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会计分录月末结转主营业务收入
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 忆帘幽梦 发表的提问:
您好老师,我问下月初主营业务收入收入,月末需要结转结转主营业务成本吗?怎么结转呢,我看以前会计做的账没有进货单发票,是暂估库存商品入账的。现在有采购发货,有主营业务收入,怎么结转成本,不用在暂估入账吧?
您好 请问商品有库存吗
46楼
2022-11-27 09:48:34
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 双木5206 发表的提问:
月末收入结转时,包括主营业务收入和其他业务收入,营业外收入包括吗?
月末结转收入时结转所有的损益类科目
47楼
2022-11-27 10:05:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 无限的橘子 发表的提问:
公司开了个维修费,会计分录为借应收,贷主营业务,应交税费,结转成本为借主营业务成本,贷劳务成本,那还需要主营业务收入结转本年利润吗
需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
48楼
2022-11-28 07:46:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 越努力越幸福 发表的提问:
月末结转主营业务收入附什么原始凭证?
你好,你是指主营业务收入结转到本年利润吗
49楼
2022-11-28 08:07:24
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越努力越幸福:回复邹老师 是的 老师
2022-11-28 08:27:02
邹老师:回复越努力越幸福你好,结转损益这个是没有附件的
2022-11-28 08:42:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 快乐天使 发表的提问:
主营业务收入是负数,结转本年利润的会计分录是这样做吗?借:主营业务收入(红字)贷:本年利润(红字)
您好!是的。
50楼
2022-11-28 08:33:09
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱家床品 发表的提问:
月末怎么结转分录,业务发生时我是这样记得,借现金300,贷预收账款300.欠款借应收账款700,主营业务收入700,这样做对吗,月末怎么结转,
不知你是什么业务,不能说你做的对不对
51楼
2022-11-28 08:49:59
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爱家床品:回复田老师 我这是物流公司,主要收入是运费,就是我们给别人拉货,对方付运费,但是支付一部分,300元,余下700元欠我们公司@田老师:
2022-11-28 09:11:51
田老师:回复爱家床品借:现金 300借:应收账款700贷:销售收入1000 借:销售收入1000 贷:本年利润
2022-11-28 09:22:55
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 聊了不知 发表的提问:
结转主营业务成本的分录借:主营业务收入贷:主营业务成本对吗?
你好,不是这样的,借本年利润,贷:主营业务成本
52楼
2022-11-29 08:17:01
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 吴晓慧 发表的提问:
月末结转期间损益是收入包括:主营业务收入+其他业务收入+营业外收入吗?
同学,你好,你的理解是正确的。
53楼
2022-11-29 08:28:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
月末结转主营业收入,包括哪些科目,我有收到欠条,借应收账款,贷主营业务收入,再收到钱,借银行存款,贷应收账款,还有直接收到钱的,借银行存款,贷主营业务收入,这样的月末结转主营业收入,怎么算,主营业务收入包括哪些
你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
54楼
2022-11-29 08:36:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,企业主营业务收入是租金收入,请问老师计提结转成本会计分录怎么做?
你好,借;主营业务成本,贷;累计折旧
55楼
2022-11-29 08:43:41
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妮妮:回复邹老师 每个月都会做一笔计提固定资产累计折旧的,是借:管理费用,贷:累计折旧,那么计提成本的时候还需要再次做借:主营业务成本,贷:累计折旧吗?
2022-11-29 09:11:18
邹老师:回复妮妮你好,具体是什么租金收入?不是固定资产的租金收入吗?
2022-11-29 09:24:30
妮妮:回复邹老师 是的
2022-11-29 09:41:37
妮妮:回复邹老师 还想请问老师,当月收到其他企业开具给我企业的劳务费普票,留到下个月做可以吗?
2022-11-29 10:08:37
邹老师:回复妮妮你好,既然是固定资产的租金收入,那固定资产的折旧就应当计入主营业务成本,而不是管理费用的
2022-11-29 10:27:20
妮妮:回复邹老师 感谢
2022-11-29 10:50:15
邹老师:回复妮妮不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-29 11:12:35
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 颜菽 发表的提问:
月末结转主营业收入,包括哪些科目,我有收到欠条,借应收账款,贷主营业务收入,再收到钱,借银行存款,贷应收账款,还有直接收到钱的,借银行存款,贷主营业务收入,这样的月末结转主营业收入,怎么算,主营业务收入包括哪些
这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
56楼
2022-11-29 08:49:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
建筑企业月末要把工程结算收入转入主营业务收入吗
