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新会计准则中应付职工薪酬
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 彭鹏 发表的提问:
应付职工薪酬里面包含工资和培训费 如果计提工会经费 是用应付职工薪酬里的数算2% 还是 用应付职工薪酬-工资 那个数算
你好,是用应付职工薪酬里的数算2%
136楼
2023-02-09 17:42:25
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彭鹏:回复庄老师 老师 应付职工薪酬里面包含 工资 奖金 培训费等等 用这个总数算2%是吗
2023-02-09 17:54:23
庄老师:回复彭鹏你好,是的,这些都 是含在里面的,
2023-02-09 18:17:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学问 发表的提问:
现新制度,代扣社保分录做 借应付职工薪酬/ 工资 贷 应付职工薪酬/社保。计提社保为借 业务费用/社保 贷 应付职工薪酬/社保。缴纳社保为借 应付职工薪酬/社保 贷 银行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到这个1200现金。这个钱如何做分录。预算会计做吗。2019.01实行新制度哈
你好,同学。 预算会计不处理,他是对财政预算资金核算。 借 银行存款 贷 其他应收款
137楼
2023-02-09 17:53:59
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学问:回复陈诗晗老师 我没用其他应收款这个科目。工资实代扣多少我就做的多少。缴纳时,我也是应交多少做多少
2023-02-09 18:43:52
陈诗晗老师:回复学问那你个人交纳部分你是如何处理的
2023-02-09 18:56:51
学问:回复陈诗晗老师
2023-02-09 19:20:33
学问:回复陈诗晗老师 比如这样做对不对没
2023-02-09 19:45:16
陈诗晗老师:回复学问你的第3笔,是个人部分计入其他应收款处理
2023-02-09 20:13:37
学问:回复陈诗晗老师 这个收回的钱是好几个人的,能不能打包成 补交社保费。不具体到个人安
2023-02-09 20:24:42
陈诗晗老师:回复学问这是可以的,打包处理
2023-02-09 20:44:44
学问:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-02-09 21:03:57
陈诗晗老师:回复学问不客气,祝你工作愉快
2023-02-09 21:29:01
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
138楼
2023-02-12 18:21:06
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2023-02-12 18:37:01
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2023-02-12 18:47:19
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2023-02-12 19:08:25
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2023-02-12 19:35:12
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2023-02-12 20:00:34
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2023-02-12 20:17:58
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2023-02-12 20:43:18
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2023-02-12 21:04:11
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2023-02-12 21:28:09
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2023-02-12 21:48:54
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 宋玉洪9091048 发表的提问:
应付职工薪酬 有负数516.64 然后做不计提应付职工薪酬,资产负债表上的应付职工薪酬就会多516.64元 遇到这个问题怎么调整?
你好 是计提的少了 可以补计提的
139楼
2023-02-12 18:46:01
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宋玉洪9091048:回复答疑苏老师 补计了负债又增多了,发放工资有赠多啊?我觉不正常
2023-02-12 19:09:49
答疑苏老师:回复宋玉洪9091048你好 补计提的话 借方成本费用 贷方应付职工薪酬 不就冲掉了借方余额吗
2023-02-12 19:28:50
宋玉洪9091048:回复答疑苏老师 负债表也会增加516.64
2023-02-12 19:47:23
答疑苏老师:回复宋玉洪9091048你好 你不是现在应付职工薪酬是负数吗 ?你补计提后 应付职工薪酬就平了 所以很正确的 负债增加了是对的
2023-02-12 20:13:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师,请问小企业会计准则下福利费怎么账务处理啊? 是借管理费用福利费贷银行存款吗?还是借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利/借应付职工薪酬福利贷银行存款?
你好!是后面这个分录了,
140楼
2023-02-12 19:06:28
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养猫专业户:回复宋生老师 老师如果一直都按照前面的分录做的, 也都当月结转结账了,能不能直接从科目余额表看一下一共支付了多少管理费用福利费, 比如是5万, 能不能再最后一个月补提一个:借应付职工薪酬 -福利费 5万,贷应付职工薪酬福利费5万?
2023-02-12 19:25:28
宋生老师:回复养猫专业户您好!你这样做这个分录,你仔细看下,跟没做是不是一样呵呵
2023-02-12 19:42:53
养猫专业户:回复宋生老师 是的, 就是想要在应付职工薪酬福利这边过一个数, 因为每个月都少了经过这个科目的一个步骤。
2023-02-12 19:55:00
宋生老师:回复养猫专业户您好!算了,以后注意就行了。
2023-02-12 20:17:32
养猫专业户:回复宋生老师 正常不是:借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利 借应付职工薪酬福利 贷银行存款 但是因为每次都是直接 借管理费用-福利 贷银行存款 所以应付职工薪酬的一进一出都没有 , 能不能一次性补上呢?
