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银行直接发放工资会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一抹晨光 发表的提问:
上月计提工资数大于了发放数,我可以直接做相反分录冲会多余数额吗?
你好,也可以这个月少计提上月的数字
106楼
2023-01-30 17:54:34
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一抹晨光:回复庄老师 好主意,哈哈。谢谢!
2023-01-30 18:24:30
庄老师:回复一抹晨光应该的,祝你新年快乐!
2023-01-30 18:41:07
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 木乔 发表的提问:
施工项目上购买软件已付款 项目会计会计分录 借:无形资产 贷:银行存款 还是 借:应付账款 贷:银行存款 还是直接借:工程施工-间接费用 贷:银行存款
你好! 工程施工-间接费用 贷:银行存款
107楼
2023-01-30 18:08:58
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木乔:回复蒋飞老师 后期项目往公司报销是是会计分录 该怎么写
2023-01-30 18:30:29
蒋飞老师:回复木乔报销就做上面的分录
2023-01-30 18:50:56
木乔:回复蒋飞老师 是这样我是项目上会计 项目先垫付 借:无形资产 贷:银行存款 项目再往公司报销 借:工程施工-间接费用 贷:内部往来-公司 这样对吗
2023-01-30 19:08:33
蒋飞老师:回复木乔你好! 对的。可以的
2023-01-30 19:34:49
木乔:回复蒋飞老师 那老师 项目上购买其他的办公用品 像办公桌椅 也是这样 借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款 借:工程施工-间接费用 贷:内部往来吗
2023-01-30 19:46:34
蒋飞老师:回复木乔你好! 是的,处理思路是一样的
2023-01-30 20:01:13
木乔:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-01-30 20:17:49
蒋飞老师:回复木乔不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-30 20:44:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问:
支付项目上工人工资可不可以直接做发放那一个分录不做计提分录,?
你好,是需要先计提,然后支付的
108楼
2023-01-31 17:27:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
你好!购买原材料直接用于施工工程,会计分录可以直接做借工程施工 贷银行存款吗?
您好!可以的。如果没有税费的话。
109楼
2023-01-31 17:44:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 不再记起 发表的提问:
工资发放时如何做会计分录,如应付工资是100,个税10,社保(个人)10,银行付80,还有计提当月发放的工资又如何计提
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保 应交税费——个人所得税 库存现金、银行存款等 上交社保 个税 借:应付职工薪酬——社保费 应交税费——个人所得税 其他应收款——个人社保 贷:银行存款
110楼
2023-01-31 18:05:59
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不再记起:回复bamboo老师 老师能用我的比例写的直白点吗 有点乱 初学者 社保是其他应收款社保 不是其他应付款社保吗?
2023-01-31 18:27:41
bamboo老师:回复不再记起其他应付 其他应收都可以 我不知道您单位承担的社保是多少啊 您给我个数字
2023-01-31 18:46:54
不再记起:回复bamboo老师 如:如应付工资是100,个税10,社保10,银行付80
2023-01-31 19:08:34
bamboo老师:回复不再记起您写的是个人承担的社保 还有单位承担部分社保
2023-01-31 19:27:39
不再记起:回复bamboo老师 个人承担的
2023-01-31 19:55:35
bamboo老师:回复不再记起我的意思是 应该还有单位承担部分 您可以给我个数字么
2023-01-31 20:24:19
不再记起:回复bamboo老师 老师是这样哦 我不懂你为什么一定要单位的呢 我工资表里面就不体现的啊 ,单位承担20吧 那银行付款要增加20吧
2023-01-31 20:42:17
bamboo老师:回复不再记起我写分录的时候 一般会涉及到单位承担部分的 不是说的光看您的工资表啊 单位部分不在工资表体现 但是计提跟缴纳的时候涉及到单位部分 或者您不需要我写那么详细?
2023-01-31 21:06:54
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 木灵子 发表的提问:
老师,工资必须先要计提吗?如果不计提直接按照发放记录做账可以吗?可是如果不计提直接发放做账应付工资期末会有余额。
你好,最好是需要计提的,如果不计提的话,直接做费用科目工资,不会出现应付有余额啊
111楼
2023-02-01 17:34:59
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蝴蝶老师:回复木灵子您的问题已解答,请及时给予好评哦,谢谢
2023-02-01 18:02:35
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ lvjuhua 发表的提问:
公司准备给银行代发工资,由银行代发工资后,银行会不会直接扣个税呢?
不会。。。。。。
112楼
2023-02-01 17:40:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心若止水 发表的提问:
老师:员工工资通过银行帐发放,具体该怎么做?我们不能通过网银直接发放吗
您好!可以通过网银,也可以每个月把工资表给银行,银行给你发。
113楼
2023-02-01 18:05:59
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心若止水:回复宋生老师 那自已通过网银发放的话,员工很多,每笔付款回单都得向银行要?
2023-02-01 18:21:48
宋生老师:回复心若止水您好!网银可以自己打印的。
2023-02-01 18:43:06
心若止水:回复宋生老师 哦,自己打印的可以当作原始凭证呀
2023-02-01 19:10:08
宋生老师:回复心若止水您好!可以的上面有银行的电子章就可以了。
2023-02-01 19:30:29
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小粉 发表的提问:
公司的工资采用银行转账的方式,但产生的手续费从工资里面直接扣除这个分录怎么写,比如工资是2000元,扣手续费5元。帮忙写出计提和发放的分录
你好,是个人承担这个费用吗?,那从实发工资扣除吗
114楼
2023-02-05 19:04:56
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小粉:回复佟老师 是的,麻烦写一下
2023-02-05 19:21:36
佟老师:回复小粉借:费用 贷应付职工薪酬-工资 借财务费用 贷银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 财务费用 个税 其他应付款-社保
2023-02-05 19:48:14
小粉:回复佟老师 我们打算把扣出来的费用做到营业外收入里面。这个分录怎么写
2023-02-05 20:11:31
佟老师:回复小粉那就把贷方财务费用替换成营业外收入
2023-02-05 20:29:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
我是外账会计。我做九月份的工资。但是到现在出纳在银行一直没有取备用金。工资已经发放。分录怎么处理。
您好!那你工资怎么发的呢?现金?
