咨询
会计里面怎么计算应交税额
分享
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ ???? 发表的提问:
18年度的开票收入有一笔未报企业所得税,会计分录也没写,但是对应的增值税当时交掉了已经,现在要汇算清缴了,想咨询一下怎么会计处理,收入可以再汇算清缴里面报,关键是凭证应该怎么处理呢?求教
借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配
286楼
2023-04-25 16:17:37
全部回复
????:回复小惑老师 这个以前年度损益调整指的是去年的主营业务收入吗?这部分收入我在汇算清缴里面坐进去形成影响吗? 可是我没有这个科目,可不可以之家做入利润分配科目中去,另外,这会不会导致本期利润的增加,所得税又增加了,可是这一部分的而调整的企业所得税我可以在18年汇算清缴里面坐进去的,会不会导致重复了
2023-04-25 16:53:37
小惑老师:回复????不是的你调整的是上年的利润金额,你调整后按照新的利润申报汇算清缴
2023-04-25 17:13:02
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 世纪 发表的提问:
18年度的开票收入有一笔未报企业所得税,会计分录也没写,但是对应的增值税当时交掉了已经,现在要汇算清缴了,想咨询一下怎么会计处理,收入可以再汇算清缴里面报,关键是凭证应该怎么处理呢?求教
可以补做入2019年,然后18年做纳税调增
287楼
2023-04-25 16:29:59
全部回复
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人,计提税金在简易计税里面,计提和缴纳需要在科目应交税费-未交增值税里面转一次吗
最好是转一次,这样跟现行税法处理也是保持一致的。
288楼
2023-04-26 15:49:22
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 芋头 发表的提问:
2016年年初应交税费-印花税出现借方余额1392元,要计入到汇算清缴的年报应缴税费披露表的其他里面吗
要的
289楼
2023-04-26 16:05:37
全部回复
芋头:回复吴月柳 @吴老师: 如果2016年的印花税本年没有发生额,那么期末和年初都填1372?
2023-04-26 16:23:37
吴月柳:回复芋头是的
2023-04-26 16:33:52
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 爱在盛开 发表的提问:
老师请问您,增值税纳税申报表附列资料四,里面的一般项目加计抵减额计算,里面的数字怎么得来的。
你好,用本期进项税额10%或15%
290楼
2023-04-26 16:12:14
全部回复
爱在盛开:回复佟老师 本期进项税额,是在那里看呢?我算出来,跟答案不一样呢?
2023-04-26 16:30:28
佟老师:回复爱在盛开在增值税申报附表二里面看
2023-04-26 16:43:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
问题是年初的时候前面的会计 把年初应交税费 直接入账到转出多交应交税费 , 没有做会计分录 要怎么调回呢
根据实际情况在应交税费明细之间做个分录调整即可
291楼
2023-04-26 16:26:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ m 发表的提问:
解析:充值加油卡的时候,开具了增值税专用发票。挂在预付账款上面,待发票认证抵扣后,税金要从预付账款转入进项税额。 借:应交税费-应交增值税-进项税额 600.67 贷:预付账款-中石化 600.67 这一笔分录里面为什么把发票里面的金额没有全部做到里面 这是会计实务里面的一道题
您好,这个解析只是针对税款的处理的,所以没有把发票里的金额全部反映出来。
292楼
2023-04-27 15:20:06
全部回复
m:回复王雁鸣老师 那全部反应出来该怎么做分录
2023-04-27 15:49:30
王雁鸣老师:回复m您好,全部反映出来是,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款,收到发票,借;管理费用,应交税费-应交增值税-进项,贷;预付账款。
2023-04-27 16:06:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 随心^香港代购 发表的提问:
会计学堂里面汇算清缴的课程怎么找不到
您好 您可以打开下面链接选择适用的课件学习 https://www.acc5.com/search.php?type=&word=汇算清缴
293楼
2023-04-27 15:26:50
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小草 发表的提问:
特定业务计算的应纳税额所得额怎么写会计分录
你好,不管业务怎么样,到最后结果只有一个:要交多少税!会计的处理:借所得税费用 贷应交税费-企业所得税
294楼
2023-04-27 15:53:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 美在不言中 发表的提问:
选择了新会计准则做账里面怎么应收账款不要明细呢,企业会计准则里面好像要有明细是吗
你好,明细是自己在录入分录的时候增加的,报表是不显示的
295楼
2023-04-27 16:02:43
全部回复
美在不言中:回复邹老师 我本来是12月份要启用软件的但是想想还是今年用比较好,所以我从2017年1月启用,我重新建了一个账套,选的时候我没有选企业会计准则而是选了新会计准则,数据初始化感觉就不一样了,以前的应付账款后有明细要入供应商的,但是现在没有看到后面打勾要入明细了
2023-04-27 16:17:20
邹老师:回复美在不言中你好,这个是在新建帐套的时候需要录入期初数据的
2023-04-27 16:41:00
美在不言中:回复邹老师 老师我这个算不算录入期初数据呢有图片
2023-04-27 16:53:59
邹老师:回复美在不言中你好,属于
2023-04-27 17:17:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱笑的小馒头 发表的提问:
我是出纳,有初级会计证,会计信息采集里面“会计技术职务”我应该怎么填呢
职务 填写出纳就好
296楼
2023-04-27 16:23:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 冷静的流沙 发表的提问:
请问计提17年的应补所得税额要算在本次里面吗
你好,补提的折旧也要体现在里边才对的
297楼
2023-05-03 16:51:23
全部回复
冷静的流沙:回复暖暖老师 谢谢老师,实际应纳所得税额应该是18年4个季度的计提数对吧,那18年5月有计提过一次17年清缴的补缴数,应该不能算在本次的应纳所得税额对吧?
