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进口增值税未抵扣会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
进口关税不能抵扣计入材料成本,进口增值税可以抵扣是这样的吗?
一、进口关税直接计入材料的成本,因此不存在抵扣。 二、进口增值税,作为一般纳税人,可以抵扣进项税,因此是直接抵扣进项税,不计入材料成本。
46楼
2022-12-24 18:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Jain 发表的提问:
抵扣增值税的会计分录?
借:应交税费--应交增值税(销项税额);贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
47楼
2022-12-25 18:05:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ ⭐ 疯二兔丶 发表的提问:
进口增值税如何抵扣?进口关税是否不能抵扣的?
进口增值税缴款书有吗?在你税务局报税网站,增值税哪里有这个的信息采集,你去采集,上传,税务局比对通过就可以抵扣 关税记货物成本不能抵扣
48楼
2022-12-25 18:32:02
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冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 星期八dee 发表的提问:
关于进口增值税会计分录有哪些?
在付款时:借:应交税金-增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 在稽核比对通过后:借:应交税金-增值税-进项税 贷:应交税金-增值税-待抵扣进项税额
49楼
2022-12-25 18:43:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 云卷云舒 发表的提问:
小规模的进口关税增值税会计分录。
你好,小规模的进口关税增值税计入进口货物成本 借;原材料或者库存商品,贷;银行存款等科目
50楼
2022-12-25 18:53:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飘絮 发表的提问:
已认证的增值税专用发票,但是未抵扣会计分录怎么做
未抵扣是啥情况,你填写本期认证本期申报抵扣么?
51楼
2022-12-26 18:10:22
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飘絮:回复maize老师 意思是已经验票成功了,但是当月没有可以抵扣的增值税交
2022-12-26 18:28:14
maize老师:回复飘絮可以直接做进项税额就可以,这个月末结转到转出未交增值税借方,表示是留底
2022-12-26 18:57:36
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 奋斗的手套 发表的提问:
增值税已认识未抵扣过了认证期应该怎么做会计分录
您好。过了认证期,只能价税合计,计入成本费用类科目
52楼
2022-12-26 18:15:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 李江南 发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
53楼
2022-12-26 18:40:46
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 陈住气过中级 发表的提问:
老师,海关进口增值税抵扣不了,这张缴款书怎么做分录?
你好,抵扣不了的计入成本核算
54楼
2022-12-26 18:50:59
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陈住气过中级:回复暖暖老师 之前挂待抵扣税金的,现在分录就借:原材料 贷:待抵扣税金就好对吗
2022-12-26 19:15:35
暖暖老师:回复陈住气过中级是的,你的会计分录是正确的
2022-12-26 19:40:46
陈住气过中级:回复暖暖老师 好的,谢谢老师,非常感谢
2022-12-26 19:57:12
暖暖老师:回复陈住气过中级不客气,麻烦给予五星好评
2022-12-26 20:20:25
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 嗨呀 发表的提问:
进项留底税额抵扣增值税欠款税额怎么做会计分录
您好,分录,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项税额,同时,借,应交税费-未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
55楼
2022-12-27 17:57:33
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 桃子姐姐 发表的提问:
计提进口关税和增值税的会计分录是啥
同学你好 不需要计提 关税计入商品价格 增值税收到缴款书计入进项税
56楼
2022-12-27 18:23:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ honey 发表的提问:
你好,增值税每月需要结转吗,因为前会计都没有结转余额很大,我今年需要调整吗,怎么调整?需要转出未交增值税,借 应交税金—转出未交增值税,贷 未交增值税 对吗,我下月缴纳时有之前留抵的进项税,抵扣完不需要交增值税怎么做会计分录?再还有加计扣除,怎么做会计分录
你好; 1. 正常一般纳税人是需要做结转分录的 2. 如果没有结转现在补结转即可  (因为增值税明细科目也不涉及损益科目 。直接结转即可  ) 3.      直接补做结转分录    
57楼
2022-12-27 18:47:59
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honey:回复meizi老师 把往年的余额都一块结转了吗,具体怎么做会计分录?
2022-12-27 19:10:35
meizi老师:回复honey你好; 是的。 一起结转  比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2022-12-27 19:23:44
honey:回复meizi老师 她这边平时不结转,缴纳的时候借已交税金,这三个都余额,销项贷方812万,进项367万,已交税金借方458万,进项税转出贷方526元,销项贷方余大概13万,还要再补税?之前都不能欠税金啊,具体如何调整做会计分录,
2022-12-27 19:42:10
meizi老师:回复honey 你好;   年末一起结转。 把总得 明细科目的金额一起转  
2022-12-27 20:04:52
honey:回复meizi老师 有进项留底后不用缴纳增值税怎么做账
2022-12-27 20:32:07
meizi老师:回复honey 你好;     比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税     结转   借:应交税费一未交增值税 贷 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税  在未交增值借方挂着留抵   
2022-12-27 20:55:40
honey:回复meizi老师 之前已经在税务系统留抵的进项税额,之前也无应交税金未交增值税科目,也无借方余额,现在怎么调整?
2022-12-27 21:23:15
meizi老师:回复honey 你好 ;  去红冲之前分录。 按我写的去处理结转即可   
2022-12-27 21:35:41
honey:回复meizi老师 加计抵减的的进项税和留抵的进项税都记应交增值税—未交增值税借方是吗?
2022-12-27 21:58:10
meizi老师:回复honey你好 ; 是的。 都在借方。 加计扣除的   到时转到其他收益去  
2022-12-27 22:09:33
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已入账进项税未抵扣怎么做会计分录
不用做特殊处理,如果没认证入账了计入待抵扣进项。。。。
58楼
2022-12-28 18:18:45
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ?静萱lacey 发表的提问:
进项税只认证未抵扣怎样做会计分录,
借应交税费-待抵扣进项税额
59楼
2022-12-28 18:34:10
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?静萱lacey:回复小云老师 贷方放到什么科目
2022-12-28 18:55:51
小云老师:回复?静萱lacey你实际花的什么就是什么呀,银行存款等
2022-12-28 19:22:36
?静萱lacey:回复小云老师 借:应付账款 200应交税费-待抵扣进项税50贷:银存250。 这样写的话我应付账款应该是250的,应付账款就对不起来了
2022-12-28 19:39:59
小云老师:回复?静萱lacey同学,你要买东西才会有还款啊 借库存商品等200 应交税费-待抵扣进项税50贷:应付账款250 借应付账款250 贷银行存款250
2022-12-28 19:56:10
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好,请问下,原来会计月末结转增值税,做的分录是借:应交税费-销项贷应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷应交税费-进项,可是进项中有未做抵扣的,能将它们分开,分录要怎么做
您好,需要增加 待抵扣进项税额
60楼
2022-12-28 18:47:59
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翎翎:回复小黎老师 我增加了,分录怎么做呀
2022-12-28 19:08:15
小黎老师:回复翎翎您好,你这个待抵扣进项税额,当地就不要转入未交增值税就可以了
2022-12-28 19:37:08
翎翎:回复小黎老师 哎呀,我上面不是写了,是以前会计做的么,我只是想咨询下这个怎么做分录 ,你直接告诉我就行啦
2022-12-28 19:54:46
小黎老师:回复翎翎您好,借 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 贷应交税费 应交增值税 进项税额
2022-12-28 20:19:21

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