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单位给员工交社保会计分录
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 犹豫的山水 发表的提问:
个人社保和单位社保可以做一个会计分录吗?
你好,计提单位社保 借:生产成本等 待:应付职工薪酬-社保 代扣个人社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保
271楼
2023-04-18 17:05:59
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小默老师:回复犹豫的山水缴纳社保, 借,应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
2023-04-18 17:31:37
花卷老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 学堂用户 发表的提问:
单位有员工是从青岛过来的,之前在青岛交过社保,现在给她交社保,需要从原来单位转过来吗,怎么转
你好 打电话到原工作单位 叫人事转一下就好。
272楼
2023-04-19 16:03:09
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学堂用户:回复花卷老师 当时给了个号,转的话需要什么
2023-04-19 16:17:51
花卷老师:回复学堂用户你好 可以去当地的社保局,带上身份证。或者打电话,也可以。
2023-04-19 16:32:14
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 一畅妈妈 发表的提问:
上个月单位实发工资35000,用现金发放。然后给员工交社保6000,银行扣缴,这个计提工资和发放工资分别怎么做分录?
您好:计提企业承担部分时: 借:管理费用——社会保险费(企业部分) 贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社保保险费(企业部分) 应付职工薪酬——应付工资(个人部分) 贷:银行存款            6000 发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款--社会保险费(个人部分)   银行存款(扣除社保、公积金、个税部分后的实发工资)   35000
273楼
2023-04-19 16:09:17
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 还单身的人生 发表的提问:
行政单位实行双分录后需要计提工资,个人缴纳的社会保险需要计提吗,单位缴纳的社会保险费需要计提吗
你好, 1.计提工资 借业务活动费用 贷应付职工薪酬
274楼
2023-04-19 16:19:33
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蒋飞老师:回复还单身的人生2.交纳社保 借业务活动费用 其他应收款(个人部分) 贷银行存款
2023-04-19 16:36:28
还单身的人生:回复蒋飞老师 社保需要计提吗
2023-04-19 16:58:36
蒋飞老师:回复还单身的人生3.发工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款(个人社保) 其他应交税费…个税 贷银行存款 预算会计做分录 借行政支出 贷资金结存…货币资金
2023-04-19 17:26:24
还单身的人生:回复蒋飞老师 看不懂,我说社保需要先做计提吗
2023-04-19 17:49:15
还单身的人生:回复蒋飞老师 感觉老师都没怎么说到点子上,感觉交了钱买会员上当受骗了
2023-04-19 18:10:57
蒋飞老师:回复还单身的人生不用计提的,交纳时直接做分录就可以了
2023-04-19 18:40:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ ZZ 发表的提问:
员工不想缴社保,公司应缴纳的社保是另外转账给员工的,具体会计分录是什么呢?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
275楼
2023-04-19 16:36:30
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风趣的钢笔 发表的提问:
老师,能给一个完整的社保计提,发放(单位,个人),工资发放的会计分录吗?谢谢
你好,计提单位承担社保(个人承担不用计提)借管理费用――职工社保 贷应付职工薪酬――职工社保
276楼
2023-04-19 17:00:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 名花解语 发表的提问:
社保的问题,就公司刚刚给员工开通社保,单位缴纳的社保部分要做到工资去吗?
你好,个人承担部分可以在个税收入里扣除,一般都在工资表里做出来的
277楼
2023-04-20 16:10:57
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
关于企业给员工缴纳的单位负担部分社保 公积金 是不是也要单独写分录的···· 借:管理费用-社保 单位负担部分 公积金 -单位负担部分 贷:银行存款 这个不需要计提的吧?
你好,同学。 要计提,也是要计提的
278楼
2023-04-20 16:23:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,员工离职,但是他的社保还没有转走,在这期间他的社保费单位+个人部分,公司每个月先交,他把钱转给公司,这个再替他缴纳和收到她转来的社保费会计分录怎么做?
你好!借其他应收款 贷银行存款 然后收到,借现金 贷其他应收款。
279楼
2023-04-20 16:49:18
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淡然:回复宋生老师 还有一种情况是,员工已离职,单位另外给他缴纳两个月的社保费,全部都是单位承担,这个在缴纳的时候他个人+公司承担的部分会计分录怎么做?
2023-04-20 17:08:48
宋生老师:回复淡然你好!这个你直接计入管理费用。另外这个不能税前扣除
2023-04-20 17:38:22
淡然:回复宋生老师 直接计入管理费用~社保费,单位和个人部分都不能税前扣除?
2023-04-20 17:50:32
宋生老师:回复淡然你好!是的。都不能税前扣除
2023-04-20 18:10:37
淡然:回复宋生老师 老师,那如果工资表上给他发300元,刚好能扣除个人社保承担的部分,这样就可以税前扣除了吧
2023-04-20 18:33:19
宋生老师:回复淡然你好!这么说吧,你可以这样操作,但是你这样操作本身违法。
2023-04-20 18:56:09
淡然:回复宋生老师 违反税法?
