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应付账款期初漏记会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 原中白羊 发表的提问:
201709建账,期初数,漏记“其他应付款-A 10万”,201803收到项目保证金10万(其他应付款),直接归还“其他应付款-A 10万”,如何做会计分录?
你期初数建账的时候,不可能只漏了这一个10万,要不然期初数会不平的,应该还有一个数据漏了的
1楼
2022-12-14 10:46:15
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原中白羊:回复辜老师 是的,据财务说,建账时收到的起初数据都入了,后面不平,直接调整本年利润那里,弄平了,账套才启用、记账、结账的,这种情况,怎么做调整?
2022-12-14 11:15:00
辜老师:回复原中白羊那你要先确认一个其他应付款处理,对应调整未分配利润
2022-12-14 11:43:53
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
应付账款漏记了分录怎么补记
同学,你好 请问是什么原因漏记呢?相关的业务是什么?
2楼
2022-12-14 11:40:57
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微信用户:回复文静老师 以前没有建账!上个月开始建账!老板少提供了几笔应付账款
2022-12-14 12:00:03
微信用户:回复文静老师 库存商品已收到了
2022-12-14 12:27:31
文静老师:回复微信用户那你们中途建账期初数据是怎么来的
2022-12-14 12:56:22
文静老师:回复微信用户如果期初试算平衡,除了应付账款漏掉,其他的科目也应该至少有一个科目不对
2022-12-14 13:20:26
微信用户:回复文静老师 其它科目数据对的上实数!就是盘点库存商品取平均数!
2022-12-14 13:50:07
文静老师:回复微信用户这么说的话,你们库存和发票不对应,你们的应付款采购库存造成的话,建议增加库存商品和应付账款,最好把应付单位的发票拿来核对清楚
2022-12-14 14:13:02
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夏天 发表的提问:
漏记2837 漏记应付账款借方 需调整 这个分录怎么做
你好,可以把之前错的分录红字冲销,然后编写正确的。
3楼
2022-12-14 13:04:47
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夏天:回复吴月柳 现在主管让我调分录 不是改分录
2022-12-14 13:17:26
夏天:回复吴月柳 因为做错的这个会计离职了 他的账号我们都上不去
2022-12-14 13:29:06
吴月柳:回复夏天那你直接把这个金额补录进去,借:应付账款 贷:银行存款或现金等
2022-12-14 13:57:42
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Season 发表的提问:
期初应收账款漏记,后期如何调整??
你好,没记在应收账款记入什么科目
4楼
2022-12-14 14:06:15
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Season:回复庄老师 ???没看懂
2022-12-14 14:40:44
Season:回复庄老师 对于期初这种漏记的科目,以后期间会发生的情况,凭证要怎样调整??
2022-12-14 15:08:17
庄老师:回复Season你好,没记应收账款,补记,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税
2022-12-14 15:20:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ FH 发表的提问:
老师,请问期初漏记了应付账款,期初帐是平的,如果做借:应付账款,贷库存现金,应付账款就少了,该怎么平帐呢
这个平不了的,建议咨询一下记账软件供应商看能修改录入期初余额。如果不可以的话,就需要重新建立帐套了。
5楼
2022-12-14 15:16:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Season 发表的提问:
期初应收账款漏记,后期如何调整??
你好,期初数漏记,只能是重新建账,录入正确期初数才是的
6楼
2022-12-14 16:08:20
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Season:回复邹老师 现在期初数改不了了
2022-12-14 16:33:58
邹老师:回复Season你好,无法通过分录来调整,所以只能重新建账才可以修改期初数的
2022-12-14 16:49:45
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
老师,前任会计给我数据在软件重新建账,但期初应付账款明显有误(业务员告知)有多记有漏记,现供货商来结账,得怎么做调整?麻烦写下调整分录?
借未分配利润 贷应付帐款
7楼
2022-12-14 17:27:14
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自在独行:回复丁老师 老师
2022-12-14 18:00:33
丁老师:回复自在独行本次提问结束,欢迎下次提问。
2022-12-14 18:13:47
自在独行:回复丁老师 这是少记的分录吧?那多记的话是不是用红字?
