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管理会计在商业银行的应用
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
一笔借款的,借:其他应收款,贷:银行存款,和一笔加油的,借:管理费用-车使费,贷:银行存款,这两笔会计分录可以合一块写吗,借:其他应收款,管理费用-车使费,贷:银行存款
你好! 可以的。
46楼
2022-12-23 18:29:03
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坚持:回复蒋飞老师 摘要怎么写呢
2022-12-23 18:59:44
蒋飞老师:回复坚持摘要:支付借款和加油费
2022-12-23 19:22:14
坚持:回复蒋飞老师 如果一笔加油的,和一笔借款的能写一块不能,就是一笔借:管理费用,贷:银行存款,另一笔借:库存现金,贷:其他应付款
2022-12-23 19:33:47
蒋飞老师:回复坚持你好! 可以 但最好分开写
2022-12-23 19:48:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 小光头 发表的提问:
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?
同学你好 对的 这样做就可以
47楼
2022-12-23 18:53:59
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小光头:回复朴老师 工会经费全额退还?
2022-12-23 19:05:40
朴老师:回复小光头这个一般是退还60%的
2022-12-23 19:23:48
小光头:回复朴老师 那冲减管理费用只能是120?
2022-12-23 19:38:08
朴老师:回复小光头退回多少冲减多少
2022-12-23 19:58:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 包容的魔镜 发表的提问:
分录: 借:管理费用——社保费 4068.73 销售费用——社保费 2034.36 其他应收款——员工个人承担社保 3847.09 贷:银行存款——工商银行 9950.18 这个会计凭证在登记银行日记账时,对方科目有三个,怎么填?
你好,三个都写上
48楼
2022-12-24 18:20:51
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包容的魔镜:回复邹老师 有的老师说只写一个,写主要的那个,这个怎么要写三个呢,有点糊涂了
2022-12-24 18:39:24
邹老师:回复包容的魔镜把这个三个写上就可以了
2022-12-24 18:56:28
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 话里人 发表的提问:
在银行买的网银u盾应该做管理费用还是财务费用
你好,计入财务费用科目。
49楼
2022-12-24 18:29:09
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话里人:回复汪晨老师 老师,为什么不计入管理费用呢
2022-12-24 18:53:40
汪晨老师:回复话里人你好,这个属于工本费的,
2022-12-24 19:05:08
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师,3月份电信费用会计分录是借管理费用,贷银行存款,4月份电信发票到了,要怎么做凭证
你好 冲掉3月分录 再按发票做账
50楼
2022-12-24 18:50:59
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阳:回复答疑苏老师 那老师银行存款会不会做不平了呀
2022-12-24 19:13:29
阳:回复答疑苏老师 钱是3月份付好了
2022-12-24 19:39:19
答疑苏老师:回复你好 银行存款用应付账款代替
2022-12-24 19:49:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
办公用我公司租赁的复印机已经预交了一年的费用会计分录怎么处理,不是借管理费用贷银行存款吗?不用在结转这一笔就清了吗?
借;待摊费用 贷;银行存款 按月摊销 借;管理费用 贷;待摊费用
51楼
2022-12-25 18:12:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
公司予航空公司签订了协议,现在银行转账付3-4月份的机票钱。会计分录是借管理费用-差旅费还是办公费?贷方银行存款
你好,计入差旅费核算
52楼
2022-12-25 18:18:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 机智的雪糕 发表的提问:
在做现金流量对应科目怎么选?比如,以下两笔业务,银行存款对应的现金流量科目,第二笔是管理费用科目,第一笔业务呢? 借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 借:其他应付款 20 贷:银行存款 20 借:管理费用 100 贷:银行存款 100
,不用分录,请说一下业务的情况
53楼
2022-12-25 18:39:59
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玲老师:回复机智的雪糕就是说一下,这个是什么钱的付款。
2022-12-25 18:56:02
机智的雪糕:回复玲老师 第一笔,是采购费用,支付给供应商。第二笔是报销
2022-12-25 19:10:59
玲老师:回复机智的雪糕采购商品发生的业务计入经营活动的采购商品和服务支出的现金。 第二笔报销的是什么?
2022-12-25 19:30:10
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司的业务管理费做账务处理出时,会计分录是这样的,借业务管理费 贷 其他应付款 借其他应付款 贷 银行存款 ,为什么要从其他应付款过渡一下呢,不能直接 借 业务管理费 贷 银行存款 ?
结果是一样的,主要是看你们公司内部核算的需要。
54楼
2022-12-25 18:47:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风一样的G哥 发表的提问:
没有垫付医药费,工伤报回再给员工报的会计分录借:银行存款,贷:其他应付款还是管理费用,借:管理费用还是其他应付款,贷:银行存款对吗?
您好,应该是收到时,借;银行存款,贷;其他应付款,支付时,借;其他应付款,借:银行存款。
55楼
2022-12-26 17:50:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小瑜加油 发表的提问:
求助:以现金方式发放福利费,然后放到工资里缴个税,会计分录怎么做?可以这样吗?如:发放五一过节费,在4月份时以银行转账到出纳个人户,出纳以现金发放,1、我在4月份实际发放借:现金 贷银行存款 借:管理费用/福利费 贷 现金 ;2、把五一过节费纳入五月份工资,5月计提5月工资 ,计提时录为:借 管理费用/工资 贷 应付职工酬薪/工资 (已包含福利费) 3、实发工资分录:借 应付职工酬薪/工资 贷:管理费用/福利费 200元 等 贷:银行存款 (不含福利费)
转款给出纳 借 其他应收款 贷 银行存款 发放的时候 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加
56楼
2022-12-26 18:12:27
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ID 发表的提问:
今年8月份银行转账会费11800元,2018年拿不到发票了,会计分录借:其它应收款~11800贷:银行存款~11800等到2019年拿到发票时红字冲原分录,在做一笔借:管理费用~11800贷:银行存款~11800这样做对吗?
