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个人报销费用挂账会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Anastasia 发表的提问:
公司是总经理兼任会计主管,公司的费用全部是总经理审批的,听说领款人跟审批人不能是同一个人,那总经理自己申请费用报销的时候,要怎么办?
你好,只能是找其他管理人员审批了
271楼
2023-04-06 15:49:40
全部回复
Anastasia:回复邹老师 但是我们公司就几个人,只有一个主管,报销人换成别人签字可以吗?
2023-04-06 16:13:53
邹老师:回复Anastasia只能是这样了
2023-04-06 16:36:14
Anastasia:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-04-06 16:55:30
小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 无心的棉花糖 发表的提问:
员工的报销货拉拉运费,直接对公转给个人,我账务处理,借:销售费用—运输费、贷:银行存款,这样对不对
你好,可以凭发票这么处理。
272楼
2023-04-06 16:08:54
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无心的棉花糖:回复小默老师 不用挂个人名字吧?
2023-04-06 16:24:45
小默老师:回复无心的棉花糖不用,开具的是公司发票,银行打款时备注员工报销。
2023-04-06 16:37:26
无心的棉花糖:回复小默老师 付款用途我写了报销
2023-04-06 17:03:38
小默老师:回复无心的棉花糖嗯嗯,是没有问题的
2023-04-06 17:17:34
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
20年和21年代账公司帮做的账,将法人按每月200做工资申报个税,实际未发工资一直挂着 其他应付-法人陈某,现在想冲掉这其他应付的挂帐,和之前的管理费用-工资,后续改为0申报,怎么做账务处理
你好,那现在对公需要进账,比如实收资本入账,去支付欠法人的钱
273楼
2023-04-06 16:14:09
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微信用户:回复小小霞老师 实际并不欠法人钱,只是代账公司随便做的收入申报个税的,公司没运营只是0申报就行,现在能直接红冲账务处理吗
2023-04-06 16:42:38
小小霞老师:回复微信用户那一家公司运作都没人发工资这个不正常吧,我也理解你说的意思。而且都两年了都没员工,这样也不好解释
2023-04-06 16:53:22
微信用户:回复小小霞老师 2020年11月成立的,到21年都没员工没运营,没银行流水,代账公司帮这样申报200做着,现在就是想冲掉能红冲吗,确实没人员没发放工资的
2023-04-06 17:22:05
小小霞老师:回复微信用户你可以更正申报之后通过以前年度损益调整的呢
2023-04-06 17:33:36
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 大萍 发表的提问:
你好,老会计让我做预估费用,做到12月份里,说这样把费用做高点,但是这个预估费用怎么做啊?账务处理是什么
您好 借:费用类科目 贷:应付账款——暂估
274楼
2023-04-06 16:23:59
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大萍:回复宸宸老师 借方费用类,指的是管理费用-公司?还是什么费用?
2023-04-06 16:47:27
宸宸老师:回复大萍您好,可以是 管理费用 也可以是销售费用 具体看您发生了什么费用,但是发票没到的,这种就可以暂估
2023-04-06 17:01:59
大萍:回复宸宸老师 是不是后期等收到发票,?还有冲减
2023-04-06 17:26:45
宸宸老师:回复大萍您好,等发票到以后,冲掉这笔分录,再根据发票入账
2023-04-06 17:42:31
大萍:回复宸宸老师 好的
2023-04-06 17:59:41
宸宸老师:回复大萍嗯嗯好的, 祝您工作顺利
2023-04-06 18:16:24
大萍:回复宸宸老师 那摘要写什么呢
2023-04-06 18:30:58
大萍:回复宸宸老师 暂估入库?
