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企业交社保会计分录怎么做
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 爱尚宝贝 发表的提问:
现在企业社保免税的计提分录怎么做
你好,免税的不用计提,按照实际缴纳的计提即可
91楼
2023-01-27 19:47:55
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 常拾 发表的提问:
多交的社保和公积金退回来的会计分录怎么做
借银行存款 贷应付职工薪酬-社保/公积金 负数 借应付职工薪酬-社保/公积金 负数 贷管理费用-社保/公积金 负数。
92楼
2023-01-27 20:09:43
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常拾:回复方老师 好的,谢谢老师
2023-01-27 20:37:03
方老师:回复常拾不客气,满意请给老师五星好评哈,谢谢!
2023-01-27 20:55:26
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
老师交个人所得税和社保的会计分录怎么做啊?
你好,缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应付款(或其他应收款)-职工社保 贷银行存款 借应交税费-个人所得税 贷银行存款
93楼
2023-01-27 20:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ jin 发表的提问:
企业刚开了社保,怎么计提社保费用呢,计提和缴纳的分录怎么做
你好,你可以参照这个过程处理 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
94楼
2023-01-28 17:36:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
疫情期间社保单位免交的会计分录怎么做
1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,借应付职工薪酬 贷营业外收入,目前有2种
95楼
2023-01-28 18:02:15
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潘潘:回复maize老师 请问老师,如果记入营业外收入,是否需要缴纳企业所得税?
2023-01-28 18:21:29
maize老师:回复潘潘需要交企业所得税,你之前做管理费用,这个就转营业外收入,最后利润是不变的,
2023-01-28 18:31:50
潘潘:回复maize老师 那请问我可以直接不体现国家免交单位部分的吗,也就是这个不做分录
2023-01-28 18:51:17
潘潘:回复maize老师 只做个人部分,这样行吗?
2023-01-28 19:10:41
maize老师:回复潘潘可以的,这个是可以的,
2023-01-28 19:32:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ momo 发表的提问:
先交社保在发工资正确的会计分录怎么做?
你好 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 缴纳社保 :借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人社保贷银行存款。 计提工资:借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 发放工资 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 银行存款
96楼
2023-01-28 18:07:48
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momo:回复meizi老师 老师谢谢回答,能不能具体带个数字进入。
2023-01-28 18:27:16
meizi老师:回复momo你好 比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 那么 先计提工资:借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保:借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 ; 发放工资: 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 应交税费-应交个人所得税5 银行存款92
2023-01-28 18:47:20
momo:回复meizi老师 这样总的看来,个人交的那部分社保以及个税都是从应付职工薪酬减少的,是吗老师?
2023-01-28 19:15:35
meizi老师:回复momo你好 嗯是的 你要扣除来个税和社保个人金额的 。
2023-01-28 19:36:42
momo:回复meizi老师 这样,计提的进入管理费用的工资就跟应付职工薪酬数字不符,填企业所得税汇算表应付职工薪酬那张表账载金额是填进入管理费用的数字还是进入应付职工新酬贷方数字。
2023-01-28 20:00:43
meizi老师:回复momo你好 账载金额看你进入应付职工新酬贷方数字
2023-01-28 20:16:08
momo:回复meizi老师 那管理费用数字不符了。
2023-01-28 20:34:32
momo:回复meizi老师 管理费用的工资和应付职工薪酬不符了。
2023-01-28 21:02:52
meizi老师:回复momo你好 你计提的金额 怎么会跟你贷方不符合 你怎么做账的
2023-01-28 21:32:41
momo:回复meizi老师 比如应发工资是1000.扣个税5元,社保5元,计提和发放时怎么做分录?
2023-01-28 21:59:29
meizi老师:回复momo先计提工资:借管理费用-工资1000贷应付职工薪酬-工资1000 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应收款-社保5 应交税费-应交个人所得税5 银行存款
2023-01-28 22:27:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 拂晓 发表的提问:
12月份的医社保,3月份交。会计分录怎么做
你好,借;应付职工薪酬 ——社保(单位部分) 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款
97楼
2023-01-28 18:34:16
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拂晓:回复邹老师 不需要用以前年度损益吗
2023-01-28 19:04:25
邹老师:回复拂晓你好,现在是缴纳,不需要通过以前年度损益调整 如果是之前没有计提,现在补计提,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2023-01-28 19:22:37
拂晓:回复邹老师 之前也没没有计提
2023-01-28 19:44:06
邹老师:回复拂晓你好,那补计提就需要通过 以前年度损益调整科目核算的
2023-01-28 19:56:37
拂晓:回复邹老师 分录怎么弄?
2023-01-28 20:13:28
邹老师:回复拂晓你好,借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
2023-01-28 20:37:47
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鲤鱼宝马 发表的提问:
不发工资只交社保,收到员工交的个人部分怎么做会计分录?
