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补交去年增值税的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 雨晴 发表的提问:
老师,劳务企业简易计税,2019年12月份已开票,因特殊情况没能去异地预交增值税等,只得在当地申报缴纳增值税,请问2020年1月份去异地预交的增值税等如何做会计分录?
一般纳税人吗?借应交税费预缴增值税贷银行存款。
286楼
2023-04-06 14:51:09
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雨晴:回复郭老师 是小规模纳税人,异地预交是劳务分包给个人的,公司缴纳的差额睡,问题是跨年了,不知怎么做?
2023-04-06 15:04:34
郭老师:回复雨晴借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-04-06 15:20:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 清脆的心锁 发表的提问:
多交增值税的会计分录及收到国税退税的会计分录
你好,增值税是小规模还是一般纳税人? 退回的具体是什么税款?
287楼
2023-04-06 15:14:08
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清脆的心锁:回复邹老师 一般纳税人,增值税缴款的时候没有进行加计抵减扣除,后去税务局进行加计抵减退税
2023-04-06 15:27:07
邹老师:回复清脆的心锁你好 多交增值税,借;应交税费——未交增值税,贷;银行存款 退回,借;银行存款,贷;应交税费——未交增值税
2023-04-06 15:53:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 284875864 发表的提问:
税官员让纳税调增的补缴的增值税和滞纳金去年的怎么做分录
您好,分录,交税和滞纳金时,借;应交税费-应交增值税,以前年度损益调整,贷:现金或者银行存款。计提时,借;以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税。结转时,借;利润分配-未分配利润,贷;以前年度损益调整。
288楼
2023-04-06 15:26:59
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284875864:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师补缴当月结转吗?以前年度损益调整,填到资产负债表哪里呢?
2023-04-06 15:49:47
284875864:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:还有滞纳金呢
2023-04-06 16:08:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ????哈 发表的提问:
老师,补交以前年度增值税的分录怎么做,谢谢
以前年度查账补交,查补增值税会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
289楼
2023-04-09 17:09:02
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????哈:回复紫藤老师 增值税还涉及以前年度损益啊?
2023-04-09 17:25:48
紫藤老师:回复????哈补交以前年度增值税涉及以前年度损益
2023-04-09 17:54:25
????哈:回复紫藤老师 能解释下吗
2023-04-09 18:23:37
紫藤老师:回复????哈以前年度损益调整属于损益科目,该科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过“以前年度损益调整”核算
2023-04-09 18:48:36
紫藤老师:回复????哈涉及到以前年度的损益的,就是以前年度损益调整
2023-04-09 19:04:21
????哈:回复紫藤老师 那进项税额转出呢,转的是以前年份的,分录怎么写
2023-04-09 19:22:26
紫藤老师:回复????哈借:存货类或成本类科目 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 一般是不用做以前年度损益调整的,也不用调整以前年度的所得税的。
2023-04-09 19:45:12
????哈:回复紫藤老师 增值税不是损益科目,为什么要以前年度损益
2023-04-09 20:04:40
紫藤老师:回复????哈补交以前年度增值税,你交的真金白银,就会影响损益
2023-04-09 20:32:30
????哈:回复紫藤老师 老师,这个补觉增值税是因为出口退税又退又抵扣了,然后才补交,那增值税转出是从未交增值税那边转出?分录还不会写
2023-04-09 20:46:25
????哈:回复紫藤老师 增值税检查调整科目应该就是二级科目嘛?
2023-04-09 21:09:45
紫藤老师:回复????哈借:应交税费--应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2023-04-09 21:23:57
紫藤老师:回复????哈不过大部分是从存货类或成本类科目转出的
2023-04-09 21:37:01
紫藤老师:回复????哈这是我个人观点,建议你和有出口退税经验的老师核实一下,这样得到答复更完整
2023-04-09 22:06:44
????哈:回复紫藤老师 增值税检查调整科目应该就是二级科目嘛?