2022-12-14 18:37:11
丁老师:回复自在独行你好,嗯嗯!是的呢
2022-12-14 19:00:45
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
期初建账的时候应付账款漏记一笔,现在查到应该怎么做账务处理呢?
漏记的具体是什么?不清楚内容无法确定会计科目
8楼
2022-12-14 18:44:20
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会计学堂:回复文文老师 漏记已付款一笔,借:应付账款,那贷方呢?
2022-12-14 19:05:33
文文老师:回复会计学堂借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2022-12-14 19:24:04
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 简单如我 发表的提问:
年初建账时期初数据预付账款会计误录成应付账款,现在要调账应该怎么做分录?
你好,借应付账款,贷预付账款
9楼
2022-12-14 20:13:30
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简单如我:回复徐阿富老师 可是预付账款的余额不是应该在借方的吗?
2022-12-14 20:30:42
徐阿富老师:回复简单如我你好,不好意思,今天在外面,现在才上线,你原来建账时的错误是不是借预付账款了还是怎么?
2022-12-14 20:42:54
简单如我:回复徐阿富老师 老师好,我建账的时候把预付房东的房租录成了应付
2022-12-14 21:06:59
徐阿富老师:回复简单如我你好,录为应付也是可以的,小企业不设预付账款也是可以的,发票到了贷应付账款,这样就平账了
2022-12-14 21:36:45
简单如我:回复徐阿富老师 可是应付余额记的是贷方正数
2022-12-14 21:56:54
简单如我:回复徐阿富老师 如果当时挂的预付的话,摊销房租可是借费用贷预付,现在是应付,摊销的时候应该怎么做呢?
2022-12-14 22:12:37
徐阿富老师:回复简单如我你好,第一个月发票到了摊销就借管理费用 贷应付账款,先按照一个月金额摊,
2022-12-14 22:23:18
简单如我:回复徐阿富老师 我还是不明白,应付期初就有贷方余额,现在摊销完了,应付更多了,实际这笔款已经付了
2022-12-14 22:48:02
徐阿富老师:回复简单如我你好,付款票未到,借应付账款 贷银行存款 发票到了,先摊销一个月,其余不动,借管理费用,贷应付账款,以后按月摊销,借管理费用 贷应付账款
2022-12-14 23:03:41
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 鈴蘭 发表的提问:
期初建账漏了一笔应收货款 请问这个月应该怎样做分录
只能补做收入处理。做无票的收入,计算销项税,交税处理,增加应收账款
10楼
2022-12-14 21:40:40
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 含糊的乌龟 发表的提问:
会计报表重述增加了期初数,但当期会计调整分录同样增加,会不会出现重复记录,如:上期漏记资产100,重述会增加100的期初数,调整分录也增加100,这样会不会导致期末虚增100的资产
报表重数是直接调整报表,你账面调整之后,报表直接按照调整后的金额出具报表,不用进行重数了
11楼
2022-12-14 22:47:28
全部回复
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 花之粹蜂蜜店 发表的提问:
期初漏了一笔其它应付款,保证金,现在做分录补上,怎么做呢
如果是支付保证金,借:其他应付款 贷:银行存款 如果是收到保证金 ,就做相反的分录
12楼
2022-12-14 23:53:58
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 紧张的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位会计制度:请问补记2015年度漏记的应收账款的分录怎么做?谢谢!
你好,这个应收账款是如何导致的
13楼
2022-12-15 01:22:28
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 迷人的眼神 发表的提问:
我录应收账款期初时漏录,现在我要怎么做啊?
那你原来的期初平吗 多长时间的事了 ?
14楼
2022-12-15 02:22:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
老师好:应付账款贷方余额没记期初,现在付款怎样做分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款
15楼
2022-12-15 03:49:50
全部回复
玉:回复邹老师 建账时没记期初,记到预付然后怎么平预付款呢?谢谢!
2022-12-15 04:16:02
邹老师:回复你好,取得发票 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2022-12-15 04:35:49

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