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做出纳几年可以转会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
老师 小规模纳税人年终做会计分录税费需要转平吗
您好,小规模纳税人不用结平
226楼
2023-03-19 19:38:59
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归时雾蒙蒙:回复东老师 好的 谢谢老师
2023-03-19 20:01:21
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ~嘟嘟~ 发表的提问:
再追问题,,怎么调整以前年度损益,,,有具体会计分录吗
以前年度损益调整的会计处理:   一、本科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过本科目核算。   二、以前年度损益调整的主要账务处理。   (一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。   (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。   (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。   三、本科目结转后应无余额。
227楼
2023-03-20 16:56:47
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~嘟嘟~:回复方老师 那前面问过的,固定资产到本月还不有确认具体金额明细,。但全部冲销以前的可以做吗?一、 借:以前年度损益调整 100万 贷:固定资产100万 借:累计折旧 9万 贷:以前年度损益调整 9万 二、借:利润分配--未分配利润91万 贷:以前年度损益调整91万 三、刚才确认固定资产原先预付和应付挂账的怎么处理? 借:固定资产100万 贷:预付账款40万 应付账款60万
2023-03-20 17:28:47
方老师:回复~嘟嘟~第一个以前年度损益调整不要,改成预付,应付
2023-03-20 17:50:12
~嘟嘟~:回复方老师 一、借:预付账款40万 应付账款60万 贷:固定资产100万 借:累计折旧 9万 贷:以前年度损益调整 9万 二、借:以前年度损益调整 9万 贷:利润分配--未分配利润9万 三、预付的40万还是挂账上,总金额不确认应付账款暂时不需要挂账是吗? 四、固定资产到本月还不有确认具体金额明细,。但可以按上面的先冲销做吗?
2023-03-20 18:10:12
方老师:回复~嘟嘟~可以,不确认的金额跟领导沟通下,看能不能有个准确数字给你入账。
2023-03-20 18:20:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小狮子 发表的提问:
老师你好,以前年度有亏损,今年第一季度亏损,第二季度有利润,(实际减以前年度亏损是负利润的)是否要预缴,会计分录怎么做?
您好 实际减以前年度亏损是负利润 不需要缴税
228楼
2023-03-20 17:11:16
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小狮子:回复bamboo老师 但是填企业所得税申报表时,弥补以前年度亏损无法填写,所以只能预缴,应该怎么做分录呢?
2023-03-20 17:28:54
bamboo老师:回复小狮子有的地区可以弥补亏损 有的地区不能 这个是当地税务设置的问题 预缴的话 要做计提 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税
2023-03-20 17:45:14
小狮子:回复bamboo老师 是的,谢谢您。请问预缴了所得税,到年末多交所得税留作以后扣减如何做会计分录呢?
2023-03-20 18:02:56
bamboo老师:回复小狮子在应交税费——应交所得税上体现 不用另外做分录 其实您可以这个季度把已经发生的成本费用没有收到发票的 先暂估入账 减少企业所得税 少交所得税或者不交
2023-03-20 18:16:29
小狮子:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-20 18:45:56
bamboo老师:回复小狮子不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-20 19:11:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 静静地、聼 发表的提问:
老师好,出纳可以录凭证,然后会计复核么?这边财务说可以让出纳录凭证,然后会计去复核,我想问下出纳可以录哪些凭证
一般是会计来做凭证,财务主管审核
229楼
2023-03-20 17:23:51
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静静地、聼:回复郭老师 有什么文可以说明出纳不能录凭证么?
2023-03-20 17:46:24
郭老师:回复静静地、聼没有文件 出纳职责: 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。 2、出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。 3、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。 5、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。 7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
2023-03-20 18:15:44
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
退以前年度河道费怎么做分录
退以前年度河道费怎么做分录
230楼
2023-03-20 17:44:58
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罗老师:回复爱笑的流沙借 银行存款 贷 以前年度损益
2023-03-20 17:56:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
老师,去年结转成本结转多了,今年做相反分录冲回来可以吗?我们用的是小企业会计准则,可以用未来适用法调整
这个不便于你们做汇算清缴不建议这么做
231楼
2023-03-21 16:17:40
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强健的板栗:回复maize老师 金额不大3000多,哪怎么处理比较好啊?
