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会计里面怎么计算应交税额
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,之前的会计没有做应交税费_应交增值税(进项税额)这笔分录,我们收到的转票可以抵扣,她都做到成本里面了,怎么办
冲减成本,确认进项税就可以的
46楼
2022-12-26 19:54:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 傻傻兔 发表的提问:
老师,增值税申报表里面,应纳税额合计,为什么是,“应纳税额+简易计税办法计算的应纳税额-应纳税额减征额”?
你好!这么说吧,是一般计税的税额+简易办法的税额-减免的税额
47楼
2022-12-26 20:14:59
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傻傻兔:回复宋生老师 不加上补缴的税额吗?
2022-12-26 20:32:18
宋生老师:回复傻傻兔你好!你说的补缴是因为什么原因补缴
2022-12-26 20:51:39
傻傻兔:回复宋生老师 按一般或者简易办法计算的纳税检查应补缴的税额
2022-12-26 21:03:40
宋生老师:回复傻傻兔你好!你如果说的是22行的数据,你应该看表下面关于22行的计算的。你把这个表整个截图来看下
2022-12-26 21:31:11
傻傻兔:回复宋生老师
2022-12-26 21:49:08
宋生老师:回复傻傻兔你好!如果你22行有数据,就要看38行了。
2022-12-26 22:13:49
傻傻兔:回复宋生老师
2022-12-26 22:41:57
傻傻兔:回复宋生老师 老师,本期缴纳欠缴税额,是不是本期缴纳上期没有交的税款呢?
2022-12-26 23:01:59
傻傻兔:回复宋生老师 还有就是,本期应补(退)税额,为什么是,“应纳税额合计-分次预缴税款-出口开具专用缴款书预缴税额”呢?
2022-12-26 23:13:14
宋生老师:回复傻傻兔你好!是的。本期应交的,就是本身应该缴纳的,减去已经预交的
2022-12-26 23:41:41
傻傻兔:回复宋生老师 老师,出口开具专用缴款书预缴税额,在什么情况下会有呢?
2022-12-27 00:10:15
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
就是这一个应交税费,应交增值税的销项税额,里面这个金额含不含,预计负债,里面的那个税率的。
看你题目是不含的,同学
48楼
2022-12-27 19:53:24
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ yi 发表的提问:
差额征税里, 借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 应交税费——简易计税 应交税费——应交增值税(小规模纳税人) 贷:主营业务成本 这条会计分录该怎么理解?
你好,同学。 这是简易计税的时候,你最开始按正常税率确认的销项和现在简易计税应该交的税有差异,差异调整主营业务成本。
49楼
2022-12-27 20:03:40
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yi:回复陈诗晗老师 应交税费减少,主营业务成本减少,该怎么理解?
2022-12-27 20:46:50
陈诗晗老师:回复yi应交税费减少实际上就是你企业的另一部分收益,对吧。你这个没有计入收益,减少了成本,实际上就是你的收益啊。
2022-12-27 21:11:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我把利润总额填在特定业务计算的应纳税所得额里面了怎么办呀
你可以做更正所得税汇算清缴的申报
50楼
2022-12-27 20:11:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问:
老师,请问月末时候,当月发生增值税进账税额和销项税额需要结转到应交税费转出未交增值税里面吗?月末会计分录怎么做
是的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
51楼
2022-12-28 19:25:21
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会飞的鱼:回复郭老师 转出多缴增值税怎么用
2022-12-28 19:47:26
郭老师:回复会飞的鱼你好,不用这个科目的 已经用了,转出未交增值税。
2022-12-28 20:09:16
会飞的鱼:回复郭老师 假如当月进项税额大于销项税额怎么做分录
2022-12-28 20:29:20
郭老师:回复会飞的鱼就是按照上面的转出未交增值税借方余额表示,刘迪。
2022-12-28 20:52:35
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 悟空 发表的提问:
老师学堂里面工具个人所得税的计算有点看不懂,纳税期限2的话扣除标准应该是1万啊,应该不用交啊怎么后面还有算出来的税额
说一下你的情况,我帮你算。
52楼
2022-12-28 19:45:12
