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管理会计在商业银行的应用
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 出发 发表的提问:
计提房租两种分录您看下哪种合适,月1万一次性缴纳12万,假设5月付款:一 计提 :借待摊费用12 贷其他因付款12 缴纳: 借 其他应付12 贷银行存款12 借管理费用5 贷 待摊费用5 ,6月以后每个月做 借管理费用1 贷 待摊费用1 二 计提: 借管理费用12 贷其他应付12 缴纳:借其他应付12 贷银行存款12 三 待摊费用和预提费用在新会计准则下不是都取消了呢?为什么老是还建议用待摊费用呢??实际房租月1.5万,年18万,一次性计入费用税务会认的么??
你好,第一种方式
76楼
2023-01-03 18:32:58
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出发:回复邹老师 待摊费用和预提费用在新会计准则下不是都取消了呢?为什么老师还建议用待摊费用呢??我们实际房租月1.5万,年18万,一次性计入费用税务会认的么??
2023-01-03 18:47:32
邹老师:回复出发你好,虽然待摊费用取消了,但是向这种一次性支付几个月的房租,待摊费用还是很合适的
2023-01-03 19:17:05
出发:回复邹老师 知道了 谢谢老师
2023-01-03 19:28:19
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 心雨 发表的提问:
你好老师 ,八月工资社保单位承担未知,个人承担未知(社保局在变动中未给定下文件),八月工资计提会计分录第一个月公司成立工资也未缴税下个月九月公司先承担缴纳,九月财务记账扣款工资税,八月工资十月五号才给审批发放,(领导决定)八月计提时,借:管理费用 工资:1734781;(17347.81含税805,(未满一个月扣了扣款含个税,公家承担社保多少未知,个人承担未扣含),贷应付工资16542.81,应交税费个税805;九月未发八月工资先计税,应交税费个税805,银行存款805;八月还要计提八月工资吗?我计提分录
你好!按7月份的计提,实际缴纳时在调整
77楼
2023-01-04 17:34:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
会计分录怎么做?是借:管理费用——运费。借:应交税金——进项税(3%)贷:银行存款。是吗?
你好,是发生运费,取得3%的专用发票抵扣吗
78楼
2023-01-04 17:53:40
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
印花税是不是要先计提,再缴纳;会计分录如下 计提时 借:管理费用 贷:应交税费-印花税 ;实际缴纳时 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
印花税是需要计提的。
79楼
2023-01-04 18:02:43
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古风之悦:回复何老师 老师,我上面做的分录对不对请指导
2023-01-04 18:17:17
何老师:回复古风之悦现在不等计入管理费用中,计入税金及附件科目,
2023-01-04 18:34:57
古风之悦:回复何老师 老师,我们公司只有营业税金及附加,是不是计提时 借:营业税金及附加-印花税 贷:应交税金-印花税
2023-01-04 18:58:10
何老师:回复古风之悦营业税金及附加科目,改成了税金及附加科目,改名了,处理方式是一样的
2023-01-04 19:21:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问:
支付管理费用汽车使用费500,因对方提供账号错银行退回了,收到退款会计分录应借银行存款500贷管理费用汽车使用费-500对吧?
你好,退回做之前支付费用相反分录就是了,贷方应当是500,而不是-500
80楼
2023-01-04 18:09:10
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 仲子 发表的提问:
是餐饮行业,在筹建期间购入的收银系统,应该计入什么费用,可以直接计入管理费用开办费吗
您好,多少钱的收银系统啊?如果金额不多的,可以记入管理费用-开办费的。
81楼
2023-01-04 18:29:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师,请问小企业会计准则下福利费怎么账务处理啊? 是借管理费用福利费贷银行存款吗?还是借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利/借应付职工薪酬福利贷银行存款?
你好!是后面这个分录了,
82楼
2023-01-05 18:11:28
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养猫专业户:回复宋生老师 老师如果一直都按照前面的分录做的, 也都当月结转结账了,能不能直接从科目余额表看一下一共支付了多少管理费用福利费, 比如是5万, 能不能再最后一个月补提一个:借应付职工薪酬 -福利费 5万,贷应付职工薪酬福利费5万?
2023-01-05 18:31:17
宋生老师:回复养猫专业户您好!你这样做这个分录,你仔细看下,跟没做是不是一样呵呵
2023-01-05 18:46:43
养猫专业户:回复宋生老师 是的, 就是想要在应付职工薪酬福利这边过一个数, 因为每个月都少了经过这个科目的一个步骤。
2023-01-05 19:01:31
宋生老师:回复养猫专业户您好!算了,以后注意就行了。
2023-01-05 19:17:22
养猫专业户:回复宋生老师 正常不是:借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利 借应付职工薪酬福利 贷银行存款 但是因为每次都是直接 借管理费用-福利 贷银行存款 所以应付职工薪酬的一进一出都没有 , 能不能一次性补上呢?