2023-04-09 22:28:36
紫藤老师:回复????哈增值税检查调整科目就是二级科目
2023-04-09 22:40:57
紫藤老师:回复????哈应交税费--增值税检查调整
2023-04-09 22:53:43
????哈:回复紫藤老师 你好,增值税是价外税,其形成应交与实际交纳的各个过程与环节,都是不会影响企业的损益和利润的,所以补交上年度增值税时,同样也是不会影响损益和利润的,所以也就不能通过损益类科目来核算的,故,补交上年度的增值税,不能用“以前年度损益调整”科目进行的,而是直接在“应交税费”科目内核算与处理就可以的!你是想得过于复杂了,其实很简单的,就和交当期的一样的处理,只不过是可能会有其他处罚和滞纳金之类的金额的。 但是如果这个补交的增值税是国税要求补的,那就会涉及收入,收入就会影响当期的损益了
2023-04-09 23:18:09
????哈:回复紫藤老师 我真的不知道到底哪个对
2023-04-09 23:47:19
紫藤老师:回复????哈分析是对的,如果缴纳增值税影响损益,就用以前年度损益调整,否则不需要,明天再问问主管老师吧。
2023-04-10 00:00:03
紫藤老师:回复????哈你要是现在着急,可以问问绉老师或者玲老师.他们经验丰富。
2023-04-10 00:15:46
????哈:回复紫藤老师 你帮我在问问看,我百度了都是你那样的分录,但是分析又很对
2023-04-10 00:36:12
紫藤老师:回复????哈好的,我问下答疑老师们,建议你咨询绉老师,王老师。
2023-04-10 00:47:46
紫藤老师:回复????哈可以等他们讨论,再回复你
2023-04-10 01:09:26
紫藤老师:回复????哈根据不同情况处理 情况1,上年在应交税费-未交增值税,以及应交税费-应交企业所得税,两个科目贷方挂着了,直接交即可,涉及滞纳金罚款,入营业外支出。
2023-04-10 01:36:15
紫藤老师:回复????哈情况2,上年没有计提,如果金额低于上年利润额的10%,或者收入的3%,建议计提记入当期损益,涉及滞纳金和罚款,入营业外支出。
2023-04-10 01:52:25
紫藤老师:回复????哈情况3,上年没有计提,如果金额高于上年利润额的10%,或者收入的3%,建议计提后记入以前年度损益调整处理。
2023-04-10 02:17:43
紫藤老师:回复????哈这是王雁鸣老师的答复
2023-04-10 02:32:48
紫藤老师:回复????哈你也可以向他提问@他
2023-04-10 02:51:46
紫藤老师:回复????哈谢谢你的理解和对老师的尊重 谢谢你!
2023-04-10 03:04:21
????哈:回复紫藤老师 老师,我们是情况二,是不是直接营业外支出,贷银行就好了
2023-04-10 03:21:22
紫藤老师:回复????哈对的,直接营业外支出,贷银行就好了
2023-04-10 03:46:23
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
补交19年度所得税的会计分录怎么写?
你好,借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整,
290楼
2023-04-09 17:14:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 会撒娇的书包 发表的提问:
年度会算补交所得税会计分录怎么做
借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款。
291楼
2023-04-09 17:21:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 九离 发表的提问:
补提上个月的增值税怎么做会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人补交增值税?