115楼
2023-02-05 19:30:05
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1173454306:回复宋生老师 是的。出纳用现金。我也不知道怎么发的。我只是外账的,经营情况我不知道,现在要出纳取备用金。现在是十一月。九月份的工资暂时怎么处理。十一月我要出纳取备用金
2023-02-05 19:55:48
1173454306:回复宋生老师 宋老师:在吗?麻烦回答我一下好吗?
2023-02-05 20:06:44
宋生老师:回复1173454306您好!你账上有现金就发,没有现金就先挂在账上。
2023-02-05 20:26:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小梦 发表的提问:
软件开发企业,工资直接计入成本,计提和发放时分录怎么做
借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
116楼
2023-02-05 19:41:57
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小梦:回复邹老师 那工资里面涉及到管理费用-职工薪酬和研发支出-费用化支出,怎么做啊
2023-02-05 20:03:20
邹老师:回复小梦借;管理费用-工资 研发支出-费用化支出 贷;应付职工薪酬
2023-02-05 20:18:23
小梦:回复邹老师 这个知道,就是我要把研发支出结转到成本怎么算哦
2023-02-05 20:47:05
小梦:回复邹老师 这个知道,就是我要把研发支出结转到成本怎么算哦
2023-02-05 21:05:48
邹老师:回复小梦研发支出是不可以结转到成本的,要不计入无形资产,要不计入管理费用
2023-02-05 21:22:51
小梦:回复邹老师 老师,我搞糊了,具体情况是这样的:我们是软件开发企业,专门开发管理系统软件提供给客户使用,我现在做的是管理人员是管理费用,研发人员工资是研发支出,然后研发支出计入到当期损益了。因为我们企业的特殊性,最大的成本就是人员工资,那我计提和发放工资时怎么做?具体分录
2023-02-05 21:51:45
邹老师:回复小梦研发人员的工资计入劳务成本,然后转入主营业务成本 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2023-02-05 22:18:27
小梦:回复邹老师 研发支出-费用化支出这个科目不用了?
2023-02-05 22:42:11
邹老师:回复小梦研发支出-费用化支出这个一般是用来研发无形资产核实的
2023-02-05 22:55:09
小梦:回复邹老师 哦,我们的软件可以申请专利,只是老板研发的软性系统暂时不申请,因为是合伙的。那万一以后申请了有没有影响哦
2023-02-05 23:20:59
邹老师:回复小梦符合条件的你可以计入无形资产 区别为客户开发与企业自行开发申请专利分别核算
2023-02-05 23:46:10
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
每月计提工资时都是直接按下月实际发放进行计提,上月计提工资时我少计提了一位离职人员的工资,且他发生的个税也没有计提,本月做发放工资的会计分录怎样去调整一下?
你好,把少计提的这个人的相关工资和个税分录在这个月补计提一下就行了
117楼
2023-02-05 19:53:59
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娟儿:回复蒋老师 那做这个月发放工资的凭证时,还显示这个人的工资和个税发放吗?
2023-02-05 20:24:41
蒋老师:回复娟儿有计提肯定就要发放的,不然前后不平了,要显示
2023-02-05 20:37:00
娟儿:回复蒋老师 关键是上月我没有计提这个人的工资呀?
2023-02-05 20:56:30
蒋老师:回复娟儿没有计提的话,你在这个月计提,然后申报他的个税一样的
2023-02-05 21:11:31
娟儿:回复蒋老师 他的个税10月已经申报了,工资也已经发了,就是计提时忘了提了
2023-02-05 21:21:36
蒋老师:回复娟儿嗯嗯,那就只是这个月补计提就够了
2023-02-05 21:48:14
娟儿:回复蒋老师 那这个月做工资发放的凭证显示这个人吗?要是显示,就和计提的不符了
2023-02-05 22:11:31
蒋老师:回复娟儿不需要显示这个人了,你前期已经发放过了
2023-02-05 22:33:30
娟儿:回复蒋老师 不显示的话,和我实际发放的工资就不符了
2023-02-05 22:44:44
蒋老师:回复娟儿你在上个月已经做进去了显示了,我不知道你的显示具体是什么意思? 上个月发放你们应该是对不上的,没有计提直接发放,那么应付职工薪酬应该在借方有余额
2023-02-05 22:56:26
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
老师,账务处理比如5月份计提工资10万,6月份直接做相反分录冲回,然后再做实际发放工资的分录行吗?这样做是对的吗?还是直接做差额分录好?
二种方式都是可以 的
118楼
2023-02-06 17:38:43
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 果果 发表的提问:
目前工资用现金发放,我是从银行直接提现,现金发放好点,还是将银行直接转账给老板账户 让老板代发工资,哪个方式好点,风险小点呢?
你好 从银行提现,用现金发放或银行直接转账给个人。
119楼
2023-02-06 17:52:52
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 想人陪的黄豆 发表的提问:
公司给员工发放工资。可以直接做借管理费用-职工工资,贷银行存款吗?不计提工资
您好, 最好还是计提一下
120楼
2023-02-06 18:02:58
全部回复

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