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个人报销费用挂账会计处理
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
连锁餐饮店铺运营人员去加盟商出差的费用,先在公司报销做费用,后加盟商把这笔费用转回到公司账上,会计上怎么处理,记入什么会计科目
你好,借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
76楼
2023-01-03 18:29:35
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 蓝心迹 发表的提问:
内部人员报销费用后,都撕掉费用报销单,把这些费用都都放在同一个人挂账,这个有什么问题吗?白条抵库是内账体现还是外账,讲的是什么
部人员报销费用后,都撕掉费用报销单,把这些费用都都放在同一个人挂账, 这个是把发票拿去做外吧 白条抵库,是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指:支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证,只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。
77楼
2023-01-03 18:50:29
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蓝心迹:回复李老师 是做外账。我想请问这样做会有什么问题吗?
2023-01-03 19:14:05
李老师:回复蓝心迹没有什么问题啊
2023-01-03 19:44:02
蓝心迹:回复李老师 那需要把费用报销单都贴上在同一个人吗
2023-01-03 20:09:17
李老师:回复蓝心迹可以的 如果不是车票什么的有名字的
2023-01-03 20:19:17
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 要减肥的小丸子 发表的提问:
费用没有报销给个人,应该挂哪个科目
得计入到其他应付款里面。
78楼
2023-01-03 19:17:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!,我们是建筑类企业,平时找人挂靠资质,挂靠人中一部分只给上社保,另一部分是按年给挂靠费.这样情况我该怎么做会计处理为好.谢谢!
你好 如果是给挂靠费的话最好是有发票给你们。 借管理费用-使用费 贷银行存款 没发票汇算调整。 买社保的胡 就要当自己员工来交纳个税 和缴纳社保的
79楼
2023-01-04 18:36:53
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铃:回复meizi老师 老师,上面我描述有误,所有挂靠都上社保了的
2023-01-04 19:03:00
铃:回复meizi老师 老师,补充一下上面的情况,所有挂靠的人员都上了社保,我们通过中介找来资质挂靠人员,且这中介也开了服务名称为咨询费的发票.这种情况如何处理好.
2023-01-04 19:16:10
meizi老师:回复你好 那你们也得 做工资表 报个税的 然后报社保的
2023-01-04 19:37:50
铃:回复meizi老师 好的,谢谢老师!
2023-01-04 19:50:46
meizi老师:回复你好 不客气 帮到就好
2023-01-04 20:17:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
个人借款挂了其他应收款,现在年底要计提相关的成本费用,无需付款,账务要怎么处理
借xx贷其他应收款就可以。
80楼
2023-01-04 18:48:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 行っている 发表的提问:
收到房租发票,没付钱,挂账房租费,会计分录怎么处理
你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款等科目
81楼
2023-01-04 19:08:40
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行っている:回复邹老师 哦不能用应付账款科目对哇老师
2023-01-04 19:25:50
邹老师:回复行っている你好,出租方是公司类型吗?
2023-01-04 19:43:56
行っている:回复邹老师 工业园区的房子,他们也是从开发商哪里租来的,然后租给公司
2023-01-04 19:54:41
行っている:回复邹老师 房子是先付款的,一个季度付一次,我需要怎么处理
2023-01-04 20:19:35
邹老师:回复行っている你好,你单位支付计入长期待摊费用,然后按月摊销计入主营业务成本
2023-01-04 20:34:36
行っている:回复邹老师 我们现在是计入管理费用
2023-01-04 20:51:02
邹老师:回复行っている你好,租入转租所支付的租金应当计入主营业务成本,而不是计入管理费用
2023-01-04 21:01:37
行っている:回复邹老师 我们是租他们的房子办公哦
2023-01-04 21:20:41
邹老师:回复行っている你好,承租方计入支付房租计入长期待摊费用,摊销计入管理费用核算 租入再转租的一方,租入的支出计入成本
2023-01-04 21:39:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 娟子 发表的提问:
就是会计学堂会员,挂靠方和被挂靠方账务分别如何处理
同学,账务处理是被挂靠方开给业主的发票确认收入,挂靠方给被挂靠方的作为成本。 挂靠方给被挂靠方开具的发票作为他的收入,材料等人工作为他的成本。
82楼
2023-01-04 19:14:59
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立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ k1 发表的提问:
老师 想问你们费用报销这块流程昨操作的 现在我们费用报销流程是--经办人-部门负责人-总账会计(我自己复核)-副总经理-总经理-抄送给老板娘、费用会计,,费用会计经我审核好的单据入账,然后老板娘经费用会计入到银行转账模板上的账来付款
同学你好 费用会计为什么不在你前边审核呢? 付款单应由出纳发起,会计审核入账。
83楼
2023-01-05 18:29:45
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k1:回复立峰老师 费用会计做了之后把单给出纳,意思先付款再根据流水入账
2023-01-05 19:02:51
立峰老师:回复k1现付的会计作,费用会计审。 赊账的,费用会计做。
2023-01-05 19:15:20
立峰老师:回复k1现付的出纳作,费用会计审。 赊账的,费用会计做。
2023-01-05 19:42:29
Grace老师
职称:0,注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 职工工工资扣款挂账的个人公积金。扣款到账时:财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该个人工资扣款公积金到12月31日完还未上缴住房公积金中心,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际上缴该个人工资扣款公积金时时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
不好意思,老师接错了
84楼
2023-01-05 18:57:10
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星芸:回复Grace老师 那谁能回答呢。
2023-01-05 19:16:26
Grace老师:回复星芸会有其他老师接手的
2023-01-05 19:35:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 王有玲 发表的提问:
 老师,就是关于费用报销,假如实际付款在9.20日,填写报销单据在9.23日,但是实际报销在10.2日,这个账务处理应该是归9月份还是10月份呢?