2023-04-06 18:52:55
宸宸老师:回复大萍您好,暂估费用 写清楚是哪家公司的
2023-04-06 19:07:46
大萍:回复宸宸老师 哦哦
2023-04-06 19:22:53
宸宸老师:回复大萍嗯嗯好的, 祝您工作顺利
2023-04-06 19:48:25
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
老师 我这刚接手的一个客户 之前的会计把公司员工工资、油费、餐饮费等前几个月都挂在主营业务成本里 后面又挂在管理费用里 这种我要怎么处理
公司员工工资可以计入主营业务成本,油费、餐饮费计入管理费用,
275楼
2023-04-09 16:52:19
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偶尔,小澎湃:回复庄老师 那之前的工资有时挂的管理费用有时挂的主营业务成本 后期有影响吗
2023-04-09 17:21:12
庄老师:回复偶尔,小澎湃你好,要调整过来分开,公司员工工资可以计入主营业务成本,油费、餐饮费计入管理费用,
2023-04-09 17:33:47
偶尔,小澎湃:回复庄老师 我该怎么调整呢
2023-04-09 17:51:04
偶尔,小澎湃:回复庄老师 麻烦老师你空了整理了回复我一下吧 我确实不太懂
2023-04-09 18:01:48
庄老师:回复偶尔,小澎湃你好,就是该是主营业务成本计入,该是管理费用计入,
2023-04-09 18:22:43
偶尔,小澎湃:回复庄老师 如果要调整前期的 需要怎么弄呢老师
2023-04-09 18:39:28
庄老师:回复偶尔,小澎湃你好,用以前年度损益调整
2023-04-09 19:08:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
现在是如果有律师挂靠在这个单位 但是挂靠律师,事务所不给发工资,只是单独收取一定的手续费,这块我如何账务处理?挂靠律师我还用帮忙申报个人经营所得吗?还是他自己申报? 不是员工 就是挂靠,律所收取管理费 回复最后一个问题即可 不是员工是挂靠的
你好 1. 律师 你们之间的合同是怎么签订的 ; 挂靠的人要么是合伙人要么就是做员工处理 或者是劳务费 就得开票的 2. 都要报税哈
276楼
2023-04-09 17:00:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 纯净 发表的提问:
老师,我们公司要挂靠几个货车,请问对公司有什么影响吗,挂靠过来以后我会计处理上应该注意什么呢,请问老师知道挂靠这个车的时候需要提交什么资料呢
你好,挂靠了就需要计入固定资产核算,会给以后处置带来一定的麻烦
277楼
2023-04-09 17:23:38
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纯净:回复邹老师 老师会带来什么麻烦呢,请详细说一下好吗谢谢,没有接触过这个
2023-04-09 17:35:53
邹老师:回复纯净你好,处置的时候会涉及增值税,附加税等的缴纳
2023-04-09 17:49:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 淡若如初 发表的提问:
前会计有一个应付福利费6500元从去年挂账到现在,查凭证又是付了现金的,这个要怎么处理
你好,是计提未付的意思?
278楼
2023-04-09 17:51:54
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淡若如初:回复邹老师 实际已付款,账上末付这个需要怎么调,直接借应付褔利,贷现金吗?还用其他调整吗?
2023-04-09 18:20:40
邹老师:回复淡若如初借;应付职工薪酬——福利费 贷;库存现金等科目 其他的不用调整
2023-04-09 18:49:51
淡若如初:回复邹老师 但实际挂了应付福利费,如果我借应付职工薪酬的话,能冲掉这个账吗?
2023-04-09 19:03:49
邹老师:回复淡若如初你好,可以 的
2023-04-09 19:20:21
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 龚孝娟 发表的提问:
公司账上挂了一些往来,之前提供过发票但是丢失了找不到了,如何处理?都是一些小费用报销款
可以要求对方提供复印件加盖发票专用章,没有,那你做费用汇算清缴纳税调增
279楼
2023-04-09 18:17:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小幸福 发表的提问:
个人挂靠其他公司承接工程,挂靠公司收款后扣除管理费,税费,剩余款项打入个人账户,要申报个人所得税吗。毕竟这个款最后用到工程上。
同学,需要缴纳的
280楼
2023-04-10 15:40:31
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小幸福:回复陈诗晗老师 那我怎么操作才能避免2次交税呢
2023-04-10 16:04:46
陈诗晗老师:回复小幸福建议他提供发票,同学。或者多次发放,每次不超过5000
2023-04-10 16:29:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 英勇的御姐 发表的提问:
您好,单位付给个人运费没有发票,挂往来超过三个月算挪用公款吗?应该怎样处理账呢
你好 回不来发票正常入账 汇算时调整  
281楼
2023-04-10 15:59:42
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英勇的御姐:回复玲老师 我们是个小事业单位,不太懂汇算问题,能具体说一下记账科目吗
2023-04-10 16:24:51
玲老师:回复英勇的御姐你好 不好意思 没做过事业单位账 企业是每年5月前做企业所得税的汇算 
2023-04-10 16:43:31
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 仁爱的大山 发表的提问:
出口货物报关费用会计处理
借:销售费用-出口运杂费 贷:银行存款
282楼
2023-04-10 16:14:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 青柠? 发表的提问:
预估车间劳务费会计处理,二级科目怎么挂?
