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支付上月人员工资会计分录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付施工队工人工资的会计分录怎么做?需要计提么?
发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款 包给施工队的不需要哦
181楼
2023-03-07 17:06:47
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????Yeah~????佳朵朵:回复龙枫老师 不应该是,借 应付职工薪酬 贷,银行存款么
2023-03-07 17:27:07
龙枫老师:回复????Yeah~????佳朵朵亲,你是完全包给施工队的吗?
2023-03-07 17:49:30
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
182楼
2023-03-07 17:36:35
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬20000贷库存现金20000
2023-03-07 17:54:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 和谐 发表的提问:
上月计是工资多计提了5600元,这期支付工资时怎么做分录?
你好,冲销多计提的5600分录 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 5600 然后支付借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目
183楼
2023-03-07 17:47:31
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 幽幽 发表的提问:
当月工资当月发的会计分录是怎么样的?当月工资下月发的会计分录又是怎么样的?
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 都做在当月 如果是下月发的话 第一个分录 做在当月 第二个 做在下月
184楼
2023-03-07 18:14:59
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 123456 发表的提问:
上月工资没领,在本月领了要怎么做会计分录呢。
那要看上个月有没有挂账啊,有挂账的话就冲账 然后贷:银行存款/现金
185楼
2023-03-08 17:33:17
全部回复
123456:回复Kim 没有挂账,本月还要领5000元,上月5000月,这个月就会领10000元的工资,个人企业小会计
2023-03-08 17:47:34
Kim:回复123456那就和本月一样入账,入费用做工资啊
2023-03-08 18:12:01
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ HCQ 发表的提问:
代员工支付了一批款,然后从工资里扣,应该怎样做会计分录
您好 支付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 扣款的时候 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款
186楼
2023-03-08 17:47:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 娜 娜 发表的提问:
上月计提工资64285,本月支付工资64283.计提多了两块如何分录?借:应付工资64285贷1002 64283 营业外支出 2?
你好,需要把多计提的工资冲销 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 2
187楼
2023-03-08 18:05:32
全部回复
娜 娜:回复邹老师 借:应付工资64285,贷:1002 64283管理费用2,这样吗?怎么理解呀,管理费用贷方表示增加两块,冲回来两块钱?
2023-03-08 18:20:10
邹老师:回复娜 娜你好,实际应付64283,计提了64285,说明计提多了2元,所以需要冲销2元,冲销就做计提工资相反分录
2023-03-08 18:46:23
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 爱撒娇的溪流 发表的提问:
茶业公司在自己企业的茶园采摘的茶叶跟支付的人工费怎样做会计分录
借:生产成本,贷:银行存款
188楼
2023-03-08 18:17:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
支付师傅安装人工费的会计分录
是什么情况下发生的
189楼
2023-03-12 19:17:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 缥缈的小伙 发表的提问:
计提本月工资、计提本月社保、计提本月公积金,本月支付上月工资,支付本月社保、本月公积金的相关分录!
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
190楼
2023-03-12 19:41:26
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缥缈的小伙:回复朴老师 当月缴纳当月社保,还是要计提是吧?
2023-03-12 19:52:15
朴老师:回复缥缈的小伙是的,还得计提的哦
2023-03-12 20:21:52
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一月至三月,应付工程人员工资20000,用银行存款支付其他费用9200分录怎么做
一月至三月,应付工程人员工资20000,用银行存款支付其他费用9200分录怎么做
191楼
2023-03-12 20:00:17
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!在建工程—工资 20000 贷:银行存款 20000 如果是建筑企业就做到施工成本里面。其他费用不知道具体情况,应该是在相应费用科目下核算
2023-03-12 20:16:48
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一月至三月,应付工程人员工资20000,用银行存款支付其他费用9200分录怎么做???
一月至三月,应付工程人员工资20000,用银行存款支付其他费用9200分录怎么做???
192楼
2023-03-12 20:14:59
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙发放时 借:应付职工薪酬--工资20000 贷:银行存款 20000 借:营业费用 9200 贷:银行存款 9200
2023-03-12 20:32:52
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付在建工程人员的工资210000福利费28000做会计分录
应付在建工程人员的工资210000福利费28000做会计分录
193楼
2023-03-13 17:25:48
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借在建工程 238000 贷应付职工薪酬 -工资210000 -福利费28000
2023-03-13 17:43:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 和谐的口红 发表的提问:
行政单位本月使用财政资金直接支付上月职工薪酬财务会计和预算会计的分录是啥
你好,同学。 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存
194楼
2023-03-13 17:35:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ AAAAA-AMY 发表的提问:
此人不是员工,公司帮她代上社保,会计分录如何做,流量也是支付职工还是其他经验流出?
你好 其他经营支出 不是你们的员工 不走支付职工;借银行存款贷其他应付款 支付给社保局借其他应付款贷银行存款
195楼
2023-03-13 17:43:55
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AAAAA-AMY:回复meizi老师 我现在做收到现金。对吗?
2023-03-13 18:05:08
AAAAA-AMY:回复meizi老师 支付的时候在借:其他应付款-社保,贷:依次各项保险及金额,老师对吗?
2023-03-13 18:16:28
meizi老师:回复AAAAA-AMY你好 你是先收到这个人的款 是现金就做 借库存现金贷其他应付款 你支付给社保局 借其他应付款 -社保 贷库存现金 嗯 合计金额
2023-03-13 18:27:18
AAAAA-AMY:回复meizi老师 那个人和公司怎么做呢?
2023-03-13 18:42:40
meizi老师:回复AAAAA-AMY你好 挂靠的不存在公司和个人 又不是你们公司员工 这个社保费应该是个人全额承担的
2023-03-13 18:56:59

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