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一般纳税人增值税会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 程辰 发表的提问:
老师请问一般纳税人增值税进项税额加计扣除的会计分录怎么做呢?
平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
151楼
2023-02-12 19:06:00
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程辰:回复张艳老师 哦,好的。营业外收入需要缴纳增值税吗?
2023-02-12 19:25:17
程辰:回复张艳老师 还有税金及附加上月计提的比本月交的多的部分也做营业外收入吗?
2023-02-12 19:44:53
张艳老师:回复程辰1、计入营业外收入不交纳增值税的,这个是要加计抵减增值税的金额,但是这个是要交纳企业所得税的
2023-02-12 20:13:47
张艳老师:回复程辰2、可以计入营业外收入,也可以反冲回多计提的部分金额。
2023-02-12 20:36:16
程辰:回复张艳老师 好的,谢谢!
2023-02-12 20:48:14
张艳老师:回复程辰您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-12 21:05:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师 麻烦写一下一般纳税人应交增值税需要哪些二级科目 以及增值税的进项 销项 计提 缴纳 待抵 转出 红冲等的会计分录会计分录 麻烦您啦
你好 二级科目应交增值税/未交增值税/待认证/待抵扣/预缴增值税 待抵扣转出这个是啥 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 结转需要缴纳的增值税应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
152楼
2023-02-13 16:42:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
小规模纳税人缴纳增值税时需要计提吗?计提和实缴、结转会计分录如何做?一般纳税人缴纳增值税时要计提吗?如何做呢
你好,小规模不需要计提 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 一般纳税人需要结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
153楼
2023-02-13 16:55:50
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 つ.半夏:回复邹老师 小规模纳税人 是放进 应交税费——应交增值税(销项税费吗)
2023-02-13 17:09:33
邹老师:回复 つ.半夏你好,小规模只有应交税费——应交增值税 二级明细,没有三级明细销项税额的
2023-02-13 17:20:23
 つ.半夏:回复邹老师 那这种情况下,应该放哪?我加了一个三级增值税,可以不
2023-02-13 17:44:08
邹老师:回复 つ.半夏你好,小规模纳税不需要在应交增值税下面设置三级明细的
2023-02-13 18:04:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ ff 发表的提问:
某企业处置2017年9月份购买的设备(纳税人2002年2月1日前购买的设备不得计算抵扣增值税),取得处置收入10300元。纳税人在按照此政策进行增值税的核算时的会计分录,是一般纳税人
借;银行存款 贷;固定资产清理 10000 应交税费——应交增值税 200 营业外收入 100
154楼
2023-02-13 17:17:59
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ff:回复邹老师 老师,我开的是普通发票,那个应交增值税进项税额可以写300,然后在下面在做一笔,借应交税费-应交增值税-进项税 100 贷;营业外收入,我感觉这样一步一步清晰
2023-02-13 17:44:13
邹老师:回复ff你好,应交增值税是200,减免是100 因为是按3%的征收率减按2%征收 所以增值税=10300/1.03*2%,剩下1%的部分是减免的税款,所以计入了营业外收入
2023-02-13 18:01:09
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 精明的黄豆 发表的提问:
古美公司为增值税一般纳税人,2020年5月发生一下经济业务,编制会计分录 (1)5日,向大安公司销售b件产品300件
你好,您的问题不完整,请重新发起提问,详细描述问题,以便擅长此类问题的老师回答。
155楼
2023-02-14 16:44:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 满意的黑猫 发表的提问:
甲企业为增值税一般纳税人适用税率为13,31日将公司自产一批产品发放给公司100名销售人员,该产品每台成本一万元,市场单价为两万元含增值税的会计分录
你好 借:应付职工薪酬—非货币性福利 100*2万*1.13     贷:主营业务收入 100*2万       应交税费—应交增值税(销项税额)100*2万*13% 借:主营业务成本 100*1万     贷:库存商品100*1万   借;销售费用100*2万*1.13     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 100*2万*1.13
156楼
2023-02-14 17:07:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
157楼
2023-02-14 17:29:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 诙诙 发表的提问:
一般纳税人如何计提增值税?分录怎么做?
你好!如果你本月有要交的税 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
158楼
2023-02-14 17:47:28
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诙诙:回复宋生老师 上个月只有销项票没有进项票,进项票这个月才来。
2023-02-14 18:10:01
宋生老师:回复诙诙你好!看进项与销项的差额。如果要交就按上面的分录做
2023-02-14 18:39:46
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 丫丫巴贝 发表的提问:
老师,一般纳税人,计提未缴增值税时分录?
