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退货进项税额转出会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张彤宇 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写
您转出进项税额的项目如果是费用科目,转出额就是计入费用科目。是存货科目的就计入存货科目。
121楼
2023-02-05 19:58:18
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 玲丽 发表的提问:
你好,老师,我们是搅拌站是简易计税,不能进项抵扣的,有收到专票要认证进项税额转出,这个会计分录怎么做?谢谢
您好 请问是收到的什么内容的发票 材料还是费用
122楼
2023-02-05 20:06:32
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玲丽:回复bamboo老师 加油票,材料
2023-02-05 20:26:19
玲丽:回复bamboo老师 是需要进项税额转到材料成本嘛?
2023-02-05 20:49:07
bamboo老师:回复玲丽是的 需要进项税额转到材料成本
2023-02-05 21:10:11
玲丽:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-02-05 21:36:57
玲丽:回复bamboo老师 我是这个月才接手的,以前的会计都没有做进项税额转出,我需要调帐,怎么调?老师指点一下,谢谢
2023-02-05 22:03:13
bamboo老师:回复玲丽前面分录怎么写的 可以写下么
2023-02-05 22:22:46
玲丽:回复bamboo老师 借:原材料-粉煤灰176991.15+税额23008.85贷:银行存款 他没有把税额转出,直接做得含税金额。也没有认证直接当费用用了
2023-02-05 22:44:43
bamboo老师:回复玲丽一般取得专票先认证 然后做进项税额转出 如果对方没有价税分离 直接计入当期原材料了 现在不做调整分录可以的
2023-02-05 22:56:35
玲丽:回复bamboo老师 那我去认证吗?
2023-02-05 23:13:55
bamboo老师:回复玲丽现在可以选择发票不抵扣勾选
2023-02-05 23:33:38
玲丽:回复bamboo老师 会计的帐做得没有问题,那里认证没有做,是税务这方面没有做,我要补起来吗?
2023-02-05 23:55:08
玲丽:回复bamboo老师 好的
2023-02-06 00:16:27
bamboo老师:回复玲丽嗯嗯 现在把前面没有勾选的 在勾选平台勾选就好了
2023-02-06 00:28:08
玲丽:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-02-06 00:52:23
bamboo老师:回复玲丽不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-06 01:20:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王艳 发表的提问:
老师请问:进项税额转出会计分录怎么做
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出
123楼
2023-02-05 20:12:27
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王艳:回复玲老师 不懂,为啥做管理费用,转出来这个税要交上吗?
2023-02-05 20:42:57
玲老师:回复王艳你原来分录 是咋写的 发来看一下
2023-02-05 21:10:29
王艳:回复玲老师 借:库存商品.应交税费--进项税额.贷:应付账款
2023-02-05 21:37:30
王艳:回复玲老师 借:库存商品.应交税费--进项税额.贷:应付账款
2023-02-05 21:47:41
玲老师:回复王艳转出时 借:库存商品贷应交税费应交增值税进项转出
2023-02-05 22:17:22
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
费用票当月做进项税额转出的会计分录
你好,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
124楼
2023-02-05 20:24:12
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장 신 영:回复陈静老师 月末结转的时候怎么过分录?????
2023-02-05 20:47:44
陈静老师:回复장 신 영你好,月未结转税时,销十进项转出-进项-上期留抵=期末应交增值税
2023-02-05 21:15:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
125楼
2023-02-05 20:42:00
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大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2023-02-05 21:10:02
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-02-05 21:29:39
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2023-02-05 21:43:38
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-05 22:05:37
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2023-02-05 22:18:22
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2023-02-05 22:35:22
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2023-02-05 23:02:15
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2023-02-05 23:15:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学习中♡ 发表的提问:
已认证的进项税额转出怎么做会计分录
你好,什么原因需要做进项转出?
126楼
2023-02-06 18:17:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,进项税额转出会计分录怎么做
你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理?