2023-02-12 20:36:02
宋生老师:回复养猫专业户你好!是的。但是实际上你按之前的做,也没有实质性的对成本,费用,利润都不会产生错误。所以改不改都没什么关系。
2023-02-12 21:01:51
养猫专业户:回复宋生老师 老师请问这个福利费是应付职工薪酬-工资的14%是个界限是吧
2023-02-12 21:18:00
宋生老师:回复养猫专业户你好!是的。税前扣除就是14%
2023-02-12 21:46:01
养猫专业户:回复宋生老师 超过14%的部分明年汇算清缴时进行调增
2023-02-12 22:00:11
宋生老师:回复养猫专业户你好!是的。超过的部分要调增利润
2023-02-12 22:24:33
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应付职工薪酬会计分录问题
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
141楼
2023-02-12 19:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分 个人部分)   贷:银行存款 按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬-社保
你好,请问你想问的问题具体是?
142楼
2023-02-13 16:39:40
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莫失莫忘:回复邹老师 按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬-社保 中计入一次社保个人部分。这样社保个人部分不是计入了两次?
2023-02-13 16:53:53
邹老师:回复莫失莫忘你好,没有两次,一次贷方,一次借方,期末无余额
2023-02-13 17:21:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
“设定受益计划”是应付职工薪酬吗? 那为什么在资产负债表填列中,它会被计入非流动负债?而不是计入应付职工薪酬?
你好同学 ,因为这个是报表填写的规定 。
143楼
2023-02-13 16:48:41
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 把梦想变成现实 发表的提问:
请问老师,小企业会计准则财务报表的填报中,应付职工薪酬和应交税费的披露表都是填写的相关科目的贷方发生额对吧?
你好,应付职工薪酬和应交税费的披露表都是填写的相关科目期末贷方余额.
144楼
2023-02-13 17:14:31
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把梦想变成现实:回复陈静老师 那老师,应交税费中增值税是不包括待认证抵扣增值税的对吧?
2023-02-13 17:51:49
陈静老师:回复把梦想变成现实你好,是的,你的理解正确.
2023-02-13 18:08:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 霸气的流沙 发表的提问:
多项选择题24.下列各项中,关于确认应付职工薪酬的会计处理正确的有()A生产车间管理人员的职工薪酬应计入生产成本。B财务人员的职工薪酬应计入财务费用 C销售人员的职工薪酬应计入销售费用D管理人员的职工薪酬应计入管理费用
你好, 选acd,
145楼
2023-02-13 17:33:46
全部回复
郭老师:回复霸气的流沙看错了,选cd。
2023-02-13 17:57:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
新会计准则下到底如何计提社保费用,缴纳社保费,分录到底该如何做啊?个人承担部分企业承担部分 以及发工资时候的分录,老师说下吧,有点晕了!有的说的边都没沾上应付职工薪酬,有的又说要有应付职工薪酬
计提时 借;管理费用-工资 -社保 其他应收款(个人承担部分) 贷;应付职工薪酬-工资 -社保 支付时 借;应付职工薪酬-工资 -社保 贷;银行存款
146楼
2023-02-13 17:41:58
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
今天工资五险一金会计分录, 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师,请问这个分录有没有问题呀
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
147楼
2023-02-14 16:44:34
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 价值观 发表的提问:
协会员工工资,计提和发放分录和企业一样吗?计提,借 管理费用_职工薪酬 贷应付职工薪酬_工资,发放,借应付职工薪酬 贷银行存款?
你好,是的。非常棒,为你点赞
148楼
2023-02-14 17:10:52
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小涂 发表的提问:
应付职工薪酬中的二级 职工工资和职工薪酬是一个意思吗?
您好!是的,是一个意思。
149楼
2023-02-14 17:37:50
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 未来可期6666 发表的提问:
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
150楼
2023-02-14 17:55:52
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未来可期6666:回复bamboo老师 我是不是应该在应付职工薪∽工资下再说辅助核算xx人,要不然无法看出某个人的工资还有多少没领,小公司,不按月发放,工人都是没钱花了支以前的工资,并不是一发发一整月
2023-02-14 18:25:24
未来可期6666:回复bamboo老师 我4月都是按上边提问的分录做的,不改行吗?有什么影响
2023-02-14 18:38:04
bamboo老师:回复未来可期6666您那样写分录也可以 那您可以计提凭证后面附工资表 发放的后面附发放表
2023-02-14 18:50:40

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