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增值税普通发票的会计分录
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我们公司是园林绿化,经常用现金买大批苗木,苗木单位给开具了增值税普通发票,请问应怎样写会计分录?急
计入你们的营业成本中
31楼
2022-12-20 18:55:44
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 隐形的背包 发表的提问:
2018年12月份开的增值税普通发票 1月份交的税款 怎么做会计分录
你好!借:应交税费-、应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款
32楼
2022-12-20 19:00:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 强健的康乃馨 发表的提问:
老师,请问一下付给别人的开票税点怎么做会计分录,是增值税普通发票
你好;   这个是额外支付的 ;   税点在开发票上面了吗  
33楼
2022-12-20 19:28:22
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强健的康乃馨:回复meizi老师 就是开出来的发票上是多少税额就付给了相应的税额
2022-12-20 19:47:34
meizi老师:回复强健的康乃馨 你好 ;   那你就把税点 计入成本费用去; 比如是购货的  税点  ;收到发票  做借库存商品  (价款%2B税费 )   贷银行存款   
2022-12-20 20:14:29
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ A 发表的提问:
业务9 收到旅游团款4月7日,“苏锡常3日游”旅游团组团,320元/人,25人,共收取现金8000元,已开具增值税普通发票。这道题应该怎么做会计分录?
借:库存现金 8000 贷:主营业务收入 8000/1.06 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 8000/1.06*6%
34楼
2022-12-20 19:44:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 没那么简单 发表的提问:
1、19年7月1日用现金支付2019年7月1日至2020年6月30日的房租 所租房子用于员工宿舍 取得增值税普通发票 会计分录改如何处理? 2、19年7月1日用现金支付2019年6月1日至2019年6月30日的房租 所租房子用于员工宿舍 取得增值税普通发票 会计分录改如何处理?
1.这个做长期待摊费用贷库存现金,你之后按月开始摊销做借应付职工薪酬福利费 贷长期待摊费用,月末计提时候做借管理费用福利费 贷应付职工薪酬, 2.这个做借应付职工薪酬福利费 贷库存现金,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬,
35楼
2022-12-21 18:23:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 初级精品4班~阿简 发表的提问:
公司名下有一台小轿车,变卖了,开出增值税普通发票票的总金额是48000,,银行收到45000元,其中3000元是买家代办了违章罚款,这个怎么做会计分录,还有怎么报税
借应收账款银行存款贷固定资产清理应交税费 违章借营业外支出贷应收账款。
36楼
2022-12-21 18:41:21
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初级精品4班~阿简:回复郭老师 应交税费我怎么算
2022-12-21 19:06:44
郭老师:回复初级精品4班~阿简你好,是一般纳税人零九年之后买来的吗?
2022-12-21 19:27:13
初级精品4班~阿简:回复郭老师 是小规模,2020年买的二手车,现在再变卖
2022-12-21 19:55:18
郭老师:回复初级精品4班~阿简你好,48000除以1.01,乘以1%。如果你的税率是1%的话。
2022-12-21 20:11:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 清扬 发表的提问:
公司购买一台消毒柜,取得增值税普通发票,请问怎样做会计分录
你好 是哪里使用的
37楼
2022-12-21 19:03:05
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清扬:回复meizi老师 公司的食堂
2022-12-21 19:13:59
meizi老师:回复清扬你好 计入固定资产 按月折旧计入福利费
2022-12-21 19:42:05
清扬:回复meizi老师 管理费用福利费么
2022-12-21 20:01:06
清扬:回复meizi老师 我们是小规模纳税人,入账是不是直接按含税价就行了,不用分出不含税价和增值说
2022-12-21 20:22:43
meizi老师:回复清扬你好 是的 是这样来做的 ; 是的价税合计入账的 不体现增值税
2022-12-21 20:33:54
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
我公司购买了农民种植的粮食用来酿酒,开具了增值税普通发票,我该如何做会计分录呢?
你好,借 原材料 应交税费 贷 银行存款
38楼
2022-12-21 19:14:37
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紫藤老师:回复幸运星,如果是和农民购买的,按照 9%抵扣
2022-12-21 19:36:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
老师你好,5月开具增值税普通发票,未收到款项,6月发现发票开具错误已作废,会计分录应该怎么做?
你好,跨月发票是无法作废的,是红冲了吗?
39楼
2022-12-21 19:41:59
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骑行的蜗牛:回复邹老师 打错了,是红冲了
2022-12-21 20:07:52
邹老师:回复骑行的蜗牛你好 之前的普通发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 红冲发票,借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
2022-12-21 20:22:10
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 20:51:14
邹老师:回复骑行的蜗牛不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 21:09:08
骑行的蜗牛:回复邹老师 老师,请问如果我单位支付劳务报酬,金额较小,在5000元以下,不做税前扣除,在支付时可以不取得发票支付吗?
2022-12-21 21:22:34
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,你这里的不做税前扣除是什么意思,是不需要在企业所得税税前扣除的意思?
2022-12-21 21:36:13
骑行的蜗牛:回复邹老师 是的,或者最好处理方式是支付劳务费前都要开票吗?
2022-12-21 21:54:25
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,不需要在企业所得税税前扣除,那就可以不用取得发票的
2022-12-21 22:21:31
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的。另外我单位去年购买了软件未入无形资产,现在发现了,请问会计分录是不是借:无形资产 贷:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整,贷:留存收益类科目?
2022-12-21 22:49:02
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,我单位去年购买了软件未入无形资产,当时是通过费用核算了吗?