你好  麻烦您参考以下内容,谢谢。 工程施工会计分录 工程施工过程所发生的直接成本费用通过“工程施工——合同成本”科目核算。该科目根据施工项目确定成本核算对象,进行辅助核算,按照成本项目进行明细核算。 一般以独立的工程合同所确定的项目为成本核算对象;在同一施工现场、同一项目部管理、工程开、竣工时间相差不大的条件下,也可将两个或多个工程项目合并确定为成本核算对象。成本项目主要包括:人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用、分包工程费用。 工程施工过程中所发生的间接费用通过“施工间接费用”科目核算。如有多个项目,应在项目间进行分配。 主要会计分录: 1.向业主预收工程款 (1)收工程款 借:银行存款 贷:预收账款 (2)预缴增值税 借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款 2.购买材料及领用 (1)购买材料 借:原材料 应交税费——应交增值税——进项 贷:银行存款 (2)领用的自购材料,根据领料单或出库单等单据,计入合同成本中的材料费 借:工程施工—合同成本——材料费 贷:原材料 3.人工费 根据工资清单,所发生的工资和计提的福利费等费用计入合同成本中的人工费 借:工程施工—合同成本——人工费 贷:应付职工薪酬-工资 4.分包工程费用 (1)预付工程款 根据合同协议约定支付的预付款应计入“预付账款——预付分包款”科目 借:预付账款——预付分包款 贷:银行存款 (2)工程款结算 根据与分包企业确认的结算通知单,确认应付的工程款,收取发票,冲减预付账款 借:工程施工——合同成本——分包工程费用     应交税费——应交增值税——进项 贷:预付账款——预付分包款 (3)支付进度款: 支付已经办理结算的款项时,  借:预付账款——预付分包款 贷:银行存款 5.机械作业和机械使用费 (1)使用自有施工机械和运输设备为承包工程进行机械作业所发生的人工费、燃料及动力费、折旧及修理费、其他直接费、间接费用等各项费用,计入“机械作业—承包工程”明细科目。机械作业科目应遵循“工程施工—合同成本”科目核算原则。 借:机械作业—承包工程     应交税费——应交增值税——进项 贷:银行存款 应付账款 累计折旧….. 月份终了,分配至工程施工科目 借:工程施工—合同成本—机械使用费 贷:机械作业—承包工程 (2)上述对本单位承包工程所发生的各项机械作业费用如果金额较小,也可以直接计入工程施工科目中的机械使用费科目。 借:工程施工—合同成本—机械使用费 应交税费——应交增值税——进项 贷:银行存款 应付账款 应付职工薪酬 累计折旧…. (3)从外单位或本企业其他内部独立核算的机械站租入施工机械,支付或负担的机械租赁费,直接记入“工程施工”科目。 借:工程施工—合同成本—机械使用费 应交税费——应交增值税——进项 贷:银行存款 应付账款 (与外部单位往来用) 其他应收款—公司内部往来(业务结算)(与独立核算单位业务用) 6.其他直接费 如设计和技术援助费用、施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、临时设施摊销、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费用、场地清理费用、水电费等,计入其他直接费科目。 借:工程施工—合同成本—其他直接费 应交税费——应交增值税——进项 贷:银行存款 应付账款—应付工程款、应付购货款等 临时设施摊销 7.施工间接费用 (1)项目部的管理人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、办公费、差旅费、财产保险费、工程保修费、排污费等费用,应首先计入“施工间接费用”科目 借:施工间接费用 应交税费——应交增值税——进项 贷:银行存款 累计折旧 应付职工薪酬...... (2)月末,施工间接费用应转入施工成本中的间接费科目,如果是多个项目,应按照一定比例进行分配。 借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:施工间接费用 8.经营收入、成本和税金 每月根据确认的产值确认收入,年底根据确认的数额确认年度收入,并对年度其他月份进行适当调整。产值确认后,确认合同毛利,记入“工程施工——合同毛利”科目,“主营业务收入”与 “工程施工——合同毛利”的差额计入主营业务成本科目。参照新的《施工企业核算办法》 (1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (4)计算各期应交纳的税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税金——应交城建税、应交教育费附加等 9.工程结算  本科目核算施工企业根据工程施工合同的完工进度向业主开出工程价款结算单办理结算的价款。 (1)向业主开出工程价款结算单办理结算时,按结算单所列金额, 借:应收账款(扣除预收部分) 预收账款 贷:工程结算 (2)向业主收回工程款 借:银行存款 贷:应收账款。 10.工程决算 工程完工决算后,应将工程结算科目与工程施工科目冲抵,冲抵后,工程施工科目与工程结算科目余额均为零。 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利
57楼
2022-12-08 08:09:35
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末 产品结转成本办不包括主营业务收入
不包括,产品结转成本是转入库存商品;
58楼
2022-12-08 08:21:02
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 李慧玲 发表的提问:
老师你好!我有个分录是这样做的:借:现金1000贷:主营业务收入800 主营业务收入-折扣200(是红字) 到月末损益结转是贷方结转800.借方结转200。利润表不对,是什么情况?
你好!你第一个分录不对把。如果是你做的那个分录的话,是不会平的啊。
59楼
2022-12-08 08:47:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,确认主营业务收入结转主营业务成本,为什么实际工作中要把结转成本统一放在月末结转啊?如果放在月末统一结转为一笔分录为:借:主营业务成本,贷:库存商品,这个主营业务成本的总金额要找找之前的所有出库单加总一下吗
你好,对的是的,你也可以每个月每笔收入多了之后跟着成本,也可以在月末一次做。
60楼
2022-12-08 09:09:59
全部回复
郭老师:回复xijunkokhjhk因为加权平均罚你当月做了收入之后,你的成本出不来,所以只能月末来做。
2022-12-08 09:38:42
xijunkokhjhk:回复郭老师 怎么知道那个主营业务成本金额是多少啊?实际工作中需要人为计算还是财务软件自动生成的主营业务成本的数据呢?
2022-12-08 10:08:03
郭老师:回复xijunkokhjhk你单位是商贸还是什么行业?
2022-12-08 10:31:49
xijunkokhjhk:回复郭老师 图书批发零售,
2022-12-08 10:51:36
郭老师:回复xijunkokhjhk你好,你们单位是根据加权平均法的吗
2022-12-08 11:20:59
郭老师:回复xijunkokhjhk还是根据先进先出。
2022-12-08 11:41:17
xijunkokhjhk:回复郭老师 如果是先进先出是不是在做账确认收入的时候直接就确认成本了,而不是等到月末再结转成本?
2022-12-08 12:09:11
郭老师:回复xijunkokhjhk是的,是这么做的,先买进来的那个价格单价乘以销售数量。
2022-12-08 12:22:43

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