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销项税大于进项税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 四海通达 发表的提问:
进项大于销项,留存的税怎么做分录
你好,不需要做账务处理,结转以后抵扣就是了
196楼
2023-03-12 19:09:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 田露文 发表的提问:
进项大于销项,有留抵税,分录怎公做
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 转出未交增值税借方余额表示留底
197楼
2023-03-12 19:27:50
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田露文:回复郭老师 不对,未交在借方说明已交,这个没交税是留抵
2023-03-12 19:56:30
郭老师:回复田露文借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税不就可以了吗?
2023-03-12 20:23:12
郭老师:回复田露文转出未交增值税,借方余额也可以是留底
2023-03-12 20:37:05
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Choi 发表的提问:
月末,一般纳税人增值税如何做分录。需要月月结转吗?如果进项大于销项如何做?如果销项大于进项如何做分录?
可以月月结转处理。 一、如果销项大于进项税;分录如下 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 二、如果销项小于进项税;分录如下 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
198楼
2023-03-12 19:55:11
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Choi:回复李爱文老师 我公司这个月的进项发票,不打算这个月认证抵扣。如何做分录?
2023-03-12 20:19:44
李爱文老师:回复Choi暂估原材料处理,不暂估税
2023-03-12 20:32:09
Choi:回复李爱文老师 我们公司是物业公司也是走暂估原材料吗?
2023-03-12 20:52:39
李爱文老师:回复Choi物业公司也有购原材料的
2023-03-12 21:05:56
Choi:回复李爱文老师 那能不能记入应交税金——待抵扣进项税额”
2023-03-12 21:23:45
李爱文老师:回复Choi想暂估税,就计入这个科目处理
2023-03-12 21:37:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 美丽的自行车 发表的提问:
进项税额大于销项税额,应该怎么做分录
你好,进项税额大于销项税额,期末结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
199楼
2023-03-12 20:08:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问:
月末进项税额大于销项税额,分录怎么做
你好!月末进项大于销项,本月无需缴纳增值税。多余的进项可以结转下月进行抵扣。分录: 月末转入未交增值税科目如下:借:应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
200楼
2023-03-13 17:02:31
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9班奚雅琴:回复汪晨老师 请问老师有针对这个知识点的课程吗
2023-03-13 17:30:15
汪晨老师:回复9班奚雅琴你好!这个你可以登录官网,点在线客服,询问客服专员
2023-03-13 17:41:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,本期,进项税大于销项税,如何做分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
201楼
2023-03-13 17:24:20
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Kalen Wu:回复郭老师 上个月也是进项大于销项,没有结转,那么这个月一起结转,可以吗
2023-03-13 17:41:23
郭老师:回复Kalen Wu你好 可以一块结转的。
2023-03-13 18:09:49
Kalen Wu:回复郭老师 记账凭证摘要栏如何写
2023-03-13 18:25:22
郭老师:回复Kalen Wu你好,结转销项和进项。
2023-03-13 18:35:48
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问:
老师,请问上午进项留抵+本月进项大于本月销项要做会计分录吗?
你好,相关的进项和销项发票需要入账,其他不需做账务处理
202楼
2023-03-13 17:40:51
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
本月销项大于进项,增值税会计分录 老师,你看我搜的,这上面讲的对不对
你好,上面说的是正确的。
203楼
2023-03-13 17:49:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 露露 发表的提问:
我公司上个月进项大于销项,上个月我已经结转了进项和销项,留底税还有9000多,这个月进项又大于销项,这样的情况应该怎么做账啊,怎么去结转,会计分录怎么做?
你好借销项税额,贷进项税额,转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税
204楼
2023-03-13 18:02:58
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露露:回复maize老师 老师我上个月进项大于销项,我是借销项,贷转出未交增值税,进项是借转出未交增值税,贷进项,上个月留底税额还有9000多
2023-03-13 18:29:27
露露:回复maize老师 然后这个月我的进项又大于销项,分录是不是还是和上个月一样,进项销项各自结转?
2023-03-13 18:43:33
maize老师:回复露露你好是的,是这样,您说是对的,
2023-03-13 19:06:40
露露:回复maize老师 那上个月的留底税呢?需要结转吗?分录应该怎么做啊?
2023-03-13 19:27:16
maize老师:回复露露你这个上个月做过不需要再做了
2023-03-13 19:52:35
露露:回复maize老师 那我这个月做的分录还是和上个月一样只需要各自结转进项和销项,进项大于销项的那个金额不需要结转是吗?
2023-03-13 20:18:07
maize老师:回复露露不需要再做,做之后看转出未交增值税期末数,是贷方就按这个截图再做借转出未交增值税,贷未交增值税
2023-03-13 20:29:13
露露:回复maize老师 老师,我销项和进项分别结转了,然后用这个月的销项减去上个月的留底税额和这个月的进项,算下来又是不用交税那我是不是也就不用做分录了,不用结转了?