2023-04-20 19:25:39
宋生老师:回复淡然你好!是的。因为你这样就等于增加了公司的费用,少交了企业所得税
2023-04-20 19:36:17
淡然:回复宋生老师 老师,给员工代垫交的社保费 计入其它应收款~社保费还是个人名字?
2023-04-20 19:57:01
宋生老师:回复淡然你好!计入其他应收款-社保-XX个人
2023-04-20 20:11:31
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
280楼
2023-04-20 16:56:59
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大胆的大神:回复宇飞老师 计提工资是计提应发还是实发的
2023-04-20 17:30:52
宇飞老师:回复大胆的大神计提应发的,不是实发。
2023-04-20 17:51:48
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-04-20 18:15:44
宇飞老师:回复大胆的大神很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-04-20 18:43:54
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-04-20 19:10:57
宇飞老师:回复大胆的大神嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-04-20 19:23:25
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-04-20 19:46:40
宇飞老师:回复大胆的大神当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-04-20 20:04:08
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-04-20 20:24:31
宇飞老师:回复大胆的大神12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-04-20 20:51:19
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-04-20 21:20:30
宇飞老师:回复大胆的大神借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-04-20 21:43:37
大胆的大神:回复宇飞老师 这样的话销项税额又增加了吗?
2023-04-20 21:53:40
宇飞老师:回复大胆的大神你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-04-20 22:15:12
大胆的大神:回复宇飞老师 借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-04-20 22:34:29
宇飞老师:回复大胆的大神不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-04-20 22:51:50
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-04-20 23:20:55
宇飞老师:回复大胆的大神就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-04-20 23:40:20
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ vivian 发表的提问:
公司给员工交社保,分录是不是这样借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-社保员工自交交社保,分录如下借:其他应收款-个人社保 贷:应付职工薪酬-社保
你好,员工个人部分不列入应付职工薪酬中核算 计提公司承担部分 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-社保 发工资时代扣员工自交交社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-代扣社保 ......... 现金等 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷银行存款
281楼
2023-04-23 21:09:48
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 杨明华 发表的提问:
会计在社保局终端机上交社保,用的会计的个人银行卡交的,不是单位基本户交的,行吗,怎么做分录
您好 会计在社保局终端机上交社保,用的会计的个人银行卡交的,不是单位基本户交的,可以 借:管理费用——社保费等 其他应收款——个人社保 贷:其他应付款——某某 拿到缴费单报销 借:其他应付款——某某 贷:库存现金、银行存款等
282楼
2023-04-23 21:26:02
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师~我们公司有一个员工休产假~她的社保单位部分单位交~个人部分公司代扣代缴~但是产假期间没有工资~那怎么做会计分录呢?
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金  
283楼
2023-04-23 21:32:59
全部回复
千与千寻:回复辜老师 您这个分录我是明白的~但是您完全没写和休产假相关的计提工资发放工资的分录哇~
2023-04-23 22:01:30
辜老师:回复千与千寻你产假期间没有工资吧
2023-04-23 22:13:55
千与千寻:回复辜老师 没有工资~但是个人部分的社保怎么冲平呢?不是扣工资?
2023-04-23 22:28:57
辜老师:回复千与千寻你没得工资扣除啊,只能以后上班之后在扣除的
2023-04-23 22:42:28
千与千寻:回复辜老师 我好像明白了~用产假回来以后月份的工资扣产假期间的个人社保是吗~麻烦您给一下产假回来后计提工资、发放工资的分录吧~
2023-04-23 22:59:23
辜老师:回复千与千寻计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 这个个人社保就是前面产假期间的社保都包括进来
2023-04-23 23:25:09
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 不安的芝麻 发表的提问:
现在建筑行业里挂证只是给交社保不发工资的人员怎么做会计分录?
你好,把承担的社保作为工资
284楼
2023-04-24 16:06:29
全部回复
v v老师
职称:注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 激情的海燕 发表的提问:
银行扣付本月员工社保,公积金共47382.3元,其中由单位承担的管理人员社保,公积金23694元,工地工人社保,公积金8679元。这个怎么做会计分录
同学,你好 首先,需要做计提分录: 借:管理费用-社保、公积金 23694 施工成本-社保 、公积金 8679 其他应收款-个人承担部分(社保、公积金)15009.3 贷:应付职工薪酬-社保、公积金 47382.3 银行实际支付时: 借:应付职工薪酬-社保、公积金 47382.3 贷:银行存款 47382.3 注意:这里的社保和公积金最好是分开列示
285楼
2023-04-24 16:31:19
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