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先收到发票后付款会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 跳跃的镜子 发表的提问:
已经收到对方送来的发票,对方要求先付款后发货,这算是预付账款吗?会计分录怎么做?
借在途物资贷 银行存款
16楼
2022-12-18 09:32:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
先收款后开发票的会计分录
你好!收到钱的时候,借现金等 贷预收账款 开发票的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
17楼
2022-12-18 10:53:05
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晴:回复宋生老师 那这个预付帐款可以挂多长时间啊
2022-12-18 11:06:20
晴:回复宋生老师 那这个预付帐款可以挂多长时间啊
2022-12-18 11:34:19
宋生老师:回复你好!消费的时候就转入费用。
2022-12-18 12:03:52
晴:回复宋生老师 那预收账款跨年也可以吗,明年开发票明年缴税
2022-12-18 12:25:11
宋生老师:回复您好!可以的。操作上是没问题。
2022-12-18 12:39:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胡小饭 发表的提问:
先发货后付款, 和 先付款后发货 两种会计分录怎么做呢?
借:原材料贷:应付账款,借:应付账款贷:银行存款;借:预付账款贷:银行存款;借:原材料贷:预付账款
18楼
2022-12-18 12:18:43
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胡小饭:回复袁老师 @袁老师:我们是发货方哦,不是收货方
2022-12-18 13:04:19
袁老师:回复胡小饭借:应收账款贷:营业外收入;借:银行存款贷:应收账款;借:银行存款贷:预收账款,借:预收账款贷:主营业务收入
2022-12-18 13:25:07
胡小饭:回复袁老师 @袁老师:为什么先发货后付款 贷方是营业外收入呢 ?
2022-12-18 13:47:31
袁老师:回复胡小饭发货要确认收入的
2022-12-18 14:12:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕子 发表的提问:
先支付房租,后收到发票,包括进项税。会计分录如何做?
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用,应交税费贷:预付账款
19楼
2022-12-18 13:25:49
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
先预付了款后开发票怎么做会计分录?
付款时 借:预付账款 贷:银行存款 货和发票到时 借:库存商品 应交税费—增值税(进)贷:预付账款
20楼
2022-12-18 14:23:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ plasticine玉☀️ 发表的提问:
老师,付给供应商货款,不管是先付款后收到发票还是先收到发票后付款,这两者在做分录是有什么区别吗
你好,基本没有差别的,有的用应付账款,有的用预付账款
21楼
2022-12-19 20:37:41
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plasticine玉☀️:回复暖暖老师 那也就是说对方没给发票前,我付款了,做借:预付账款 贷:银存 ,等他后期给发票了,我再做借:应付账款 贷:预付账款 ,这样就把预付冲掉了,也能表示我把发票收到了对吧
2022-12-19 21:06:07
暖暖老师:回复plasticine玉☀️费用的科目才对的
2022-12-19 21:35:10
plasticine玉☀️:回复暖暖老师 老师,您说什么费用的科目
2022-12-19 21:52:33
暖暖老师:回复plasticine玉☀️管理费用-邮递费类的
2022-12-19 22:10:19
plasticine玉☀️:回复暖暖老师 老师 ,您意思是我上面那个分录要怎么补充才对
2022-12-19 22:33:42
暖暖老师:回复plasticine玉☀️等他后期给发票了,我再做借管理费用 贷:预付账款 ,
2022-12-19 23:02:39
plasticine玉☀️:回复暖暖老师 老师,请问下,那我们是一般纳税人,公司销售手机,有些是顾客用积分抵钱的形式,相当于我们就没有实际的现金流入到银行账户,剩余一部分收入是达到我们银行的公户上的,现在我们的销售模式是,不从供应商手里买手机,供应商直接和客户进行对接,买卖商品,我们只是后期给供应商付货款,相当于他帮我们代销,老师帮我看看下面的分录有没有不合适的地方,帮忙指正出来 我们先给供应商付款,还没有收到供应商的发票  借:预付账款--供应商 贷:银行存款 后期收到供应商发票 借:费用类或成本类科目 应交税费--待认证进项税 贷:预付账款--供应商 专票认证后 借:应交税费--进项税 贷:应交税费--待认证进项税 那有一部分是应该从客户手里收的钱是拿积分兑换的(没有真实的流入),一部分是实际的现金收入,这个钱是由第三方结算平台计算的,最后汇入我们的银行公户上,想问下分录是不是 借:银行存款(实际的现金收入) 销售费用(积分兑换的,没有真实的流入) 贷:其他货币资金
2022-12-19 23:21:30
暖暖老师:回复plasticine玉☀️这个问题我不是很熟悉
2022-12-19 23:37:56
plasticine玉☀️:回复暖暖老师 老师您有没有关于这方面了解点的朋友或老师,帮我问下啊,谢谢您了,我们也是个新公司,开展这个业务
2022-12-19 23:50:22
暖暖老师:回复plasticine玉☀️你再提问看看其他老师有熟悉的不?
2022-12-20 00:15:32
plasticine玉☀️:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 00:37:53
暖暖老师:回复plasticine玉☀️祝你工作开心快乐
2022-12-20 01:05:37
大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
老师,先收到发票后付款,该怎么做分录呢。
收到是购货票还是支付服务费的?你公司是商贸企业还是工业企业或者是服务业?
