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三年以上应付账款会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 动听的黑裤 发表的提问:
老师你好,发现上一年度挂账的应付账款实际已付款 ,但是前期会计未入账,今年可以怎么调整呀
你好,补入帐就是了 借;原材料等科目,贷;应付账款
256楼
2023-03-29 17:38:11
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动听的黑裤:回复邹老师 老师,这些不涉及“以前年度损益调整”、“未分配利润”等科目吗?
2023-03-29 17:54:14
邹老师:回复动听的黑裤你好,之前与应付账款对应的科目是?
2023-03-29 18:09:01
动听的黑裤:回复邹老师 不太明白老师你说的对应是吧啥意思
2023-03-29 18:25:12
动听的黑裤:回复邹老师 老师,刚说的一直挂账的应付款是买的原材料,然后用现金付的,但是去年会计没有把这个已付的款入账,是这个意思
2023-03-29 18:48:50
邹老师:回复动听的黑裤你好,是应付账款已经支付了,但是会计没有做支付分录的意思?
2023-03-29 19:04:45
动听的黑裤:回复邹老师 对的
2023-03-29 19:30:32
邹老师:回复动听的黑裤你好,那做付款分录就是了 借;应付账款,贷;库存现金
2023-03-29 19:57:24
动听的黑裤:回复邹老师 好的,直接调整以前年度的没关系是吧老师?主要是想确定这个
2023-03-29 20:21:19
邹老师:回复动听的黑裤你好,没有关系的,没有涉及损益的业务,直接补做相应分录就好了
2023-03-29 20:50:12
动听的黑裤:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-03-29 21:06:30
邹老师:回复动听的黑裤不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-29 21:34:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 韩振华 发表的提问:
买家买商城1000元东西,付款后钱先到了第三方支付公司的虚拟账户上,给买家1000个银币(银币是返现用的,),给买家银币应该怎么做会计分录呢, 借 应收账款-第三支付1000 , 贷 应付账款-商家-货款1000借 XXXXXXXXXXXXX 贷 应付账款-买家-银币100
你好!这个银币不用单独入账。你要入可以入销售费用
257楼
2023-03-29 17:56:06
全部回复
韩振华:回复宋生老师 返现的时候是按照金币总额的万分之3返现,我们收取万分之3的12%手续费,这分录怎么做啊?
2023-03-29 18:25:31
宋生老师:回复韩振华你好!不是人家找你买东西,然后你给人家返现吗?为什么还要扣12%手续费。 人家在你这里买东西的时候,你借现金1000 销售费用1000*0.0003*0.88 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-03-29 18:48:59
韩振华:回复宋生老师 对不起是我没说清楚,我们返现是全返的,收点手续费做收入,不是一次性返完的是每天返现按照银币金额的万分之3,
2023-03-29 19:11:41
宋生老师:回复韩振华你好!那你借现金 贷主营业务收入(你收取的部分) 应交税费-应交增值税 其他应付款
2023-03-29 19:24:25
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
老师我们有笔业务先付款后开进来的票,第一次付款2018年5.4日31000,会计做的分录借应付31000贷银行31000然后5018年5.13进项票开进来了,会计分录是借库存,进项税贷银行38500,2018年5.28付尾款7500分录,借应付账款7500贷银行7500,按道理这账5月应付账款余额为0,但不知前任会计工作一点责任心都没有,他在2018年10月初建电脑账,录入期初贷方7500与7500对应的科目是谁没法查体现不了7500,我们建账前此笔应付账款清账了,但她不知把期初余额咋试算平衡了,弄成公司还欠对方7500,老师对于这笔欠款是录期初余额如果录入借方余额7500,账就平了,但她录入贷方余额7500弄成欠账了,这笔欠款7500是不存在的,我处理一下做成借应付7500贷,以前年度损益调整7500行吗,老师
您好,您第二笔的分录也是不正确的,贷方不应该是贷银行存款,应该是应付账款,那您的银行存款余额正确吗,这不涉及损益类科目,不需要用以前年度损益调整