127楼
2023-02-06 18:41:28
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风:回复邹老师 发票认证了,但是对方作废了
2023-02-06 18:58:58
邹老师:回复你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-02-06 19:11:33
风:回复邹老师 这笔分录我实际的税额是小于原材料的,分录借贷怎么平
2023-02-06 19:32:26
邹老师:回复你好,这个分录金额原材料是转出发票的税额 比如之前你计入进项1300,现在转出1300计入原材料成本就是了,与你之前入账的原材料10000是没有关系的,这样转出之后原材料入账金额就是11300(=10000+1300)了
2023-02-06 19:49:48
风:回复邹老师 原材料不用红冲的么,直接连税额计入成本?
2023-02-06 20:19:42
邹老师:回复你好,是的,是把转出的进项税额计入原材料购进成本
2023-02-06 20:46:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问:
邹老师,那么您说的分配就是除去可以抵扣的那部分,剩余的就做进项税额转出是吗?如果进项税额一旦转出了就不能够再转回去继续抵扣了是吗?那么这个进项税额转出的会计分录是怎么样的呢?
你好,是的 ,是的 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
128楼
2023-02-06 18:50:58
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•﹏•dzm•﹏•:回复邹老师 老师,那请问转出的这部分税费就一直挂在那里吗?还是要做帐务处理?
2023-02-06 19:10:03
•﹏•dzm•﹏•:回复邹老师 免征的增值税需要计提出来,作为营业外收入吗? 当然需要。直接减免并不是说企业就不用计提作账,而是照样进行价税分离,该记“主营业务收入”的照常记,该记“应交税费-增值税(销项税额)”的也照常记,最后再做一笔:借:应交税费-应缴增值税(减免税款) 贷:营业外收入-补贴收入,就是将免税部分计入营业外收入。同时被免项目对应的进项税也不得抵扣,通过作“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”,将其金额转入“主营业务成本”。老师,这个是百度中的答案,请问到底计提不计提呢?
2023-02-06 19:30:36
邹老师:回复•﹏•dzm•﹏•你好,转出最终需要转入未交增值税的 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-06 19:44:39
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ QINQIN@CHEN 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
福利费的转出借管理费用 贷应交税费-增值税-进项转出
129楼
2023-02-07 17:43:50
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 含糊的黄蜂 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么做
借 成本或费用科目 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出)
130楼
2023-02-07 17:58:17
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ???? 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
材料发票,借:原材料 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
131楼
2023-02-07 18:08:33
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????:回复辜老师 上个月正常走了
2023-02-07 18:38:16
辜老师:回复????上个月正常确认采购吗
2023-02-07 18:49:52
????:回复辜老师 这个月这样走?
2023-02-07 19:02:01
辜老师:回复????是的,就是这样账务处理
2023-02-07 19:18:35
????:回复辜老师 对方开的发票错了。月底的时候看出来。给厂家说了这个月才开出来。上个月已经抵扣认证了
2023-02-07 19:30:18
辜老师:回复????是开错了吗,那你要对方开具红字发票的
2023-02-07 19:47:53
????:回复辜老师 嗯。 当时给他要了.现在这个会计分录走的好像有问题
2023-02-07 20:03:53
辜老师:回复????那不是这样处理的 根据红字发票,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数,应交税费—应交增值税—进项税转出
2023-02-07 20:20:54
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
公司进行跨境应税行为免税备案,公司能对进项税额区分境内、境外、以及共用部份,请问当月只有境外收入、无境内收入,发生在境内、公用部份的进项税额转出,是去年的数据,会计分录应该怎么调啊?
您好,建议直接记入境内的商品成本,或者记入境内销售的主营业务成本中。
132楼
2023-02-07 18:34:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 开心的篮球 发表的提问:
你好,请问进项税额转出会计分录怎么做?因为税务要求做进项税额转出,谢谢
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
133楼
2023-02-07 18:41:59
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开心的篮球:回复邹老师 可是库存商品已经使用了
2023-02-07 18:56:02
邹老师:回复开心的篮球你好,你可以把原材料结转到生产成本,然后到主营业务成本
2023-02-07 19:25:20
开心的篮球:回复邹老师 正常做账时候,借:库存商品,应交税费-增值税(进项税)贷:银行存款,但是现在是这笔出现问题,补交税款,分录怎么做?