2022-12-21 23:05:58
骑行的蜗牛:回复邹老师 通过费用核算了的
2022-12-21 23:35:49
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,那就是这样做调整分录的 借;无形资产,贷;以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2022-12-22 00:04:13
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-22 00:23:41
邹老师:回复骑行的蜗牛不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-22 00:41:06
孙燃老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 如意的耳机 发表的提问:
运输公司,支付车辆年审费用,增值税普通发票,会计分录怎么做,下图是业务资料
您好,普通发票不能抵进项,直接进费用即可
40楼
2022-12-22 18:56:44
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如意的耳机:回复孙燃老师 谢谢老师,可以写一下具体的分录吗
2022-12-22 19:24:36
孙燃老师:回复如意的耳机好的, 借:管理费用 3350 贷:银行存款 3350
2022-12-22 19:44:26
如意的耳机:回复孙燃老师 是借管理费用吗
2022-12-22 20:06:56
如意的耳机:回复孙燃老师 看见了,谢谢老师
2022-12-22 20:21:59
孙燃老师:回复如意的耳机不客气,很高兴能帮到您
2022-12-22 20:39:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
我有一张代开的增值税普通发票是用于私房出租的要做会计分录吗
你好,如果抬头是公司的,或者银行存款通过公户的就需要做账
41楼
2022-12-22 19:14:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
建筑安装测绘仪器会计分录应该怎么处理,有增值税普通发票
您好!借固定资产等 贷应付账款等。
42楼
2022-12-22 19:41:59
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沐浴阳光:回复宋生老师 请问老师建筑安装测绘仪器会计分录应该怎么处理,有增值税普通发票
2022-12-22 19:58:07
宋生老师:回复沐浴阳光您好!你可以计入管理费用或者固定资产。
2022-12-22 20:14:21
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:管理费用的二级科目是什么
2022-12-22 20:31:31
宋生老师:回复沐浴阳光你好!管理费用-工具费或者办公费
2022-12-22 20:52:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 踏实的溪流 发表的提问:
支付本月租赁住房租金,该住房供本公司职工无偿使用,有增值税普通发票,怎么录入会计分录
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 福利费 贷银行
43楼
2022-12-23 19:03:52
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
现在收到的房租收入是22万(两年的)。开的是5%的增值税普通发票。现在账上的待摊费用是18万。这样会计分录怎么做?公司下一年度的房租在7月付。
你是承租方还是出租方,待摊费用是什么?
44楼
2022-12-23 19:12:32
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一定要快乐 发表的提问:
老师您好,我们7月份购进一批实验室用的仪器设备,总货款是65426优惠后货款是65000,7月份预付30000,8月份付余下的35000,并且取得增值税普通发票,会计分录该怎么做
借,固定资产65000,贷,应付账款65000 借,应付账款30000,贷,银行存款30000 借,应付账款35000,贷,应付账款35000
45楼
2022-12-23 19:38:59
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一定要快乐:回复辜老师 那么优惠的426元呢
2022-12-23 19:53:12
辜老师:回复一定要快乐你取得的就是65000,就按这个金额入账的
2022-12-23 20:07:47
一定要快乐:回复辜老师 7月份做固定资产时,每一项金额做下来的总金额是65426元
2022-12-23 20:30:28
辜老师:回复一定要快乐你发票上没有每项资产的价值吗
2022-12-23 20:58:21
一定要快乐:回复辜老师 发票是仪器设备一批详细见明细清单,发票金额是65000,
2022-12-23 21:22:39
一定要快乐:回复辜老师 明细清单是65426
2022-12-23 21:51:48
辜老师:回复一定要快乐发票上是不是注明了优惠金额
2022-12-23 22:06:23
一定要快乐:回复辜老师 辜老师第三笔分录贷方是不是银行存款35000?
2022-12-23 22:16:41
辜老师:回复一定要快乐是的,不好意思,写错了,是贷银行存款35000
2022-12-23 22:40:21
一定要快乐:回复辜老师 辜老师,这样做对吗?
2022-12-23 23:04:13
辜老师:回复一定要快乐是的,是这样账务处理的
2022-12-23 23:32:57
一定要快乐:回复辜老师 但是不平呢,期末余额借方余35000
2022-12-23 23:45:41
辜老师:回复一定要快乐什么科目是借方余额35000
2022-12-23 23:56:33
一定要快乐:回复辜老师 我们买货的单位
2022-12-24 00:09:04
一定要快乐:回复辜老师 刚刚看到了,是之前的余额
2022-12-24 00:26:39
辜老师:回复一定要快乐是的额,你之前是确认了65000的应付账款的
2022-12-24 00:48:39
一定要快乐:回复辜老师 上年结转了5万多
2022-12-24 00:59:40
一定要快乐:回复辜老师 辜老师,7月份购进的仪器设备,8月份付尾款,那么好久计提折旧
2022-12-24 01:20:20
辜老师:回复一定要快乐你这样能把帐做平的
2022-12-24 01:45:57
一定要快乐:回复辜老师 那18年余下来的余额怎么解决?
2022-12-24 01:58:43
辜老师:回复一定要快乐你这个余额是怎么形成的
2022-12-24 02:20:29
一定要快乐:回复辜老师 18年余下来的,还有18年之前借方余额就是10万多
2022-12-24 02:36:58
一定要快乐:回复辜老师 不知道怎么形成的?
2022-12-24 02:58:46
辜老师:回复一定要快乐是应付账款借方余额
2022-12-24 03:26:39
一定要快乐:回复辜老师 预付账款借方余额
2022-12-24 03:51:26
辜老师:回复一定要快乐如果收不回的,要转入营业外支出
2022-12-24 04:13:18

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