您好 可以计入制造费用-劳务费
283楼
2023-04-11 15:19:29
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青柠?:回复bamboo老师 老师,贷方科目挂什么?是找的临时的生产工人
2023-04-11 15:47:45
bamboo老师:回复青柠?如果做劳务费的话 要开具发票给单位 会开具么?
2023-04-11 16:02:02
青柠?:回复bamboo老师 没有发票
2023-04-11 16:31:32
bamboo老师:回复青柠?那最好临时工也做工资 暂估工资
2023-04-11 16:45:53
青柠?:回复bamboo老师 老师如果是有劳务发票,暂估劳务费的时候,贷方是挂其他应付款吗?
2023-04-11 17:09:50
bamboo老师:回复青柠?是的 这样账务处理可以的 借:制造费用-暂估 贷:其他应付款-暂估
2023-04-11 17:31:41
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
挂靠社保的会计处理,可以不可以这样,个人自己承担全部费用(个人部分和公司部分)缴纳时:借:其他应收款(个人部分+公司承担部分)贷:银行存款 个人再将费用转入公司的对公账户,借:银行 贷:其他应收款
你好,是的,可以这样处理的,
284楼
2023-04-11 15:45:10
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静待花开:回复庄老师 对企业来说会有什么风险吗?
2023-04-11 16:14:19
庄老师:回复静待花开你好,这样做,没有把企业承担计入费用,少抵扣税收 
2023-04-11 16:31:38
静待花开:回复庄老师 那我这样做合理吗?还是有另外的会计处理
2023-04-11 16:49:52
庄老师:回复静待花开也可以先按企业承提的计提,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费, 借应付职工薪酬--社保费,贷其他应收款
2023-04-11 17:09:02
静待花开:回复庄老师 最后贷的其他应收款指的是个人要打给我们的总费用吗
2023-04-11 17:21:12
庄老师:回复静待花开你好,是的,是这样的
2023-04-11 17:35:32
静待花开:回复庄老师 还有点不理解,最后其他应收款怎么平掉
2023-04-11 17:57:18
庄老师:回复静待花开缴交社保时,借其他应收款,贷银行存款,
2023-04-11 18:16:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 高大的御姐 发表的提问:
个人报销500元餐费,我直接银行转账给员工,分录不是:借:管理费用吗?会计公司做的是借:其他应收款-个人,不明白
你好,可以的,可能对方是先做一笔借款,然后取得发票报销
285楼
2023-04-11 16:14:59
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高大的御姐:回复邹老师 没有做借款啊,一般不都是差旅费才做借款吗?拿回发票再冲一下 ,现在会计公司是 所有员工的报销款都做的:其他应收款 这个科目一直有余额 。怎么弄
2023-04-11 16:40:09
邹老师:回复高大的御姐你好,这个就需要问会计公司为什么要这样处理了
2023-04-11 16:56:58
高大的御姐:回复邹老师 我的意思是 只要是员工报销 有发票 我通过银行存款 直接打给员工 分录是不是“借:管理费用 贷:银行存款 这种账务处理有没有问题
2023-04-11 17:20:41
邹老师:回复高大的御姐你好,是对的,没有问题
2023-04-11 17:50:15

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