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缴纳增值税消费税会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 外向的魔镜 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算。20×1年8月有关经济业务如下:(1)1日,购进生产用材料一批,买价600 000元,增值税78000元签发,并承兑一张面值为678000元。期限为三个月,票面利率为6%的商业承兑汇票,票据利息按月体记记账时增值税专用发票已认证。(2)12日销售产品一批该批产品的。不含税价款为30000元增值税税率为13%,消费税税率为5%,该批产品的成本为20000元。款项尚未收到。(3)15日缴纳上月未交的消费税30000元。(4)31日计算出销售产品应缴纳的城市维护建设税和教育附加个为4000元和3000元。要求:(1)编制1日采购材料的会计分录。(2)编制12日销售产品的确认收入的会计分录。(3)编制12日销售产品应交消费税的会计分录。(4)编制12日销售产品结转成本的会计分录。(5)编制缴纳上月消费税的会计分录。(6)编制31日计提本月城市维护建设税和消费税附加的会计分录。
你好 (1)编制1日采购材料的会计分录 借,原材料600000 借,应交税费——应增进78000 贷,应付票据678000 2 借,应收账款33900 贷,主营业务收入30000 贷,应交税费——应增销3900 3 借,税金及附加1500 贷,应交税费——应交消费税1500 4 借,主营业务成本20000 贷,库存商品20000 5 借,应交税费——应交消费税30000 贷,银行存款30000 6 借,税金及附加7000 贷,应交税费——应交城4000 贷,应交税费——应交教育附加3000
196楼
2023-03-07 16:23:10
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 喜悦的乐乐 ? 发表的提问:
老师,实际缴纳增值税的时候, 为什么做预算会计分录是 借:事业支出,而不是事业预算支出呢?
你好, 事业支出,对的 没有事业预算支出科目的
197楼
2023-03-07 16:44:59
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喜悦的乐乐 ?:回复蒋飞老师 就是说有事业预算收入,没有事业预算支出,事业预算收入和事业支出就是一对,是吧?
2023-03-07 17:03:54
蒋飞老师:回复喜悦的乐乐 ?是的,事业预算收入和事业支出就是一对,你的理解很对
2023-03-07 17:16:31
喜悦的乐乐 ?:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 17:29:46
蒋飞老师:回复喜悦的乐乐 ?不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 17:59:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 舒心的雨 发表的提问:
购买税控盘抵消增值税怎么做会计分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
198楼
2023-03-08 15:22:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
进口应纳消费税的小汽车,关税和消费税增值税分录怎么做?例如进口一台140万,关税10%,消费税15%,如何做分录
你好,你这个小汽车是自用还是销售?
199楼
2023-03-08 15:52:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
请问,计提增值税,缴纳增值税的完整会计分录怎么做?还有减免税金的
你好 收入,借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 减免 ,借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免 缴纳,借;应交税费-应交增值税,贷;银行存款 如果是附加税减免了就直接不用计提了
200楼
2023-03-08 15:57:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
增值税在计提和缴纳的会计分录是怎样的呢?
你好,不需要计提的,通过一贷一借反应发生,与缴纳 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
201楼
2023-03-08 16:23:46
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财务猿:回复邹老师 这个是出租办公楼是产生的增值税,直接是在当月缴纳的,会计分录也是一样的吗
2023-03-08 16:34:30
邹老师:回复财务猿借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-08 17:02:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 精明的画板 发表的提问:
计提进口关税,消费税,增值税,和银行扣关税,消费税,增值税的分录(具体哪些入哪些科目)分录怎么做(゚o゚;?
你这些税不是计提,而是你进口时要交纳的时候直接计应交税费。
202楼
2023-03-08 16:41:59
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精明的画板:回复陈诗晗老师 你好,那具体的分录该怎么做呢
2023-03-08 17:28:04
陈诗晗老师:回复精明的画板收到物资时 借:库存商品等  金额+关税 应交税费-消费税 应交税费-增值税 贷:银行存款  月末 借:税金 及附加  贷:应交税费-消费
2023-03-08 17:41:25
精明的画板:回复陈诗晗老师 1.消费税和关税不是记入成本吗,还要另起一个应交税费―消费税?2.月末这笔是什么意思?计提吗?
2023-03-08 17:55:30
陈诗晗老师:回复精明的画板你这里区分情况 进口关税原则计入成本,如果购进关税可以用于以后抵扣,计入应交消费税借方。 后面是销售时如果涉及消费税,计提消费税。
2023-03-08 18:21:54
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 飞丫头 发表的提问:
转让不动产,计提增值税时,借:固定资产清理,贷:应交税费/应交增值税(销项税额),缴纳税款的会计分录
您好!转让时 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 差额记入资产处置损益 这个税金一样要转入未交增值税,然后 借/应交税费-未交增值税 贷:银行存款
203楼
2023-03-09 15:26:45
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小情绪0922 发表的提问:
小规模纳税人住宿业自开专票销售额77000,增值税2310,取票销售额169000,增值税5070,普票免增值税,专票需要缴纳增值税,会计分录怎么做?附加税会计分录怎么做?