22楼
2022-12-19 20:49:17
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特立独行的朵朵酱:回复大秦老师 老师,我们是服务业的,互联网公司。先收到的信息技术服务费。后付款。怎么做分录呢?
2022-12-19 21:01:49
大秦老师:回复特立独行的朵朵酱借:管理费用 贷:应付账款
2022-12-19 21:25:37
特立独行的朵朵酱:回复大秦老师 应付账款可以变成预付账款么?
2022-12-19 21:38:28
大秦老师:回复特立独行的朵朵酱还没付款,就按我说的分录做就就可以了
2022-12-19 21:57:28
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
款未付,发票先到怎么做会计分录呢
你好,借库存商品,应交税费贷应付账款
23楼
2022-12-19 20:56:59
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曉傅:回复王晶老师 那就等于先做入库处理咯
2022-12-19 21:20:20
王晶老师:回复曉傅额,是的呢,先做入库处理
2022-12-19 21:32:41
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
是一般纳税人,先收到款项后开出发票怎么做会计分录
你好,先计入预付账款里面的呢
24楼
2022-12-20 20:20:28
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'' じ小奋斗ゝ:回复王晶老师 收到款项时是借:银行存款 贷:预付账款,开票时是借:预付账款,贷银行存款?
2022-12-20 20:38:48
王晶老师:回复'' じ小奋斗ゝ打错了,是预收账款,收到的时候,借银行存款,贷预收账款,开票,借预收,贷主营应业务收入
2022-12-20 21:02:31
'' じ小奋斗ゝ:回复王晶老师 好了,谢谢老师!
2022-12-20 21:21:10
王晶老师:回复'' じ小奋斗ゝ嗯额,不用客气的 哒
2022-12-20 21:49:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ zzcat201 发表的提问:
款已付,货到了,发票没有到怎么做会计分录?1.已付款,收到了货怎么做会计分录?2.之后开来发票又怎么做会计分录?
款已付,货到了,发票没有到 借;库存商品等科目 贷;应付账款-暂估 1,2与你前面的描述是一个分录
25楼
2022-12-20 20:32:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 冷艳的音响 发表的提问:
先收到货款,后来开出的发票比货款多或少怎么做会计分录呢
同学你好 那就做往来
26楼
2022-12-20 20:43:39
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冷艳的音响:回复朴老师 怎么做往来,你能说详细点吗
2022-12-20 21:03:55
朴老师:回复冷艳的音响同学你好 借银行 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项 这样就是预收账款借方余额了
2022-12-20 21:31:57
冷艳的音响:回复朴老师 那如果这笔余额收不回来怎么办?
2022-12-20 21:56:42
朴老师:回复冷艳的音响同学你好 借营业外支出 贷预收账款
2022-12-20 22:11:48
冷艳的音响:回复朴老师 好的,明白了,谢谢老师
2022-12-20 22:22:38
朴老师:回复冷艳的音响满意请给五星好评,谢谢
2022-12-20 22:45:22
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
老师,请教一个问题,制造企业,电费半年交一次 先使用后付钱,这个分录怎么做
你好!外帐还是内帐?
27楼
2022-12-20 20:56:58
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晓海老师:回复沉默的豌豆内帐你可以用预提费用每月计提,外帐现在取消预提费用了每月可以在其他应付款里体现。
2022-12-20 21:35:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 李艳姣10080780 发表的提问:
先打预付款,后来收到货,再后来收到发票,具体怎么写分录的?
先预付款 借;预付账款 贷;银行存款 收到货 借;库存商品等科目 贷应付账款——暂估 取得发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
28楼
2022-12-21 19:55:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
先发货后收款的会计分录怎么做?确认收入是按收到款还是开出发票时?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 确认收入很多企业的根据发票来确认的,虽然不完全符合收入确认条件,但是实际操作中就是按发票来确认收入的
29楼
2022-12-21 20:19:27
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蕊:回复邹老师 还没收款就确认收入,贷主营业务收入可以吗?发货时可以借 发出商品 贷库存商品 ,收到款 时借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 这样可以吗
2022-12-21 20:44:26
邹老师:回复一般是开票是确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费,没收款就通过应收账款核算
2022-12-21 21:07:57
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 悦耳的小蝴蝶 发表的提问:
我们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,我们有一单货是6月份先付款370000,6月份到货,6月份销售,但是对方的发票7月份才能过来,我现在在做6月份的账,6月入库和销售的分录怎么做啊!还有七月份收到发票后怎么做账呢???
1.付款 借 预付账款 370000 贷 银行存款 370000;2.收到货物 借 库存商品-暂估入库 贷 预付账款(暂估);3. 销售 借 发出商品 贷 库存商品;
30楼
2022-12-21 20:42:51
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罗老师:回复悦耳的小蝴蝶7月 1. 月初冲销暂估入库 借预付账款(暂估) 贷 库存商品-暂估入库;2 .收到发票 借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 3. 确认销售收入和结转成本 借 应收账款 贷 主营业收入 应交税费-应交增值税(销项) 借 主营业成本 贷 发出商品
2022-12-21 21:09:49

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