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工资未付的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
付工程服务费怎么做会计分录
你好,你是发包方建造固定资产?
271楼
2023-04-16 18:43:54
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
公司付顾得临时仓库保管人员工资,会计分录怎么做?
借,管理费用人工费 贷:应付职工薪珊
272楼
2023-04-16 19:05:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
老师,请问,计提工资及五险一金时怎么做会计分录,发放工资缴纳五险一金时怎么做会计分录?
计提及缴纳五险一金的会计处理   按照新会计准则“会计科目和账务处理”对“应付职工薪酬”的规定:本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。   企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金, 借记本科目,贷记“银行存款”科目。   可见:企业缴付的五险一金(不含代扣个人的部分)也应通过“应付职工薪酬”核算。(但对于国企存在应付职工薪酬限额的,机动灵活使用其他科目,但存在审计署将其定性为未按会计准则核算的风险)正常情况下应进行如下会计处理:   (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:  
273楼
2023-04-17 16:34:00
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自然的洋葱:回复晓海老师 计提工资时分录是什么呢?上交五险一金时分录是什么呢?
2023-04-17 17:00:53
晓海老师:回复自然的洋葱具体的看一下http://www.yjbys.com/bbs/272129.html
2023-04-17 17:17:18
晓海老师:回复自然的洋葱你好!如果没有其他问题请评价!谢谢!
2023-04-17 17:38:28
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 984217918 发表的提问:
公司有一员工上个月有4000工资未发会计分录怎么做?这个月又从网银直接把两个月的总工资加起来8000打到他个人账户上又该怎么冲上一个月的工资求会计分录
借管理费用4000贷应付职工薪酬4000 借管理费用4000贷应付职工薪酬4000 借应付职工薪酬8000贷银存
274楼
2023-04-17 17:02:10
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984217918:回复答疑郭老师 这几笔分录全部做在这一个月吗?
2023-04-17 17:20:14
答疑郭老师:回复984217918不是,第一个月做第一个分录,剩下的第二个月
2023-04-17 17:45:17
984217918:回复答疑郭老师 我这个是一家监理新公司还没开始建账的,我是想在十一月份做一笔未发的,十二月份的时候冲账,但当时情况是我们把这笔钱全部加在十二月份的工资里面一起发给员工了这分录又该怎么写
2023-04-17 18:13:56
答疑郭老师:回复984217918工资当月计提,你不发,不用做发放的分录。
2023-04-17 18:29:51
984217918:回复答疑郭老师 公司有十多名员工,请问一下发工资时是要每个人的工资都做一笔分录吗,还是要怎么做,请指教,因为第一次接触不懂,谢谢
2023-04-17 18:52:10
答疑郭老师:回复984217918合计计提
2023-04-17 19:15:46
984217918:回复答疑郭老师 发工资的时候一般是一个一个的从网银转还是怎么发放好
2023-04-17 19:38:33
答疑郭老师:回复984217918也可以批量的,人不多可以一个个的转
2023-04-17 19:59:33
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 果冻 发表的提问:
建筑工程应付未付的劳务费机械费和材料费的会计分录怎么写?
同学你好 借,工程施工一工程成本一劳务费 借,工程施工一工程成本一机械费 借,工程施工一工程成本一材料费 贷,应付账款;
275楼
2023-04-17 17:12:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 阔达的野狼 发表的提问:
楼房完工交付使用的会计分录怎么做
你好,借:固定资产,贷:在建工程 
276楼
2023-04-18 16:10:52
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Lemon???? 发表的提问:
报销的打车费和加油费计入应付工资里 一起发放的 会计分录和结转工资的会计分录分别怎么写
报销的打车费和加油费这个不在工资里核算,除非是补贴
277楼
2023-04-18 16:17:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ shirley 发表的提问:
老师,我工资分2个月发放,做账的时候未付款部分是先挂账,还是只做发放工资。分录怎么做
没有发只做计提就可以,这个
278楼
2023-04-18 16:33:24
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Pluto 发表的提问:
收到厂房租金的专票,已认证,但未付款,怎么做会计分录?
借管理费用或成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款
279楼
2023-04-18 16:56:59
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Pluto:回复方老师 谢谢老师!
2023-04-18 17:11:45
方老师:回复Pluto不客气,满意请给老师五星好评哈!
2023-04-18 17:34:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 984217918 发表的提问:
公司有一员工上个月有4000工资未发会计分录怎么做?这个月又从网银直接把两个月的总工资加起来8000打到他个人账户上又该怎么冲上一个月的工资求会计分录
工资当月计提,不发不用做分录,借管理费用贷银存分两个月计提,发放借应付职工薪酬贷银存
280楼
2023-04-19 15:58:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 天真的铃铛 发表的提问:
单位雇佣的零时工,人员变动频繁,工资是一天一付,会计分录怎么做?
借;劳务成本等科目 贷;库存现金等科目
281楼
2023-04-19 16:05:53
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 阳光☀️ 发表的提问:
固定资产实物先到,分期付款,发票未到,发票要付完全部款项对方才答应开。,怎么做进项税。会计分录怎么做。
你好 借:固定资产 贷:长期应付款 等到后面再开 借:增值税 贷:应付账款
282楼
2023-04-19 16:16:40
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,关于工资和社保部分可以详细讲解一下吗?月末计提工资怎么做会计分录?社保怎么做会计分录?月末的时候需要结转吗?到下个发放工资的时候又怎么样来做会计分录?谢谢!
同学,你好,可以参照如下的
283楼
2023-04-19 16:33:00
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星河老师:回复微信用户1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-04-19 16:49:26
微信用户:回复星河老师 计提工资我弄明白了。支付员工工资的时候那个应付职工薪酬—工资的金额是银行实际付给员工的工资加员工个人要承担的部分之和吧,也就是要扣除企业为员工代缴的个人部分对吗?
2023-04-19 17:15:05
星河老师:回复微信用户同学,对的,你的理解正确,银行实发的工资是应发工资扣除掉社保之后的。
2023-04-19 17:27:05
星河老师:回复微信用户当然也是要扣除掉企业帮员工代缴的部分。
2023-04-19 17:50:21
星河老师:回复微信用户因为企业要交给社保局的。
2023-04-19 18:02:06
微信用户:回复星河老师 这里有点不明白,既然是企业承担的部分为什么还要扣员工的呢?
2023-04-19 18:21:07
星河老师:回复微信用户同学你好,企业承担的部分是进入到管理费用销售费用和生产成本当中的。
2023-04-19 18:37:06
星河老师:回复微信用户个人承担的部分要从应发工资里面扣除。
2023-04-19 18:47:36
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寒冷的大树 发表的提问:
你好,公司用未分配利润投资,会计分录怎么做?未分配利润怎么减少。谢谢
你好!应该是不可以的,你们是用货币资金还是实物投资?
284楼
2023-04-19 16:51:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
购入固定资产共10万元付了5万元发票未开,这个会计分录要怎么做
借;预付账款 贷;银行存款
285楼
2023-04-20 16:25:08
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晴:回复邹老师 那就是借预付帐款5万贷银行存款5万元是吗不是按固定资产的10万元来做帐是吗
2023-04-20 16:51:44
邹老师:回复你好,是的,收到固定资产发票才是按固定资产10万入账 现在只是付款了5万,所以只需要针对付款做预付账款5万的分录
2023-04-20 17:08:33

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