1、增值税不存在计提的问题,销售时,按销售额计算的销项税额贷记应交税费应交增值税-销项税额; 2、购进货物或劳务时,按专用发票上的税金借记应交税费应交增值税-进项税额; 3、(当然还有其他如进项转出、出口退税等业务)月末根据“应交税费--应交增值税”的账户余额计算本月应纳税金,并转出到“应交税费-未交增值税 ”;分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 4、交税时如果交纳当期的税金,根据实际交纳金额: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款-XX 如果是交的以前期间未交的税金,则: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款-XX 5、如实际交纳金额>计算的应纳税金,则: 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出多交增值税
159楼
2023-02-14 17:56:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想问下,刚成立一般纳税人,没有进项,开了发票缴纳了增值税,会计分录怎么写呢?然后有了进项,缴纳增值税会计分录怎么写呢
你好借销项税额贷转出未交增值税,, 借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税,贷银行,
160楼
2023-02-15 16:52:02
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影*一一:回复maize老师 老师,我还是不知道我没有进项的分录怎么写,是上面哪个呢
2023-02-15 17:12:18
影*一一:回复maize老师 有进项发票看明白了
2023-02-15 17:22:39
影*一一:回复maize老师 举个例子嘛,比如开了50万的票,没有进项,然后交了增值税,会计分录怎么写
2023-02-15 17:40:28
maize老师:回复影*一一没有税率啊,你这个直接假设税率13% ,销项税额50万/1.13*0.13借销项税额50万/1.13*0.13贷转出未交增值税50万/1.13*0.13,, 借转出未交增值税50万/1.13*0.13,贷未交增值税50万/1.13*0.13,借未交增值税,50万/1.13*0.13贷银行,50万/1.13*0.13
2023-02-15 17:55:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
161楼
2023-02-15 17:03:57
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Dreamcatcher 发表的提问:
一般纳税人。。。增值税销项小于进项和大于进项的完整会计分录
一、销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、销项大于进项税,本月需要交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
162楼
2023-02-15 17:29:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是一般纳税人,收到增值税普通发票是会计分录怎么做?
你好,借原材料,贷应付账款
163楼
2023-02-19 18:31:56
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筱:回复庄老师 老师不用价税分离,那我入库的时候库存商品的价格也是含税价对吧
2023-02-19 18:58:02
庄老师:回复你好,是的,普通发票是的,
2023-02-19 19:16:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,一般纳税人缴纳增值税的时候,实际缴纳金额比做账的多一分怎么做会计分录
你好,能提供一下账面进项税额与申报表进项税额,账面销项税额与申报表销项税额分别是多少的数据吗? 
164楼
2023-02-19 18:42:46
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月半弯:回复邹老师 进项52653.92,销项是38434.5,应交税额14219.42,结果税务上缴纳金额14219.41
2023-02-19 19:01:20
邹老师:回复月半弯你好,能提供一下账面进项税额与申报表进项税额,账面销项税额与申报表销项税额分别是多少的数据吗?  能按我的疑问提供数据吗,我需要从中找出差异的原因 
2023-02-19 19:29:30
月半弯:回复邹老师 申报表的金额历史数据查不出来,我记得确认好了的
2023-02-19 19:47:12
邹老师:回复月半弯你好,能提供一下账面进项税额与申报表进项税额,账面销项税额与申报表销项税额分别是多少的数据吗?  能按我的疑问提供数据吗,我需要从中找出差异的原因  请按我的疑问提供数据,谢谢了。
2023-02-19 20:05:44
月半弯:回复邹老师 查到了,申报表上少了1分
2023-02-19 20:23:13
邹老师:回复月半弯你好,你的意思是账面数据正确,申报表数据错误(申报表上少了1分)?
2023-02-19 20:34:30
月半弯:回复邹老师 这个地方输入销售额,自动出来的税额少了一分
2023-02-19 20:53:49
邹老师:回复月半弯你好,那需要把税额改成正确的才是,而不是少了一分就不管了
2023-02-19 21:21:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
一般纳税人收到运输费的增值税专用发票怎么做账,会计分录
借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
165楼
2023-02-19 19:09:00
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