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查补收入的会计和税务处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 楠楠 发表的提问:
老师,请问一下,我单位有未开票收入,但是税款已计提,这样处理税务会不会查
您好!未开票没有关系,只要按照实际的收入申报一般没有什么问题。
61楼
2022-12-27 18:53:52
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ AA会计学堂-刘老师???? 已认证 发表的提问:
老师 原来的会计在3月31日补提了一月二月的成本 这个补提怎么处理?虚增成本?这个月要红冲?税务会查吗?
你好 实际有没有这个成本
62楼
2022-12-27 19:09:07
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AA会计学堂-刘老师???? 已认证:回复答疑苏老师 没有,也没有附件,是不是要红冲?
2022-12-27 19:38:01
答疑苏老师:回复AA会计学堂-刘老师???? 已认证你好 是的 要冲红的
2022-12-27 19:59:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 时光恍然 发表的提问:
收到人社局的稳岗补贴怎么做会计处理呢?
借;银行存款 贷;营业外收入
63楼
2022-12-27 19:14:59
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时光恍然:回复邹老师 借:银行存款 贷:其他应付款 可以这样处理吗?
2022-12-27 19:35:04
邹老师:回复时光恍然你好,这个需要做营业外收入,而不是往来
2022-12-27 19:54:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 预感i 发表的提问:
我们18年因低价处理退回存货,做低价销售,税务具给与20000元自查补税罚款,我该如何账务处理
你好,20000元自查补税罚款,这个到底是补交的税款,还是就是罚款的金额?
64楼
2022-12-28 18:11:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问:
老师,我一家粮油公司做内账会计,原来的会计做账务处理时,用到了,应收补贴款和补贴收入,现在的会计科目已经没有这两项了,请问用什么科目代替
你好,你是什么准则记账的
65楼
2022-12-28 18:36:07
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轻舞飞扬:回复郭老师 现在是手工帐,应该是小企业会计准则吧,我也不太清楚
2022-12-28 18:59:21
郭老师:回复轻舞飞扬专项应付款,你看下你有这个科目吧
2022-12-28 19:12:19
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 舒适的信封 发表的提问:
企业收到的稳岗补贴会计处理
借银存贷其他应付款
66楼
2022-12-28 18:50:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 执着的宝贝 发表的提问:
我单位自查补缴增值税的账务如何处理,补的是今年9月份的 视同无票收入,之前有赠送的物品,让视同无票收入补税,没有实际收入 一般纳税人
你们有无票收入还是只是交了税款 一般还是小规模? 借销售费用贷主营业务收入应交税费 借应交税费应缴增值税-转出未缴贷应交税费-未交 借应交税费贷银存
67楼
2022-12-28 19:02:25
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 受伤的心锁 发表的提问:
收到临的岗位补贴的会计处理
你好,借银行存款 代表 营业外收入
68楼
2022-12-28 19:11:59
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
某企业生产的产品销售收入享受免征增值税和企业所得税的优惠政策,经税务检查发现其有未做收入(增值税应税收入)和多计费用的行为,税务稽查机关应如何处理?
增值税应当补交并加收滞纳金如是偷税还要接受处罚,多列支出部分按照《征管法》六十四条处理。以上意见是我个人理解的,但现在还没有找到相关的文件依据来支撑
69楼
2023-01-02 11:01:38
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 坦率的香水 发表的提问:
求房屋士地置换且收到补价的会计、税务处理案例
https://wk.baidu.com/view/6d112776d4d8d15abf234e0f 看看这里对你有帮助
70楼
2023-01-02 11:22:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小妞向前跑 发表的提问:
税务局查出我们公司今年未开票收入14万。我们补交的增值税和滞纳金怎么做会计分录
借应收 贷收入 应交税费 借应交税费 营业外支出贷银行存款
71楼
2023-01-02 11:45:22
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小妞向前跑:回复玲老师 但是这是税务局给我们开的少交的14万我们也不知道该应付谁。就是说我们应补交增值税
2023-01-02 11:59:46
玲老师:回复小妞向前跑首先你自己账上需要查一下哪些未开发票的收入,你少记收入了
2023-01-02 12:18:38
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 香蕉白羊 发表的提问:
自查补缴以前年度营业收入的,对应的增值税怎么处理?
增值税和平时的一样的额 只是税率要用当时少交那个时候的税率
72楼
2023-01-02 11:51:55
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香蕉白羊:回复马老师 收入今年不敢再申报,怕影响今年的数据
2023-01-02 12:09:00
马老师:回复香蕉白羊营业收入用以前年度损益调整科目呢 最后结转到未分配利润 不影响你今年的利润收入的
2023-01-02 12:25:20
香蕉白羊:回复马老师 老师,是我们公司有倆个工地去年未完工,未做结算,今年税务叫自查,把它调整成去年的收入,补充申报了所得税,其他的未做调账,所以请教怎么做? 这两笔今年的收入及增值税怎么做?又怕影响今年的数据 通过:以前年度损益调整做吗?