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悟空:回复森林老师 第一个月工资1500元,第一个月标准扣除5000,未达到不用交个税,第2个月6500元累计收入8000元,累计扣除应该就是10000,未达到应该也不用交,是这样理解吧,学堂的这个工具有点看不懂。
2022-12-28 19:59:17
森林老师:回复悟空对的,这个是不用交个税的。
2022-12-28 20:13:04
悟空:回复森林老师 学堂那个工具上面显示的有点看不明白,老师您看下我截图了的上面
2022-12-28 20:36:12
森林老师:回复悟空看了,我也没有整明白,不用看了。有不懂的,直接问我吧。
2022-12-28 20:56:28
悟空:回复森林老师 好的感谢老师指导
2022-12-28 21:12:25
森林老师:回复悟空同学,你好,不客气的。
2022-12-28 21:23:08
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
以前会计帐面上留应交税金一应交增值税一期初未缴税额余额在贷方帐务该怎么处理
这个金额是根据什么来的,为什么一直没有交呢
53楼
2022-12-28 20:02:31
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玉:回复方老师 不知道帐面上一直挂我们税已经都交了,这个帐务该怎么处理
2022-12-28 20:23:02
方老师:回复你查下对应的这笔税款交纳时冲那个科目了
2022-12-28 20:38:20
玉:回复方老师 老师你好,我公司的应收帐款的余额挂在贷方,一直挂在帐上对方也没要求我公司开票,这帐务该怎么处理
2022-12-28 21:02:16
方老师:回复那确定一下对方还要票不,对方不要票的话转做收入。
2022-12-28 21:28:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
小企业会计准则中没有“其他应交款” 那其他应交款要放在应交税费里面还是其他应付款里面呢
放在应交税费里面
54楼
2022-12-28 20:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 菲雪 发表的提问:
城建税是怎么样计算?老师,未交增值税是47414.21,城建税应该是增值税*7%=3318.99,这里面的计算结果没看懂
你好,这里城建税怎么按增值税的10%计提了,是不是错了
55楼
2023-01-02 12:12:30
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菲雪:回复邹老师 我也不清楚,财务做的账,我没看懂,所以想问一下,之前在深圳,城建税是增值税的7%,教育费附加是3%,突然来上海看到这个就不明白了。
2023-01-02 12:38:22
邹老师:回复菲雪城建税怎么都不会是10%的,只有7%,5%,1%
2023-01-02 12:56:20
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 泉水叮咚 发表的提问:
建筑工程施工总包单位,确认工程结算收入时怎么记账?是 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税销项税 呢还是借应收账款 贷工程结算 贷应交税费-应交增值税销项税额 ? 如果计到工程结算里面,那么工程完工后再从工程结算里面结转到主营业务收入吗?
1、是借应收账款 贷工程结算 贷应交税费-应交增值税销项税额。 2、应该按照完工的进度确认收入,把您的邮箱告诉老师,老师给您发送资料。
56楼
2023-01-02 12:37:43
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泉水叮咚:回复方亮老师 谢谢老师,我的邮箱是840486362@**.com
2023-01-02 13:03:03
方亮老师:回复泉水叮咚已发送。
2023-01-02 13:32:03
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ LSS 发表的提问:
会计报表中应交税费的余额和报税系统里对不上怎么处理?
你好,涉税,一定要查清楚差异的原因! 核对 进项,核对销项......核对余额,直到找到问题出在哪里
57楼
2023-01-02 12:57:00
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LSS:回复老江老师 老师,那我是一个月一个月的查吗?找到问题之后我需要怎么操作才能把账上的应交税费余额和报税系统里一样呢?
2023-01-02 13:17:53
老江老师:回复LSS找到差错的原因,然后再视情况处理!
2023-01-02 13:30:03
LSS:回复老江老师 好的,谢谢老师
2023-01-02 13:47:39
老江老师:回复LSS不客气,这是应该的!
2023-01-02 13:58:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 肖肖 发表的提问:
一般纳税人所得税费用按季度计提吗?计提:借:所得税费用,贷:应交税费—应交所得税 请问这里的金额怎么计算?
