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单位交社保会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ JINGYUANJUN???? 发表的提问:
交社保费怎么做会计分录
您好 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
91楼
2023-01-10 18:44:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问:
交社保的会计分录怎么做
1 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 2 上交社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
92楼
2023-01-10 19:07:14
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青葱记忆染指悲凉:回复辜老师 社保还需要计提吗
2023-01-10 19:36:19
辜老师:回复青葱记忆染指悲凉要的,也是要计提的
2023-01-10 19:48:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师你好我是事业单位,发工资和上交社保的会计分录不会做
你好! 1.计提工资 借业务活动费用 贷应付职工薪酬 2.交社保 借业务活动费用 其他应收款…个人社保 贷银行存款 预算会计做分录: 借事业支出 贷资金结存 3.发工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款…个人社保 预算会计做分录: 借事业支出 贷资金结存
93楼
2023-01-10 19:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 自律的小郭同学‍ 发表的提问:
老师请问,单位收到社保稳岗补贴应该怎么做会计分录?
你好,借;银行存款,贷;其他收益
94楼
2023-01-11 18:34:49
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 知性的冬日 发表的提问:
计提工资社保898 社保单据社保是449。 多交的社保怎么调整。分录怎么做
多交的社保去协调社保退回,或者抵以后期间的社保。但需要和社保中心进行沟通办理手续。
95楼
2023-01-11 18:45:28
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知性的冬日:回复姜老师 社保没有多交。只是工资多计提做了一个人的社保
2023-01-11 19:27:18
姜老师:回复知性的冬日多计提的部分做计提时的相同分录,金额为负数。
2023-01-11 19:52:20
知性的冬日:回复姜老师
2023-01-11 20:17:00
知性的冬日:回复姜老师 分录是这样吗?
2023-01-11 20:41:04
姜老师:回复知性的冬日单位部分计提是借:管理费用 贷:应付职工薪酬。个人部分扣款借:应付职工薪酬 贷:其他应付款。
2023-01-11 21:04:16
知性的冬日:回复姜老师 好的 老师 谢谢你
2023-01-11 21:24:56
姜老师:回复知性的冬日不客气,祝工作顺利!
2023-01-11 21:38:34
知性的冬日:回复姜老师 发自内心感谢
2023-01-11 21:57:00
姜老师:回复知性的冬日老师也是诚心诚意地祝福你。
2023-01-11 22:07:21
知性的冬日:回复姜老师 希望下次遇到问题 依然是你。
2023-01-11 22:33:29
姜老师:回复知性的冬日很高兴能帮到你。。。
2023-01-11 22:49:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 魅猫 发表的提问:
单位给员工交纳了2014.1-2015.12的社保,请问应该如何做会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
96楼
2023-01-11 19:14:59
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魅猫:回复邹老师 应该先计提吧
2023-01-11 19:29:05
邹老师:回复魅猫是的,第一个分录就是计提,第二个就是支付
2023-01-11 19:55:51
魅猫:回复邹老师 那么个人部分不要计提吗?
2023-01-11 20:14:08
邹老师:回复魅猫你不是说单位给员工缴纳了吗?
2023-01-11 20:27:25
魅猫:回复邹老师 是的,现在就是补交的,
2023-01-11 20:41:22
邹老师:回复魅猫因为是单位给员工补缴的,所以就是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保
2023-01-11 20:57:05
海老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 何群 发表的提问:
单位给员工交社保,全程分录怎么做?谢谢老师!
学员您好,您可以参照一下这个分录:1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
97楼
2023-01-27 19:17:52
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何群:回复海老师 交纳时个人承担部分挂其他应收款,发工资时冲其他应收款可以吗
2023-01-27 19:35:37
海老师:回复何群学员 您好,您的做法是可以的
2023-01-27 19:53:54
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 紫苏水袖 发表的提问:
老师您好,麻烦问一下,疫情期间国家免交的单位应交纳的社保,会计分录应该怎么做呢?
你好,如果直接减免的,不计提就可以的。
98楼
2023-01-27 19:30:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ baby^灵-开始接单了 发表的提问:
单位社保减免金额如何做会计分录
你好,红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
99楼
2023-01-27 19:56:20
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baby^灵-开始接单了:回复郭老师 没有计提的不用处理对吗
2023-01-27 20:14:56
郭老师:回复baby^灵-开始接单了你得做退回来的,你交纳的时候怎么做?