258楼
2023-03-29 18:05:59
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娟:回复文老师 第二笔贷方就是应付账款,打错字了
2023-03-29 18:25:50
娟:回复文老师 那老师这种情况咋处理
2023-03-29 18:42:03
文老师:回复那您银行存款的余额对吗
2023-03-29 19:06:12
娟:回复文老师
2023-03-29 19:21:47
文老师:回复那或者就用现金调整吧,借应付账款贷库存现金
2023-03-29 19:47:09
娟:回复文老师 现金调肯定要对方盖了财务章的收据,但自己写的没他们的财务章可以作为票据调账吗
2023-03-29 20:02:52
文老师:回复是您自己调整,您去年不是有银行付过款吗,银行打印一个单据,然后自己写个调整说明,
2023-03-29 20:15:39
娟:回复文老师 如果用去年出账的银行单子,银行就差7500了
2023-03-29 20:30:16
娟:回复文老师 银行账就对不上了
2023-03-29 20:46:13
娟:回复文老师 是录期初录错了,账清了,就没有期初余额了,他又录了期初,不知把账咋弄平的
2023-03-29 21:09:39
文老师:回复是的,者肯定有问题,银行对的,应付不对,那您现在就需要直接冲应付账款
2023-03-29 21:26:00
娟:回复文老师 咋冲老师人家建账前手工帐,我也看了,分录没问题,但就录期初借方录入31000贷方录入38500+7500
2023-03-29 21:40:22
娟:回复文老师 如果这7500入借方账就对了,手工帐的账本上借方7500+31000贷方38500
2023-03-29 22:07:55
文老师:回复那应该来说是期初余额的其他科目有问题,您看看其他哪个科目还有问题,和那个科目对应调整
2023-03-29 22:18:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 阿华 发表的提问:
以前年度的往来:以前支付的费用,没有收到发票的往来账:预付账款,其他应收款,应付账款:都是借方余额。以后都不会有发票了,想冲账。分录如何处理? 注:会计准则为运输行业,没有资产减值损失的科目。
你好,你可以做无票费用分录 借;管理费用等科目,贷;预付账款,其他应收款,应付账款
259楼
2023-04-02 18:25:53
全部回复
阿华:回复邹老师 都是13年以前的往来,还能入到今年的的费用吗?
2023-04-02 18:44:42
邹老师:回复阿华你好,如果确定没有发票,那借方可以通过以前年度损益调整科目核算
2023-04-02 19:06:05
阿华:回复邹老师 好的,冲未分配利润是吗?
2023-04-02 19:20:34
邹老师:回复阿华你好,需要把发生的以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润,减少期末未分配利润
2023-04-02 19:42:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海贝 发表的提问:
老师,预付账款在账上已经挂很多年了,现在应该怎么处理?
你好,这个对方是有给你们提供服务和货物,只是没有开发票吗,需要去查下看啥情况,
260楼
2023-04-02 18:54:22
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海贝:回复maize老师 有的是货物已到,发票未到,有的是货物和发票都未到,现在老板让整理出预付账款的往来,然后写出处理意见,那么这个处理意见应该怎么写?
2023-04-02 19:20:21
maize老师:回复海贝这个没有到发票,借库存商品 贷预付账款,后续也不到发票,直接做这个,都没有到借营业外支出,贷预付账款,
2023-04-02 19:47:00
maize老师:回复海贝按实际写,xx预付款xx年xx月预付xx供应商,货物没有送到联系不到,先申请确认为损失, ,大致就是这样,你自己整理下,
2023-04-02 20:00:33
海贝:回复maize老师 好的,明白,谢谢老师!
2023-04-02 20:28:53
maize老师:回复海贝好的,我先回复别的学员呐。现申请确认为损失,打错字,不好意思
2023-04-02 20:49:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 风中的乐曲 发表的提问:
老师,我们单位以前的会计把应收账款都挂在其他应付款了,挂了一百多万怎么处理
你好,把应当计入应收账款借方的 计入了其他应付款借方?