同学你好,是的,这里的金额一般情况下,按季度利润总额,乘以税率来计算的。
58楼
2023-01-03 19:38:31
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肖肖:回复王雁鸣老师 那也就是要根据利润表去计算吗
2023-01-03 19:59:14
王雁鸣老师:回复肖肖同学你好,一般情况下,是这样的。
2023-01-03 20:27:15
肖肖:回复王雁鸣老师 要求利润总额,是要根据利润表计算出来吧
2023-01-03 20:45:11
王雁鸣老师:回复肖肖同学你好,是的,你理解正确。
2023-01-03 21:02:40
肖肖:回复王雁鸣老师 那利润表中的收入,成本,费用是根据什么得出来的
2023-01-03 21:20:42
王雁鸣老师:回复肖肖同学你好,是根据凭证得出来的。
2023-01-03 21:39:53
肖肖:回复王雁鸣老师 那我们计提所得税费用做分录的时候,是要先把利润表填了再去做计提分录这些吗?不然分录里的所得税费用数据不知道是多少。
2023-01-03 21:55:48
肖肖:回复王雁鸣老师 那意思就是翻三个月的凭证,算出利润总额,再算出所得税
2023-01-03 22:12:24
王雁鸣老师:回复肖肖同学你好,是的,要先把利润表做出来的。
2023-01-03 22:23:42
肖肖:回复王雁鸣老师 把利润表做出来再去做计提所得税分录,交所得税分录,和结转所得税到本年利润的分录吗
2023-01-03 22:46:08
肖肖:回复王雁鸣老师 资产负债表和利润表,一般纳税人都是按季度申报?
2023-01-03 22:57:26
王雁鸣老师:回复肖肖同学你好,是的,是的。
2023-01-03 23:14:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Esther  发表的提问:
请教老师,我针对一个项目做了一个转账,但是由于税金跟单位日常的账是统一核算的,我应该怎么样把专账里面的应交税费-增值税进销项税额链接到日常的账里面呢 需要怎么编写会计分录呢
你这个采购不是做,借进项税额吗,这个对应就做进去了,不需要单独做但是由于税金跟单位日常的账是统一核算 你这个没有做进项税额???
59楼
2023-01-03 19:46:35
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Esther :回复maize老师 现在是专账和日常账两个里面都有 借 进项税额 ,贷 销项税额 ,但是缴税时两个账是合并缴税的,这个计提税金和缴纳税金的账我想的是做在日常账里面就可以了,所以应该怎么把专账里的进销项链接到日常账
2023-01-03 20:27:35
maize老师:回复Esther 你说日常账是啥,内账???那你调和外账是一样就可以,采购做借库存商品负数  借进项税额  销售做,贷主营业务收入 负数,贷销项税额 
2023-01-03 20:46:32
Esther :回复maize老师 老师 都是外账 只不过今年有个项目比较大 我单独建了个账套做账了
2023-01-03 21:07:06
maize老师:回复Esther 你日常直接做就可以,到时候这个需要合并再去申报,对应这个利润表需要相加才可以,
2023-01-03 21:29:19
maize老师:回复Esther 资产负债表,需要这个对应这个根据科目余额表期末数相加或者是根据明细科目这个相加去填写,就是资产负债表那个编制公式 你去看下,课程有,你搜索去看讲义,对应公式去编制去填写申报
2023-01-03 21:40:33
maize老师:回复Esther 你这个都是外账,这个单独建账套也需要和别的是一样做,销项税额,和进项税额是一样做结转,计提还是是一样做
2023-01-03 21:56:17
Esther :回复maize老师 在两个账套里分别结转 分别计提?
2023-01-03 22:06:28
maize老师:回复Esther 是的,是的,是的,出报表再汇总这个
2023-01-03 22:22:21
Esther :回复maize老师 好的 谢谢老师
2023-01-03 22:43:24
maize老师:回复Esther 好,我先回复别的学员了
2023-01-03 23:07:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师,我的账上会计科目:应交税金-未交增值税里面贷方有余额,是因为当时计提了税金,但是销售额没有达到30万,不需要交税。 那我现在应该怎么把账冲平呢? 借方应该是什么? 现在贷方是:应交税金:未交增值税
姐应交税费贷营业外收入。
60楼
2023-01-03 19:59:58
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