2023-03-13 20:57:49
maize老师:回复露露这个最好是按月结转到转出未交增值税借方就可以
2023-03-13 21:11:09
露露:回复maize老师 怎么结转啊?分录怎么做?是结转未抵扣完的进项那个金额吗?
2023-03-13 21:26:28
maize老师:回复露露看截图去结转下这个,看截图
2023-03-13 21:54:48
露露:回复maize老师 我把这个月的销项减去上个月的留抵税额和这个月的进项,结转后金额是负数,不用交税,还需要做分录结转吗
2023-03-13 22:10:50
maize老师:回复露露这个结转到转出未交增值税借方就可以,需要去做结转,销项税额,进项税额 去结转
2023-03-13 22:39:56
露露:回复maize老师 老师,我的进项和销项各自都已经结转了,我是想问我这个负数还需要结转到未交增值税的借方吗?
2023-03-13 23:09:47
maize老师:回复露露不需要再去结转了,
2023-03-13 23:32:03
露露:回复maize老师 好的,谢谢老师的耐心解答
2023-03-13 23:58:30
maize老师:回复露露好的,也谢谢您理解和不嫌疑我烦
2023-03-14 00:26:29
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月光如水 发表的提问:
我公司本月增值税进项大于销项,会计分录如何做,还需要计提增值税吗,如要如何计提
你好!进项税大于销项税的话直接留到下期留抵。不用做账务处理
205楼
2023-03-14 17:41:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ zhangjuanqin 发表的提问:
请问老师,一般纳税人,进项认证大于销项,期末留底税额的会计分录如何做,谢谢
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
206楼
2023-03-14 17:48:16
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zhangjuanqin:回复朴老师 销项小于进项 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 是这样吗
2023-03-14 18:03:59
朴老师:回复zhangjuanqin同学你好 对的 是这样的
2023-03-14 18:27:08
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 北极雪 发表的提问:
老师您好!我想请教,如果当月进项税额大于销项时,需要做会计会计分录转出未交增值税吗?
你好! 需要的
207楼
2023-03-14 17:56:59
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蒋飞老师:回复北极雪借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-03-14 18:13:57
北极雪:回复蒋飞老师 老师,那我怎么把贷方的科目转出多交增值税,给冲平?
2023-03-14 18:41:19
蒋飞老师:回复北极雪年底汇总做分录 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-03-14 19:09:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
一般纳税人进项大于销项,有留底税额如何做会计分录,老师能否举例说明一下?
你好,有留抵税额是不需要做结转未交增值税分录的
208楼
2023-03-15 17:19:23
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时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 老师那怎么做分录?
2023-03-15 17:50:34
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 你好,有留抵税额根本不需要做分录的
2023-03-15 18:03:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,月末增值税销项大于进项需要做什么账务处理?具体会计分录怎么写?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
209楼
2023-03-15 17:43:19
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静待花开:回复邹老师 老师,上月留抵的进项税额这月抵扣需要做什么账务处理,会计分录怎么写?
2023-03-15 18:07:00
邹老师:回复静待花开你好,不需要做分录
2023-03-15 18:35:33
静待花开:回复邹老师 老师,留抵税额下月抵扣的时候需要填哪几个表,是本期抵扣进项税额结构明细表,增值税纳税申报表附列资料二,这两个表格吗?分别填哪里?谢谢老师
2023-03-15 18:58:13
邹老师:回复静待花开你好,不需要填表,体现在主表的上期留抵税额就可以了
2023-03-15 19:27:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小辣椒 发表的提问:
增值税进项税20000,销项税10000,进项税加计抵减额2000,减免税280, 12月年底如何结转增值税 分录 ?因为进项大于销项
借应交税费应交增值税转出未交增值税1万 应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税进项2万 借应交税费增值税加计扣除2000贷其他收益或者营业外收入。
210楼
2023-03-15 17:56:59
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郭老师:回复小辣椒280减免的不要做。
2023-03-15 18:19:44
小辣椒:回复郭老师 问题是技术服务费抵扣掉280元,还挂在借方呢。
2023-03-15 18:31:24
郭老师:回复小辣椒不要做这个分录红冲就可以,不交税不能抵扣,需要抵扣的时候再做。
2023-03-15 18:56:24
小辣椒:回复郭老师 这个280元12月时抵扣了,所以这个是需要结转的,就是分录如何写?年底还留抵税额比如方5000。
2023-03-15 19:18:44
郭老师:回复小辣椒借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-03-15 19:45:26
小辣椒:回复郭老师 年底还留抵税额 ,这个税额不需要体现?
2023-03-15 20:08:59
郭老师:回复小辣椒留底再转出未交增值税借方不就是吗?
2023-03-15 20:35:00

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