261楼
2023-04-02 19:20:58
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风中的乐曲:回复邹老师 是的!全部挂到法人那里了
2023-04-02 19:36:07
邹老师:回复风中的乐曲你好,那应当这样做调整分录 借;其他应付款,贷;应收账款
2023-04-02 20:00:33
风中的乐曲:回复邹老师 错了,是把应付账款挂到其他应付款了
2023-04-02 20:11:42
风中的乐曲:回复邹老师 应付账款的倒没多少
2023-04-02 20:28:56
邹老师:回复风中的乐曲你好,是本来应当计入应付账款的借方还是贷方?
2023-04-02 20:44:20
风中的乐曲:回复邹老师 贷方
2023-04-02 21:02:25
邹老师:回复风中的乐曲你好,那就这样做调整分录 借;其他应付款 贷;应付账款
2023-04-02 21:13:33
风中的乐曲:回复邹老师 跨年了也没事吗?
2023-04-02 21:33:08
邹老师:回复风中的乐曲你好,因为不涉及损益科目,就直接做相应调整就是了
2023-04-02 21:46:22
风中的乐曲:回复邹老师 如果不调有税务风险吗?
2023-04-02 22:04:21
邹老师:回复风中的乐曲你好,税务风险倒是谈不上,只是账务处理有错误
2023-04-02 22:17:26
风中的乐曲:回复邹老师 不调账,直接做还款,冲其他应付款可以吗?
2023-04-02 22:36:53
邹老师:回复风中的乐曲你好,不可以的,应当先调整,然后做还款分录才是的
2023-04-02 22:50:33
风中的乐曲:回复邹老师 好呢!谢谢老师
2023-04-02 23:11:42
邹老师:回复风中的乐曲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-02 23:23:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 兴奋的小馒头 发表的提问:
用专项应付款支付以前年度欠工人工资,怎样做账
同学你好 借工资科目 贷银行存款
262楼
2023-04-02 19:40:57
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蓓趣母婴生活用品代理 发表的提问:
上年度暂估应付款,数量全部冲销完了,金额还有余额,这种怎么处理会计分录
您好,请问造成金额还有余额的原因是暂估金额不准确或者发票金额和暂估金额有差异嘛?
263楼
2023-04-02 19:59:59
全部回复
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 妮妮戚 发表的提问:
去年年底账上有三十万左右的工会和职教费,今年咋处理?
你好,如果不是上市公司,可暂不计提,发生了有关支出,直接
264楼
2023-04-03 16:09:52
全部回复
妮妮戚:回复克江老师 这个留在账上有什么影响?领导好像让把它冲什么来着
2023-04-03 16:23:24
克江老师:回复妮妮戚以前年度损益调整
2023-04-03 16:44:03
妮妮戚:回复克江老师 具体会计分录是?
2023-04-03 16:55:46
克江老师:回复妮妮戚借:应付职薪酬货:以前年度损差
2023-04-03 17:24:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忧心的冬天 发表的提问:
甲方付款方,外国公司,请第三方付款给我公司,会计如何处理,谢谢
直接根据委托付款协议,减少应收帐款。
265楼
2023-04-03 16:17:14
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 帅气的大叔 发表的提问:
老师,我账上有一些应付账款,但其实都已经付掉了,代理会计不知道做成了应付账款,请问这种怎么平帐啊
可转营业外收入,进行平账
266楼
2023-04-03 16:38:24
全部回复
帅气的大叔:回复文文老师 会计分录怎么做呢?
2023-04-03 16:53:26
文文老师:回复帅气的大叔借:应付账款 贷:营业外收入
2023-04-03 17:04:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 自然的白猫 发表的提问:
有业务已经收款或付款,先挂了应收应付,发票要下个年度才能取得,需要做什么会计处理吗?还是就先挂着
你好挂账就可以的,
267楼
2023-04-03 16:53:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
处理预付账款会计录
你好,是之前预付了货款,现在取得相应发票的意思吗
268楼
2023-04-06 16:08:46
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四毛呀:回复邹老师 咨询一下,我们公司是家装的,然后外面找了工人帮我干活,这个工人的费用除了去税务局代开劳务发票还有其他方法可以解决我付了工人的钱但是没有发票的问题吗? 我们是一般纳税人的,以工资发放的话不是还要同步为他叫社保吗?