你好! 1交纳社保 借:管理费用-社保费(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
98楼
2023-01-28 19:02:58
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蒋飞老师:回复鲤鱼宝马2. 收到员工交的个人部分 借:银行存款 贷:其他应收款(个人部分)
2023-01-28 19:28:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 健壮的蜻蜓 发表的提问:
老师本月计提的社保费怎么做会计分录,还没交钱的
你好 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保
99楼
2023-01-29 17:33:06
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健壮的蜻蜓:回复邹老师 个人部分在本月要不要计提的
2023-01-29 17:51:58
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,个人部分在计提的工资分录里面体现的 需要在本月做计提分录的
2023-01-29 18:10:15
健壮的蜻蜓:回复邹老师 那你上面的那个会计是写公司交的那部分金额嘛?到下个月发工资的时候要扣出个人部分怎么做会计分录
2023-01-29 18:20:31
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,本月计提的社保费 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 这个是公司负担部分的金额 到下个月发工资的时候要扣出个人部分的分录是 借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)
2023-01-29 18:45:24
健壮的蜻蜓:回复邹老师 到时候缴纳社保费时 借:应付职工薪酬-社保公司部分 其他应收应收款-个人部分 贷:银行存款
2023-01-29 18:57:59
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,是的,是这样的
2023-01-29 19:21:52
健壮的蜻蜓:回复邹老师 老师,新购入的固定资产要不要残值率的,是要怎么计算的
2023-01-29 19:42:07
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,残值率由企业估计确定,一般是0%-5%
2023-01-29 20:01:09
健壮的蜻蜓:回复邹老师 请问是怎么计算的
2023-01-29 20:13:54
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,这个不是计算的,是估计的 残值率由企业估计确定,一般是0%-5%
2023-01-29 20:30:57
健壮的蜻蜓:回复邹老师 新购入固定资产估计好了,不用计算累计折旧的吗
2023-01-29 20:46:56
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,计入了固定资产 核算,是需要从次月开始计提折旧的
2023-01-29 21:12:43
健壮的蜻蜓:回复邹老师 上个月购入,这个月计提折旧不对吗?怎么计算的
2023-01-29 21:26:36
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,是上个月购入,这个月计提折旧 需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的
2023-01-29 21:47:28
健壮的蜻蜓:回复邹老师 购入19200元,折旧年限3年,残值率5%,用平均年限法怎么计算出的月折旧额的?
2023-01-29 21:58:41
邹老师:回复健壮的蜻蜓你好,月折旧额这样计算=19200*(1-5%)/(3*12)
2023-01-29 22:18:46
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 友好的牛排 发表的提问:
这个社保失业保险返还的会计分录怎么做,
你好,借银行存款,贷营业外收入。
100楼
2023-01-29 17:57:38
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友好的牛排:回复东老师 需要做增值税申报吗
2023-01-29 18:27:30
东老师:回复友好的牛排这个是不需要申报增值税的。
2023-01-29 18:40:28
友好的牛排:回复东老师 他返还的是2020年的,我现在做账是2021年,这样不是影响当年损益吗
2023-01-29 19:09:13
东老师:回复友好的牛排对呀,这个直接影响2021年损益也没关系。
2023-01-29 19:28:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 眼里有片海 发表的提问:
#提问#老师我现在做10月份的账,10月初交的10月份的社保,交社保的分录怎么做,我计提工资时社保那部分怎么做?下个月发放工资时,社保分录怎么做?
你好! 1.计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
101楼
2023-01-29 18:25:39
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蒋飞老师:回复眼里有片海2.交社保 借:管理费用…社保费 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
2023-01-29 18:52:03
蒋飞老师:回复眼里有片海3.发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人部分) 应交税费…应交个税 银行存款
2023-01-29 19:08:29
眼里有片海:回复蒋飞老师 老师我不懂,为啥有的用其他应收,有的用其他应付款?
2023-01-29 19:27:22
蒋飞老师:回复眼里有片海社保是公司先垫上的,记入其他应收款(比较专业的)
2023-01-29 19:54:11
眼里有片海:回复蒋飞老师 1.计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬。我以前做的凭证有职工工资二级科目,10月是第一次交社保二级明细不要了吗?老师你能带个数进去吗?还有交个税的?谢谢老师
2023-01-29 20:21:09
蒋飞老师:回复眼里有片海1.计提工资 借:管理费用…工资6200 贷:应付职工薪酬6200
2023-01-29 20:44:10
蒋飞老师:回复眼里有片海2.交社保 借:管理费用…社保费800 其他应收款(个人部分)200 贷:银行存款1000
2023-01-29 21:11:01
蒋飞老师:回复眼里有片海3.发工资 借:应付职工薪酬6200 贷:其他应收款(个人部分)200 应交税费…应交个税30 银行存款5700
2023-01-29 21:25:53
蒋飞老师:回复眼里有片海4.交个税 借:应交税费…应交个税30 贷:银行存款30
2023-01-29 21:41:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 天使的缺点 发表的提问:
计提社保会计分录怎么做?
您好!1.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   2.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   3.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
102楼
2023-01-29 18:32:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提社保怎么做会计分录
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
103楼
2023-01-29 18:59:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Summer? 发表的提问:
补交2017年9-12月份地税跟社保怎么做会计分录?
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) 贷:银行存款。 、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-- 补交增值税 借:应交税费-- 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
104楼
2023-01-30 17:53:00
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我想问你一下,就是公司上月没有交社保,这个开始交社保了,会计分录要怎么做?
你好, 上个月计提分录做了吗?,
105楼
2023-01-30 18:13:54
全部回复
小鱼儿:回复玲老师 可以不做计提吗,我当月申报当月扣的工资,下个月个人部分再冲掉
2023-01-30 18:35:44
玲老师:回复小鱼儿你好 单位部分要计提  个人部分不计提  发工资时扣
2023-01-30 18:56:24

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