你好,你可以在10月份做账务处理
85楼
2023-01-05 19:14:59
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王有玲:回复邹老师 那就是按实际报销的日期作归属吗?那这属于收付实现制?
2023-01-05 19:32:22
邹老师:回复王有玲这个就看单位执行了,如果你想按全责发生制,那费用计入9,支出计入10月份了
2023-01-05 19:57:56
王有玲:回复邹老师 老师,如果按照权责发生制,您说费用计9月份,支出计10月份,那这样做两次应该怎样做分录进行抵消呢?假如报销的是购买办公用品的费用
2023-01-05 20:09:00
邹老师:回复王有玲借;管理费用 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;库存现金等科目
2023-01-05 20:34:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ XUELUCKY 发表的提问:
从公帐提取的现金报销开支做内账,内账借费用,贷现金,外账怎么处理?借现金,贷银行,那这个现金就一直在外账挂的吗?
外帐还要,借:费用,贷:现金
86楼
2023-01-08 20:42:39
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XUELUCKY:回复辜老师 可是报销的票据都是白条和收据,怎么做外账使用?
2023-01-08 21:04:54
辜老师:回复XUELUCKY收据这个费用不进行税前扣除就可以的
2023-01-08 21:26:09
XUELUCKY:回复辜老师 就是不能计入本年利润吗?
2023-01-08 21:52:23
辜老师:回复XUELUCKY是转入本年利润,是只是计算所得税的时候,这个费用不能抵减收入
2023-01-08 22:03:57
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 消失在空气 发表的提问:
之前会计把会计科目挂错了,现在要整个调整科目,怎么处理,应该挂在应付账款,挂在了其他应付款科目
你好,调账 冲应付账款调到其他应付款
87楼
2023-01-08 21:12:03
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消失在空气:回复王瑞老师 不是
2023-01-08 21:39:21
消失在空气:回复王瑞老师 要挂在应付账款科目下
2023-01-08 22:05:28
消失在空气:回复王瑞老师 之前一直挂在其他应付款
2023-01-08 22:19:11
消失在空气:回复王瑞老师
2023-01-08 22:29:45
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 文艺的乐曲 发表的提问:
业务员报销费用一次报了好几个月的,甚至是去年的,会计应该怎么处理?
您好,同学,去年的费用计入以前年度损益调整。
88楼
2023-01-08 21:23:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ ㎜° 稀饭EXOゞ 发表的提问:
15年到18年的打车费想做报销,该怎么做会计账务处理,
你好,以前年度的发票按理是不能报销的,若经所属税务局同意,可以入账,分录与平常报销一样。
89楼
2023-01-09 17:37:44
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㎜° 稀饭EXOゞ:回复汪晨老师 如果以前年度损益调整呢
2023-01-09 17:49:39
汪晨老师:回复㎜° 稀饭EXOゞ你好,都要经所属税务局同意
2023-01-09 18:12:56
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
工会个人会费处置账务处理
您好,按照工会制度规定,工会个人会费收入的账务处理涉及两个基本业务环节:   1.收到会员缴纳的会费时,制度规定,各级工会取得会费时,借记“库存现金”、“银行存款”等科目,贷记“会费收入”科目。   2.会计期末,按照规定,应将“会费收入”结转,借记“会费收入”科目,贷记“结余”科目。   例1:某工会收到行政转交本月代扣会员会费10000元,款项已存入工会账户,根据银行进账单等相关单据,编制分录:   借:银行存款 10000     贷:会费收入 10000   会计期末,按照制度的规定,应将当期的“会费收入”结转到“结余”科目,结转后,“会费收入”科目无余额。   例2:期末“会费收入”的结转分录:   借:会费收入 10000     贷:结余 10000
90楼
2023-01-09 18:00:27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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