2023-01-27 20:39:39
baby^灵-开始接单了:回复郭老师 我直接做借:应付职工薪酬-社保 9109.17。贷:银行存款 9109.17 同时结转单位社保 借管理费用3074.4 贷: 应付职工薪酬-社保 3074.4 还是借:应付职工薪酬 22529.22 贷:银行存款9109.17 营业外收入 _政府补助 13420.05
2023-01-27 20:57:46
郭老师:回复baby^灵-开始接单了你好,实际缴纳的是9109.17是吗
2023-01-27 21:22:04
baby^灵-开始接单了:回复郭老师 是的 单位缴纳3074.4 员工缴纳 6034.77
2023-01-27 21:41:57
郭老师:回复baby^灵-开始接单了借应付职工薪酬-社保 9109.17。贷:银行存款 9109.17 同时结转单位社保 借管理费用3074.4 贷: 应付职工薪酬-社保 3074.4
2023-01-27 22:01:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 震动的星月 发表的提问:
在吗?麻烦问一下2016年的失业保险社保退回单位,怎么做会计分录
这个会计分录分两种情况: 第一种退的是企业缴纳社保金,当年度,贷记管理费用等科目;上年度,贷记以前年度损益调整,再结转至利润分配科目. 第二种退的是个人缴纳社保金,则贷记其他应付款--个人缴纳社保金 4、退回多扣的社保费给员工的会计分录:按做工资计提时分录冲红多扣的社保,并发放到员工手上. 单位为职工缴纳社保后的会计处理为: 借:应付职工薪酬--应付社会保险费(基本养老保险,失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等明细科目); 借:其他应付款--职工工资代扣社保费(基本养老保险,失业保险,基本医疗保险,个人负担的大病医疗补助金); 贷:银行存款 月底将单位负担的社保费转入管理费用--职工薪酬--社会保险费 借:管理费用--公司经费--职工薪酬--社会保险费(也可设下级明细科目) 贷:应付职工薪酬--应付社会保险费(基本养老保险,失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等明细科目);
100楼
2023-01-27 20:17:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 彬芳 发表的提问:
老师,计提社保单位部分的会计分录如何做?
您好 借 管理费用~单位社保费 贷 应付职工薪酬~单位社保费
101楼
2023-01-28 18:02:04
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 淑淑淑淑女范???? 发表的提问:
劳务派遣单位给派遣员工缴纳社保分录,单位承担部分由用人单位转入,我们代为缴纳,会计分录怎么做
同学你好 你们做代收代付的就可以
102楼
2023-01-28 18:12:25
全部回复
淑淑淑淑女范????:回复朴老师 具体会计分录应该怎么写
2023-01-28 18:45:01
朴老师:回复淑淑淑淑女范????同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷应收账款
2023-01-28 18:57:10
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 小样儿 发表的提问:
劳务派遣单位,帮派遣人员交社保。怎么做分录
你好,可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
103楼
2023-01-28 18:41:58
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 武贝 发表的提问:
单位刚开社保,预交的社保有个人部分,有单位部分怎么做账
计提 借:X费用~社保,单位部分 贷:应付职工薪酬~社保,单位部分 缴纳 借:应付职工薪酬~社保,单位部分 其他应收款~个人社保 贷:银行存款 发工资扣除个人部分 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款
104楼
2023-01-29 18:18:31
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 帝都小强 发表的提问:
其他单位代交社保的,我们会计分录怎么处理,计提要计提这部分吗,那么收到代交单位开的发票怎么处理?
其他单位代缴社保,那么需要把他们帮你们缴纳的个人以及单位部分都计入和其他单位的往来款,他们开来的票计入有关的成本费用,然后冲减那笔往来。
105楼
2023-01-29 18:30:46
全部回复
宇飞老师:回复帝都小强计提时,借管理费用-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,借应付职工薪酬-社保费,贷其他应付款-其他单位。然后人家开票过来付款的时候就不用再计提费用了,直接借其他应付款,贷银行存款
2023-01-29 19:02:26

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