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工资未付的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
计提工资和支付工资怎么做分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 支付 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
211楼
2023-03-13 17:50:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
支付工会行政补助怎么做会计分录
您好!是你公司给钱给工会?
212楼
2023-03-13 18:02:58
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玲:回复宋生老师 是的,我们单位成立了工会,但是工会经费不够,就转给了工会一笔活动经费,这笔应该怎么做会计分录
2023-03-13 18:31:18
宋生老师:回复您好!1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2023-03-13 18:48:22
玲:回复宋生老师 可以不计提吗?
2023-03-13 19:12:25
宋生老师:回复您好!可以直接支付。借:管理费用-工会经费 贷;银行存款
2023-03-13 19:39:06
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
213楼
2023-03-14 17:32:10
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黄蓉:回复袁老师 我可以把工资计提到主营业务成本里面吗@袁老师:
2023-03-14 18:01:49
袁老师:回复黄蓉可以的啊
2023-03-14 18:24:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Ellen 发表的提问:
付车间员工报销的会计分录怎么做?
你好,具体的是什么业务?
214楼
2023-03-14 17:43:19
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Ellen:回复郭老师 付车间员工医药费报销
2023-03-14 18:08:40
郭老师:回复Ellen一线职工的借生产成本,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2023-03-14 18:31:01
Ellen:回复郭老师 可以不经过应付职工薪酬过渡吗?
2023-03-14 18:55:39
Ellen:回复郭老师 还是一定要用应付职工薪酬过渡?
2023-03-14 19:15:35
郭老师:回复Ellen通过应付职工薪酬来过渡。
2023-03-14 19:34:13
Ellen:回复郭老师 为什么一定要通过这个科目过渡呢?
2023-03-14 19:51:31
郭老师:回复Ellen就跟工资一样的准则规定要求的。
2023-03-14 20:19:03
Ellen:回复郭老师 公司买了一张4200元的床管理人员用,应该计入什么科目?
2023-03-14 20:40:29
郭老师:回复Ellen多福利费上面的分录一样,借制造费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2023-03-14 21:04:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
零工的工资一天一发工资,怎么做会计分录
你好 这个劳务费是需要个人开发票给你入账 借方费用或者成本贷方银行或者现金
215楼
2023-03-14 17:59:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ * 精神洁癖 。 发表的提问:
发包方帮施工方代垫支付给农民工的工资怎么做账务处理,会计分录怎么写
您好,借 工程施工-人工费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 应收账款
216楼
2023-03-15 17:28:55
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 腊梅 发表的提问:
有20人小工费30万元用劳务计算工资怎么做:会计分录,用现金支付的
借:管理费用等--劳务费 贷:库存现金
217楼
2023-03-15 17:35:55
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腊梅:回复张艳老师 现金发给每个人,还需不需要制表,表格怎么做?
2023-03-15 17:54:17
张艳老师:回复腊梅需要自制表格的,就是简单的现金发放明细表,带有签字栏就是了。
2023-03-15 18:22:43
腊梅:回复张艳老师 我公司是加工企业,用人工是做工资还是做劳务合理?
2023-03-15 18:51:58
张艳老师:回复腊梅这个合理不合理,是要通过实际用工的形式来判断的。比如是否签订了劳动合同?还是劳务合同?等等
2023-03-15 19:06:12
腊梅:回复张艳老师 没有签合同,是临时请人
2023-03-15 19:34:40
张艳老师:回复腊梅这样的话,就只能确认为劳务费支出了。
2023-03-15 19:47:13
腊梅:回复张艳老师 谢谢老师
2023-03-15 20:07:22
张艳老师:回复腊梅不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-15 20:29:32
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 高瑞 发表的提问:
工资计提是什么意思,应付工资和管理费用在实际做帐的时候怎么运用,会计分录怎么写
你好,计提就是将工资做到费用中 计提时 借:费用 贷:应付职工薪酬 发放时】 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
218楼
2023-03-15 17:56:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
零工的工资一天一发工资,怎么做会计分录
您好,是只做一天是吗,
219楼
2023-03-19 19:14:28
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梅雪:回复文老师 有做几天的,干完活,就给钱
2023-03-19 19:42:36
文老师:回复梅雪您好,金额不大的,可以直接让他自己写个收条,身份证信息,还有具体工作的内容的说明,然后您申报劳务报酬个人所得税
2023-03-19 19:57:07
梅雪:回复文老师 我是内账会计,钱付了,是不是借应付职工薪酬贷现金
2023-03-19 20:08:06
文老师:回复梅雪内账的话,可以直接进费用,借管理费用或生产成本等贷库存现金等
2023-03-19 20:32:20
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
工资已现金发放 未购买社保 我做会计分录是写 借 应付职工薪酬 贷 库存现金吗 我还需不需要写个计提工资分录的
您好,同学,您的发放分录正确,您需要写一个计提工资分录。
220楼
2023-03-19 19:22:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙澄贝贝儿 发表的提问:
支付电话费未收到发票的会计分录该怎么做呢老师,
你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 
221楼
2023-03-19 19:45:37
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熙澄贝贝儿:回复玲老师 没收到发票的时候借管理费用贷银行存款 收到发票该怎么冲
2023-03-19 20:12:16
玲老师:回复熙澄贝贝儿这个相反的分录就行了。
2023-03-19 20:40:47
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ C风晓 发表的提问:
员工未发放工资做抵消备用金,还有一些购买物品会计分录怎么做比较合理?
你好!最好是各做各的,不要放在一起处理
222楼
2023-03-19 19:51:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
建筑劳务公司的成本是工人工资,会计分录怎么做?成本的会计分录
你好!借工程施工-合同成本-人工费 贷应付职工薪酬等
223楼
2023-03-19 20:20:59
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双头大剪刀:回复宋生老师 直接走应付职工薪酬 工资
2023-03-19 20:38:49
宋生老师:回复双头大剪刀你好!直接走没有经过成本啊。你不会是要做成本吗。
2023-03-19 21:00:26
芳儿 老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 高贵的大象 发表的提问:
老师您好,政府会计,1.付社工工资的时候多付钱了,(社工工资是专项,上级有补贴)这笔分录应该怎么做呀,2.然后得从代发户转到基本户,这笔分录应该怎么做呀,3 下个月再付工资的时候应该怎么做分录呀
同学你好,请稍等,这边为你回复
224楼
2023-03-20 17:56:57
全部回复
芳儿 老师:回复高贵的大象如果是是事业单位 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入 多发放的部分 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 单位管理费 请参考
2023-03-20 18:37:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZ 发表的提问:
别人公司代我公司付员工工资,一整套会计分录怎么做呢?
您好,A,支付工资给代发公司的企业的会计分录 一,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。 二、收到发票时,借;管理费用-劳务费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。 B、收到工资,代发企业会计分录 一、会计处理: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 (二)如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00.
225楼
2023-03-20 18:15:03
全部回复
ZZ:回复王雁鸣老师 一个老板注册2个公司,因为其中一个公司账户没有弄好,暂时帮忙付的,不存在劳务及派遣关系,老师弄得太复杂了!
2023-03-20 18:46:39
王雁鸣老师:回复ZZ您好,哦,这样的话,假设A代B支付工资,A公司支付时,借;其他应收款-B公司,贷;现金或者银行存款。并把代付工资凭证复印给B公司,B公司做账时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-A公司,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目。
2023-03-20 19:05:49

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