挂什么科目
2022-12-21 19:15:19
kk:回复邹老师 以前年度损益调整不是在借方吗
2022-12-21 19:43:03
kk:回复邹老师 那我应收账款就挂着,不冲掉吗
2022-12-21 19:59:26
邹老师:回复kk你好,这个款项有收到吗? 因为是补做收入,所以以前年度损益调整是计入贷方,而不是借方的
2022-12-21 20:12:58
kk:回复邹老师 不是,这个是国税说我们收入少,我们补收入
2022-12-21 20:33:22
kk:回复邹老师 然后去国税补交了
2022-12-21 20:48:34
邹老师:回复kk你好,那这个收入款项是你单位之前已经预收了吗?
2022-12-21 21:13:01
kk:回复邹老师 你好,这是已经收了但没报收入
2022-12-21 21:24:43
邹老师:回复kk你好,那就是补做 收入分录就是了 借;预收账款,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060 借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
2022-12-21 21:53:11
kk:回复邹老师 那我相对应的城建税什么的怎么做,感觉做不平啊
2022-12-21 22:13:44
kk:回复邹老师 还有感觉应该是借库存现金,贷以前年度
2022-12-21 22:25:19
邹老师:回复kk你好,这个款项是通过现金收回的吗? 城建税这样做分录 借;以前年度损益调整, 贷;应交税费——附加税 借;应交税费——附加税 , 贷;银行存款
2022-12-21 22:49:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 默默虎 发表的提问:
补交的上年的增值税跟 附加税 怎么做会计分录详细的
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款;借:未分配利润贷:以前年度损益调整
35楼
2022-12-22 17:24:56
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 潇洒的凉面 发表的提问:
去年交的增值税今年退税下来要怎么记会计分录?
借银行存款贷营业外收入
36楼
2022-12-22 17:35:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 红云追月 发表的提问:
今年3月补交今年一月份的无票收入,补交增值税和附加的会计分录怎么做?
一般纳税人还是小规模
37楼
2022-12-22 18:03:03
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红云追月:回复郭老师 小规模
2022-12-22 18:24:01
郭老师:回复红云追月增值税借应交税费-应交增值税贷银存 附加税借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银存
2022-12-22 18:41:55
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Ping平 发表的提问:
税局查帐,补交去年增值税2000.怎么做分录?
一、 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 二、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 三、借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 四、交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
38楼
2022-12-22 18:21:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 和谐的楼房 发表的提问:
小规模纳税人,补交去年的增值税怎么做分录
你好 你们去年的收入做分录没有 只是补增值税?
39楼
2022-12-22 18:41:59
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和谐的楼房:回复meizi老师 没有,查账之后要求补交
2022-12-22 19:09:33
meizi老师:回复和谐的楼房你好 借应收账款或者银行存款贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款 涉及需要补缴纳企业所得税 还得补缴纳企业所得税 把以前年度损益调整转未分配利润去
2022-12-22 19:25:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 誓已????淡然???? 发表的提问:
补交增值税怎么做会计分录
你好,是因为什么原因补交的增值税?
40楼
2022-12-23 17:45:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
现在补交16年的增值税和文化建设税怎么做会计分录?
借;应交税费——增值税,文化事业建设费 贷;银行存款
41楼
2022-12-23 18:11:14
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陈江燕:回复邹老师 谢谢
2022-12-23 18:30:41
邹老师:回复陈江燕不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-23 18:40:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫樱飞雪 发表的提问:
去年的未交增值税没有结转,今年怎么做会计分录?
你好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
42楼
2022-12-23 18:20:19
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紫樱飞雪:回复宋生老师 不管今年还是去年都是这么做吗?不用调整未分配利润或以前年度损益调整吗?
2022-12-23 18:50:11
宋生老师:回复紫樱飞雪你好!是的。你是补记录而已,这个不涉及损益。
2022-12-23 19:11:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 懦弱的黑裤 发表的提问:
请问小企业会计准则下,补交以前年度增值税及附加税的会计分录
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款
43楼
2022-12-23 18:32:13
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懦弱的黑裤:回复meizi老师 就等于把 转出未交增值税 科目 和 税金及附加 科目 换成 利润分配-未分配利润,我这么理解对吗?
2022-12-23 18:57:27
懦弱的黑裤:回复meizi老师 还有一个,补交以前年度的合同印花税,借方也是用 利润分配-未分配利润 这个科目吗?
2022-12-23 19:07:28
meizi老师:回复懦弱的黑裤你好 相当于是直接补缴纳 走未分配利润来处理了 是的 你小企业会计准则也没以前年度损益调增 就直接走未分配利润做就行
2022-12-23 19:30:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Jessica 发表的提问:
补缴去年的简易计征的增值税和附加费,会计分录应该怎么做啊?
借应交税费简易计税,贷银行存款 汇算清缴已经做了汇算清交,没有调整的,直接做到今年就可以的, 借税金及附加贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷银行存款
44楼
2022-12-23 18:41:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 典雅的黄蜂 发表的提问:
我想问一下,今年补交去年的增值税和滞纳金,会计分录计入营业外支出后,还需要做什么处理呢?
同学,你好,月底做正常的结转 借本年利润 贷营业外支出
45楼
2022-12-24 17:43:44
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