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管理会计在商业银行的应用
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 洁丽 发表的提问:
老师企业在季度预缴的企业所得税,用银行存款缴纳的应该直接做借:管理费用——所得税费用,贷:银行存款 还是借:应交税费——应交所得税,贷:银行存款
季末先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 次月缴纳时,借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
91楼
2023-01-10 16:56:54
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洁丽:回复吴月柳 若是季末未计提该怎么写,我看了上个季度末并未计提所得税费用。
2023-01-10 17:19:26
吴月柳:回复洁丽没计提直接做,借:所得税费用 贷:银行存款
2023-01-10 17:33:04
洁丽:回复吴月柳 最后将所得税费用填写在利润表里面的倒数第二行就行了吧
2023-01-10 17:50:17
吴月柳:回复洁丽是的
2023-01-10 18:02:49
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 跳跃的路灯 发表的提问:
老师小规模如果购办公用品费3000元,税费37会计分录应该为借:管理费用:3370贷:银行存款:3370还是应该为借:管理费用3000应交税费:37贷:银行存款:3370呢
你好,正确的应该是,借:管理费用:3370贷:银行存款:3370
92楼
2023-01-10 17:26:12
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????余生很贵????别浪费???? 发表的提问:
这个属于管理费用吗,是借管理费用-广告费 借应交税费贷应付账款借应付账款-垫江蓝亿图广告中心贷银行存款-工商银行是不是这样做的
可以,可以这样账务处理
93楼
2023-01-10 17:36:00
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????余生很贵????别浪费????:回复辜老师 谢谢
2023-01-10 18:01:42
辜老师:回复????余生很贵????别浪费????好的,客气,帮到你就好
2023-01-10 18:27:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 车翠霞: 发表的提问:
在企业会计准则下,企业交的房产税,土地使用税,车船税,印花税应计入管理费用,在企业执行小企业会计准则时,以上四项税费应计入税金及附加吧?
你好!是的。现在是计入税金及附加了。
94楼
2023-01-10 18:05:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 现实的唇彩 发表的提问:
开户银行收企业的管理费怎么做会计分录?
借:财务费用,贷:银行存款
95楼
2023-01-10 18:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 慕晓米 发表的提问:
计提工会经费时: 借:管理费用---工会经费 贷:应付职工薪酬----工会经费 缴纳工会经费时: 借:应付职工薪酬----工会经费 贷:银行存款 工会经费返还时: 借:银行存款 借:管理费用---工会经费(负数)
你好,是的,是这样处理
96楼
2023-01-11 17:11:11
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慕晓米:回复邹老师 是这样处理吗
2023-01-11 17:31:26
邹老师:回复慕晓米请仔细看我回复的内容 
2023-01-11 17:45:24
慕晓米:回复邹老师 收到返还的工会经费会计处理, 1.计提工会经费时, 借:管理费用一工会经费, 贷:应付职工薪酬, 2上交工会经费时, 借:应付职工薪酬, 贷:银行存款, 3返还工会经费时, 借:银行存款, 贷:其他应付款一工会经费, 4返还工会经费使用时, 借:其他应付款一工会经费, 贷:银行存款。
2023-01-11 18:10:32
慕晓米:回复邹老师 那为什么还有这样处理的
2023-01-11 18:30:29
邹老师:回复慕晓米你好,返还工会经费时,贷方是管理费用。而不是其他应付款 
2023-01-11 18:56:19
慕晓米:回复邹老师 他的3和4点不理解
2023-01-11 19:15:08
邹老师:回复慕晓米你好 第三点的分录是(没有第四点的处理) 借:银行存款 贷:管理费用---工会经费 使用的时候 借:管理费用等科目,贷:银行存款 
2023-01-11 19:43:50
慕晓米:回复邹老师 那个也是一个会计老师回复的,都把我整蒙了
2023-01-11 20:07:00
邹老师:回复慕晓米你好,其他老师回复的内容,我这边不好发表看法 我坚持我的回复
2023-01-11 20:35:11
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师您好!这张发票分录借管理费用 应交税费-待扣税金贷银行存款可以吗 企业是商品流通企业,管理费用-车辆费用
没问题,可以这么做账的
97楼
2023-01-11 17:25:38
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 发表的提问:
执行企业会计准则的商业银行,与执行企业会计准则的一般企业,这两个报表都是银行适用的吗
你好,可以使用的呢,
98楼
2023-01-11 17:49:08
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000,俩种不同方法,利润表差1000.为什么
借管理费用-1000.借银行存款1000. 银行不能做负数,管理费用不能做贷方,不能增加本年累计数,
99楼
2023-01-11 18:07:28
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依&沐#%:回复maize老师 都在借方?