2023-04-06 16:23:12
四毛呀:回复邹老师 麻烦老师回复下 谢谢了
2023-04-06 16:44:11
邹老师:回复四毛呀你好,如果是工资,需要申报,并交纳社保 如果不是工资,就需要对方提供发票入账才是的
2023-04-06 17:01:07
四毛呀:回复邹老师 实习生和季节工呢也需要交社保的吗?
2023-04-06 17:25:02
邹老师:回复四毛呀你好,实习生不需要缴纳 季节性职工只要是雇佣关系,就需要缴纳的
2023-04-06 17:39:13
四毛呀:回复邹老师 工人的工资还有其他方法解决的吗?
2023-04-06 18:04:22
邹老师:回复四毛呀你好,工人工资只能是据实申报,然后用工资表入账啊
2023-04-06 18:21:13
四毛呀:回复邹老师 老师你再帮我看看有没有其他的方法了
2023-04-06 18:44:43
邹老师:回复四毛呀你好,一个就是按工资申报,需要缴纳社保 二就是让对方提供劳务费发票,只有这两种方式的
2023-04-06 19:00:55
四毛呀:回复邹老师 劳务费的话 我这边是不是个税系统申报劳务呀
2023-04-06 19:26:36
邹老师:回复四毛呀你好,对方提供了劳务费发票,你这边就只需要根据发票核算,不需要做劳务申报的
2023-04-06 19:44:39
四毛呀:回复邹老师  那我公司出面为工人去税务机关代开劳务发票,也不用劳务申报的吗?
2023-04-06 20:06:32
邹老师:回复四毛呀你好,是的,代开了劳务费发票,税局就会扣缴相应税款,就不需要再申报的
2023-04-06 20:19:51
四毛呀:回复邹老师 一般是几个点
2023-04-06 20:30:05
邹老师:回复四毛呀你好,个人所得税还是综合税负率
2023-04-06 20:43:15
四毛呀:回复邹老师 去代开扣的总费用
2023-04-06 20:58:19
邹老师:回复四毛呀你好,扣除是税款占发票金额在5%左右
2023-04-06 21:19:06
四毛呀:回复邹老师 个税也包括了吗?
2023-04-06 21:30:49
邹老师:回复四毛呀你好,包括增值税,附加税,个人所得税的
2023-04-06 21:42:53
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗?
2023-04-06 21:56:19
邹老师:回复四毛呀你好,是不是追问错了
2023-04-06 22:15:28
四毛呀:回复邹老师 没有的接着昨天的问的
2023-04-06 22:37:03
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗? 是这样的吗?
2023-04-06 23:04:15
邹老师:回复四毛呀你好,如果是开具了劳务费用发票,税局会扣缴个人所得税,不需要再申报的
2023-04-06 23:23:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ !?。 发表的提问:
老师年末结账怎么结,去年的应付账款怎么处理,结转到今年吗?那钱是用今年的付吗?应收账款怎么处理?
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了 应付账款没有支付就用今年的资金支付 应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
269楼
2023-04-06 16:21:24
全部回复
!?。:回复邹老师 老师还没有完工的产品怎么结转下一年?
2023-04-06 16:42:20
邹老师:回复!?。你好,把生产成本科目的期末余额结转到下一年作为期初数就是了
2023-04-06 16:59:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 小才 发表的提问:
以前年度多付了应付账款,现在收回多付的款项,能做收入吗
你好,不可以的 借;银行存款 贷;应付账款 应当是这样处理
270楼
2023-04-06 16:47:59
全部回复
小才:回复邹老师 嗯,谢谢。另外的我们有一笔常年未付的应付账款,可以确定客户不会找我们要回,我们可以做收入吗,可以的话怎么做
2023-04-06 16:59:10
邹老师:回复小才可以转为营业外收入 借;应付账款 贷;营业外收入
2023-04-06 17:17:49
小才:回复邹老师 @邹老师: 好的,非常感谢1
2023-04-06 17:41:16
邹老师:回复小才不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-04-06 18:03:44

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