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计提和发放工资的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问:
老师,写一下分录嘛,计提工资和发放工资
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
271楼
2023-04-03 15:47:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ sunny 发表的提问:
公司这个月15号开业,十二号经理发了十一月份公司筹办期间员工的工资,现在移交给我做公司的帐,我在做发放工资的分录之前是不是要做计提工资的分录
你好,是的
272楼
2023-04-03 15:53:46
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sunny:回复邹老师 那这个需要原始凭证吗?
2023-04-03 16:13:44
邹老师:回复sunny你好,需要以工资表作为原始凭证的
2023-04-03 16:27:40
sunny:回复邹老师 那这个不用粘到报销单,到时候直接粘贴在记账凭账后面吗
2023-04-03 16:54:13
邹老师:回复sunny你好,不需要报销单,直接以工资表作为附件粘贴在记账凭证后面
2023-04-03 17:19:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 庐州月下&VE 发表的提问:
计提工资的分录怎么做呢?发放工资的分录呢?
您好,请参考, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金。
273楼
2023-04-03 16:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 雪华 发表的提问:
请问计提工资社医保,发放工资支付社医保的具体分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用,贷;应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用,贷;应付职工薪酬—社保 支付,借;应付职工薪酬——工资,应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担的社保),贷;银行存款 从工资扣除个人社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;其他应收款(个人负担的社保)
274楼
2023-04-06 15:16:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ ❤ 甜甜 发表的提问:
计提工资,发放工资的分录怎么写
你好,分录参考这个的,
275楼
2023-04-06 15:27:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
计提工资跟发放工资的会计分录,有交社保,公积金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
276楼
2023-04-06 15:50:49
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轻描淡写:回复紫藤老师 合起来分录是怎么样?能不能合起来一笔做
2023-04-06 16:05:31
紫藤老师:回复轻描淡写不能合起来一笔做
2023-04-06 16:26:23
轻描淡写:回复紫藤老师 缴纳社保的会计分录呢?
2023-04-06 16:37:08
紫藤老师:回复轻描淡写上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-04-06 16:55:36
轻描淡写:回复紫藤老师 公司缴部分呢?
2023-04-06 17:06:28
紫藤老师:回复轻描淡写借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 ) 贷:库存现金/银行存款
2023-04-06 17:28:10
紫藤老师:回复轻描淡写发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 借:应付职工薪酬--社保(个人部分 ) 贷:库存现金/银行存款
2023-04-06 17:53:05
紫藤老师:回复轻描淡写个人部分的你也可以用其他应付款-社保代替
2023-04-06 18:11:25
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,求计提工资和发放工资的分录,急,谢谢。
同学,你好 可以参考以下 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
277楼
2023-04-06 16:11:59
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萍:回复小菲老师 老师,那要收回员工的住宿水电费和工衣扣款要怎么记账?
2023-04-06 16:41:23
小菲老师:回复同学,你好 收回员工的住宿水电费和工衣扣款?这个具体是什么情况?
2023-04-06 17:03:46
萍:回复小菲老师 就是员工没做满3个月离职要扣工衣费,然后超出公司免除部分的住宿水电费员工工资里面扣。
2023-04-06 17:33:23
小菲老师:回复同学,你好 在发工人工资的时候,把这部分钱扣除
2023-04-06 17:51:29
萍:回复小菲老师 嗯,当时这个工衣款采购付款的时候是记到管理费用去的,那现在收回员工工衣款是不是要冲回这个管理费用来?
2023-04-06 18:16:42
萍:回复小菲老师 就是借:其他应收款—员工工衣               贷:管理费用 呢?
2023-04-06 18:40:08
小菲老师:回复同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-06 19:05:17
萍:回复小菲老师 好的,明白了,谢谢老师指点
2023-04-06 19:28:11
小菲老师:回复不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-04-06 19:56:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宁静 发表的提问:
老师:计提工资和发放工资的分录怎么操作?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
278楼
2023-04-09 17:19:13
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 告白 发表的提问:
请问工资表是放在当月计提工资表的分录里面还是放在下月发放工资的分录里面?
发放的工资里,作为你发放工资的附件。
279楼
2023-04-09 17:44:12
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
可以给一下计提工资到发放工资的分录吗
计提工资时: 借:管理费用/销售费用/生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 实际发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
280楼
2023-04-09 18:06:00
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追寻梦想:回复淑女老师 个税和员工生活费怎么计提了
2023-04-09 18:31:45
淑女老师:回复追寻梦想计提工资时: 借:管理费用/销售费用/生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-福利费 同时计提个税借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 实际发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2023-04-09 18:47:42
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 落后的大炮 发表的提问:
下以下资料计提工资和发放工资的分录分别怎么做,把数字金额也写进去
.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资204542.95 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)25797 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资204542.95 贷:其他应收款——社保(个人部分)10918.8+224.37+3102.16 应交税费——应交个人所得税6836.17 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
281楼
2023-04-10 15:32:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 李慧玲 发表的提问:
老师,实际发放工资比计提工资多了,该怎么调?分录怎么写?
补计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
282楼
2023-04-10 15:46:49
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 眼见不一定为实 发表的提问:
发放工资时分录怎么做,每月需要计提工资吗
可以每月计提工资,也可以在发放工资时直接计入费用处理 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个税 贷:其他应收款——代的个人社保 贷:银行存款
283楼
2023-04-10 16:02:58
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眼见不一定为实:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:明白了,请问老师,现在老板都发的是现金,除了工资表我还需要哪些资料?
2023-04-10 16:27:38
李爱文老师:回复眼见不一定为实工资表上需要员工进行签字(因为属于现金发放)
2023-04-10 16:48:29
眼见不一定为实:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:好的,谢谢,再请教个问题,我是5月底接手的,我们单位是六月发五月工资,五月份交的1-6月社保,其中个人包含法人(法人只交社保没工资),我该如何做账?
2023-04-10 17:11:11
李爱文老师:回复眼见不一定为实也需要做法人的工资,不然交社保扣款就成了负数了
2023-04-10 17:28:36
眼见不一定为实:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:那请问老师我该如何做法人工资呢?
2023-04-10 17:55:45
李爱文老师:回复眼见不一定为实与老板商量一下,做个不交个税的工资还是做个交个税的工资,挂账上目前暂时不发放,作变公司欠老板的工资在账上挂着
2023-04-10 18:24:12
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 半度°微凉 发表的提问:
计提工资跟发放工资的分录
计提工资 借:管理费用——工资 销售费用——工资 生产成本——直接人工 制造费用——工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 其他应收款——代扣个税 银行存款(或库存现金)
284楼
2023-04-11 15:12:18
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恒山老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ 杨明华 发表的提问:
请问计提工资,发放工资的分录是怎么写的
 学员您好, 1.计提工资时 借:生产成本/管理费用/销售费用        贷:应付职工薪酬-工资 2.计提社保(企业部分)  借:生产成本/管理费用/销售费用  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)        应交税费——应交个人所得税        银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)         其他应付款——社保(个人部分)         贷:银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税         贷:银行存款
285楼
2023-04-11 15:23:59
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