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工资未付的会计分录怎么做
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 最爱甜品 发表的提问:
老师新年好,请问政府会计的国库直接支付在编人员工资,财务会计和预算会计的分录具体应该怎么做呢? 零余额账户(授权支付账户)支付在编人员的非统发工资,财务会计和预算会计的分录具体应该怎么做呢?
财务会计 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存
181楼
2023-02-28 18:23:59
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陈诗晗老师:回复最爱甜品借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,零余额账户用款额度 借,行政支出 贷,资金结存~零余额账户用款额度
2023-02-28 18:37:45
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 开朗的板凳 发表的提问:
安全文明措施费怎么做会计分录,?收到建设方支付的安措费专用账户支付的安措费,怎么做会计分录,实际施工中,支付安全文明措施费时,怎么做会计分录?
借:工程施工-直接费用-措施费
182楼
2023-03-01 17:02:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
老师,我们公司购买固定资产,款已付,发票未收到怎么做会计分录
你好    暂估入账:借固定资产-暂估 贷银行存款   
183楼
2023-03-01 17:21:36
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未来可期:回复meizi老师 老师,发票收到后怎么入账了
2023-03-01 17:41:08
meizi老师:回复未来可期你好 红冲分录   然后按发票处理一遍。 你记得暂估的次月   开始折旧  
2023-03-01 18:03:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 晓李 发表的提问:
物业费未支付,也未收到发票,可以计摊销吗?会计分录怎么做?
收到发票或者付款的时候再做
184楼
2023-03-01 17:47:22
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晓李:回复朴老师 经理要求按月摊销,但是我们物业费是每季末付款,这样摊销是不是不合理啊?
2023-03-01 18:07:57
朴老师:回复晓李嗯,季初付款就比较好做账
2023-03-01 18:30:08
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
外聘员工的工资 会计分录怎么做
当作劳务费 借管理费用-劳务费 贷银行存款 但是要取得对方去税务代开的劳务发票,否则不能税前扣除
185楼
2023-03-01 17:59:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 马跑跑 发表的提问:
支付职工医药费的会计分录怎么做?
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金
186楼
2023-03-01 18:23:59
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马跑跑:回复宋生老师 为什么不直接借管理费用,贷方现金呢
2023-03-01 18:54:18
宋生老师:回复马跑跑您好!其实对这个没有统一标准必须要怎么做。你可以直接计入管理费用
2023-03-01 19:16:11
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小雨滴 发表的提问:
付优秀员工奖金的会计分录怎么做
借 管理费用 等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费个人所得税
187楼
2023-03-05 19:46:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
元月份付的2016年8月到12月份的工资,怎么做会计分录了?
借应付职工薪酬 贷现金等。
188楼
2023-03-05 19:58:44
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涵:回复宋生老师 是去年的呀,金额大,这不是2016年的费用吗,做到1月份可以吗
2023-03-05 20:15:14
宋生老师:回复你当时就没有计提吗?
2023-03-05 20:39:50
涵:回复宋生老师 没有计提,现在发了怎么做账
2023-03-05 20:50:03
宋生老师:回复补充计提,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬。
2023-03-05 21:13:36
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
劳务公司收到劳务费后,支付民工工资怎么做会计分录
同学你好 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
189楼
2023-03-05 20:09:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 叶子 发表的提问:
施工企业,公司欠李某个人工程款50万,已付40万,余款10万未付,会计分录怎么做?老师
借工程施工50 贷银行存款40 贷应付账款10
190楼
2023-03-05 20:14:59
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叶子:回复蒋飞老师 欠个人款应该是其他应付款
2023-03-05 20:42:02
叶子:回复蒋飞老师 另外老师工程施工在借方老挂着吗?应该转什么科目?
2023-03-05 21:08:19
蒋飞老师:回复叶子欠工程款一般是记入应付账款(不记入其他应付款的)
2023-03-05 21:25:26
叶子:回复蒋飞老师 另外老师工程施工在借方老挂着吗?应该转什么科目?
2023-03-05 21:39:29
蒋飞老师:回复叶子工程完工结转成本 借主营业务成本 贷工程施工
2023-03-05 22:01:58
叶子:回复蒋飞老师 老师 不写借工程施工直接写管理费用可以吗?因为我接手时账本上就没这笔账,我现在就是把公司该他的10万挂
2023-03-05 22:18:46
蒋飞老师:回复叶子直接写管理费用可以吗? …可以的
2023-03-05 22:37:48
叶子:回复蒋飞老师 那要是公司欠李某人工费10万,分录怎么做
2023-03-05 23:05:32
蒋飞老师:回复叶子做账思路是和上面一样的
2023-03-05 23:30:10
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
有关工资的会计分录怎么做?
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款-个税等 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
191楼
2023-03-06 18:01:33
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莉:回复许老师 个人交的社保和公积金和单位交的社保和公积金分录怎么做?
2023-03-06 18:29:56
许老师:回复个人社保/公积金等 和个税处理 一样的 单位交的部分 借:管理费用等 贷:银行存款 这个 不通过应付职工薪酬核算
2023-03-06 18:57:07
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ katlyn 发表的提问:
补提工资的会计分录怎么做
你好,补提今年,与平时计提的一样做就好,借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-工资
192楼
2023-03-06 18:28:25
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 蚂蚁先生 发表的提问:
预估工资的会计分录怎么做
你好 按你预估的工资做 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税等
193楼
2023-03-06 18:35:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 玉山-叶子 发表的提问:
买的固定资产还未提足折旧,现在要转做给全体员工使用,会计分录怎么做
你好,只需要继续计提折旧就是了
194楼
2023-03-07 16:53:49
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玉山-叶子:回复邹老师 不是转做员工福利,进项税额不可以抵扣吗?我原来买的时候就已经抵扣了
2023-03-07 17:15:08
邹老师:回复玉山-叶子你好,你需要把剩下没有折旧对应的进项税额做转出 借;固定资产 贷;应交税费(进项税额转出)
2023-03-07 17:39:20
玉山-叶子:回复邹老师 那以前提的折旧需要做什么处理吗?以后这个固定资产怎么提折旧呢?会计分录是什么
2023-03-07 18:06:43
邹老师:回复玉山-叶子你好,之前计提的折旧不需要调整 之后按剩余固定资产账面金额,预计剩余年限估计就是每个月应当计提的折旧
2023-03-07 18:25:42
玉山-叶子:回复邹老师 那后面的应该是员工福利费,分录也是管理费用—折旧费贷累积折旧吗
2023-03-07 18:43:26
邹老师:回复玉山-叶子你好,分录是这样处理 借;应付职工薪酬——福利费 贷;累计折旧 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——福利费
2023-03-07 19:09:44
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
计提工资的时候做的会计分录错了,借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬,请问这个要怎么做更正?
冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用
195楼
2023-03-07 17:21:04
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????J.ing????????:回复轶尘老师 怎么做会计分录?
2023-03-07 17:49:12
轶尘老师:回复????J.ing????????冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用 这就是分录啊
2023-03-07 18:10:21

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