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应付职工薪酬计提会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 价值观 发表的提问:
协会员工工资,计提和发放分录和企业一样吗?计提,借 管理费用_职工薪酬 贷应付职工薪酬_工资,发放,借应付职工薪酬 贷银行存款?
你好,是的。非常棒,为你点赞
1楼
2022-12-14 12:50:12
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
计提工资的会计分录,可以借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬吗?
贷:应付职工薪酬-应付工资
2楼
2022-12-14 14:02:02
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Mo'Higher 发表的提问:
老师,我是工程施工单位会计,公司正式工工资和报销的职工福利(回家的车票,项目上购买的生活用品等),会计分录都需要计提应付职工薪酬嘛?
您好 福利费要通过应付职工薪酬科目先计提
3楼
2022-12-14 15:06:35
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Mo'Higher:回复bamboo老师 好的,劳务派遣工资和正式工工资都是我们公司直接发放的,劳务派遣工资记入 工程施工-合同成本-a项目-劳务费 ,正式工工资记入 工程施工-间接费用-a项目-人工费,这两个分录都要计提应付职工薪酬嘛
2022-12-14 15:30:12
bamboo老师:回复Mo'Higher劳务派遣工资劳务费发票么?
2022-12-14 15:58:09
Mo'Higher:回复bamboo老师 劳务费只核算劳务派遣工资,建筑劳务分包发票在分包费里面核算,分录应该是工程施工-合同成本-a项目-分包费,您看正式工工资和劳务派遣工资都需要计提应付职工薪酬嘛
2022-12-14 16:26:19
bamboo老师:回复Mo'Higher正式工工资要计提到应付职工薪酬科目 劳务派遣不需要
2022-12-14 16:38:17
Mo'Higher:回复bamboo老师 借:工程施工-合同成本-a项目-劳务费 贷 银行存款 那劳务派遣工资的分录是这样嘛
2022-12-14 16:52:32
bamboo老师:回复Mo'Higher劳务派遣工资的分录是这样
2022-12-14 17:18:47
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师你好,应付职工薪酬计提需要计提社保吗?会计分录怎么做?
您好!需要计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
4楼
2022-12-14 16:35:31
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回忆的沙漏:回复小妍老师 需要分开做的分录吗?那付工资的时候怎么做
2022-12-14 17:02:03
小妍老师:回复回忆的沙漏您好!计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提公积金 借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保(个人承担部分) 其他应收款-公积金(个人承担部分) 银行存款
2022-12-14 17:19:49
回忆的沙漏:回复小妍老师 没有公积金只有五险
2022-12-14 17:47:19
小妍老师:回复回忆的沙漏您好!那就不填制公积金的分录就可以了。
2022-12-14 18:02:11
回忆的沙漏:回复小妍老师 那公司承担的部分社保不用做计提是吗?
2022-12-14 18:12:39
回忆的沙漏:回复小妍老师 计提的工资金额是没扣个人部分社保的金额吗
2022-12-14 18:29:15
小妍老师:回复回忆的沙漏您好!借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 这个分录的金额就是公司承担的部分, 个人承担的部分不用计提 在发放工资的时候直接体现就可以了。
2022-12-14 18:41:51
回忆的沙漏:回复小妍老师 这个公司部分可以不计提直接扣款的时候做到管理费用吗?
2022-12-14 18:57:53
小妍老师:回复回忆的沙漏您好!可以,只不过计提更加规范。
2022-12-14 19:18:49
回忆的沙漏:回复小妍老师 好的谢谢526741
2022-12-14 19:40:18
回忆的沙漏:回复小妍老师 谢谢老师
2022-12-14 19:52:44
小妍老师:回复回忆的沙漏不客气,满意请五星好评哦!