专票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税,借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 缴纳,借:应交税费—应交城建税 贷:银行存款
204楼
2023-03-09 15:38:16
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小情绪0922:回复辜老师 普票这部分会计分录怎么做?
2023-03-09 16:09:53
辜老师:回复小情绪0922普票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 不需要缴纳的增值税。借,应交税费~应交增值税,贷。营业外收入
2023-03-09 16:20:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ carlota 发表的提问:
一般纳税人预缴增值税和附加税怎么做会计分录
借应交税费预缴增值税/附加税 贷银行存款
205楼
2023-03-09 15:59:28
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carlota:回复郭老师 为啥这个老师是这样说的
2023-03-09 16:22:31
carlota:回复郭老师 到底怎么做
2023-03-09 16:36:25
郭老师:回复carlota一看就不对 你们一个月就一个项目 现在就计提 以后不交怎么做
2023-03-09 17:06:00
carlota:回复郭老师 我都让他给说糊涂了
2023-03-09 17:25:51
carlota:回复郭老师 那老师你能给列一下完整的吗?
2023-03-09 17:46:14
郭老师:回复carlota借应交税费预缴增值税/附加税 贷银行存款 预缴的 回来需要交多少借税金及附加贷应交税费 借应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费未交增值税
2023-03-09 18:15:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 落寞的发夹 发表的提问:
老师,缴纳4季度增值税滞纳金会计分录怎么做?
借应交税费-未交增值税营业外支出贷银行存款。 只是交税的分录
206楼
2023-03-09 16:21:37
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落寞的发夹:回复郭老师 没有看懂,还有城建税也有滞纳金
2023-03-09 16:37:56
郭老师:回复落寞的发夹城建税的借利润分配未分配利润贷应交税费,城建税借城建税贷银行存款。 滞纳金做了营业外支出 和上面一块做
2023-03-09 17:05:02
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Mo'Higher 发表的提问:
老师,进口环节应税消费品缴纳的消费税是(关税完税价格+关税+消费税)×消费税税率,那进口环节应税消费税缴纳的增值税是(关税完税价格+关税+消费税)×增值税税率,是嘛
您好,是的,您的公式正确
207楼
2023-03-09 16:39:00
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ tina 发表的提问:
老师,计提的增值税比实际缴纳的增值税少0.01元,怎样调整(会计分录)?
你好,0.01的差额可以计入营业外支出,
208楼
2023-03-12 17:36:22
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tina:回复王瑞老师 不是调整主营业务收入吗
2023-03-12 18:05:26
王瑞老师:回复tina这个是属于系统差吧,调营业外支出就可以,当然也可以调整主营业务收入,
2023-03-12 18:25:12
tina:回复王瑞老师 是系统差异,调整主营业务收入怎样调呢
2023-03-12 18:50:55
王瑞老师:回复tina按多交的0.01借主营业务收入
2023-03-12 19:13:27
tina:回复王瑞老师 好的,谢谢
2023-03-12 19:27:08
王瑞老师:回复tina不客气,希望五星好评。
2023-03-12 19:52:49
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.9w
引用 @ Prüfung 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,委托乙公司加工一批应税消费品,收回后连续加工应税消费品,甲公司支付加工费100万元,增值税13万元,并取得乙公司开具的增值税专用发票。另付乙公司代扣代缴消费税15万元。要求做出相关的会计分录
  借:委托加工物资  100                  应交税费-增值税-进项 13             应交税费-消费税     15 贷:银行存款            128        借:原材料   100 贷:委托加工物资   100
209楼
2023-03-12 17:52:54
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
缴纳增值税附加税的会计分录怎么写,月底没有计提
你好,计提 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税、教育费附加、地方教育附加 缴纳 借:应交税费-城建税、教育费附加、地方教育附加 、增值税 贷:银行存款
210楼
2023-03-12 18:19:43
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杨洋阳:回复彩丽老师 增值税不用计提对吗?
2023-03-12 18:48:17
杨洋阳:回复彩丽老师 可以一笔分录吗?计提➕缴纳
2023-03-12 19:00:41
彩丽老师:回复杨洋阳增值税是价外税 销售时 借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费--增值税 缴纳 借:应交税费- 增值税 贷:银行存款
2023-03-12 19:27:57
杨洋阳:回复彩丽老师 这个计提和缴纳可以做成一笔分录吗?还是最好两笔
2023-03-12 19:39:08
彩丽老师:回复杨洋阳计提和缴纳可以做在一张凭证上,但是要写2笔分录
2023-03-12 19:50:49
彩丽老师:回复杨洋阳也可以计提和缴纳分别填凭证
2023-03-12 20:02:35
杨洋阳:回复彩丽老师 增值税还抵扣了480金税盘的费用。可以这3笔做在一张凭证上面,分3笔
2023-03-12 20:30:50
彩丽老师:回复杨洋阳可以,这3笔做在一张凭证上面,但是建议不同业务分开做凭证
2023-03-12 20:49:43

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