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应付职工薪酬计提会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 253768327 发表的提问:
工会经费要计提吗?如要分录借:管理费用贷:应付职工薪酬交时借:应付职工薪酬贷:银行存款对吗?
你好,需要计提的,分录是对的。
31楼
2022-12-20 19:02:40
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253768327:回复彩丽老师 是按应发数计提吗?
2022-12-20 19:14:45
253768327:回复彩丽老师 是不是贷方发生额
2022-12-20 19:38:09
彩丽老师:回复253768327按每月全部职工工资总额的2%计提
2022-12-20 20:07:06
小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
应付职工薪酬会计分录怎么做
计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资等。支付,借;应付职工薪酬—工资等 , 贷;银行存款等科目
32楼
2022-12-20 19:08:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
你好,是的,是这样做计提,支付分录
33楼
2022-12-20 19:23:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
计提职工教育经费,应该是计入应付职工薪酬薪酬核算吗?这笔分录怎么做的?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
34楼
2022-12-21 18:48:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 晴川历历 发表的提问:
计提工会经费分录是借营业费用贷应付职工薪酬吗?
一般是计提到管理费用的
35楼
2022-12-21 19:15:32
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
36楼
2022-12-21 19:23:59
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三省居士:回复紫藤老师 我那样写摘要正确吗?
2022-12-21 19:44:06
紫藤老师:回复三省居士你好,对的,你的理解是对的
2022-12-21 20:00:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 单纯的麦片 发表的提问:
#提问# 老师,我年终计提奖金,会计分录您看我写的对吗,借:计提12月份工资-管理费用-工资 计提年终奖金,借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-职工工资 /应付职工个薪酬-应付奖金
您好 这样写分录正确的
37楼
2022-12-22 18:10:59
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单纯的麦片:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-22 18:41:05
bamboo老师:回复单纯的麦片不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-22 19:07:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 长情的蚂蚁 发表的提问:
老师,您好,这个月计提工资的时候,贷方的应付职工薪酬要加上上个月给一个员工没发的钱,这笔分录要怎么写
你上个月没有计提这个员工工资么,那多计提这个就可以,你不需要另外做分录,还是做借管理费用 贷应付职工薪酬
38楼
2022-12-22 18:25:30
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 文艺的麦片 发表的提问:
老师,你好,去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资,当时的会计分录是借:管理费用-社保:贷:应付职工薪酬-工资,今年发现问题了该怎么调整呢
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保
39楼
2022-12-22 18:45:04
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Mandy 发表的提问:
填经济普查表,有一项要填应付职工薪酬(本年贷方累计发生额),之前做帐时,1-3月份是没有提计工资,直接当月做帐分录成:借:管理费用-职工薪酬,贷:现金4-12月份是先计提,计提分录:借管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-工资,发工资时是:借:应付职工薪酬-工资,贷:现金那么,要填的应付职工薪酬应该是:科目余额表里应付职工薪酬(本年贷方累计)+管理费用-职工薪酬的(1-3月份的本年贷方累计)是这样吗?
你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
40楼
2022-12-22 18:57:08
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Mandy:回复蒋飞老师 哦,那么管理费用-工资也要单独打印提交一份吗?
2022-12-22 19:09:42
蒋飞老师:回复Mandy你好! 不用的,把数据填写上就可以了
2022-12-22 19:26:56
Mandy:回复蒋飞老师 好的 谢谢
2022-12-22 19:37:58
蒋飞老师:回复Mandy您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-22 19:58:03
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Victoria 发表的提问:
老师,之前会计计提工资做错了:借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬,我这边发现之后订正了:先冲红那笔分录,后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬多了一笔,这个怎么调整
这是计提的分录,支付时就会冲应付职工薪酬
41楼
2022-12-22 19:20:59
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Victoria:回复文文老师 但是,支付之后应付职工薪酬就是多了那笔钱
2022-12-22 19:49:06
Victoria:回复文文老师 他当时计提的时候就借贷都写了应付职工薪酬,我冲红后,最终还是多了一笔应付职工薪酬贷方
2022-12-22 20:08:18
Victoria:回复文文老师 老师这个怎么调整
2022-12-22 20:36:58
文文老师:回复Victoria借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬  这笔分录不管是否冲销,均不会影响应付职工薪酬余额。
2022-12-22 20:56:59
文文老师:回复Victoria后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬 ,这才会形成贷方余额
2022-12-22 21:26:06
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小嘉嘉 发表的提问:
应付职工薪酬这个月多计提了工资,下月没发那么多了,多计提的我一直放那吗?因为一直没工资支出,还是做相反分录冲减
您好,可以冲了,也可以以后少计提
42楼
2022-12-23 18:14:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
老师可以写一下应付职工薪酬的计提到发放的全部分录吗?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
43楼
2022-12-23 18:38:35
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海边一粒沙:回复郭老师 个人部分是多少?
2022-12-23 19:03:39
郭老师:回复海边一粒沙个人的部分在工资里面。
2022-12-23 19:20:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
老师,公司的工资补贴,做进应付职工薪酬的奖金补贴里,那要计提吗?具体发分录怎么做?
你好,同学。 要计提的 借 管理费用等等 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 存款
44楼
2022-12-23 19:06:32
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*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复陈诗晗老师 计提是分开计提还是合并到职工薪酬里面计提?
2022-12-23 19:19:46
陈诗晗老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚分开处理的,同学。这里是
2022-12-23 19:43:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 肖雨甜 发表的提问:
我现在做工资分录,就是先计提(借管理,贷应付职工应酬)后付(借应付职工薪酬,贷银行)。我的一个前辈说应该做工资分配。就是先付(借应付职工薪酬,贷银行),后分配(借管理,贷应付职工应酬)。计提和分配应该咋理解。正确的是啥。
你好不需要的,当月计提当月的,然后次月发放就行。
45楼
2022-12-23 19:12:15
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肖雨甜:回复郭老师 我家是25日发放当月工资,那我还用计提么。
2022-12-23 19:31:02
郭老师:回复肖雨甜需要的 需要通过应付职工薪酬核算
2022-12-23 20:00:37
肖雨甜:回复郭老师 那我应该月初先做借管理,贷职工薪酬,月底发的时候做借职工薪酬,贷银行。还是应该25号先发,之后在做那个分配工资,借管理,贷职工薪酬?
2022-12-23 20:30:16
郭老师:回复肖雨甜什么时间做都可以 只要当月做出来就行,你当月计提当月的工资你知道多少钱吗?
2022-12-23 20:48:44
肖雨甜:回复郭老师 因为我还需要计提保险和公积金,所以我都是月初写这个计提分录(工资这个数等发工资后我再改)。我们是10号交当月保险,25号发当月工资,30号交当月公积金。
2022-12-23 21:04:11
郭老师:回复肖雨甜你好 可以 可以这么做
2022-12-23 21:25:10

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