2023-01-11 18:32:24
依&沐#%:回复maize老师 就是打款错了,又退回,
2023-01-11 18:54:46
maize老师:回复依&沐#%都在借方? 是的,都是借方,没有贷方
2023-01-11 19:09:55
依&沐#%:回复maize老师 以后打款退回是不都这样做
2023-01-11 19:29:11
依&沐#%:回复maize老师 还是就是管理费用这样,
2023-01-11 19:53:24
maize老师:回复依&沐#%这个损益科目不能做相反方向,这个会增加本年累计数
2023-01-11 20:05:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
今天看实操视频的时候,是委托一家公司办理商标,支付了代理费,也支付了商标受理费用,(商标还没下来)为什么在做会计分录的时候是 借管理费用,借其他应付款,贷银行存款?不理解其他应付款,不是已经付了钱吗?
这个钱是原来欠别人的,别人垫付的
100楼
2023-01-11 18:17:59
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
智联招聘的服务费的会计分录是借管理费用~招聘费 贷银行存款还是借管理费用~招聘费 应交税费~应交增值税(进项税额) 贷银行存款 有这个借应交税费吗
你好,增值税可以抵扣,按第二个分录。
101楼
2023-01-27 18:48:23
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会计学堂杨老师:回复牛老师 只要取得普通发票,分录中就没有应交税费~应交增值税是吗
2023-01-27 19:10:46
会计学堂杨老师:回复牛老师 老师还在吗
2023-01-27 19:36:07
牛老师:回复会计学堂杨老师是的,普通发票不能抵扣就按第一个分录
2023-01-27 20:01:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 路人甲 发表的提问:
老师你好,公司应收应付的会计,下账的时候不管银行承兑还是商业承兑 都挂在货币资金-银行汇票 科目这样操作没问题吧?我看外账会计挂的都是应收票据,收到挂借,付出去挂贷方。
银行承兑还是商业承兑汇票,都是通过应收票据科目核算的
102楼
2023-01-27 18:59:05
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路人甲:回复辜老师 那意思是挂 其他货币资金-银行汇票 是不正确的吗?那这个科目是用在那些票据上的?
2023-01-27 19:12:36
辜老师:回复路人甲银行汇票是使用其他货币资金核算,但是商业承兑汇票这些不会银行汇票的
2023-01-27 19:22:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 东东吖? 发表的提问:
企业使用银行存款2000元支付非生产用水电费,该 项经济业务中与“银行存款"存在对应关系的是管理费用吗?
您好 该 项经济业务中与“银行存款存在对应关系的是管理费用
103楼
2023-01-27 19:20:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 小太阳 发表的提问:
请问,我单位执行小企业会计准则,现在发现21年计提的管理费用金额错了,应该是33元,做账看成330了,管理费用做多了,现在应该怎么调整处理拿
你好,当时的分录是怎么做的?
104楼
2023-01-28 17:11:34
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小太阳:回复郭老师 借 管理费用,贷 其他应付款
2023-01-28 17:25:56
郭老师:回复小太阳借其他应付款贷利润分配未分配利润330-33
2023-01-28 17:36:18
小太阳:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-28 17:47:01
郭老师:回复小太阳不用客气,工作愉快。
2023-01-28 17:57:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不仙 发表的提问:
公司的水电费或者租金取得的是普票,那做会计分录的时候是做借管理费用 贷银行存款 呢?还是做借 管理费用 应交增值税 贷银行存款???
会计分录的时候是做借管理费用 贷银行存款
105楼
2023-01-28 17:26:41
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不仙:回复maize老师 那取得是专票的话也做这个分录吗?还是做第二个分录
2023-01-28 17:42:11
maize老师:回复不仙是的,有专票才是第2个分录这个
2023-01-28 18:07:59
不仙:回复maize老师 嗯,好的
2023-01-28 18:27:15
maize老师:回复不仙好的,我先回复别的学员了
2023-01-28 18:41:55

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