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销项税大于进项税会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 打鸡血中 发表的提问:
销项大于进项我这个月的会计分录应该怎么做?那如果,上个月还有进项留底,这个月有销项,那么我会计分录又该怎么做?
借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
271楼
2023-04-17 16:30:12
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aban 发表的提问:
年底结账销项税和进项税的分录到底哪种的对,我们公司是进项税大于销项税
不用结转的
272楼
2023-04-17 16:43:52
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Aban:回复袁老师 还是要把应交税费/未交增值税改成应交税费/应交增值税/转出未交增值税?
2023-04-17 17:21:56
袁老师:回复Aban都可以的,看你习惯吧
2023-04-17 17:43:23
Aban:回复袁老师 @袁老师:老师可以具体一些吗,谢谢
2023-04-17 18:09:35
袁老师:回复Aban可以不结转的啊
2023-04-17 18:29:13
Aban:回复袁老师 @袁老师:哦,那好,因为后期还有留抵
2023-04-17 18:52:12
袁老师:回复Aban好的
2023-04-17 19:21:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 大意的爆米花 发表的提问:
本月进项大于消项,但有简易征收需缴税,会计分录怎么做
一般计税项目进项税大于销项,属于留抵增值税,对于简易征税需要交税,不存在用一般计税项目的抵简易征税的,因此需要按简易计税的进行缴税处理。
273楼
2023-04-17 17:11:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 万吨喵 发表的提问:
您好,我想问一下,进项税大于销项税,如:进项有5000,销项有4000,这种的话怎么写分录呀,是不是就会产成留抵税呀
对这种情况的话,形成留抵税额
274楼
2023-04-18 16:16:27
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万吨喵:回复东老师 那这个要怎么做分录呀
2023-04-18 16:31:32
东老师:回复万吨喵这个需要看你平时怎么结转增值税来决定。
2023-04-18 16:56:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师 你好 我想问一下 进项大于销项的结转会计分录是什么?
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
275楼
2023-04-18 16:26:46
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
进项税大于销项税,每月的结转增值税怎么做分录
您好,这个是 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出多交增值税
276楼
2023-04-18 16:39:18
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LL 发表的提问:
一般人 这个月进项税额 大于销项税额 需要做什么会计分录么如果要交增值税 是怎么结转 怎么缴纳 的分录
你好,进项大于销项,如果之前没有留底就不用交增值税,月末转:借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
277楼
2023-04-18 16:54:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ only 丁 发表的提问:
咨询下老师关于增值税加计抵减10%的问题,如果公司实际的进项大于销项,不用缴纳进项税,如何做加计抵减的会计恩路分录
只需要做计提的就可以,借费用,进项,增值税加计扣除,贷银存,其他收益,不需要结转到未交增值税
278楼
2023-04-19 15:56:47
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天逸 发表的提问:
上个月进项税大于销项税月来没做结转,这个月仍是进项税大于销项税,要统一结转?分录咋做?金额含上个月吗?
你好!进项大于销项不用做结转
279楼
2023-04-19 16:21:26
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 子墨微尘 发表的提问:
这个月销项大于进项,月末要结转增值税,分录咋做,要计提增值税吗,分录咋做
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
280楼
2023-04-19 16:51:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 鱼尾巴 发表的提问:
老师,月底是否需要结转增值税,是分别结转销巧项和进项吗,销项大于进项转,小于还需要转吗,分录是怎么做。报税时会有上期未抵进项情况
你好 销项大于进项的话是需要结转增值税的 是的 分别来结转销项和进项到转出未交增值税的;小于的话可以不转 或者你可以转到转出未交增值税借方里面去放着:如果当月进项大于销项,可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
281楼
2023-04-20 15:30:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时尚的大船 发表的提问:
期末进项大于销项需要做分录吗,进项小于销项呢
你好; 这个可以不结转的 2. 销项税大于进项税需要结转下比如 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
282楼
2023-04-20 15:36:08
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时尚的大船:回复meizi老师 如果本月不结转,下月需要结转,那下月需要把之前未结转的进项、销项结转吗?
2023-04-20 16:03:39
meizi老师:回复时尚的大船你好; 可以的。补结转就行了。  
2023-04-20 16:16:40
时尚的大船:回复meizi老师 好的 本月在增值税附列表四上面加计扣除了10%,但是本月实际没使用,本月需要做加计10%的分录吗
2023-04-20 16:34:38
meizi老师:回复时尚的大船你好;   不做; 等着你有税费的时候  缴纳做抵减   比如 借应交税费-未交增值税贷银行存款 ;其他收益 
2023-04-20 16:51:40
时尚的大船:回复meizi老师 好的 谢谢
2023-04-20 17:17:03
meizi老师:回复时尚的大船没事额; 希望能帮到你 ;满意请给予评价 
2023-04-20 17:28:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小青青瓦瓦 发表的提问:
建筑一般计税工程,增值税一般都会交点吗?第一次做建筑,前期进项大于销项,后期会不会应该销项税大于进项?一个工程怎么测算进项
您好 建筑一般计税工程,增值税一般都会交点 后期可能会销项税大于进项 根据单位需要的各种材料耗用数量 对应购进单价 税率 核算材料进项 然后还有分包的 可以根据预算提供的数据测算
283楼
2023-04-20 16:05:37
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小青青瓦瓦:回复bamboo老师 哦好的,具体有套用公式或者表格吗
2023-04-20 16:36:29
bamboo老师:回复小青青瓦瓦这个根据自己单位实际情况测算就好了 我这边没有具体有套用公式或者表格
2023-04-20 16:56:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 甜美的巨人 发表的提问:
当月增值税进项大于销项的会计处理
你好!这个不需要单独处理了。
284楼
2023-04-20 16:33:08
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
一般纳税人增值税销项大于进项怎么结转分录
按下面的截图就可以
285楼
2023-04-20 16:47:59
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李思甜:回复maize老师 那我进账税额转出会一直挂着数据吗
2023-04-20 17:11:17
maize老师:回复李思甜你这个月末也转到转出未交增值税下面
2023-04-20 17:26:20
李思甜:回复maize老师 第三笔分录你做的时候已经在借方转出了
2023-04-20 17:43:48
李思甜:回复maize老师 会永远挂着还影响整个应交税费
2023-04-20 18:10:21
maize老师:回复李思甜这个是你之前账上有进项税额转出在贷方现在才转借方去啊,你都没进项税额转出就不能用管那个
2023-04-20 18:28:36
李思甜:回复maize老师 那之前的贷方对应的是什么
2023-04-20 18:39:54
maize老师:回复李思甜这个需要看你为啥做进项税额转出
2023-04-20 19:08:59
李思甜:回复maize老师 红字冲红了
2023-04-20 19:29:35
maize老师:回复李思甜借原材料 负数 借应付账款 负数 进项税额转出,你月末结转进项税额转出就做借进项税额转出 贷转出未交增值税
2023-04-20 19:59:10

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