2023-05-03 17:07:10
暖暖老师:回复冷静的流沙17的也要体现如果你当时做没有用以前年度损益科目
2023-05-03 17:32:35
崔燕老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.01w
引用 @ 外向的衬衫 发表的提问:
应交所得税额怎么计算,帮我列个算式谢谢
您好!同学看得到我发的图片吗?
298楼
2023-05-03 17:07:49
全部回复
外向的衬衫:回复崔燕老师 看的到,但是答案的列式我看不懂
2023-05-03 17:38:26
外向的衬衫:回复崔燕老师 她的答案是420+10-6+28-10+25+140+120-100
2023-05-03 18:00:22
崔燕老师:回复外向的衬衫左边的是参考答案吗?求出来的利润总额是420吗?
2023-05-03 18:24:28
外向的衬衫:回复崔燕老师 营业利润是420
2023-05-03 18:37:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 简单、 发表的提问:
季度企业所得税申报里面的季初资产总额跟季末资产总额怎么计算呢,计算公式是什么呢
您好 季度企业所得税申报里面的季初资产总额根据3月份资产负债表资产总计的期末数填写 季末资产总额根据6月份资产负债表资产总计的期末数填写
299楼
2023-05-03 17:37:42
全部回复
简单、:回复bamboo老师 三月份?
2023-05-03 17:57:12
bamboo老师:回复简单、2季度的季初是3月份的期末
2023-05-03 18:24:29
简单、:回复bamboo老师 都是年度的资产合计数是吧
2023-05-03 18:49:21
bamboo老师:回复简单、都是资产负债表的资产合计期末数
2023-05-03 19:13:50
简单、:回复bamboo老师 老师,季度申报企业所得税只申报主表就行是吧
2023-05-03 19:36:18
bamboo老师:回复简单、没有所得税要缴纳么
2023-05-03 19:58:14
简单、:回复bamboo老师 没有,有亏损
2023-05-03 20:27:07
bamboo老师:回复简单、那可以只填主表就可以
2023-05-03 20:37:29
简单、:回复bamboo老师 老师我想问下,季度申报所得税主表里面的本年累计金额就是填写这个第二季度的收入以及成本金额是吧
2023-05-03 20:58:26
bamboo老师:回复简单、本年累计的话 填1-6月份的累计
2023-05-03 21:23:08
简单、:回复bamboo老师 这个本年累计是写1-6月的所有的数据?
2023-05-03 21:42:08
简单、:回复bamboo老师 不是第二季度4-6的数据?
2023-05-03 22:11:06
简单、:回复bamboo老师 那这样的话,我们的利润总额就是正数了呀,这样要交税?
2023-05-03 22:27:14
bamboo老师:回复简单、本年累计是填1-6的合计 那您第一季度是盈利的 有没有交税?
2023-05-03 22:38:45
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 啧啧啧啧啧 发表的提问:
今年换软件之后启用小企业会计准则,里面没有应交税费-印花税,但是去年年底使用的那套软件计提了印花税,现在应该怎么办?
你好,不需要计提,借 税金及附加 贷 银行存款
300楼
2023-05-03 18:00:00
全部回复
啧啧啧啧啧:回复紫藤老师 但是去年已经计提了
2023-05-03 18:24:48
紫藤老师:回复啧啧啧啧啧那你就添加应交税费-印花税
2023-05-03 18:48:52
啧啧啧啧啧:回复紫藤老师 现在是重新用新的账套,录取期初数据,没有办法添加这个科目呢
2023-05-03 19:18:47
紫藤老师:回复啧啧啧啧啧你好,可以在基础数据添加应交税费-印花税
2023-05-03 19:46:50

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×