292楼
2023-04-10 14:30:20
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九离:回复邹老师 小规模
2023-04-10 15:00:38
九离:回复邹老师 上个月没计提
2023-04-10 15:21:56
邹老师:回复九离你好,借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2023-04-10 15:43:13
九离:回复邹老师 本月需要计提一下
2023-04-10 16:12:04
九离:回复邹老师 还不交税诶
2023-04-10 16:28:00
邹老师:回复九离你好,上个月没有计提,本月就需要计提的
2023-04-10 16:44:23
九离:回复邹老师 我知道,但是这个月不交税
2023-04-10 16:58:58
九离:回复邹老师 下个月才交
2023-04-10 17:12:36
九离:回复邹老师 我现在做的是8月份的账,10月份才缴税
2023-04-10 17:30:53
邹老师:回复九离你好,那就这样做分录,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
2023-04-10 17:43:41
九离:回复邹老师 我7月份账没有计提,这个月补提怎么做会计分录
2023-04-10 18:00:58
邹老师:回复九离缴纳的时候再做这个分录 借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2023-04-10 18:12:53
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ๑´ڡ`๑小丽 发表的提问:
补缴去年的企业所得税,增值税,税收滞纳金怎么做分录
借:以前年度损益调整贷:应交税费,银行存款;借: 应交税费贷:银行存款
293楼
2023-04-10 14:50:20
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๑´ڡ`๑小丽:回复袁老师 老师,我没有以前年度损益调整科目
2023-04-10 15:16:12
袁老师:回复๑´ڡ`๑小丽这个可以用未分配利润科目代替的
2023-04-10 15:37:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
补缴以前年度未申报收入的增值税,小企业会计准则下的会计分录怎么做
借;银行存款 等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费——应交增值税
294楼
2023-04-10 15:17:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
16年12月份计提的城建税在17年补交会计分录什么编,计提时借管理费用一城建税贷:应交税金一未交税金,17年补交分录怎么编
借应交税费 ——城建税 贷;银行存款 计提是通过税金及附加,不是管理费用
295楼
2023-04-11 14:38:53
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
去年的个税当时没有计提,今年交纳时直接借应交税费-应交个人所得税,贷银行,但这样应交税费会有借方余额,可以补计提吗?怎么做会计分录?
可以的,如果金额不大做管理费用。借:管理费用,贷:应付职工薪酬
296楼
2023-04-11 14:45:26
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骆旭燕:回复袁老师 3000多元可以按你说的做吗?
2023-04-11 14:59:52
袁老师:回复骆旭燕可以
2023-04-11 15:21:11
骆旭燕:回复袁老师 是去年的,其实应该属于去年的费用,不通过以前年度损益调整科目也行吗?
2023-04-11 15:48:27
袁老师:回复骆旭燕金额不大,不用了
2023-04-11 16:07:24
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Mm 发表的提问:
现在发现少交7月份的增值税了,就是计提也少了 现要补交 怎么写分录啊
你好!你是一般税人就要计提 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
297楼
2023-04-11 14:59:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 淡定 发表的提问:
老师补交18年的增值税,附加税,印花税,怎么做分录
滞纳金 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-增值税、附加税、印花税 贷:银行存款
298楼
2023-04-11 15:05:28
全部回复
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 311 发表的提问:
我公司去年开了一张增值税发票,但没交税,也没建账,到今年4月才建账,今年6月把去年欠的增值税补上了,也交了滞纳金,请问各位高手,我该如何写分录
补交的增值税 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款 滞纳金 借 营业外支出 贷 银行存款
299楼
2023-04-11 15:18:00
全部回复
311:回复颜老师 去年没做账,这样写会出现借方余额
2023-04-11 16:04:57
颜老师:回复311补做个计提的吧 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-04-11 16:18:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 叮叮当 发表的提问:
怎么补计提去年的年终奖?会计分录怎么写?
补提时:借:以前年度损益调整 贷:应付工资;发放时,借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整,借:应付工资,贷:银行存款
300楼
2023-04-12 15:14:58
全部回复
叮叮当:回复朴老师 老师,最后2个分录直接做成1笔,还是还得用2笔?
2023-04-12 15:47:51
朴老师:回复叮叮当你最好是分开做的哦
2023-04-12 16:04:13
叮叮当:回复朴老师 老师,那我做企业所得税汇算的时候,是不是要把这部分年终奖加回去?
2023-04-12 16:33:22
叮叮当:回复朴老师 然后加回去了以后我们企业所得税是负数,我是不是到时候可以申请退还或许明年抵扣?
2023-04-12 16:49:44
朴老师:回复叮叮当你通过以前年度损益就已经调整回去了哦
2023-04-12 17:07:24
叮叮当:回复朴老师 老师,会计分录我是做在今年的对吗?
2023-04-12 17:36:42
朴老师:回复叮叮当对的,你是在今年做的
2023-04-12 17:49:46

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