2023-02-07 19:37:54
邹老师:回复开心的篮球借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借主营业务成本 贷;库存商品
2023-02-07 19:51:54
开心的篮球:回复邹老师 正常做的时候都已经借库存商品,而且也结转成本了,补缴税款还需要在重复增加库存?
2023-02-07 20:08:07
开心的篮球:回复邹老师 只不过是增值税-转出未交增值税变多了而已
2023-02-07 20:32:20
邹老师:回复开心的篮球你好,这不通过转出未交增值税,是通过未交增值税核算的
2023-02-07 20:55:28
开心的篮球:回复邹老师 正常说借:增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税
2023-02-07 21:08:28
开心的篮球:回复邹老师 销项将去进项才交税,现在谁进项变的更多了,补交这份税款。
2023-02-07 21:23:22
邹老师:回复开心的篮球你好,转出是进项变少了,而不是增加了
2023-02-07 21:33:53
开心的篮球:回复邹老师 借:增值税(进项税额转出)贷:增值税-进项税 ?
2023-02-07 21:55:35
邹老师:回复开心的篮球借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借主营业务成本 贷;库存商品 转出的整个分录是这样
2023-02-07 22:10:18
开心的篮球:回复邹老师 计入两次库存?库存不是太多了?
2023-02-07 22:39:11
邹老师:回复开心的篮球你好,因为进项不能抵扣,所以转出部分会增加库存商品成本的
2023-02-07 22:57:03
开心的篮球:回复邹老师 不应该是库存减少了吗?
2023-02-07 23:07:09
开心的篮球:回复邹老师 您的是意思是把转出的那部分税额增加库存商品?
2023-02-07 23:22:35
邹老师:回复开心的篮球你好,是的 比如之前不含税100,税额17,之前按100计入库存商品,后来17不可以抵扣了,就需要增加17的库存商品金额的
2023-02-07 23:52:02
开心的篮球:回复邹老师 恩恩,您这么说我明白了,那请问下,库存商品一直久居不下,怎么办呢?因为历史的原因,实际的库存没有账上显示的那么多,而且也没有发票,怎么能使库存能减少,除了结转成本外。
2023-02-08 00:07:20
邹老师:回复开心的篮球你好,可以按无票销售处理,或者做报废处理
2023-02-08 00:36:54
开心的篮球:回复邹老师 请问下怎么做会计分录?麻烦你了
2023-02-08 01:03:30
邹老师:回复开心的篮球借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
2023-02-08 01:17:22
开心的篮球:回复邹老师 无票收入不是要交税吗?
2023-02-08 01:27:36
邹老师:回复开心的篮球你好,是的,无票收入也是需要纳税的 你不想纳税,你可以按报废处理
2023-02-08 01:54:54
开心的篮球:回复邹老师 请问下,如果是商品有保质日期是不是也可以做待处理财产损益?
2023-02-08 02:10:39
邹老师:回复开心的篮球超过保质日期可以做报废处理
2023-02-08 02:22:31
开心的篮球:回复邹老师 可以经常性的做报废处理吗?毕竟我们的保质日期最多两年,库存很多,而且都是小东西。
2023-02-08 02:45:26
邹老师:回复开心的篮球你好,当然是不能做经常报废的 容易引起税局怀疑
2023-02-08 03:09:52
开心的篮球:回复邹老师 请问大概多长时间为好,麻烦您能建议下~
2023-02-08 03:27:23
邹老师:回复开心的篮球你好,这个是没有统一规定的,你需要根据你单位实际情况
2023-02-08 03:40:50
开心的篮球:回复邹老师 好吧,谢谢老师!您的回答我受益良多。谢谢!
2023-02-08 04:09:19
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 小方 发表的提问:
老师 你好!我账上有一笔进项税额转出额,我税金平账会计分录怎么写?
一、借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
134楼
2023-02-08 17:56:08
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 英俊的小白菜 发表的提问:
你好,请问旅客运输服务进项税额转出的会计分录怎么做?
你好 你们是什么旅客运输服务 取得专票吗 ?
135楼
2023-02-08 18:25:50
全部回复

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