付款分录正确 但是你没有暂估 为啥要冲销呢
57楼
2022-12-26 18:32:05
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ID:回复bamboo老师 跨年了,发票回来不用冲销吗? 这道题正确会计分录怎么做?
2022-12-26 19:01:04
bamboo老师:回复ID借:其它应收款~11800 贷:银行存款~11800 借:管理费用~11800 贷:应付账款——暂估应付账款 11800 借:应付账款——暂估应付账款 11800 贷:应付账款 11800
2022-12-26 19:29:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lily 发表的提问:
有一个题目:某公司收到自来水公司返还的污水处理费5000元,款已退至企业银行账户; 我的会计分录:借:银行存款5000元,贷:管理费用---水费5000元; 而我提交答案说我错了,我查看正确答案是:借:银行存款5000元,借:管理费用---水费-5000元; 请问这两种方式有什么不同吗?
这个你做贷方会增加费用累计发生数,这个损益科目一般不做贷方,做借方负数
58楼
2022-12-26 18:37:25
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问:
老师,我公司办公室定制窗帘,先付50%预付款,会计做账,借:管理费用,贷:银行存款;现在付尾款,供应商一次性提供全额专票发票,进项税已抵扣,现在如何账务处理?
你好 你们会计做账 做的不对 先付50%预付款借 预付账款 贷 银行存款 付尾款 借 管理费用 应交税费 贷 预付账款 银行存款
59楼
2022-12-26 18:47:59
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鱼鱼:回复答疑苏老师 那现在如何处理?
2022-12-26 19:18:12
答疑苏老师:回复鱼鱼你好 你把之前会计做的分录冲掉 重新来做就可以了
2022-12-26 19:37:06
鱼鱼:回复答疑苏老师 我能不能冲掉之前错误的,然后直接做一笔,借:管理费用,应交税费(进项)贷:银行存款(两次付款的总金额)
2022-12-26 20:03:16
答疑苏老师:回复鱼鱼你好 那样也是可以的
2022-12-26 20:14:42
鱼鱼:回复答疑苏老师 谢谢
2022-12-26 20:43:36
答疑苏老师:回复鱼鱼不客气 祝工作顺利哦
2022-12-26 21:10:29
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ summer黄 发表的提问:
会计服务费应该怎么入账 借管理费用一会计服务费 贷银行存款 对不对
你好 是的 分录是正确的。
60楼
2022-12-27 17:07:52
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summer黄:回复答疑苏老师 软件,税盘呢是入固定资产一次性计提
2022-12-27 17:35:20
答疑苏老师:回复summer黄你好 直接计入管理费用科目就可以了。
2022-12-27 18:04:54
summer黄:回复答疑苏老师 是的管理费用下添加一个明细科目
2022-12-27 18:23:15
答疑苏老师:回复summer黄你好 管理费用-办公费
2022-12-27 18:50:48
summer黄:回复答疑苏老师 老师我们公司月底结清的材料账单,水管之类的建材用品,1万8,该怎么入账处理
2022-12-27 19:02:56
答疑苏老师:回复summer黄你好 你们属于什么公司?这些是用来干什么的?
2022-12-27 19:13:02
summer黄:回复答疑苏老师 属于一般纳税人的饮料生产,这些是年前公司厂房筹建期间使用的零星材料,1月份开的票,现在才来报销,现在已投
2022-12-27 19:33:31
答疑苏老师:回复summer黄你好 计入原材料科目就可以了。
2022-12-27 19:59:22
summer黄:回复答疑苏老师 借原材材 应交税金一应付增值税 贷银行存款 是吗
2022-12-27 20:19:26
答疑苏老师:回复summer黄你好 是的 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
2022-12-27 20:40:32
summer黄:回复答疑苏老师 开的普票
2022-12-27 21:07:26
答疑苏老师:回复summer黄你好 开的普票的话 ,直接 借 原材料 贷 银行存款 就可以了
2022-12-27 21:33:40
summer黄:回复答疑苏老师 老师收到股东借进来的钱该怎么做分
2022-12-27 22:01:51
答疑苏老师:回复summer黄你好 借 银行存款 贷 其他应付款-股东
2022-12-27 22:12:16
summer黄:回复答疑苏老师 老师4月份支付2月份工人工资(含食堂饭卡充值扣款,考勤罚款,保险,个税,公积金等)该怎么做,之前从未做计提,现在是直接支付
2022-12-27 22:31:56
答疑苏老师:回复summer黄你好 补计提后,支付就可以了。
2022-12-27 22:52:36
summer黄:回复答疑苏老师 现在4月,2月的已结完了,怎
2022-12-27 23:04:35
summer黄:回复答疑苏老师 还有老师4月份支付2月份工人工资(含食堂饭卡充值扣款,考勤罚款,保险,个税,公积金等)该怎么做分录
2022-12-27 23:28:41
答疑苏老师:回复summer黄你好 看下老师给你发的图片
2022-12-27 23:41:33

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