2023-01-05 19:28:24
宋生老师:回复养猫专业户你好!是的。但是实际上你按之前的做,也没有实质性的对成本,费用,利润都不会产生错误。所以改不改都没什么关系。
2023-01-05 19:44:22
养猫专业户:回复宋生老师 老师请问这个福利费是应付职工薪酬-工资的14%是个界限是吧
2023-01-05 20:08:39
宋生老师:回复养猫专业户你好!是的。税前扣除就是14%
2023-01-05 20:22:52
养猫专业户:回复宋生老师 超过14%的部分明年汇算清缴时进行调增
2023-01-05 20:39:01
宋生老师:回复养猫专业户你好!是的。超过的部分要调增利润
2023-01-05 20:59:06
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 缓慢的小馒头 发表的提问:
原来有一笔凭证的银行存款做反了,(借:管理费用,贷:银行存款)冲回(借:管理费用红字,贷:银行存款红字)重新做是(借:银行存款,贷:营业外收入)现在管理费用有余额,如何冲平余额,本年利润应该如何处理?
你好,做了相反的分录,怎么管理费用会有余额呢
83楼
2023-01-05 18:20:24
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我上个月缴纳物业费 做了会计分录 借 管理费用 贷 银行存款 这个月收到发票 应该怎么做账
上月支付的费用本月收到发票, 一般这种情况下: 实际支付费用时,借:预付账款 贷:银行存款 取得发票时,借:管理费用 贷:预付账款
84楼
2023-01-05 18:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 3.1415926 发表的提问:
请问一下失业稳岗返还的会计分录,收到款的时候,借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用,这样做对么,冲减管理费用
你好, 实务中有这样做的 正常是记营业外收入
85楼
2023-01-08 19:58:45
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3.1415926:回复玲老师 记营业外收入怎么写分录
2023-01-08 20:11:30
玲老师:回复3.1415926借银行贷营业外收入
2023-01-08 20:24:44
3.1415926:回复玲老师 请问一下收到的这个稳岗补贴款用于缴纳社会保险应该怎么写分录
2023-01-08 20:38:43
玲老师:回复3.1415926借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-01-08 21:01:00
3.1415926:回复玲老师 像我之前刚提问那冲减管理费用那么做算是用于缴纳社会保险么,
2023-01-08 21:29:03
玲老师:回复3.1415926等于实际是少交了 保险
2023-01-08 21:45:39
3.1415926:回复玲老师 老师可以写个收到补贴款用于缴纳社会保险的完整分录么,谢谢了
2023-01-08 22:01:37
玲老师:回复3.1415926借 银行贷营业外收入 借 借 应付职工薪酬 社保贷 银行存款
2023-01-08 22:31:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 娇娇 发表的提问:
本月取得金税盘服务费发票280元并交款了,本月未发生其他业务,会计分录是:借 管理费用 280 贷:银行存款 280 吗?本月没有什么其他应交税费需要减免的 所以 就不需要抵减税费吧,只需要做一个分录就行了吧
是的,就是这么理解的。
86楼
2023-01-08 20:23:06
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娇娇:回复张艳老师 那我这个280在申报的时候表怎么填写了
2023-01-08 20:49:09
张艳老师:回复娇娇您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2023-01-08 21:13:16
娇娇:回复张艳老师 一般纳税人
2023-01-08 21:35:10
张艳老师:回复娇娇填写附表四和减免税明细表。
2023-01-08 21:52:39
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
请问,支付话费的会计分录未收到发票怎么入账 借:应付账款 贷:银行存款 等发票到了,再做借:管理费用,贷:应付账款,对吗
是的,分录处理是正确的。
87楼
2023-01-08 20:38:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 慈祥的苗条 发表的提问:
银行年费,网银服务费记入什么费用?是管理费用还是财务费用。小企业会计准则,写财务费用是企业为筹集资金发生的筹集费用。那么应该是记入管理费用。可是很多人都说,关于银行的费用都记入财务费用。我该怎么理解,怎么做
银行年费,网银服务费记入财务费用 关于银行的费用都记入财务费用这个说法比较通俗好记。因为关于银行的费用一般都是涉及资金的费用
88楼
2023-01-09 17:43:37
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付应由管理费用负担的材料仓库租金4800元的会计分录
借管理费用贷银行存款。。。。。
89楼
2023-01-09 18:08:23
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!公司是小企业会计准则,发放管理人员福利500元。会计分录: 借:管理费用-福利费500 贷:应付职工薪酬-福利费500 借:应付职工薪酬-福利费500 贷:银行存款500 还是 借:管理费用-福利费500 贷:银行存款500 是第一种做法还是第二种做法?
借:管理费用-福利费500 贷:应付职工薪酬-福利费500 借:应付职工薪酬-福利费500 贷:银行存款500
90楼
2023-01-09 18:20:59
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