2022-12-14 20:09:05
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娜写年华 发表的提问:
17年有一笔会计分录错了,怎么调整。计提工资 借:管理费用。贷:应付职工薪酬,发放的时候做成 借:应付职工薪酬。贷:应付职工薪酬了
调整一下,借应付职工薪酬 贷银行存款
5楼
2022-12-14 17:49:10
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娜写年华:回复马老师 老师,这是17年的账,18年底可以调整吗,不用记以前年度损益吗
2022-12-14 18:14:57
马老师:回复娜写年华你这个又不牵扯损益类科目,不用以前年度损益调整
2022-12-14 18:43:25
娜写年华:回复马老师 好的,知道了
2022-12-14 19:05:58
马老师:回复娜写年华不客气,麻烦给老师五星好评谢谢
2022-12-14 19:22:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!退回社保会费的会计分录怎么做?计提时已走应付职工薪酬。
借 银行存款贷营业外收入
6楼
2022-12-14 18:41:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然若水 发表的提问:
如果应付职工薪酬计提多了如何来冲销会计分录如何来做
您好,按原分录,多计提的金额,做负数处理即可。
7楼
2022-12-14 19:57:17
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淡然若水:回复王雁鸣老师 你说的负数是什么意思那具体的会计分录如何来做呢
2022-12-14 20:23:04
王雁鸣老师:回复淡然若水您好,比如当时计提时,借;管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,则多提部分冲回时,借;管理费用-工资,负数,贷:应付职工薪酬-工资,负数。
2022-12-14 20:33:48
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朝欣 Sara 发表的提问:
工会经费计提问题 工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%吗? 分录如下 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(个人部分) 应付职工薪酬-公积金(个人部分) 其他应付款(党费) 计提工会经费 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
分录是正确的,工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%
8楼
2022-12-14 20:48:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ LL 发表的提问:
累积带薪缺勤 比如2019年有五天带薪休假,但我干活了,这五天我转到2020年了,2020年有五天没干活 那么,会计分录,应付职工薪酬应该哪年计提 还有金额还怎么计算
你是在2019年的时候就要将这个给他计提出来。金额的话,是跟距离在2020年要享受的,这个休假的天数乘以日工资。
9楼
2022-12-14 21:52:22
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
计提工资的时候做的会计分录错了,借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬,请问这个要怎么做更正?
冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用
10楼
2022-12-14 22:45:32
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????J.ing????????:回复轶尘老师 怎么做会计分录?
2022-12-14 23:02:47
轶尘老师:回复????J.ing????????冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用 这就是分录啊
2022-12-14 23:24:54
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 左岸 发表的提问:
员工离职其相关的会计分录如下:借:应付职工薪酬---xxx贷:库存现金 这是支付时的会计分录,开始肯定要计提吧,要不应付职工薪酬冲不掉
是的,要先计提的 借:管理费用--辞退福利 贷:应付职工薪酬--辞退福利
11楼
2022-12-15 00:05:14
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
12楼
2022-12-15 01:26:31
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2022-12-15 01:42:42
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2022-12-15 02:01:48
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2022-12-15 02:24:30
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2022-12-15 02:43:37
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2022-12-15 03:11:22
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2022-12-15 03:26:55
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2022-12-15 03:41:14
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-15 04:00:06
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2022-12-15 04:26:31
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-15 04:51:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
13楼
2022-12-15 02:36:04
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木槿花:回复张艳老师 老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2022-12-15 03:06:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 未来可期6666 发表的提问:
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
14楼
2022-12-15 04:04:19
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未来可期6666:回复bamboo老师 我是不是应该在应付职工薪∽工资下再说辅助核算xx人,要不然无法看出某个人的工资还有多少没领,小公司,不按月发放,工人都是没钱花了支以前的工资,并不是一发发一整月
2022-12-15 04:34:28
未来可期6666:回复bamboo老师 我4月都是按上边提问的分录做的,不改行吗?有什么影响
2022-12-15 05:02:41
bamboo老师:回复未来可期6666您那样写分录也可以 那您可以计提凭证后面附工资表 发放的后面附发放表
2022-12-15 05:15:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 赵亦 发表的提问:
报销职工医疗费,分录怎么做?借应付职工薪酬贷库存现金。但一开始没计提应付职工薪酬会不平吧?
您好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
15楼
2022-12-15 04:55:48
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