2023-01-02 12:36:16
马老师:回复香蕉白羊是的 涉及到以前年度损益的科目 要通过以前年度损益调整科目核算
2023-01-02 12:56:56
香蕉白羊:回复马老师 对应的增值税怎么处理
2023-01-02 13:14:21
马老师:回复香蕉白羊增值税还是用未交增值税科目表示 申报的时候主表下面有个以前少交税金栏次填写
2023-01-02 13:30:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 禾苗禾苗 发表的提问:
请问失业保险管理服务局返还的稳岗补贴收入怎样进行会计处理?
借 银行存款 贷 营业外收入或管理费用
73楼
2023-01-02 12:00:00
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禾苗禾苗:回复紫藤老师 如果计入营业外收入,到明年汇算清缴的时候是要纳税调增的吧?
2023-01-02 12:26:36
紫藤老师:回复禾苗禾苗是的,那你走管理费用
2023-01-02 12:45:06
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 黛蓝 发表的提问:
老师您好,企业收到稳岗补贴的会计账务,其中一部分返还员工的会计账务处理。谢谢
借 银行存款 贷 营业外收入 返还的时候 借 管理费用/营业外支出 贷 银行存款
74楼
2023-01-03 18:20:02
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黛蓝:回复紫藤老师 谢谢您老师
2023-01-03 18:33:30
紫藤老师:回复黛蓝不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-01-03 18:57:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ seven 发表的提问:
我单位会计确认收入时间早于税务一个月,在会计确认时间的增值税和税务确认收入时间的增值税的账务处理
什么原因早确认收入了
75楼
2023-01-03 18:37:43
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seven:回复郭老师 按照集团规定,必须计提当月服务费,但是合同明确规定次月考核然后确认服务费,
2023-01-03 19:01:59
seven:回复郭老师 这样的话,我们总会有时间差,在当月计提的时候,是借:主营业务成本 贷应收账款,没有计提增值税,这样对吗
2023-01-03 19:20:32
郭老师:回复seven你没有做收入 这个是成本的
2023-01-03 19:32:26
seven:回复郭老师 对不起,老师打错了,是借,应收账款,贷,主营业务收入
2023-01-03 19:44:19
郭老师:回复seven纳税义务还没发生事吗 那你们这个服务费是按月收 当月应该做当月的收入
2023-01-03 20:08:06
seven:回复郭老师 按照合同约定的,次月考核核定金额,拨付服务费,所以税务机关给我核定的纳税义务发生时间为次月,但是集团的会计收入确定时间是当月提供服务的时候
2023-01-03 20:23:29
郭老师:回复seven那你们可以那么做的
2023-01-03 20:43:58
seven:回复郭老师 怎样做
2023-01-03 21:08:19
郭老师:回复seven借应收账款 贷主营业务收入 代转销项
2023-01-03 21:26:13
seven:回复郭老师 我现在是当月会计确认收入的时候,借应收账款,贷主营业务收入,不考虑增值税的事情,次月纳税义务确认时候,根据发票金额,借应收款,贷主营业务收入,增值税销项税额
2023-01-03 21:51:39
seven:回复郭老师 必须通过代转销项是吗?
2023-01-03 22:06:31
seven:回复郭老师 以前的一直没通过代转销项,这样还需要改账吗
2023-01-03 22:35:15
郭老师:回复seven建议 要不你的应收账款或者主营业务收入有一个不对的
2023-01-03 23:01:54
seven:回复郭老师 我们当月计提收入本来也是不准确的,因为不知道具体金额,所以都是少计提入账
2023-01-03 23:27:57
seven:回复郭老师 比如次月知道是1700万,但是当月的时候,我们都是计提1000万
2023-01-03 23:55:28
郭老师:回复seven那 你就那么做吧
2023-01-04 00:06:51
seven:回复郭老师 不需要改以前的账务,没有影响是吧!以后记得写上就好是吧!还有老师,我还有一个问题,第一个是增值税进项,销项必须做结转分录吗?我每月因为有留底额度,都没做账务处理,这样是正确的吗?
2023-01-04 00:32:38
郭老师:回复seven是的 不用 可以年末做
2023-01-04 00:50:12
seven:回复郭老师 那年末也没做,年初坐上可以吗
2023-01-04 01:11:18
seven:回复郭老师 还有就是哪天没有留底额度了,得缴纳增值税了,是不是就必须做结转分录了
2023-01-04 01:26:27
郭老师:回复seven最好年末做 要不你核对也不好核对
2023-01-04 01:54:07
seven:回复郭老师 还有就是哪天没有留底额度了,得缴纳增值税了,是不是就必须做结转分录了
2023-01-04 02:06:38
郭老师:回复seven没有这个规定的 一般都是年末或者月末的
2023-01-04 02:18:09

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