2023-03-21 16:51:11
maize老师:回复强健的板栗这个我的看法还是做利润分配未分配利润下面,要不后续忘记纳税调增了,那。。。税局查到还有罚款
2023-03-21 17:11:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ xyz 发表的提问:
法人可以像公司户转款吗?如何做会计分录?非法人可以像公司户专款吗?会计分录做成什么样合适?注册公司户后
同学 你好 注册后 法人可以向公司转款 借:银行存款 贷:其他应付款——某某 非法人也可以向公司专款 分录跟上面一样
232楼
2023-03-21 16:35:13
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xyz:回复bamboo老师 有税务风险吗?多谢
2023-03-21 16:51:53
bamboo老师:回复xyz如果是正常的往来款 没什么风险
2023-03-21 17:16:13
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 烂漫的大侠 发表的提问:
20年和21年的存货报损没有进项税转出,22年将上两年的进项税转出?会计分录怎么做?
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
233楼
2023-03-21 17:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
234楼
2023-03-22 16:27:51
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开心果子笑:回复邹老师 那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?
2023-03-22 16:45:33
邹老师:回复开心果子笑你好,转账的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2023-03-22 16:57:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 麦晓丹 发表的提问:
债券2017年发行2018年购入,三年期限,做会计分录应该做几多年
你好,同学。 你做2年就是了
235楼
2023-03-22 16:33:47
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麦晓丹:回复陈诗晗老师 好的,谢谢
2023-03-22 17:14:54
陈诗晗老师:回复麦晓丹不客气,祝你工作愉快。
2023-03-22 17:42:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 紫鸢若舞 发表的提问:
我们月底开出了几张转账支票,下月他们才能入账,这个月我们怎么做会计分录
借;应付账款 贷;应付票据
236楼
2023-03-22 16:41:22
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 努力亚静 发表的提问:
您好,老师。有笔收入需要调整成以前年度损益。但是会计分录如何做呢
你好 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税金—增值税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
237楼
2023-03-22 17:02:59
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努力亚静:回复月月老师 谢谢您,如果是一笔营业外收入,调整为以前年度损益。会计分录应该是什么
2023-03-22 17:16:31
月月老师:回复努力亚静你好 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 你应该还要去税务局补缴所得税。
2023-03-22 17:41:38
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问:
老师:公司刚成立了公会,并且公会开了独立的账户,开户时需要存入100元钱,出纳现金存入了,请问会计分录怎么写?每个月上级公会返还的60%的公会经费到账后怎么做分录?公会需要单独建账吗?因为公司成立公会主要是为了公会经费返还。
您好,您实际也就是开了一个工会银行专门的账户,可以借银行存款--工会专户100贷库存现金100 交纳时,借应付职工薪酬—工会经费货银行存款 返还时借银行存款货应付职工薪酬—工会经费 一般是需要独立建工会账的
238楼
2023-03-27 16:21:47
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浅唱兮语:回复文老师 老师:那如果使用银行里面返还的公会经费,不独立建账怎么分录,独立建账怎么写分录?
2023-03-27 17:07:57
文老师:回复浅唱兮语需要费独立建账核算, 返还的钱要入工会账户,借银行存款贷 拨缴经费收入 工会会费的使用,借职工教育费 文体活动费等贷库存现金 银行存款
2023-03-27 17:27:17
浅唱兮语:回复文老师 独立建账,那我现金存入公会账户的钱,公司账上贷现金,借方科目我写什么啊?写其他应收款-公会吗?
2023-03-27 17:54:31
文老师:回复浅唱兮语您好,是可以这样写的
2023-03-27 18:21:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ A 发表的提问:
发生退货后会计分录,以及进项税额转出结转分录
你好,是购进发生退货吗? 
239楼
2023-03-27 16:48:16
全部回复
A:回复邹老师 对。购进发生退货
2023-03-27 17:14:41
邹老师:回复A你好,购进发生退货,做购进的相反分录金额正数,或者相同分录金额负数。 购进发生退货,不需要做进项税额转出处理的 
2023-03-27 17:33:28
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 玫瑰花语625 发表的提问:
请教老师: 一般纳税人的进项税什么情况下需要转出?转出时会计分录如何做?
用于免税项目,集体福利转出 借库存商品 或者管理费用-福利费 贷 应交税费-增值税-进项转出
240楼
2023-03-27 17:02:56
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玫瑰花语625:回复吴少琴老师 那缴纳水电费取得的发票是不是需要转出?
2023-03-27 17:16:01
玫瑰花语625:回复吴少琴老师 老师在吗?
2023-03-27 17:35:43
吴少琴老师:回复玫瑰花语625那缴纳水电费取得的发票是不是需要转出? 办公用的不需要
2023-03-27 17:49:47
玫瑰花语625:回复吴少琴老师 老师,我取得的是农业用的电费发票是免税的 所以需要转出对吗?
2023-03-27 18:17:23
玫瑰花语625:回复吴少琴老师 如果老师你很忙,下次不要抢着答题~
2023-03-27 18:47:03

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